采购部流程图及说明(发烧友精华版).ppt
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1、生产计划流程采购计划流程图计划依据物料采购生产部生产部开始开始采购部采购部核对库存计划细分物料需求计划表物料采购流程制定采购计划采购计划表审核 否是财务部财务部仓库仓库生产计划表16采购计划流程说明p目的目的适用于公司所有的的原材料、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料(不包含办公用品采购)的月度采购计划的编制、审核及下达;保证采购预算对采购计划的指导作用,确保对于预算外的采购计划经过适当的审批,有效降低不必要的采购成本确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产经营的需求。p流程角色流程角色主导部门:采购部配合部门:生产部 财务部 参与部门:生产部 财务部p流程说明流程说明生产部
2、下达月度生产计划,计划分解到周,每月25日下发下月生产计划表到仓库;仓库接收生产计划表在两个工作日内根据库存状况,将计划转化为物料需求计划表下发到采购;采购在接收到物料需求计划表,两日内根据采购周期和需求特性制定采购计划表报财务审核;财务接收到采购计划表后,壹日内根据生产计划和库存进行审核;采购在收到财务审核通过的采购计划表后,实施采购作业。q附件附件采购计划表物料需求计划表17合格供应商管理流程合格供应商管理流程采购部采购部品质品质/技术技术/研发部研发部寻找供方初审认证为合格供方试制供应商供应商生产部生产部开始寻找供方技术标准组织各部门初审通过否?试制鉴定通过否?物料采购流程生产管理流程合
3、格否?现场考察纳入合格供方名录年、季度评审合格否?结束是否(合格供方名录否是是否鉴定报告评审报告20合格供应商管理流程说明合格供应商管理流程说明q目的目的为了稳定供应商,建立长期互惠供求关系,向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。q流程角色流程角色主导部门:采购部配合部门:技术部 研发部 参与部门:采购部 品管部 技术部 研发部 生产部q流程说明流程说明采购部依照公司正常性生产原材料或非正常性生产的原材料,由技术部/研发部提供的技术标准,采购部利用各种管道寻找供应商。采购部对初选供应商分别记录并做出 供应商调查表、对供应商员工、生产能力、认证证书、产品检验报告等。对合乎要求采
4、购部组织技术部、研发部、品管部、生产部对供应商进行初步评审。初步评审未经通过则返回重新寻找供应商,经通过后进行小批量试制,试制产品经技术、品管、研发鉴定,未经通过则重新要求供应商试制,试制三次不合格,则重新寻找供应商;鉴定经通过,采购部组织进行现场考察,现场考察合格后,进行小批量试产,试产三次不合格,则重新寻找供应商,通过后纳入 合格供应商名录表。日常采购部按供应商管理办法进行考核q附件附件供应商调查表合格供应商名录表供应商年、季度评审表21生产物料采购流程编制申购单下采购订单开始送检入库采购部采购部财务部财务部品管部品管部签订采购合同采购计划流程仓库仓库物料申购申购单采购合同表追踪交货期收货
5、送检验收入库单仓库入库流程 否是审核 否特殊采购否?询、比、议价 是 否总经理总经理审批 是 否 是合格否?25生产物料采购流程说明q目的目的规定物料采购流程,为了保证购买性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。规定采购合同评审的流程,确保物料采购合同有效性和实用性。p流程角色流程角色主导部门:采购部配合部门:品管部 参与部门:采购部 供应商 品管部 财务部p流程说明流程说明仓库根据采购计划表编制申购单,经财务审批,总经理审核传至采购部;采购部根据申购单,判断物品是否特殊采购,选择供应商下达采购订单或合同;采购订单或采购合同下达后,采购人员对供货周期进行跟踪;货物送到后,采购人员携物品开
6、验收入库单送至品质管理部检验(验收单一式五联:存根联、财务联、仓库联、核算联、检验联);判定为不合格品走不合格品控制流程,合格产品办理入库作业。q附件附件申购单采购合同验收入库单26采购合同签订外协品采购流程采购部采购部开始询、比、议价品管部品管部外协厂商确认追踪交货期外协厂商交货办理入库否是财务部财务部外协厂商确认采购合同表追踪交货期外协厂商交货仓库仓库入库流程询、比、议价审批比价单是否采购计划流程合格否?29外协采购流程说明外协采购流程说明q目的目的为了确保本公司外购产品均能符合适质、适时、适价并适时供应本公司销售计划所需产成品优质的品质及售后服务之合格外协厂商。q流程角色流程角色主导部门
7、:采购部配合部门:品管部 参与部门:采购部 品管部 财务部 p流程说明流程说明采购人员根据采购计划,判断物资是否需要外协采购,如需外协采购,进行询价、比价、议价流程;形成比价单后报财务审批;确定外协供应厂商,外协厂商的确认需组织品管部、技术部等共同参加;采购与其外协厂商签订协议书(包括供货合同和品质保证书),进行采购作业。q附件附件采购合同表比价单30填具报销单申购单、合同采购付款流程采购部采购部发票审核财务部财务部开始核对发票付款申请结束发票核销付款申请报销发票发票核销验收入库单审核总经理总经理付款是审批物料采购流程付款申请单否否是预付款否?采购预付款流程是否确定付款方式采购付款流程说明q目
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