工程技术质量安全生产文明施工生产管理检查评分评比规定及考核办法.doc
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固安九鼎建筑集团有限公司 签发人:汪树新 工程技术质量、安全生产、文明施工及生产管理 检查评分、评比规定及考核(试行)办法 一、目的: 为了实现公司工程技术质量、安全生产、文明施工及生产管理的目标,奖优罚劣,公司特制定本规定及考核办法,自发布之日起执行。 二、适用范围: 适用对固安九鼎建筑集团有限公司项目部所有2000平米以上在施工程的管理,项目部以单位工程为准。 三、检查评比人员组成: 公司工程副总经理、经营副总经理、总工、生产办公室、技术部、安保部和各项目部项目经理、项目总工及相关专业工程师。 四、职责分工: 公司工程副总经理负责组织相关部门巡视和检查,每月四次对在施工程进行联合检查,相关部门负责相应职责范围内的检查、签认、评比、汇总。其中: 序号 考核内容 主控部门 分值 所占比例 1 工程技术质量管理 技术部 35 35% 2 安全文明施工管理 安保部 35 35% 3 生产管理 生产办公室 30 30% 4 合计 100 五、 检查时间: 原则上每月集中检查四次,检查时间定于每周五上午。 六、 工程技术质量管理检查评分、评比的主要项目: 技术管理、质量管理和资料管理;具体项目详见附件检查评分、评分记录表 七、 安全生产、文明施工检查评分、评比的主要项目: 安全管理和文明施工管理;具体项目详见附件检查评分、评分记录表 八、 生产管理检查评分、评比的主要项目: 详见附件进度管理和成本管理;具体项目详见检查评分、评分记录表 九、 评分办法: 1、评分内容见附件 2、日常和联合检查提出的问题,项目部须逐一进行整改,在整改期限内仍未完成的,在下次复检时,双倍扣除相应子项分值。 十、 质量等级划分: 工程技术质量管理、安全文明施工管理、生产管理三项综合得分达到60分(含60分)为合格,80分以上为优良,60分以下为不合格。 十一、 月底检查评比: 1.公司各部门考核评比要坚持公开、公正、公平的原则,否则,由主管领导对相应部门在绩效考核中扣除相应分值。 2.公开:检查标准、考核内容要公开,检查结果、考核评比结果要公开,奖罚兑现要公开; 3.公正:所有检查人员对相同项目的考核要建立在同一标准之上; 4.公平:公司各部门对各工程项目制定统一标准,评比打分要坚持实事求是、对事不对人的原则; 5.公司各部门要立足于监督、检查、服务、指导项目部,帮助项目部发现问题、提出解决问题的措施和建议,检查整改落实情况,及时帮助项目部解决实际困难。 6.月底检查由公司生产办公室根据月度检查评分评比四次得分平均值结果得分最高且项目评定为合格或优良的为该月度先进单位。 7.年终检查评比 各月度累加综合得分最高者评为年度先进单位。 有下列情况之一者不得评为先进单位: 1、 发生工程质量事故,直接经济损失在2万元(含2万元)以上。 2、 发生安全事故,不能实现“六无”管理目标,事故直接经济损失在1万元(含1万元)以上。 十二、 奖励 公司单独设立工程技术质量、安全生产、文明施工、生产管理检查评分、评比考核专项基金,以鼓励先进单位和个人。 1、“合格”项目:各项目均为合格工程时,由公司生产办公室根据月度检查评分评比结果授予得分最高的一名为工程技术质量、安全生产、文明施工、生产管理先进单位。被评为月度先进单位的颁发奖金5000元和流动红旗。 2、“优良”项目:月度评比只有一个优良项目时,该项目被评为该月度先进单位,奖励10000元和流动红旗;月度评比优良项目有两个以上时,排名第一名的项目部被评为月度先进单位,奖励10000元和流动红旗,其他的优良项目奖励8000元; 3、年终评为年度先进单位的,颁发锦旗一面,奖励15000元。 十三、 处罚: 1、 月度检查综合分值达不到60分的项目部处罚5000元,项目经理绩效考核每项扣3分。 2、 发生工程质量事故直接经济损失在2万元以上,项目部月末检查扣5分,项目经理绩效考核扣5分;直接经济损失在5万元以上,项目部月末检查扣10分,项目经理绩效考核扣10分;直接经济损失15万元以上,月末检查扣20分,项目经理绩效考核扣20分。 3、 发生“六无”(无正规立项、无可研报告、无正规设计单位、无正规施工单位、无工程监理、无工程质量检查验收)事故直接经济损失在1万元以上,项目部月末检查扣5分,项目经理绩效考核扣3分。直接经济损失在3万元以上,项目部月末检查扣10分,项目经理绩效考核安全、文明各扣3分(当月经济损失不能计算结果,在下月扣除);当月发生安全事故隐瞒不报,以后投诉到公司按上述处罚标准加倍处罚。 4、 发生死亡事故,死亡一人,项目部月度检查扣20分,项目经理绩效考核安全、文明分全扣。 5、 发生死亡事故,累计死亡二人以上(含二人),项目经理应扣发一个季度奖金。 6、 当月发生工程质量事故不能实现“六无”的项目部,不得评为先进单位。 7、 连续三个月或当年累计达五次被评为“不合格”的项目部,公司将免除该项目经理的职务。 8、 月度考核罚款项确系外施队原因造成的,项目部可按处罚金额的1.5倍进行处罚。 9、 以上考核办法由公司生产办公室负责实施执行。 本办法自2012年5月1日开始试行,试行期至2012年12月31日。 附件: (表1) 工程联检得分汇总表 施工单位: 工程名称: 年 月 日 序号 专业 权重分值 第一次检查分值(权重分值x得分/100) 第二次检查分值(权重分值x得分/100) 第三次检查分值(权重分值x得分/100) 第四次检查分值(权重分值x得分/100) 平均分值 1 技术质量管理 35 2 安全文明施工管理 35 3 生产管理 30 4 合计 100 (表2) 工程技术质量管理联检得分汇总表 施工单位: 工程名称: 年 月 日 序号 专业 权重分值 第一次检查分值(权重分值x得分/100) 第二次检查分值(权重分值x得分/100) 第三次检查分值(权重分值x得分/100) 第四次检查分值(权重分值x得分/100) 平均分值 1 技术管理 25 2 质量 管理 土建 专业 65 25 电气 专业 20 水暖 专业 20 3 资料管理 10 4 合计 100 注: 工程资料做到收集、整理、汇总、组卷装订成册及时、资料规范化填写、资料项目内容、日期交圈、资料基本齐全且与施工同步的评为优良,给予该项标准分值的80%以上;工程资料做到收集、整理、汇总、组卷装订成册及时与施工同步、资料基本齐全、资料未能规范化填写、资料项目内容、日期有局部不交圈现象,但及时进行纠正和整改的,评为“合格”,给予该项标准分值的60%以上。 工程资料未做到收集、整理、汇总、组卷装订成册及时、资料未规范化填写、资料项目内容、日期不交圈、做不到资料基本齐全且与施工同步的,评为“不合格”, 给予该项标准分值的0%。 (表2.1) 施工现场检查评分记录表 (技术管理部分) 施工单位: 工程名称: 年 月 日 序 号 检查项目 检查情况 标准分值 评定分值 1* 施工组织管理 本月内应有的施工组织设计、质量计划、各类施工方案、技术交底的编制情况及交底情况(包括施工组织设计交底、专项施工方案技术交底、分项工程施工技术交底等) 12 2 施组、方案及交底在施工过程中落实情况 钢筋工程 5 3 模板工程 5 4 混凝土工程 5 5 防水工程 5 6 土方工程及支护工程 5 7 二次结构工程 5 8 装修工程 15 9 涉及安全专项方案 5 10 其它 5 11* 新技术推广应用管理(推广计划、申报立项、应用实施等) 3 12* 技术标准管理 3 13 施工现场 本月内在施工现场发现违反相关施工规范、规程,进行违规操作的现象。 10 14* 按设计图纸及变更洽商施工情况 5 15* 其它 本月内项目部的施工试验合格状况 10 16* 本月内的项目部管理人员参加集团、公司组织的技术质量相关的活动、会议、学习情况 2 17 注:项目部在本月内出现以下情况之一,实行工程质量一票否决制: ①工程项目出现质量事故; ②出现违反《工程建设标准强制性条文》的条款; ③工程中使用了不合格产品及淘汰产品且仍在继续使用; ④出现施工试验不合格,且无法补救的情况。 备注:技术管理部分占25分。 检查人: 项目部受检查人: 说 明 评分办法: 1、主控项目: 子项1、11、12、14、15、16为主控项目,评分标准分为“合格”、“不合格”两级;合格评分为100%,不合格评分为0%。 2、一般项目:每个子项按“优良”、“合格”、“不合格”三级评定。 2.1凡达到优良标准,评为优良,给予该项标准分值的80%以上。 2.2凡达到合格标准,评为合格,给予该项标准分值的60%以上。 2.3凡不符合标准的,评为不合格,给予该项标准分值的0%。 3、具体说明: 3.1子项第1条:项目部已编制完成质量计划、施工组织设计、施工方案、技术交底等,不滞后于现场施工,且切合实际,并在项目部内部讨论通过、签字齐全后,按照要求报公司审批,公司各科室和主管领导签字通过,或在施工过程中,根据现场实际情况对施组、方案等进行及时调整,并按照修改程序上报公司并通过,评为“合格”; 在以上合格条件中缺少任何一项,评为“不合格”。 3.2子项第2、3、4、5、6、7、8、9、10条:项目部完全根据施组、施工方案、技术交底进行施工,施工质量高,成品保护到位,现场管理有序,评为“优良”; 项目部未完全按照施组、施工方案、技术交底进行施工,且未对施组、施工方案、技术交底等进行修改,但施工质量合格,成品保护到位,现场管理有序,评为“合格”; 项目部有未按照施组、施工方案、技术交底进行施工的情况,且未对施组、施工方案、技术交底等进行修改,施工质量通病较多,或成品保护不利,或现场技术管理混乱,评为“不合格”。 3.3子项第11条:项目部在施工中应用了建设部推广的新技术,并应用准确,施工达到合格标准,评为“合格”;项目部施工中应该使用建设部推广的新技术,而未使用的,评为“不合格”;项目部在施工范围内没有建设部推广的新技术,则不予以评分。 3.4子项第12条:项目部技术标准基本齐全,满足施工需要,对过期作废标准及时报废处理并手续齐全,能及时更新技术标准,评为“合格”; 项目部技术标准不能满足施工需要,或对过期作废标准不能及时报废处理,不能及时更新技术标准,评为“不合格”。 3.5子项第13条:在现场检查中,未发现施工人员违反相关要求进行违规操作的现象,或发现施工人员有违反相关要求进行违规操作的情况,但未造成影响并及时进行纠正的,评为“优良”;在现场检查中,发现施工人员有违反相关要求进行违规操作的情况,但未造成较大影响并及时进行纠正和整改的,评为“合格”; 在现场检查中,发现施工人员有违反相关要求进行违规操作的情况,且情节严重造成较大影响的,评为“不合格”。 3.6子项第14条:现场施工完全按照图纸施工,有变动虽未及时办理了工程洽商,但已征求建设单位、设计单位、监理单位同意,且对相关人员进行了交底,评为“合格”; 在以上合格条件中缺少任何一项,评为“不合格”。 3.7子项第15条:本月内工程中没有出现不合格的施工试验单,评为“合格”;本月内工程中有不合格的施工试验单,但相关工程实体检查合格,且经过补救试验合格,评为“不合格”。 3.8子项第16条:本月内的项目部管理人员积极参加集团、公司组织的技术质量相关的活动、会议、学习,有组织有纪律,准备充分,且相关人员齐全,评为“合格”;本月内的项目部管理人员参加集团、公司组织的技术质量相关的活动、会议、学习时,无人到场,评为“不合格”。 4、本月检查中未检查到或不涉及的子项不予以评分。 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 项目 检查中发现的问题或应提请注意的问题 要求整改的时间 复查情况 复查的时间 1 2 3 4 5 6 (表2.2) 施工现场检查评分记录表 (质量管理部分) 施工单位: 工程名称: 年 月 日 序号 专业 权重分值 第一次检查分值(权重分值x得分/100) 第二次 检查分值(权重分值x得分/100) 第三次 检查分值(权重分值x得分/100) 第四次 检查分值(权重分值x得分/100) 平均分值 1 质量管理土建部分 25 2 质量管理电气部分 20 3 质量管理水暖部分 20 4 合计 65 (表2.2.1) 施工现场检查评分记录表 (质量管理土建部分) 施工单位: 工程名称: 年 月 日 基础 主体 结构 部分 检查项目 检查情况 标准分值 评定分值 1 施工测量及管理(人员资格、仪器配备、现场复测、验收变形观测等) 5 2 施工降水、土方开挖、边坡支护 3 3 钢筋材质,加工、绑扎、连接 8 4 模板材质、模板安装 8 5 混凝土实体质量及观感质量 8 6 砌体工程 5 7 防水工程 4 8 基础回填土 4 9 钢结构材质、安装及防腐、防火涂料施工 5 装饰 装修 部分 11 二次砌筑结构 4 12 二次结构砼质量(模板、钢筋、砼) 2 13 隔墙板、通风道安装 3 14 室内防水施工 3 15 室内外抹灰 3 16 室内外贴砖 3 17 楼地面工程 2 18 预留孔洞封堵 2 19 室内外刮腻子涂料 3 20 油漆工程 2 21 门窗工程 3 22 吊顶工程 2 23 幕墙工程 3 24 屋面工程 4 25 楼梯扶手、护栏、雨水管等安装 2 26 节能工程 2 其它 27 成品保护情况 2 28 计量和测量管理(仪器定期检测、校核,相关台账建立健全等) 3 29 其它 2 备注:质量管理部分共计65分,土建质量管理部分占25分。 检查人: 项目部受检查人员: 说 明 评分办法: 每个子项按“优良”、“合格”、“不合格”三级级评定。 1、 凡达到规格、规范、规定、标准,完成较好的评为“优良”,给予该项标准分值的80%以上。 2、 凡符合规格、规范、规定、标准,达到“合格”要求的,评为“合格”,给予该项标准分值的60%以上。 3、 不符合规格、规范、规定、标准,有严重缺陷的,评为“不合格”,给予该项标准分值的0%。 4、 本月检查中未检查到或不涉及的子项不予以评分。 ※ ※ ※ ※ ※ ※※ ※ ※ ※ ※ ※※ ※ ※ ※ ※ ※※ ※ ※ ※ ※ ※※ ※ 项目 检查中发现的问题或应提请注意的问题 要求整改的时间 复查情况 复查的时间 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (表2.2.2) 施工现场检查评分记录表 (质量管理电气部分) 施工单位 工程名称 年 月 日 序号 检查项目 检查情况 检查分值 评定分值 主控项目 1* 施工方案和技术交底的编制情况 5 2* 工程中材料、材质情况 5 一般项目 1 施工方案和技术交底的落实情况 5 2 内业资料的填写、收集与整理与工程同步情况 5 3 按设计图纸及设计变更、洽商的施工情况 5 4 配电柜、配电箱的材质及安装 4 5 配管、稳盒的情况及材料的材质 6 6 母线的材质及安装 4 7 桥架的材质及安装 5 8 电线、电缆的敷设及材料的材质 6 9 导线的链接及附属工序到位情况 4 10 开关、插座、灯具的材质及安装 6 11 低压设备的安装 5 12 接地装置的安装 5 13 避雷引下线、均压环的安装 6 14 避雷网的材质及安装 5 15 等电位、的安装 6 16 通电试运行 5 17 导线绝缘的测试 3 18 接地电阻的测试 3 19 成品的保护情况 2 备注:质量管理部分共计65分,质量管理电气部分占20分。 检查人: 项目部: (表2.2.3) 施工现场检查评分记录表 (质量管理水暖部分) 施工单位 工程名称 年 月 日 序号 检查项目 检查情况 检查分值 评定分值 主控项目 1* 施工方案和技术交底的编制情况 6 2* 工程中使用材料材质情况 5 一般项目 1 施工方案和技术交底的落实情况 5 2 内业资料的填写、收集与整理与工程同步情况 5 3 按设计图纸及设计变更、洽商的施工情况 5 4 套管的制作质量 2 5 套管的预埋 3 6 管道孔洞的预留 3 7 室内给水管道的材质及安装 5 8 室内给水设备及配件的材质及安装 3 9 消防管道的材质及安装 2 10 消防设备及配件的质量及安装 2 11 室内排水系统的材质及安装 5 12 室内中水系统的材质及安装 4 13 室内热水管道的材质及安装 4 14 室内热水设备及配件质量及安装 4 15 卫生器具的质量及安装 4 16 室内采暖管道的材质及安装 3 17 散热器的质量及安装 3 18 保温及防结露管的安装 2 19 风管的制作及材料情况 2 20 风管的安装 2 21 风管的保温及材料情况 2 22 通风系统的设备及配件安装 2 23 室外给水管道的安装 2 24 给水阀门井的砌筑 2 25 室外阀门及辅助设备的安装 2 26 室外排水管道的安装 2 27 室外污水井的砌筑 2 28 室外热水管道的安装 2 29 室外热水井的砌筑 2 30 室外热水设备及配件的安装 2 31 成品的保护情况 4 备注:质量管理部分共计65分,质量管理水暖部分占20分。 检查人: 项目部: (表3) 安全文明施工管理联检得分汇总表 施工单位: 工程名称: 年 月 日 序号 专业 权重分值 第一次 检查分值(权重分值x得分/100) 第二次 检查分值(权重分值x得分/100) 第三次 检查分值(权重分值x得分/100) 第四次 检查分值(权重分值x得分/100) 平均分值 1 安全管理 70 2 文明施工管理 30 3 合计 100 (表3.1) 安全管理检查评分表 序号 检查项目 扣分标准 应得分数 扣减分数 实得分数 1 保证项目 安全生产责任制 未建立安全责任制的扣10分; 各级各部门未执行责任制的扣4-6分; 经济承包中无安全生产指标的扣10分; 未制定各种工种安全生产技术操作规程的扣10分; 未按规定配备专(兼)职安全员的扣10分; 管理人员责任制考核不合格的扣5分。 10 2 目标管理 未制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标)扣10分; 未进行安全责任目标分解的扣10分; 无责任目标考核规定的扣8分; 考核办法未落实或落实不好的扣5分。 10 3 施工组织设计 施工组织设计中无安全措施的扣10分 施工组织设计未经审批,扣10分 专业性较强的项目,未单独编制专项安全施工组织设计,扣8分; 考核办法未落实或落实不好的扣5分 10 4 分部(分项)工程安全技术交底 无书面安全技术交底扣10分; 交底针对性不强扣4-6分; 交底不全面扣4分; 交底未履行签字手续扣2-4分 10 5 安全检查 无定期安全检查制度扣5分 安全检查无记录扣5分 检查出事故隐患整改做不到定人、定时间、定措施扣2-6分 对重大事故隐患整改通知收所列项目未如期完成扣5分 10 6 安全教育 无安全教育制度扣10分;新入厂未经工人进行三级安全教育扣10分;无具体安全教育措施内容扣6-8分;变换工种时未进行安全教育扣10分; 每有一人不懂本工种安全技术操作规程扣2分;施工管理人员未按规定进行制度培训的扣5分;专职安全员未按规定进行年度考核或考核不合格的扣5分。 10 小计 60 7 班前活安全活动 未建立班前安全活动制度,扣10分; 班前安全活动无记录,扣2分 10 8 特种持作业证上岗 一人未经培训从事特种作业,扣4分; 一人未办操作证上岗,扣2分 10 9 工伤事故处理 工伤事故未按规定报告,扣3-5分; 工伤事故未按事故调查分析规定处理,扣10分 未建立工伤事故档案,扣4分 10 10 安全标志 无现场安全标志布置总平面图,扣5分; 现场未按安全标志布平面图设置安全标志的扣5分 10 小计 40 检查项目合计 100 (表3.2) 文明施工检查评分表 序号 检查 项目 扣分标准 应得分数 扣减分数 实得分数 1 保证项目 现场围蔽 工地周围未设置高于2m围墙或高于1.8m围板扣10分;围墙不采用砖砌24墙、墙脚埋地深小于50cm,墙柱间距大于3m扣5分;围蔽不稳固、不整洁、不美观扣7分;未沿工地四周连续围蔽扣3-5分 10 2 封闭管理 施工现场进出门无大门的扣3分;大门宽小于5m、门面不平整、油漆脱落扣3分;门头未设企业标志的扣3分;主大门右侧外墙未挂设施工标志牌的扣3分;无大门卫和无门卫制度的扣3分;进入施工现场人员不佩戴工伤卡的扣3分。 10 3 施工场地 出入口、办公室、宿舍、厨房,材料堆放场、加工场、仓库地面未做处理硬化处理的扣5分;工地内外通道地面未做硬化处理的扣4分;道路不畅通的扣5分;出入口未设洗车槽、沉淀池、高压冲洗水枪的扣4分;无连续排污设施、排水不畅的扣4分;泥浆、污水、废水外溢或未经处理排入下水道和河道的扣3-5分;工地有积水的扣2-5分;工地未设置吸烟处、随意吸烟的扣2分 10 4 材料堆放 建筑材料、构件、料具不按总平面图布局堆放的扣4分;料堆未挂名称、品种、规格等标牌的扣2分; 堆放不整齐的扣3分;材料、杂物未经许可堆放在工地围挡外的扣3分;建筑垃圾无及时清理,未设置垃圾池集中堆放的扣3分;未做到工完场清的扣3分;易燃易爆物品未分类存放的扣4分。 10 5 现场住宿 宿舍采用砖砌墙体的扣6分;人均占有床铺面积小于1.7m2、无适当分隔的扣3分;未按每25人设一直接出入口、门和主要通道宽小于1.2m无宿舍管理制度、无责任人的扣3分;宿舍无消暑和防蚊虫叮咬措施的扣3分;床位、被褥、生活用品摆设不整齐的扣3分;不卫生整洁、不防潮、不通风、不明亮的扣3分;未设置沐浴室的扣3分;宿舍内男女混居扣2分;使用电炉、电热器具、生火煮食的扣3分;不在在建筑物内住宿的奖3分,在在建建筑内住宿、出口通道不畅通,有安全隐患的扣3分。 10 6 现场防火 无消防制度、措施或无灭火器材的扣10分;灭火器材配置不合理的扣5分;无消防水源(高层建筑)或不能满足消防要求的扣8分;无动火审批手续和动火监护、操作人员无证上岗的扣5分;易燃易爆物品无落实专人管理的扣5分;易燃易爆场所无禁火标志的扣5分。 10 保证项目小计 60 7 一般项目 厕所 厕所、随地大小便的扣6分;厕所内墙裙未铺贴1.5m白瓷砖的扣3分;便槽内底部和旁侧未铺白瓷砖的扣3分;未设置洗手槽的扣2分;未落实专人清洁的扣3分;便槽有积垢的扣2分;未设加盖化粪池,粪便直接排入下水道和河道的扣6分。 6 8 厨房 不是统一设置一个厨房的扣6分;距离厕所不30m、距离作业场所不足20m的扣3分;内墙2m以下和灶台、工作台、信饭台未铺白瓷砖的扣5分;无厨房卫生制度,未落实责任人的扣3分;厨房环境不卫生洁净的扣3分;炊事人员未穿戴白衣帽及袖套的扣2分;无卫生许可证、炊事人员无健康证和上岗培训证的扣3-6分;生熟无分开存放,熟食无防蝇纱罩的扣3分;无生熟两套食品用具(盛盘、刀、砧板)的扣3分;餐具无消毒、不洁净的扣3分;未配备冰箱(洋柜)的扣2分;不能保证供应卫生饮水,茶水桶未加设锁的扣3分;无排水设施,有积水的扣3分;厨房附近未设置有盖垃圾桶的扣2分。 6 9 文明施工文件资料 无总平面图的扣4分;布局不合理的扣3分;施工组织方案中未列明各阶段文明施工专项措施的扣3分;无文明施工责任制度、检查制度、奖罚制度的扣3分;无建立文明施工档案的扣3分;档案中无文明施工各阶段检查情况的扣3分。 6 10 卫生保健 无卫生管理制度、无专人负责卫生清洁的扣3分;生活区和现场未设生活垃圾箱的扣2分;未落实除“四害”措施的扣3分;人数超过500人的工地未设医疗室的扣3分;无保健医药箱的扣3分;无急救措施和急救器材的扣6分;无经培训的急救人员的扣3分;未展开卫生防病宣传教育的扣3分。 6 11 宣传教育 无宣传栏、无读报栏、黑板报的扣2分;无文明施工学习计划和记录的扣2分;无文明施工安全标语的和横额的扣2分。 4 12 治安综合管理 生活区未给工人设置学习和娱乐场所的扣2分;未建立治安保卫制度、责任未分解到人的扣2分;治安防范措施不力,常发生失盗和斗殴事件的扣2分。 4 13 环境保护 无防粉尘、防噪音措施的扣3分;夜间未经许可施工的扣6分;现场焚烧有毒、有害物质和建筑废料、生活垃圾的扣3分;余泥排放未办许可手续、雇请无准运证车辆运输的扣3分;在规定使用商品混凝土范围内未经批准擅自现场搅拌的扣4分。 6 检查项目合计 100 (表4) 生产管理联检得分汇总表 施工单位: 工程名称: 年 月 日 序号 专业 标准分值 第一次 检查分值(权重分值x得分/100) 第二次 检查分值(权重分值x得分/100) 第三次 检查分值(权重分值x得分/100) 第四次 检查分值(权重分值x得分/100) 平均分值 1 进度管理 70 2 成本管理 30 3 合计 100 (表4.1) 施工现场检查评分记录表 (生产管理部分) 施工单位: 工程名称: 年 月 日 序号 检查项目 检查情况 标准分值 评定分值 1 进 度 管 理 施工进度计划是否按时上报 70 5 2 施工进度计划是否科学合理,具有可行性 5 3 施工进度计划完成情况 60 4 成本管理 单位工程开工后一个月内完成预算编制情况 30 3 5 已签认的洽商应及时编制洽商预算,一周内报公司审核、签认。已返回的洽商预算审批形成登记台帐情况。 2 6 月度完成部位产值按时(每月25日前)报监理审批确认。确认结果后于次月2日内报公司预算部。 2 7 工程每月(还是季度)内完成成本分析工作,应做到数据真实准确。误差率控制在±2%之内。分包工程完工后15天内完成工程结算书,报公司审核。 3 8 成本超支及成本节约情况 20 9 合计 应得分 实得分 得分率 折合标准分值 检查人: 项目部: 说 明 评分标准: 每个子项按“优良-80分以上、合格-60分以上、不合格-0分”、三级评定。 1、凡符合规定、标准、但有小缺陷,稍做改动能达到要求的,评为优良,给予该项标准分值的80%。 2、未按规定、标准、但有一定缺陷需改动能达到要求的,给予该标准分值的60%。 3、未按规定、标准、有严重缺陷不合格的,给予该标准分值的0%。 4、缺项不评分。 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 检查记录:- 配套讲稿:
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