施工单位质量安全检查评分表.doc
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附表5 施工单位安全检查评分汇总表 工程名称 工程地点 建筑面积 造价 进度 施工单位 项目经理 联系电话 监理单位 项目总监 联系电话 建设单位 业主代表 联系电话 检查项目 检查合计(100分) 安全管理(10分) 文明施工(7分) 脚手架(8分) 基坑支护/模板工程(12分) 矿山法(12分)/盾构法(8分)隧道(合20分) 安全防护(8分) 施工用电(10分) 塔吊/龙门吊/物料提升机(7分) 起重吊装(8分) 施工机具(5分) 其他专项(5分) 评价意见: 检查单位 检查人员 检查日期 说明:1、汇总表满分100分; 2、在汇总表中各检查项目实得分数=在汇总表中该项应得满分分值×在检查评分表中该项合计实得分/100; 3、遇有缺项时汇总表总得分=实查项目实得分数之和/实查项目应得满分分值之和×100; 4、其他专项主要是指:轨行区施工安全、人工挖孔桩施工安全等。 附表6 施工单位质量检查评分汇总表 工程名称 工程地点 建筑面积 造价 进度 施工单位 项目经理 联系电话 监理单位 项目总监 联系电话 建设单位 业主代表 联系电话 检查项目 检查合计(100分) 质量管理(20分) 工程质量(80分) 分部分项工程(30分) 专项工程(20分) 装饰装修(10分) 设备安装(10分) 轨道工程 (10分) 明挖法 矿山法 盾构法 路基与高架桥 评价意见: 检查单位 检查人员 检查日期 说明:1、汇总表满分100分; 2、在汇总表中各检查项目实得分数=在汇总表中该项应得满分分值×在检查评分表中该项合计实得分/100; 3、遇有缺项时汇总表总得分=实查项目实得分数之和/实查项目应得满分分值之和×100; 38 附表5.1 安全管理检查评分表 序号 检查项目 检查内容与评分标准 标准分数 扣减分数 实得分数 1 资质与资格 资质不符合国家规定或未取得安全生产许可证,扣10分 存在转包或违法分包,扣10分 企业负责人、项目经理未持安全生产考核合格证上岗,每人扣10分 项目部未按要求组建安全生产领导小组,扣10分 企业未按规定配备、委派项目部专职安全管理人员或专职安全管理人员未持安全生产考核合格证,扣10分 特种作业人员未持有效证件上岗,扣10分, 项目主要管理人员未按规定到岗履职或未现场带班,每人扣3~8分 未经建设单位同意,更换项目经理或项目经理在多于1个的项目担任项目经理,扣5分 专职安全管理人员未到岗履职,每人扣3分 10 2 责任制度与目标管理 未建立安全生产责任制和安全生产奖惩制度,扣6分 安全生产责任制未经责任人签字确认,扣3分 未制定安全管理目标及其考核制度,扣4分 目标未分解或未量化,各扣3分 考核制度未有效落实,扣1~3分 6 3 施工组织设计与专项施工方案 使用未经审查的施工图设计文件施工,扣14分 未制定安全技术措施编制、审查制度,扣5分 未编制施工组织设计无安全技术措施或施工组织设计中没有安全技术措施,扣14分 危险性较大的分部分项工程未编制专项施工方案,扣10分 110KV、35KV或或其他高压电线路送电前未制定送电方案,扣10分 施工组织设计或专项施工方案的安全措施不全面或针对性不强,扣5~8分 对应当组织专家论证、审查的专项施工方案未进行论证、审查并落实审查意见,每项扣6分 施工组织设计、专项施工方案未按规定进行审核、审批及完善,扣5分 使用国家明令淘汰或禁止使用的工艺、产品,扣14分 未进行重大风险源辨识、登记、公示,扣5分 当地质条件和施工状况发生较大变化时未修改施工组织设计或专项施工方案,每一项扣5分 14 4 安全技术交底 未制定安全技术交底制度,扣2分 未制定各工种安全技术操作规程或操作规程未挂设在作业场所显著位置,每少一项扣2分 项目技术人员未就有关施工安全要求对施工班组、作业人员交底,扣5分 未对各分部分项工程进行安全技术交底,扣2分 无书面安全技术交底或交底双方未签字,扣3分 交底针对性不强或不全面,扣2分 5 5 安全教育和班前安全活动 未建立安全生产教育制度,扣5分 未对进入新岗位或者新进入施工现场的作业人员(含起重机械租赁单位的作业人员)进行安全教育,扣5分 安全教育档案不全,每缺1人扣1分 未进行年度安全教育或教育培训学时达不到要求的,扣1~2分 未建立班前安全活动制度,扣5分 无班前安全活动记录,扣2分 有较大危险因素的设施、设备、场所未设置明显标识、警戒围栏或安全引导语等安全警示标志,扣5分 进行高空作业、受限空间作业等高危作业,未设明显标识显示工作状态,扣3分 5 6 安全检查与验收 企业负责人未按规定带班检查,扣10分 未建立安全检查制度,扣5~10分 未有效开展日常、定期、敏感期安全检查或安全专项整治,扣2~5分 未开展危险性较大的关键节点施工前安全条件验收,每项扣5分 未开展高大模板工程、脚手架工程、施工起重机械安装等重大风险工程的验收,每项扣5分 未按要求对施工现场安全防护、消防设施进行验收,扣4分 危险性较大分部分项工程施工时无专职安全生产管理人员现场监督,扣10分 对发现的事故隐患未按“五到位”原则(责任、时限、措施、资金、预案)原则落实整改,每项扣2~5分 未建立安全检查档案,扣5分 10 7 工程周边环境保护 未核查工程周边环境现状,扣5~10分 核查结果与建设单位提供的资料不符时反馈给建设单位,扣3分 未对施工影响范围内的重要建(构)筑、管线采取专项防护措施,扣10分 未按规定与受施工影响的管线的管理单位签订管线保护协议,扣3分 在管线安全保护范围内施工时未进行安全技术交底或未安排专人监控,扣5分 10 8 安全防护用品管理 未建立安全与职业卫生用品管理制度,扣6分 未向作业人员提供合格的安全与职业卫生用具或安全防护服装,扣10分 未建立安全与职业卫生用品管理档案,扣5分 10 9 分包管理与协调管理 施工总包单位与分包单位的安全责任不明确,扣5分 与机械设备和施工机具及配件的出租单位未签订合同或合同未规定产品技术性能和质量安全要求,扣5分 分包合同、安全协议书签字盖章手续不全,扣2~6分 分包单位未按规定建立安全管理机构、配备安全员,扣3分 分包合同未按规定向建设行政主管部门备案,扣3分 分包单位的“三类”人员资格不符合要求,每人扣2~3分 分包单位管理人员未到岗履职,扣5分 总包单位未按要求对分包队伍开展安全教育、安全检查,扣3~5分 未与在同一场所作业的其他施工单位签订安全管理协议,或未明确双方安全管理人员,扣5分 10 10 安全费用 未建立安全文明施工措施费用管理制度或未编制安全文明施工措施费使用计划,扣2分 安全文明施工措施费用未按要求提取或未得到落实,扣5分 安全文明施工措施费挪作他用,扣5分 5 11 应急管理 未制定安全生产事故的应急救援总体预案和主要事故的专项预案,各扣5~10分 应急预案不全面、针对性不强,扣3~5分 未组织预案演练、演练流于形式或演练频次不足,扣3分 未建立项目应急救援组织机构和队伍,扣3分 未按要求配备应急救援物资、设备、器材等设施,未设置应急逃生通道,或未及时更换补充失效的应急资源,每项扣2分 10 12 事故报告处理 未建立工伤事故报告与调查处理制度,扣5分 事故、险情未按规定报告,处置不及时扣4分 未按“四不放过”原则调查处理安全事故,扣3~5分 未建立事故管理档案,扣2分 5 合计分数 100 评价意见: 检查人员: 检查日期: 说明:1.检查评分表满分100分; 2.每项扣减份数不得超过该项标准分数; 3.检查评分表中合计实得分计入汇总表时需进行换算。 附表5.2 文明施工检查评分表 序号 检查项目 检查内容与评分标准 标准分数 扣减分数 实得分数 1 现场围挡 工地周围未按所在城市的规定设置封闭围挡,扣 l0 分 围挡不坚固、不稳定,扣7~10分 围挡没有沿工地四周连续设置,扣 3~5 分 围挡不整洁、不美观,扣 2~3 分 10 2 封闭管理 施工现场进出口无大门,扣 5 分 在没有人员、材料、机械设备进出时工地大门敞开,扣2~3分 无门卫或出入人员未登记,扣 5 分 进入施工现场人员未持工作卡或其他有效证件,每 1 人扣 2 分 10 3 交通疏导 占用挖掘道路未按规定设置交通疏解告示、行人绕行提示、文明施工用语等施工标志,扣 3 分 在围墙外未设置防来车碰撞墩或交通警示灯,扣 5 分 基坑便桥未设置限载、限速和禁止超车、停车等标志,扣3分 5 4 施工场地 出入口和主要道路未做硬化处理,扣 5~10 分 道路不畅通,扣 3 分 无排水设施或排水不通畅,扣 4 分 无防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水(河)道措施,扣 5~10 分 现场未设置车辆冲洗装置或车辆未经冲洗带泥上路、或运料未按当地规定遮盖,每项扣5~10分 未设置吸烟处、随意吸烟,扣 2分 10 5 材料堆放 建筑材料、构件、料具不按总平面布置图堆放,扣 4 分 料堆未挂名称、品种、规格等标牌,扣 2 分 堆放不整齐,扣 3 分 未做到工完场地清,扣 3 分 建筑垃圾未及时清理、有序堆放,扣 3 分 易燃易爆物品未分类储藏在专用库房、库房安全距离不符合规范要求或未采取防火措施,扣5~10分 10 6 现场住宿 现场搭建宿舍不符合安全使用要求,扣10分 在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍,扣10分 办公、生活区未与施工作业区明显分隔,扣6~10分 项目部未设置民工业余学校,扣4分 宿舍净高、宽度、居住人数超过规定要求,扣 3 分 宿舍无保暖、消暑、防煤气中毒、防蚊虫叮咬措施 ,扣3~5 分 宿舍未设置可开启窗户,通风、采光差,不整洁,扣 2分 宿舍无床铺或未设置生活用品专柜、生活用品放置不整齐,扣 3 分 宿舍周围环境不卫生、不安全,或无绿化,扣 3 分 宿舍区未设置卫生责任人标牌,扣1~2分 宿舍内使用明火做饭,扣5分 宿舍、办公室私拉乱接电源,使用电炉、热得快等大功率电热器具、高热灯具,没处扣2分 10 7 防火管理 施工现场未制定消防安全管理制度,扣5~10分 施工现场的临时用房和作业场所的防火设计不符合规范要求,扣10分 施工现场消防通道、消防水源、消防设施与器材的设置不符合规范要求,扣10分 施工现场没货器材布局、配置不合理,扣5分 未办理动火审批手续或未制定动火监护人员,扣5~10分 10 8 综合治理 未建立治安保卫制度,责任未分解到人,扣 3~5 分 治安防范措施不力,扣 3~5 分 5 9 施工现场标牌 大门门头未设置企业标志,扣3分 大门口处设置的公示标牌内容不全,扣3~5分 无安全标语,扣 5 分 无宣传栏、读报栏、黑板报等,扣 5 分 8 10 生活设施 食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所距离不符合规范要求,扣10分 食堂无卫生许可证,扣 10 分 炊事员无健康证,扣 10 分 食堂无责任制和卫生制度,扣 5 分 食堂使用的燃气罐未单独设置存放间或存放间通风条件不好,扣4分 食堂无吊顶,四周、地面未贴瓷砖、无排烟设施,扣 2~5 分 食堂生熟食未分开,无防蝇、蚊、鼠、蟑螂等措施 ,扣2~5 分 食堂食物未留样(不少于48小时)、未做好留样记录,扣3分 不能保证供应卫生饮水,扣 5 分 厕所不符合卫生要求,扣 4 分 无淋浴室或淋浴室不符合要求,扣 5 分 未明确各区域卫生责任人,无专人管理,扣 5 分 生活垃圾末及时清理,未装容器,扣 3~5 分 10 11 保健急救 无保健医药箱,扣 5 分 无急救措施和急救器材,扣 6分 无经培训的急救人员,扣 4 分 未开展卫生防病宣传教育,扣 4 分 6 12 社区服务 无防粉尘、防噪音、防废气措施,扣 5 分 夜间未经许可施工,扣 6 分 现场焚烧有毒、有害、恶臭的物质,扣 5 分 未建立施工不扰民措施,扣 5 分 6 合计分数 100 评价意见: 检查人员: 检查日期: 说明:1.检查评分表满分100分; 2.每项扣减份数不得超过该项标准分数; 3.检查评分表中合计实得分计入汇总表时需进行换算。 附表5.3 扣件式钢管脚手架检查评分表 序号 检查项目 检查内容与评分标准 标准分数 扣减分数 实得分数 1 施工方案 架体搭设未编制专项施工方案或未按规定审核、审批,扣10分 架体结构设计未进行设计计算,扣10分 架体搭设超过规范允许高度,专项施工方案未按规定组织专家论证,扣10分 10 2 立杆基础 立杆基础不平、不实、不符合专项施工方案要求,扣10分 立杆底部缺少底座、垫板或垫板的规格不符合规范要求,每处扣2分 未按规范要求设置纵、横向扫地杆,扣5~10分 扫地杆的设置和固定不符合规范要求,扣5分 未采取排水措施,扣8分 10 3 架体与建筑结构拉结 架体与建筑结构拉结方式或间距不符合规范要求,每处扣2分 架体底层第一步纵向水平杆处未按规定设置连墙件或未采用其他可靠措施固定,每处扣2分 搭设高度超过规范要求的双排脚手架未采用刚性连墙件与建筑结构可靠连接,扣10分 10 4 杆件间距与剪刀撑 立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距超过规范要求,每处扣2分 未按规定设置纵向剪刀撑或横向斜撑,每处扣5分 剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求,扣5分 剪刀撑斜杆的接长或剪刀撑斜杆与架体杆件固定不符合要求,每处扣2分 10 5 脚手板与防护栏杆 脚手板未满铺或铺设不牢、不稳,扣7~10分 脚手板规格或材质不符合要求,扣7~10分 架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间连接不严,扣7~10分 作业层防护栏杆不符合规范要求,扣5分 作业层未设置高度符合规范要求的挡脚板,扣5分 10 6 交底与 验收 架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录,扣5分 架体分段搭设、分段使用未办理分段验收,扣5分 架体搭设完毕未办理验收手续,扣10分 验收内容未进行量化,或未经负责人签字确认,扣5分 10 7 横向水平杆设置 未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆,每处扣2分 未按脚手板铺设的需要增加设置横向水平杆,每处扣2分 双排脚手架横向水平杆只固定一端,每处扣1分 单排脚手架横向水平杆插入墙内深度小于规定值,每处扣2分 10 8 杆件连接 纵向水平杆搭接长度小于规定值或固定不符合要求,每处扣2分 立杆除顶层顶步外采用搭接,每处扣4分 杆件对接扣件的布置不符合规范要求,扣2分 扣件紧固力矩小于40N·m或大于65N·m,每处扣2分 10 9 层间防护 作业层脚手板下未采用安全平网兜底,或作业层以下每隔10m未采用安全平网封闭,扣10分 作业层与建筑物之间未按规定进行封闭,扣10分 10 10 构配件材质 钢管直径、壁厚、材质不符合要求,扣5分 钢管弯曲、变形、锈蚀严重,扣5分 扣件未进行复试或技术性能不符合标准,扣5分 5 11 通道 未设置人员上下专用通道,扣5分 通道设置不符合要求,扣1~3分 5 合计分数 100 评价意见: 检查人员: 检查日期: 说明:1.检查评分表满分100分; 2.每项扣减分数不得超过该项标准分数; 3.检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。 附表5.7 基坑支护安全检查评分表 序号 检查项目 检查内容与评分标准 标准 分数 扣减 分数 实得 分数 1 施工方案 基坑深度超过3米或地质条件复杂未编制专项施工方案,扣20分; 应经专家论证的方案未组织专家论证并按专家意见修改完善,扣15分 专项施工方案未经施工单位技术负责人、总监理工程师审查、签字,扣10分 专项施工方案未遵循“开槽支撑、先撑后挖、分层分段、严禁超挖”基本原则,或者针对性差不能指导施工,扣10~15分 20 2 临边防护 深度超过2m的基坑施工无临边防护措施,扣l0分 临边及其它防护不符合要求,扣5分 10 3 基坑支护 未进行基坑支撑体系设计,扣10分 钢支撑未经过检测合格或开挖时混凝土撑强度报告未达到要求,扣5分 基坑支护不及时,扣5~10分 钢支撑和腰梁架设(包括支撑连接、支撑和腰梁连接)、与围护结构连接(包括斜支撑设置防滑移装置、连接的密实性等),防钢支撑坠落措施、预加应力等违反设计或方案要求,每项扣4~6分 支护结构拆除或换撑不符合设计或方案要求(包括混凝土撑强度条件、拆撑换撑顺序、预加力卸载程序等),扣5~8分 10 4 降排水措施 需要降水时未进行降水试验、编制降水专项方案或方案未按规定进行专家论证,扣5~8分 深基坑降水时无防止临近建(构)筑物等工程周边环境沉降的措施,扣10分 未设置足够截面的排水沟,或未设置截水、封堵、防倒流等措施防止地表冲刷基坑侧壁,扣3~5分 围护结构漏水(沙)或基坑底积水、涌水(沙),每处扣5分 10 5 坑边荷载 弃土、料具堆放距坑边距离小于设计规定,扣5~8分 基坑周边堆载超过设计允许值,扣10分 机械设备施工与坑边距离不符合要求又不采取措施,扣10分 10 6 上下通道 人员上下无专用通道,扣10分 专用通道少于两处,扣5分 设置的通道不符合要求,扣6分 10 7 土方开挖 施工机械进场时未按规定进行验收,扣5分 挖土机作业时,作业半径范围内无警示或人员监护等防止其他人员进入的措施,扣6分 挖土机作业位置不牢、不安全,扣l0分 司机未持证作业,每人扣1分 未按方案规定的程序、方式挖土,存在超挖,扣10分 开挖面边坡不符合安全要求,扣5~10分 施工机械碰撞,损伤支撑结构,每处扣3~5分 10 8 基坑监测 未按设计编制基坑施工监测方案并落实,扣10分 监测方案未按规定审批,扣5分 未按监测方案对桩(墙)体位移、支撑轴力、地表沉降、水位等进行监测,扣5~10分 未按规定对受施工影响范围内建(构)筑物、重要管线和道路等进行沉降观测,扣10分 监测点设置或监测频率不符合监测方案,扣3~5分;测点破坏未及时恢复,每一测点扣2分 未按设计及工程情况及时处理监测数据并反馈、指导施工,扣3~5分 基坑支护变形、轴力变化、监测保护对象变形及其他重要监测数据等达到预警和报警值时未按规定程序有效处理,扣5~10分 10 9 作业环境 基坑内作业人员无安全立足点,扣l0分 垂直方向交叉作业无隔离防护措施,扣6分 未按规定设置足够照明,扣5分 坑壁或支撑上存在可能脱落的混凝土块或其他物料,扣8分 坑边安全范围外堆放的料具无牢靠的防滑落入基坑措施,扣8分 10 合计分数 100 评价意见: 检查人员: 检查日期: 说明:1.检查评分表满分100分; 2.每项扣减份数不得超过该项标准分数; 3.检查评分表中合计实得分计入汇总表时需进行换算。 附表5.8 模板工程安全检查评分表 序号 检查项目 检查内容与评分标准 标准分数 扣减分数 实得分数 1 施工方案 属危险性较大的模板工程无专项施工方案或专项施工方案未按规定进行审批,扣10分 专项施工方案未按照规定组织专家论证或未按专家意见修改完善,扣8分 未根据混凝土施工工艺制定有针对性的安全措施,扣6分 10 2 材料材质 模板、主(次)楞、对拉螺栓的材质、型号与方案不符,扣3~5分 主(次)楞间距、对拉螺栓间距等与方案不符,扣3~5分 10 3 支撑系统或桥墩立模 立杆间距、步距等架体布设参数与方案不符,每处扣8分 杆件连接不牢,每处扣3分 不按规定设置剪刀撑,扣3分 不按规定高度作整体加固,扣3分 立杆垂直偏差超过规定,扣5分 梁、板下立杆未采用横杆连接成整体,每处扣3分 立杆顶托或底托和自由端超过规范长度,每处扣2分 扣件预紧不符合要求,每处扣3分 杆件对接、搭接不符合要求,扣3~5分 未按说明书规定组装,有漏装杆件和锁件,扣6分 脚手架组装不牢、紧固不合要求,每处扣1分 立模钢模板、连接螺栓强度不足,扣10分 立模不按规定高度作整体加固,扣5分 钢模板连接、钢模板与基础连接的螺栓数量不足,每缺1个扣5分 支撑体系地基处理不符合方案要求,扣5分 高架桥模板工程浇注混凝土前未按方案要求进行预压,扣10分 加压和卸压未按方案进行,扣5分 20 4 施工荷载 未根据施工方案按合理顺序进行浇筑,扣5分 模板上施工荷载超过规定,扣10分 混凝土浇筑速度超过施工方案限值,扣5~10 模板上堆料不均匀,扣5分 10 5 模板存放 大模板存放无防倾倒措施,扣3分 模板存放不整齐、过高等不符合安全要求,扣3~5分 5 6 支拆模板 2m以上高处作业无可靠立足点,扣8分 拆除区域未设置警戒线且无监护人,扣5分 留有未拆除的悬空模板,扣4分 10 7 模板验收 模板工程无验收手续,扣10分 验收单无量化验收内容,扣5分 模板拆除前未办理审批手续,扣10分 支拆模板未进行安全技术交底,扣5分 15 8 混凝土强度 受力构件模板拆除前无混凝土强度报告,扣5分 混凝土强度未达规定值提前拆模,扣10分 多层结构施工中,板、梁作为支撑体系基础时,上层结构混凝土未达到规定强度,支撑提前拆除,扣5分 10 9 作业环境 作业面孔洞及临边无防护,无防坠物措施,扣10分 垂直方向交叉作业上下无隔离防护措施,扣l0分 在市政道路搭设模板、支架无防撞措施,扣5分 10 合计分数 100 评价意见: 检查人员: 检查日期: 说明:1.检查评分表满分100分; 2.每项扣减分数不得超过该项标准分数; 3.检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。 附表5.9 盾构法隧道施工安全检查评分表 序号 检查项目 检查内容与评分标准 标准分数 扣减分数 实得分数 1 施工方案 未制定盾构机组装、调试方案,扣5分 盾构机吊装未编制专项吊装方案或方案未经专家论证,扣15分 盾构始发、接收、解体、掉头前未制定安全专项方案,扣10分 未根据现场实际制定端头加固方案,扣15分 未制定围护结构破除方案,扣10分 未编制压气换刀安全专项方案并经专家评审,扣15分 未编制负环及洞门管片拆除及吊装方案,扣10分 未编制联络通道安全专项方案,扣10分;方案未组织专家论证并未按专家意见修改,扣8分 未制定针对性的应急预案,扣10分 各方案、应急预案内容不全,扣5~8分 15 2 盾构始发 接收解体 洞门凿除前未对改良后土体抽芯进行检测试验,扣10分 未在掌子面钻孔探测地质情况,扣3分 洞门未按设计要求制作洞圈和密封装置,扣10分 未对盾构机姿态进行复核,扣10分 盾构始发未对反力架和托架进行验算,扣10分 盾构始发、接收发生渗漏、涌水、涌沙无有效措施,扣5分 未对盾构机操作人员进行始发、到达掘进技术交底,扣5分 10 3 盾构掘进 施工 掘进参数异常、姿态异常、地面沉降超限,扣3~5分;未采取有效措施,扣5~8分 施工过程未对掘进参数、注浆量、出土量等详细记录,扣5分; 同步注浆、二次注浆不到位,扣3分 出土过量未采取有效措施,扣5分 盾构机长期停滞,且不在加固区,未制定并采取防止沉降、坍塌、渗漏等措施,扣5~10分 未对盾构机进行维修保养,扣8分;无盾构机维修和保养记录或记录不全,扣3~5分 未对盾构操作及掘进施工人员进行安全技术交底和培训,扣10分 无安全技术交底或培训记录,扣5分 10 4 隧道施工 运输 提升设备不满足吊装、提升能力,扣10分 运输设备牵引力未进行计算,不满足最大纵坡和载重要求,扣10分 车辆停驶时未采取防溜车措施,扣10分 车辆安全、警示装置或动力、制动功能等存在故障,“带病”行驶,扣5分 车辆未配置灭火器,每处扣2分 车辆超速行驶或隧道内无限速标志,扣2分 车辆司机无证上岗,扣5分 车辆司机室载人,扣5分 平板车搭载人,扣10分 车辆连接不可靠或无保险链,且超载、超限,扣3分 轨道端头无车挡,扣10分 无联络信号或联络信号不合理、不准确,扣2~5分 隧道内存在杂物未清理、积泥(水),影响车辆通行,扣3~5分 车辆无日常检修保养记录,扣5分;保养记录内容不全,扣3~5分 运输设备不符合规定,扣3分 10 5 开仓与 刀具更换 未制订开仓操作规程,或作业人员违规操作,扣10分 开仓审批手续不齐全,扣10分 未经气体检测合格即进仓作业,扣10分 压气作业人员未体检、未按规定配备劳动防护用品,扣10分 压气作业前未对作业人员、控制室内气压或闸门管理员进行专门的培训、教育、安全技术交底,扣8分 压气环境内有易燃易爆物品,扣10分 压气作业使用明火,无安全、消防专项措施,扣10分 压气作业未采取两种不同动力空压机保证不间断供气,扣10分 作业人员压气作业时间或加、减压时间不符合规定,扣8分 气压作业区与常压作业区之间或隧道与外部无通信联络设施,扣5分 开仓作业全过程未做好记录,扣10分 无开仓审批、作业时间、刀具更换等记录,每项扣3分 10 6 洞门 及联络 通道施工 负环及洞门、联络通道管片拆除现场未设立专职安全管理人员监督,扣2分;拆除未按方案施工,扣5分 洞门或联络通道管片拆除后,出现渗漏、掉渣等,未及时封闭,暴露时间过长,扣5分 联络通道施工前后一定范围内管片未按方案进行支撑保护,扣5分 洞门、联络通道施工现场未准备应急物资,扣2分 5 7 安装调试 盾构及配套设备制造完成后经总装调试合格后出厂,无质量保证证明文件,扣8分 经维修后的盾构机,各系统(液压系统、集中润滑系统、电气系统、PLC系统、人闸、密封等)无测试或检测,并形成记录,扣5分 安装调试完成后未组织现场验收,扣5分 吊装过程未严格执行吊装专项方案或安全操作规程,扣2~5分 10 8 管片堆放 与拼装 管片堆放场地不坚实、不平整或无排水措施,扣2分 管片堆放场地通道不通畅,扣3分 管片堆放超高、堆放纵横间距不符合要求,扣3分 拼装机旋转时,旋转范围有人或障碍物,扣3分 管片吊运、拼装过程中连接不牢或无防滑脱装置,扣2分 未定期对吊装螺栓、管片与吊运、拼装设备连接部位进行检查,或其存在缺陷仍进行吊运、拼装作业,扣5~8分 10 9 安全防护 与 保护措施 未按规定配备通风设备进行通风,扣10分 风管维护不当、破损、漏风,吊挂不平直,每处扣3分 未定期对盾构机范围内气体进行检测,扣3分 遇到特殊地层如瓦斯或其他有毒有害气体超限时,未采取处理措施,扣10分 未按规定设置警示、通信、排水、消防设施,扣5分 光线不足未设置足够照明,扣5分 通道不畅通或走道防护措施设置不规范,扣5分 10 10 施工监测 未按设计编制施工监测方案,扣10分;方案未经审批,扣5分 未按规定对施工影响范围内建(构)筑物、地铁线路、重要管线和道路等进行沉降观测,扣10分 监测点设置或监测频率不符合监测方案,扣3~5分;测点破坏未及时恢复,扣3分 未按设计及工程情况及时处理监测数据并反馈、指导施工,扣3~5分 监测数据达到预警或报警值时未按规定程序有效处理,扣5~10分 盾构自动测量数据不真实,仍然进行掘进,扣5分 10 合计分数 100 评价意见: 检查人员: 检查日期: 说明:1.检查评分表满分100分; 2.每项扣减分数不得超过该项标准分数; 3.检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算; 4.盾构竖井施工安全检查可采用基坑支护检查评分表(附表5.7),盾构施工用电安全检查可采用施工用电安全检查评分表(附表5.11)。 附表5.11 施工用电安全检查评分表 序号 检查项目 检查内容与评分标准 标准 分数 扣减 分数 实得 分数 1 外电防护 外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道之间的安全不符合规范要求且未采取无防护措施,扣20分 防护方案未审批,扣5~10分 防护措施不符合要求、封闭不严密,扣5~10分 在线路下方起重作业,扣20分 在线路下方搭设临时设施,扣5~10分 未经建设单位或其他施工单位同意,擅自从车站或隧道供电线路接线,扣10分 20 2 接零保护系统 施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统未采用 TN-S接零保护系统,扣10分 工作接地与重复接地的设置、安装及接地装置的材料不符合规范要求,扣5~8分 专用保护零线设置不符合要求或与工作零线混接,扣10分 电气设备未接保护零线,每处扣3分 设备接零保护不符合要求,每台扣3分 施工现场防雷措施不符合规范,扣2~5分 10 3 配电箱开关箱 不符合“三级配电、两级保护”要求,扣10分 开关箱(末级)无漏电保护装置或漏电保护装置失灵,每处扣5分 漏电保护装置参数不匹配,每处扣1分 配电箱内未按要求设置可见断开点的隔离开关,每处扣2分 开关箱存在“一闸多机”现象,每处扣3分 安装位置不当、周围杂物多等不便操作,每处扣2分 闸具损坏、闸具不符合要求,每处扣5分 配电箱进出线无护套保护,或无系统接线图和分路标记,每处扣2分 电箱内接线混乱不符合要求,每处扣2分 电箱无门、无锁、无防雨措施,每处扣2分 箱体及箱门未做接零保护,每处扣5分 20 4 现场照明 照明未采用专用回路或专用回路无漏电保护,扣5分 灯具金属外壳未作接零保护,每处扣2分 地下暗挖及潮湿场所等特殊场所未按规定使用安全电压,每处扣5分;照明变压器未使用双绕组型安全隔离变压器,扣10分 手持照明灯具变压器一次侧未设漏电保护、二次侧未设熔断保护,每处扣2分 未按照要求在作业点、通道口设置照明或应急疏散照明,每处扣2分 10 5 配电线路 未按照要求使用五芯电缆,扣10分 电线老化、破皮未包扎或破损严重未及时更换,每处扣l0分 线路过道无保护(管),每处扣5分 电缆架设或埋设不符合要求,扣7~10分 存在乱拉乱接现象,每处扣2分 10 6 电器装置 电器具安全距离、爬电距离不符合要求,每处扣3分 闸具、熔断器参数与设备容量不匹配、安装不合要求,每处扣3分 闸具不具备过载、短路功能,每处扣5分 用其他金属丝代替熔丝,扣5分 使用国家已淘汰产品,扣5分 5 7 电气防火 电缆(线)截面未能满足用电设备荷载要求,每处扣2~10分 电气设备无过载、短路保护,每处扣3分 使用大功率、高热量照明灯具无安全措施,扣3分 易燃物质储存、使用或可易燃气体潜在场所未采用防爆型电气设备,扣3分 电气设备和线路老化、残破、线路发热未及时更换处理,或导线压接不牢,线路接头处理不当,扣3分 电气线路或设备与可易燃材料无足够安全间距,又无安全安全措施,每处扣2分 发电机用油桶直接供油,每处扣5分 10 8 变配电 装置 配电室门开启方向不符合规范,每处扣2分 配电室建筑、室内电气设备布设不符要求,扣3分 未设警示标志、消防设施、绝缘措施,扣2分 发电机组电源未与外电线路电源实行连锁,扣5分 发电机组未独立设置接地设置、实行TN-S接零保护系统,扣5分 5 9 用电管理 无专项用电施工组织设计,扣10分 用电施工组织设计“编制、审核、批准”程序不符合要求,扣5~8分 临时用电工程投入使用前未按要求验收,扣3~5分 接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器检测记录未填写或填写不真实,扣3分 定期巡视检查、隐患整改记录未填写或填写不真实,扣3分 档案资料不齐全、未设专人管理,扣5分 10 合计分数 100 评价意见: 检查人员: 检查日期: 说明:1.检查评分表满分100分; 2.每项扣减份数不得超过该项标准分数; 3.检查评分表中合计实得分计入汇总表时需进行换算。 附表5.1- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 施工单位 质量 安全检查 评分
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