营销管理体系.doc
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1、 江西锦兴纺织品有限公司 管理制度函 江 西 锦 兴 纺 织 品 有 限 公 司管 理 制 度 系 列公司智慧财产 禁止翻版 违者必究 敬业求实团结创新营销管理体系公司智慧财产 禁止翻版 违者必究 制度发行章核 准制度审查发文起草熊贻祝付立果经营部制 度 会 签 表制订部门制(修)订日期制度编号版本总页数颁布部门经营部2012年2月23日JQ/QS-03-001A12企管部 敬业求实团结创新相关部门会签意见经营部门意见赵文平生产部门意见张宏强财务部门意见 韩美林总经理审批意见熊贻祝函文名称营销管理体系编号JQ/QS-03-001版次A页数1/12营销管理体系1 岗位职责(营销总监、内勤业务、外
2、勤业务)2业务流程(原棉采购、产成品销售)3销售人员业务纪律(十项纪律)4 业务人员绩效考核方案(试行)5办事处绩效考核(补充)方案函文名称营销管理体系编号JQ/QS-03-001版次A页数2/121 岗位职责1.1 营销总监岗位职责1.1.1 依据公司经营目标战略,结合市场动态,拟定市场拓展目标、营销策略并组织实施,管理并指导营销团队完成销售任务。1.1.2制定和修订营销管理体系,建立维护公司销售网络与渠道,支撑公司产品市场力不断提升。1.1.3 根据业务流程管理要求,接受和评审各项业务合同,反馈意见及掌握业务操作执行情况。处理好客户投诉与做好售后服务。1.1.4把握市场动态和产成品信息,为
3、公司经营决策提供有效的依据。1.1.5 定期对市场营销环境、目标、计划、业务活动进行分析,及时调整不同阶段市场策略和方案。定期和不定期拜访客户,及时了解和处理营销中的问题,不断提升团队的业务水平和市场能力。1.1.6 不断优化业务流程,强化营销人员的绩效管理。1.2外勤业务(营销代表)岗位职责1.2.1 认真贯彻执行公司营销管理体系和各项规章制度,努力提高自身业务水平,产品知识水平。1.2.2 掌握所属辖区的市场动态和发展趋势,完成好采购和销售任务。1.2.3 做好市场调查和分析工作,不断地开拓市场渠道,为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。1.2.4 负责经公司确认后的销售合同签订,加强与
4、生产部门和客户的沟通,跟踪和督促合同的生产进度与客户的履约,保证货款正常安全回笼。函文名称营销管理体系编号JQ/QS-03-001版次A页数3/121.2.5 及时反馈市场信息和用户意见,对公司营销策略、 售后服务 、产品质量等提出建设性意见,不断完善和提高公司市场营销能力。1.2.6做到以公司的利益为重,注重言行举止和商务礼仪,自觉维护公司形象,保守公司商业机密。1.3 内勤综合业务岗位职责1.3.1 严格按照营销管理体系条例执行各项内勤综合业务,围绕着服务好外勤业务作为内勤综合业务工作的宗旨。1.3.2认真解读原料采购与产成品合同条款,准确做好原棉采购入库和产成品收发手续,防止和杜绝错、漏
5、现象出现。1.3.3 合理配置货物运输,及时、快捷、安全做好物流管理。1.3.4 负责采购和销售合同等各项业务资料归类、整理 、建档的管理,做好票据,资料、样品等邮递收发工作。1.3.5 负责各类业务数据的日报、月报、年度统计报表和资金往来账登记工作。督促业务人员及时回笼账款,做好营销代表绩效考核数据统计工作。1.3.6 遵守公司各项管理制度,严守公司商业秘密,维护公司形象。2 业务操作流程2.1 原棉采购业务流程2.1.1 原棉采购和库存实行动态计划管理,新批次棉花和常规棉结合掌握。2.1.2 采购计划由生产部门依据生产计划,提前以书面的形式提出原棉采购质量和数量指导书。2.1.3 营销总监
6、依据指导书和原料市场资源状况拟订采购方案。2.1.4 采购人员严格按照方案要求,按货比三家的原则组织采购。函文名称营销管理体系编号JQ/QS-03-001版次A页数4/122.1.5严格控制原棉的品质和成本,经筛选符合采购条件的原棉方可办理申购手续。2.1.6 原则上所有采购原棉须经公司抽样检测评定确认后购入。2.1.7 采购人员对已执行的合同要进行过程控制,准确把握大货品质的一致性和到货进度,对达不到要求的及时联系处理。2.1.8 内勤业务人员依据采购信息和原棉到厂情况,按业务流程办理入库手续并及时建立采购台账。2.1.9原棉采购及入库流程图索(采)样检验询价 比价 议价收集原棉信息接受采购
7、计划 营销总监 财务总监 总经理审批合同评审签订申购报批评估决定品管部大货抽检进货验收付款催交 2.2产成品销售业务流程2.2.1 严格执行现款现货的交易原则,进行业务往来(或经公司同意授信额度内)。2.2.2 按照客户订单编制销售和生产计划。2.2.3 订单的确定与合同评审,经营销总监审核(品质、包装 ,价格、 数量 、2.2.4合同订单由办事处经理(营销代表)向经营部传真申报,经营销总监审核函文名称营销管理体系编号JQ/QS-03-001版次A页数5/12确认后,由内勤综合业务填制排产通知单,交生产总监审批安排生产计划。2.2.5 无论订单或库存发货,现款到账或公司授信额度内的业务,办事处
8、经理(营销代表)可直接申请,报请营销总监审核后通知安排;货到付款或超过授信额度内,须经总经理签署意见后方可安排发货。2.2.6 经审批后的发货,内勤综合业务按发货程序填制发货通知单,交营销总监审批,经财务部加盖“财务专用章”、财务总监审核后方可办理装运发货。2.2.7 发货通知单一式五联(财务联、仓库联、出厂联、客户联、留存联),内容包括开票单、送货地址、联系人、联系人电话、品种规格、包(件)数、吨位、价格、金额、制单时间、审核人、装车牌号 、司机姓名、司机电话等。2.2.8 货物装运车辆由内勤综合业务负责调拨,装运的物流公司需与我公司签订运输合作协议,保证快捷、安全、及时交付给客户。2.2.
9、9 换、退货、索赔规定:确属我司产品质量问题的,经生产部门鉴定,出具报告认定已无法满足客户质量需求的产品退换货、索赔,报经公司逐级审批,在合作双方协商达成一致意见后,由办事处经理(营销代表)协同安排处理。内勤综合业务根据换、退货、索赔批复要求,依据数量和金额办理相应手续,索赔货物不计业务提成。2.2.10 增值税发票的开具,必须全款到账。由办事处经理(营销代表)将客户开票资料传送到经营部,由内勤综合业务依据开票资料填报交财务部审核开具,并做好登记交付手续,避免丢失。2.2.11各办事处经理(营销代表)对回款单位开票资料严格把关,对不使用真实资料而导致债务不清,串户、一户多挂及增值税票虚开等现象
10、,由责任方及相关人员承担所有责任。函文名称营销管理体系编号JQ/QS-03-001版次A页数6/122.2.12产成品出货流程图交财务部审核报营销总监审批办事处(业务员)发货信息内勤综合业务开具出货通知单 物流交付签收出厂验核无误后放行仓管员核对通知单装货装货联系物流公司签收单回执归档3 销售人员十项业务纪律3.1 认真执行公司政策和规章制度,坚持公司利益至上,不泄露公司机密( 产品工艺、合同、价格、渠道、库存、开台、报表等)。不得做有损公司利益和形象的事情。3.2 不得从事违法乱纪活动,严禁在工作期间以个人名义从事未经批准经营活动。3.3 严禁以任何理由向客户索要钱财和报销费用,借款借物。所
11、有货款资金必须在收款当天打到公司指定的账户上。3.4 及时准确反馈客户意见、建议和市场动态。不得以任何理由隐瞒欺骗公司,不得因个人因素偏袒或刁难客户,严禁超越职权范围擅自许诺答应客户条件。3.5 及时掌握市场动态,捕捉市场信息,严禁与客户串通勾结损害公司利益。3.6 努力学习业务知识,熟悉和掌握产品质量标准,并准确运用到业务实践中。函文名称营销管理体系编号JQ/QS-03-001版次A页数7/12善于发现问题和解决问题,遇到问题及时汇报并处理。3.7 严肃工作纪律,出差或常驻在外要自律,随时向公司报告行动方向和市场情况,做到自纠自查。3.8 严禁将公司货款未经同意打入私人账户或挪用。3.9 严
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