ISO9001美的内审员.pptx
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1、内内 审审 员员 培培 训训 教教 材材主讲:何静波ISO理念n标准n证据n习惯n流程n接口管理七大原则n以顾客为关注焦点n领导作用n全员参与n过程方法n改进n基于事实的决策方法n关系管理3建立体系运行体系内审检查管理评审满意度测量数据分析监视与测量(业绩)改进(持续)ISO实施过程要来干啥?谁要9001需要证实自己的产品、服务及能力增强顾客满意体系的应用过程的改进符合顾客要求符合法律要求稳定地提供满足顾客要求适用法律法规要求1、范围注1:在本标准一中,术语“产品”仅适用于:a)预期提供给顾客或顾客所要求的商品和服务;b)运行过程所产生的任何预期输出。注2:法律法规要求可称作为法定要求。2 规
2、范性引用文件 ISO9000:2015 质量管理体系基础和术语3 术语和定义n一.什么是质量质量?一组固有特性满足要求的程度(ISO9000标准)要求:指明示的,通常隐含的或必须履行的需求或期望 特性是指可区分的特征1.质量的内涵是由一组固有特性质量的内涵是由一组固有特性组成。组成。2.2.特性和要求之间符合性的比较特性和要求之间符合性的比较得出质量好坏的程度得出质量好坏的程度3.3.质量具有质量具有经济性经济性,广义性广义性,时时效性效性和和相对性相对性4.4.质量的优劣是满足要求的程度质量的优劣是满足要求的程度与相关方的关系,以及相关方的理念、价值观;组织管理、战略优先、内部政策和承诺;资
3、源的获得和优先供给、技术变更。可能对组织的目标造成影响的变更和趋势内部环境与背景外部环境与背景注1:外部的环境,可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面,不管是国际、国家、地区或本地。注2:内部环境,可以组织的理念、价值观和文化4.1 理解组织及其背景环境 组织应确定外部和内部那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的事务。确定什么与体系有相的相关方相关方的要求更新相关方及要求哪些相关方直接顾客直接顾客最终使用者最终使用者供应链中的供方、分销商、供应链中的供方、分销商、零售商及其他零售商及其他立法机构及其他相关方立法机构及其他相关方相关方4.2 理解相
4、关方的需求和期望理解相关方的需求和期望注:应对当前的和预期的未来需求可导致改进和变革机会的识别。体系范围(形成文件)哪些相关方含外包体系删减第7.1.4 和8 章节,且不影响组织确保产品和服务满足要求和顾客满意的能力和责任。过程外包不是正当的删减理由。组织内部范围4.3 4.3 确定质量管理体系的范围确定质量管理体系的范围建立体系实施下去持续改进多少个过程要管理这些过程的相互顺序与作用每个过程的输入与输出这些过程的非预期输出与失效产生的风险需的准则、方法、测量及相关的绩效指标谁负责这些过程这些过程需要的资源、可能的变更、如何改进4.4 质量管理体系建立体系过程管控5.5.领导作用领导作用针对质
5、量管理体系10条针对顾客需求和期望的4条1、质量方针和质量目标得到建立,并与组织的战略方向保持一致;2、质量方针在组织内得到理解和实施;3、确保质量管理体系要求纳入组织的业务运作;4、提高过程方法的意识;5、质量管理体系所需资源的获得;6、传达有效的质量管理以及满足质量管理体系、产品和服务要求的重要性7、质量管理体系实现预期的输出;8、吸纳、指导和支持员工参与对质量管理体系的有效性作出贡献;9、增强持续改进和创新;10、支持其他的管理者在其负责的领域证实其领导作用1、可能影响产品和服务符合性、顾客满意的风险得到识别和应对;2、顾客要求得到确定和满足;3、保持以稳定提供满足顾客和相关法规要求的产
6、品和服务为焦点;4、保持以增强顾客满意为焦点;5.1 领导作用与承诺方针目标+体系(运作+业绩+改进)+资源+人一个风险:识别与应对一个要求:确定与满足2个焦点:A 稳定提供产品与服务 B 满意针对体系的针对顾客5.1 领导14个作用与承诺020103谁制定1、与组织的宗旨相适应;2、提供制定质量目标的框架;3、包括对满足适用要求的承诺;4、包括对持续改进质量管理体系的承诺。最高管理者实施4 4要求1、形成文件;2、在组织内得到沟通;3、适用时,可为相方所获取;4、在持续适宜性方面得到评审内容4 4要求5.2 质量方针注:质量管理原则可作为质量方针的基础。最高管理符合性结果报告意识体系与900
7、1标准相符过程达到期望的结果向最高管理报告:业绩,改进需求提高满意顾客要求的意识5.3 组织的作用、职责和权限职责、权限得到规定和沟通应对质量管理体系的有效性负责谁负责?负责到什么体系预期的结果要达成产品与服务满足要求顾客满意预防与减少非预期影响持续改进采取的措施评价措施有效性措施与产品和客户要求吻合风险与机遇 6 策划 6.1 风险与机遇 注:可选的风险应对措施包括风险规避、风险降低、风险接受等。6.2 质量目标及其实现的策划与方针一致与方针一致质量目标要分解到各层次1与产品符合及顾客满意有关与产品符合及顾客满意有关2可测量可测量3得到监测与沟通得到监测与沟通4形成文件形成文件5必要时更新必
8、要时更新6做什么1需要什么资源2责任人3完成时间4 分解 质量目标要求 质量目标实施结果评价结果评价5注:变更控制的特定要求在第8 条规定6.3 变更的策划应有计划、系统地进行变更,识别风险和机遇,并评价变更的潜在后果。应确定变更的需求和机会,以保持和改进质量管理体系绩效7 7 支持过程支持过程7.1 7.1 资源资源两个考虑:组织自身资源 外包基 础设施过 程环境测 量设备人力知识基 础设施22基础设施过 程环境人的因素物理因素工作方法激励政策安全防护人体工效学震动噪声温度粉尘清洁度湿度辐射卫生识别控制管理和谐 轻松 愉快社会环境确保产品符合要求提高效率测 量设备注1:监视和测量设备可包括测
9、量设备和评价方法(例如:调查问卷)。注2:对照能溯源到国际或国家标准的测量标准,按照规定的时间间隔或在使用前对监视和测量设备进行校准和(或)检定。确定1需要何种测量设备提供证据41、正确使用2、用前校准维护3应保持适当的文件信息,以提供监视和测量设备满足使用要求的证据使用2点检与保养知识确定需要1、质量管理体系运行、过程、确保产品和服务符合性。2、顾客满意所需的知识方便获取知识应得到保持、保护、需要时便于获取。更新与增加应对变化的需求和趋势时,组织应考虑现有知识基础,确定如何获取必需的更多知识。人力能力1、确定在组织控制下从事影响质量绩效工作的人员所必要的能力;2、基于适当的教育、培训和经验,
10、确保这些人员是胜任的;3、适用时,采取措施以获取必要的能力,并评价这些措施的有效性;意识1、质量方针 2、相关的质量目标3、他们对质量管理体系有效性的贡献,包括改进质量绩效的益处。沟通 a)沟通的内容 b)沟通的时机 c)沟通的对象保持形成文件的信息,以提供能力的证据注:适当的措施可包括,例如提供培训、辅导、重新分配任务、招聘胜任的人员等。示例示例 岗位任职资格要求岗位任职资格要求岗位岗位任职资格要求学历技能经历培训总经理大专企业管理5年企业管理总工程师大学熟悉工艺与设备5年质量管理,专业知识化验员大专分析技术2年操作技能,抽样方法检验员中专产品特性2年检验知识,抽样方法内审员中专本行业生产技
11、术2年标准及审核知识操作工人初中高级工、中级工2年专业知识及操作技能,作业指导书7.5文件控制作 法目 的文 件文控六字真言:编,审,批,发,修,废。表单记录工作指示程序文件质量手册A 审查批准发行B 控制变更发行C 识别文件版本D 现场文件适用E 文件清晰易辨F 控制外来文件G 控制作废文件A 确保内容适当B 确保内容最新C 防止文件误用D 确保使用方便E 现场文件适用按 4.2.4“质 量 记 录 控 制”的 要 求 进 行 控 制29文件的分类客户资料国家标准国际标准行业标准外部文件受受 控控文件文件2007/01/28非受控非受控文件文件2007/01/28电子媒体书面文件硬件拷贝内部
12、文件暂时有效参考使用无须列管受版本版次更改限制。由文控中心负责QMS QMS 文文 件件30记录控制记录控制标识贮存检索保存期限标识有唯一的名称和编号/版次环境条件:防虫蛀、防潮、防损坏、防丢失易查找,编目、归档、查阅的要求根据产品特点,法规要求决定保存期过期记录的销毁需登记、批准8 运行8.1 8.1 运行策划和控制运行策划和控制策划、实施和控制过程组织应控制计划的,评价非预期的变更的后果,必要时采取措施减轻任何不良影响变更组织应确保由外部供方实施的职能或过程得到控制 a)建立过程准则;b)按准则要求实施过程控制;c)保持充分的文件信息,以确信过程按策划的要求实施。注:组织的某项职能或过程由
13、外部供方实施通常称作为外包。识别与应对要求与风险的措施01资源需求02接收准则03验证、确认、监视、检验和试验活动04绩效数据的形成和沟通:记录05可追溯性、产品防护、产品和服务交付及交付后活动的要求06为产品和服务实现作准备,组织应实施过程以确定以下内容要要求求或或目目标标过程文件(eg:如何煮出饭来)078.3 产品和服务的开发开发过程 1)失败的潜在后果 2)顾客期望的控制程度 3)满足顾客要求和增强顾客满意的能力的潜在影响法规要求产品要求组织承诺或行业标准开发活动的特性、周期、复杂性;1)内部和外部资源 2)职责和权限 3)人员和小组的接口 4)对顾客参与开发1开发转化产品所需活动2、
14、所需形成的文件1活动考虑2要求考虑3风险考虑4资源与权责考虑5活动与文件考虑8.5.1 开发过程(5考虑)8.5.2 开发过程开发活动结果明确:产品与服务要求开发结果:产品满足使用要求输入明确规定产品功能/性能要求输出符合输入:便于生产与验收开发过程:得到实施开发过程中提出的问题得到解决或管理,或者优先处理;开发更改:控制与配置管理8.4 外部供应的产品和服务的控制8.4.1总则 组织应根据外部供方按组织的要求提供产品的能力,建立和实施对外部供方的评价、选择和重新评价的准则。评价结果的信息应形成文件。外部供应控制外部供方选择-评价/考核准则外部供方信息-采购单/合同等外部供方产品与服务验证-抽
15、样标准/验证规范/到厂验证等外部供应商选择外部供应商选择产品要求的能力产品类型产品质量影响程度e.g.电子、机械、化工e.g.IC零件、CPU零件e.g.支援、后勤、价格8.4.2外部供应的控制类型和程度 产品及过程放行或批准要求人员能力或资格是否认证体系如何考证业绩到厂验货到组织的搬运要求8.4.3 提供外部供方的文件信息 1234567作业目标与客户要求作业结果人员能力要求放行与人为错误的预防作业方法作业设备关键工种与工序的确认:设备/人资格/方法/文件信息8.5.1 产品生产和服务提供的控制作业指导书(eg:医生手术)8.5.2 标识和可追溯性产品标识产品标识唯一性标识唯一性标识状态标识
16、状态标识对象产品产品产品目的识别不同的产品,防止混淆实现产品可追溯性,可涉及三个方面识别不同监视、测量状态的产品,防止误用时机必要时加标识有要求时加标识必须标识方法举例标签、标牌色标、印记在每件或每批加标识,如标签、印记加记录标签、标牌、色标、区域等8.5.3顾客或外部供方的财产 注:顾客、外部供方财产可包括知识产权、秘密的或私人的信息。8.5.4 产品防护 a)产品和服务相关的风险 b)顾客反馈 c)法律和法规要求 注:交付后活动可包括诸如担保条件下的措施、合同规定的维护服务、附加服务(回收或最终处置)等包装标识运输标识防护标识8.5.61、有计划地和系统地进行变更,2、考虑对变更的潜在后果
17、进行评价3、应将变更的评价结果、变更的批准和必要的措施的信息形成文件。8.5.51、应按策划的安排,在适当的阶段验证产品和服务是否满足要求。2、符合接收准则的证据应予以保持。3、除非得到有关授权人员的批准,适用时得到顾客的批准,否则在策划的符合性验证已圆满完成之前,不应向顾客放行产品和交付服务。4、应在形成文件信息变更控制产品交付与放行8.7 不合格产品和服务以防止其非预期的使用以防止其非预期的使用 在不合格品得到纠正之后应对其再次进行验证,以证实符合要求。不合格品的性质以及随后所采取的任何措施的信息应形成文件,包括所批准的让步。LOREMLOREMLOREM过程有效02产品与服务01体系符合
18、与有效03LOREM三大检查(外部供方)顾客满意内审管理评审9.1 监视与测量确定的风险与机遇监测时机方法分析保障过程有效数据分析9.1.2 顾客满意9.1.3 数据分析与评价 数据分析和评价的结果应用于:a)确定质量管理体系的适宜性、充分性、有效性 b)确保产品和服务能持续满足顾客要求 c)确保过程的有效运行和控制 d)识别质量管理体系的改进机会数据分析和评价的结果应作为管理评审的输入。体系监测1时间目的要求策划方案考虑谁?时间:计划的时间间隔(通常半年/次)两个符合:符合标准,符合体系一个保障:实施与维持 审核的频次、方法、职责、策划审核的要求和报告审核结果。9.2 内审审核方案应考虑质量
19、目标、相关过程的重要性、关联风险和以往审核的结果。保持形成文件的信息,以提供审核方案实施和审核结果的证据。管理评审谁负责?最高管理者时间:规定的时间间隔目的:三性.要求:考虑商业环境,与战一致0101内容a)以往管理评审的跟踪措施 b)与质量管理体系有关的外部或内部的变更 c)质量管理体系绩效的信息,包括6方面的趁势和指标:d)持续改进的机会0202评审会议输出1 持续改进机会2 体系变更0303记录保留组织应保持形成文件的信息,以提供管理评审的结果及采取措施的证据。04049.3 管理评审(体系监测2)1)不符合与纠正措施 2)监视和测量结果 3)审核结果 4)顾客反馈 5)外部供方 6)过
20、程绩效和产品的符合性 10.1不符合与纠正措施发现不符合1不符合项响应2A、纠正措施B、处理结果C、评价需要D、考虑潜在E、评审结果F、体系更改结果与记录3保留结果10 持续改进2314目的:3性:适宜、充分、有效关键:关键:考虑优先顺序考虑优先顺序4对象:体系、过程、产品、服务改进4机会:数据分析结果组织变更识别风险变更新机遇PDCA10.2改进管理体系审核管理体系审核定义定义为为获得证据获得证据并对其进行客观地并对其进行客观地评价评价,以确定满足以确定满足审核准则审核准则的程度所进行的的程度所进行的系统的系统的、独立的、独立的检查检查并形成文件的并形成文件的过过程程。审核的基本概念 质量体
21、系审核质量体系审核 a.a.确定质量体系及其各要素的活动和其有关结果是否符合有关标准或文件:确定质量体系及其各要素的活动和其有关结果是否符合有关标准或文件:b.b.质量体系中的各项规定是否得到有效的贯彻,质量体系中的各项规定是否得到有效的贯彻,c.c.并适合于达成质量目标。并适合于达成质量目标。*是系统的、独立的检查是系统的、独立的检查。从审核的内容来说:从审核的内容来说:符合性:体系文件是否符合约定标准或合同的要求。符合性:体系文件是否符合约定标准或合同的要求。适合性:实际的质量体系活动是否与体系文件的规定相一致。适合性:实际的质量体系活动是否与体系文件的规定相一致。有效性:质量体系活动是否
22、适合于达成既定的质量目标。有效性:质量体系活动是否适合于达成既定的质量目标。从审核的方式来说:从审核的方式来说:系统系统性:审核工作要求有计划、有步骤、正规的进行性:审核工作要求有计划、有步骤、正规的进行 独立独立性:进行审核的审核员应独立于被审核的部门或组织之外性:进行审核的审核员应独立于被审核的部门或组织之外内部质量体系审核的三类不符合项内部质量体系审核的三类不符合项(不合格项)(不合格项)A A类类 严重严重不符合项(不合格项)不符合项(不合格项)体系性体系性 符合性(国际标准)符合性(国际标准)B B类类 轻微轻微不符合项(不合格项)不符合项(不合格项)实施性实施性 有效性(执行文件)
23、有效性(执行文件)C C类类 建议建议不符合项(不合格项)不符合项(不合格项)适合性适合性 效果性(达成目标)效果性(达成目标)(建议)(建议)审核前明白事项审核前明白事项1 1)审核的目的)审核的目的 使质量体系满足质量标准或其他约定文件(如合同)的要求。使质量体系满足质量标准或其他约定文件(如合同)的要求。作作为为一一种种重重要要的的管管理理手手段段,及及时时发发现现质质量量管管理理中中的的问问题题,组组织织力力量量加加以以纠正和预防。纠正和预防。在在第第二二、三三方方审审核核前前,通通过过内内部部质质量量体体系系审审核核,及及时时发发现现一一批批问问题题,加加以纠正,为顺利通过第二、三方
24、审核作好准备。以纠正,为顺利通过第二、三方审核作好准备。作作为为一一种种自自我我改改进进的的机机制制,使使质质量量体体系系持持续续的的保保持持其其有有效效性性,并并能能不不断断的改进、不断的完善。的改进、不断的完善。2 2)审核的范围)审核的范围一般取决于体系所涉及的部门、产品及服务。一般取决于体系所涉及的部门、产品及服务。3 3)审核的依据)审核的依据 ISO9001 ISO9001 国际标准国际标准 质量体系文件质量体系文件 (3)(3)合同合同 (4)(4)相关的法律、法规相关的法律、法规 4 4)审核的时机和频度)审核的时机和频度 常规审核常规审核 追加审核追加审核审核成功的条件审核成
25、功的条件:1.1.领导重视是作好内部质量体系审核的关键领导重视是作好内部质量体系审核的关键 领领导导重重视视主主要要表表现现在在:在在领领导导层层中中认认真真研研究究,建建立立内内审审的的组组织织机机构构,任任命命 干部,确定其职责和指定其工作方针,其中最重要是任命管理者代表。干部,确定其职责和指定其工作方针,其中最重要是任命管理者代表。2.2.管理代表要亲自抓内部质量体系审核工作管理代表要亲自抓内部质量体系审核工作 领导内审工作的是管理代表。领导内审工作的是管理代表。3.3.内部质量体系审核的具体工作需要有一个职能部门来管理内部质量体系审核的具体工作需要有一个职能部门来管理 内部质量体系审核
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