安全生产档案管理规章制度_2.docx
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安全生产档案管理制度 一、目的 安全生产档案是对企业安全生产管理工作的真实记载,反映企业贯彻国家法律法规、标准的具体体现,它的完整性、规范性、准确性同时也反映了企业的安全生产管理水平和状况,并对提高企业的安全生产管理形象奠定了强有力的基础保障,为此,特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司与安全生产有关的文件档案的管理。 三、安全生产档案涉及的内容 安全生产文件档案内容如下: 1、国家有关安全生产法律法规、标准规范及其他要求。 2、公司安全生产文件、批复文、领导指示材料及会议资料等。 3、公司安全生产管理制度、安全操作规程、安全会议记录材料、安全学习资料、领导指示材料等。 4、安全生产工作计划、总结、报告等。 5、各种安全活动记录、安全管理台账、事故报告、安全通报等。 6、供应商、承包商相关材料。 7、安全设施检测、校验报告、记录等。 8、安全、职业卫生评价报告。 四、归档 1、伤亡事故档案。保存单位。安全质量部长期保存。(1)伤亡事故登记表。 (2)事故调查报告书及批复(调查记录、图纸、照片、物证、人证等材料)(3)技术鉴定和试验报告。 (4)医疗部门对伤亡人员的诊断书(病历、检验报告等)。(5)直接和间接经济损失情况。(6)事故审批结案档。 (7)工伤事故月报、年报表、历年来事故登记台帐和事故统计分析图表等资料。 2、安全生产教育档案。保存部门。人力资源。(1)入司员工的三级教育资料。 (2)特种作业人员专门培训和定期复审,持证上岗有关资料。(3)换岗教育资料。 (4)每年至少一次对全员进行安全教育资料。 (5)公司主要负责人和安全生产管理人员安全培训考核资料。以上资料均应有培训内容、学员名册、培训时间、考核成绩等。 3、违章记录及安全奖惩档案。保存部门。质安监察管理中心。(1)应有日常检查、专项安全检查、季节性安全检查的检查记录。 (2)检查中发现的违章行为、违章指挥、违反劳动纪律和违规现象应通过教育与考核相结合的方式及时予以纠正。 (3)本公司安全责任奖惩管理制度、规定及上级奖惩文件并建立安全奖惩台帐。(4)安全奖惩台帐应至少保持3年以上。 4、隐患排查及整改记录。保存单位。安全质量部。 (1)安全生产隐患事故排查中填报的安全生产隐患事故排查表、安全生产隐患统计分析表。 (2)检查中发现的隐患应建立隐患整改登记台帐,包括隐患类别、内容、整改措施、整改部门和负责人、整改进度、完成情况、验收和反馈等。 (3)隐患下达的形式不限,可以是整改通知单,也可以是整改计划或隐患整改报告等,但都必须对整改完成情况进行验证。 (4)记录应至少保持3年以上。 5、特种设备及危险设备档案。保存部门。生产管理部。 (1)本公司的特种设备包括。危险设备是根据设备的危险性而确定的设备设施。(2)设备档案应包括特种设备及危险设备台帐、制造单位、产品品质合格证明、使用维护说明、定期核对总和定期自检记录、运行记录、运行故障和事故记录等。(3)特种设备档案应长期保存。 6、职业健康档案。保存部门。安全质量部。(1)特种作业及危险作业人员体检表。(2)其他职工体检记录。 7、安全防护设备设施档案。保存部门。安全质量部。(1)设备设施分布情况、设备设施现状。(2)验收测试记录及启用日期。(3)维修、监测和检验记录。 (4)安全防护设备设施档案应长期保存。 8、职业卫生档案和有害作业点监测记录。保存部门。质安监察管理中心。(1)有害作业平面布置示意图及接触人员人数、名单。 (2)有害因素监测记录资料,有害物超标的整改措施及实施后的情况记录资料。(3)职业病人者资料(诊断报告、治疗及处理资料)。 (4)有害作业人员健康卡片(接触有害因素作业人员上岗前、上岗期间及离岗时的体检报告)。 (5)急性职业中毒事故调查资料 9、特种设备及电器设备检测记录。保存部门。生产管理部。(1)绝缘检测记录。(2)接地电阻检测记录。 (3)漏电保护器运行、检测记录。附则说明 本制度如与国家及主管机关的法律、法规及制度不符的,则按国家及主管机关的法律、法规及制度执行。 本制度由公司质安监察管理中心负责解释,自下发之日起执行。 第二篇:安全生产档案管理制度安全生产档案管理制度 1、公司须建立安全生产档案,内容包括:安全操作规程、安全组织机构、安全管理人员档案、特种作业人员档案、伤亡事故统计表、从业人员接尘史、安全许可证、安评报告、环评报告、隐患整改记录、文件记录、职工培训档案、安全管理人员登记表等; 2、应指定专人负责,认真填写,妥善保管; 3、档案管理人员对档案内容的真实性和数字的准确性负责; 4、档案管理人员变动时,做好档案移交工作,不得将档案和有关安全资料带走或散失; 5、及时做好各类档案的修订和完善工作,以适应不断发展的安全形势。 第三篇:安全生产档案管理制度安全生产档案管理制度 第一条为了加强安全生产档案管理工作,充分发挥档案作用为公司安全生产服 务,特制定本制度。 第二条安全生产档案,是指公司从事安全生产活动直接形成的对公司有保存价 值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。公司档案分为受控档案和非受控档案。 第三条公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整。工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚,不得擅自带走或销毁。 第三条公司的安全生产档案日常管理工作由公司办公室负责。 第五条安全生产文件材料的收集由各部门或经办人员负责整理,交总经理审阅后归档。 第六条一项工作由几个部门参与办理的,在工作中形成的文件材料,由主办部门或人员收集,交公司办公室备案。会议文件由公司办公室收集。 第七条安全生产档案归档范围包括。(1)安全生产管理委员会或安全生产领导小组人员名单及变动记录,安全标准化体系各类文件。(2)安全机构设臵情况及专职、兼职安全员名单;(3)特种作业人员操作资格证件及人员名单;(4)特种设备清单及有关档案资料;(5)危险源(点)资料及三级危险源(点)管理清单;(6)作业环境监测资料(地压监测、岩石移动观测、粉尘浓度监测、风速、风量监测、环境监测、噪声测定等)(7)职工健康档案及健康监护资料;(8)职业病人档案及监护资料;(9)安全生产检查记录及整改情况;(10)安全例会及安全日、月活动记录。(11)职工代表大会关于安全生产的提案及整改落实情况;(12)安全生产事故记录和统计资料;(13)职工伤亡事故登记表等有关伤亡事故管理的档案资料;(14)安全生产管理制度及岗位操作规程及作业安全规程,并汇编成册;(15)安全措施费用的提取和使用情况;(16)安全教育培训记录;(17)事故应急救援预案,事故应急救援演练及实施记录; 第八条安全生产档案要编写详细的目录并分档存放,以便于查阅。要逐步实现安全档案的 标准化、规范化、现代化管理。 第九条归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。 第十条安全生产档案管理人员要运用科学的方法进行统计分析,按要求将统计该上报有关部门的上报有关部门;该定期向职工公布的向职工公布。 第十一条有关领导和安全生产机构负责人要经常检查安全生产档案的建档和档案管理工 作,使安全生产档案逐步完善和科学管理。 第十二条安全生产档案只有公司内部人员可以借阅,借阅者都要填写《借阅单》,报主管 人员批准后,方可借阅,其中非受控文档的借阅要由部门经理签字批准,受控文档的借阅要由总经理签字批准。 第十三条档案借阅的最长期限为两周;对借出档案,档案管理保同要定期催还,发现损坏、 丢失或逾期未还,应写出书面报告,报总经理处理。 第十四条必须严格保密,不准泄露档案材料内容,如发现遗失必须及时汇报,追究责任。第十五条用毕按时归还,如需延长借阅时间,必须通知档案管理人员另行办理续借手续。第十六条本制度由安全环保部和公司办公室负责解释。 危险物品及重大危险源管理制度 第一条为了使重大危险源随时处于可控管理范围内,确保其安全状态,特制定本制度。 第二条本制度定了重大危险源的识别、监控、检查等管理要求,适用于公司重大危险源 的管理。 第三条重大危险源:指长期地或临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品,且危险物 品的数量等于或者超过临界量的单元(包括场所和设施)。 第四条根据gb18218-2006《危险化学品重大危险源辨识》辨识出企业的重大危险源,公 司目前存在的重大危险源有。油库、炸药库。 第五条安全环保部是公司重大危险源的监督管理部门,负责重大危险源的识别、建立档 案、定期检测、评估、监控、应急管理等;百万吨工程管理部负责重大危险源尾 矿库的技术管理、监测网监测管理;选矿厂、物资供应部分分别为尾矿库和炸药 库、油库的安全生产第一责任单位,分别负责所管辖重大危险源的日常安全生产 管理;保卫部负责炸药库的值班守卫管理。 第六条重大危险源的管理,重大危险源主管单位、部门和安全环保部均应建立重大危险 源的监控管理档案,由安环部报当地安监部门和上级主管部门备案。 第七条安全环保部负责监督、组织主管单位或部门对重大危险源采取相应的监控措施, 确保重大危险源处于可控的状态,监控措施可以根据实际需要及相关法律法规的 要求采取相应的技术手段与管理手段。 第八条安全环保部按照法规要求定期组织相关技术人员或聘用具备资质的机构对重大 危险源进行检测和评估,评估内容应包括现状分析、存在的主要问题、风险及危 险和结论性意见等。 第九条经评估确认的重大危险源存在的隐患安环部应立即组织相关专业职能部门、主管 单位相关人员或委托相关机构制定整改措施,措施主要内容包括:不同治理方案的比较和选择、具体治理工程量、治理方案的安全性和可靠性分析、投资概算、治理进度安排等。第十条安环部及相关专业职能部门负责根据最后的整改措施计划督促主管单位组织整改和落实。 第十一条安环部负责组织相关部门一起制定重大危险源应急预案,并定期组织预案的演练。 第十二条重大危险源的检查 1、主管单位重大危险源管理人员每天进行日常的检查。 2、安环部和专业职能管理部每月对重大危险源的管理进行一次安全检查。 第十三条安环部每年末组织对重大危险源的管理进行一次回顾总结,将企业重大危险源管理及安全现状做出总结,并将总结汇报安委会。 第十四条重大危险源档案、检测、监控、评估记录由安环部永久保存。 第十五条重大危险源检查记录由检查部门保存至少三年。 第十六条本制度由安环部负责解释。 安全教育培训制度 第一条安全生产教育培训是加强安全生产管理、进行事故预防的重要手段,其重要性 首先在于提高安全生产管理者及员工的责任感和自觉性,正确认识和学习职业 安全健康法法律法规、安全知识,其次是能够普及和提高员工的安全技术知识,增强安全操作技能,从而保护自己和他人的安全。 第二条为认真宣传、贯彻、落实党和国家安全生产的各项方针、政策、法规及公司(厂) 有关安全生产的规章制度,提高职工的安全意识、安全素质和安全技能,防止 产生不安全行为,减少人为失误,确保安全生产,特制定本安全教育培训制度。 第三条安全生产主要负责人和安全管理人员必须进行安全资格培训,并通过安全生产 监督管理部门或法律法规规定的有关主管部门的考核,取得安全管理资格证书 后方可任职。 第四条安全生产主要负责人和安全管理人员必须积极参加安全生产再培训。 第五条新从业人员的教育培训;新从业人员指新来公司(厂)的员工(含干部),包括 学徒工、学习生、代培人员、新合同工等,新从业人员必须经过三级安全教育 后方可分配上岗。新从业人员的教育时间不得少于48学时。 1、一级安全教 育:由公司(厂)安全环保部负责。教育内容:学习党和国家的安全生产方针、政策、法规和公司(厂)的安全生产规章制度;安全生产基本知识;劳动纪律;作业场所和工作岗位的危险因素、防范措施及事故应急措施;典型事故案例等。 2、二级安全教育;由生产单位主管安全生产的领导或安全技术组专职安全员负责。教育内容;本单位安全生产状况和规章制度;工艺流程、安全生产制度、和安全技术操作规程;作业场所和工作岗位的危险因素、防范措施及事故应急措施;本单位事故教训,安全生产注意事项及要求等。 3、三项安全教育:由班长或兼职安全员负责。内容:岗位安全生产特点和岗位安全技术操作规程;生产设备、安全装臵和劳动保护用品(用具)的使用方法;事故、经验教训和安全注意事项等。 第六条从企人员调整工作岗位或离岗1年以上重新上岗时,应进行相应的生产单位和 生产班组两级安全教育。 第七条单位实施新工艺、新技术或使用新设备、新材料时,应对从业人员进行有针对 性的安全生产教育培训。 第八条特种作业人员的安全教育培训 1、特种作业人员是指劳动过程中容易发生伤亡 事故,对操作者本人,尤其对他人和周围设施的安全有重大危害的作业,从事特种作业的人员称为特种作业人员。 2、特种作业的范围按国家相关的规定确定,其中包括有。电工作业;金属焊接、切割作业;起重作业;爆破作业;压力容器作业;企业内机动车辆驾驶;危险物品作业;矿山通风、排水、采掘、提升运输等。 3、特种作业人员上岗前,必须进行专门的安全技术和操作培训教育,并获得《特种作业操作证》后方可上岗,并按国家相关规定按时通过复审。 4、离开特种作业岗位达6个月以上的特种作业人员,应当重新进行实践操作考核,经确认合格后方可上岗作业。第九条全员经常性安全教育培训 1、对在岗的从业人员应进行经常性的安全生产教育培训。 2、全员经常性安全教育培训的主要内容是。安全生产新知识、新技术、安全生产法律法规;单位的安全管理举措和安全生产状况;作业场所和工作岗位存在危险因素、防范措施及事故应急措施;事故案例等。 3、全员经常性安全教育培训的主要形式有:每天在班前班后会上说明安全注意事项;安全活动日;安全生产会议;各类安全生产培训班;事故现场会;安全知识;安全技能竞赛;张贴安全生产张贴面、标语等; 4、各生产单位组织的安全生产教育培训活动时间不得少于4小时。 5、外包队伍员工的安全教育培训比照本制度执行,安全管理机构及外包队伍监 管单位督促、协助外包队伍做好安全教育培训工作。第十条本制度解释权归安全环保部。 特种作业管理与审批管理制度 1.目的规范特种作业人员的管理,有效控制特种作业的风险2.范围本制度规 定了特种作业的类别、人员资质、培训、及相关审批的管理要求,适用于企业的特种作业的管理。 3.引用标准《金属非金属矿山安全规程》第4.4条4.职责 4.1安环部对公司特种作业人员范围的界定和资质的监督管理负责。 4.2人力资源部、安环部对公司特种作业人员培训与取证负责,并建立特种作业人员档案。 4.3安环部负责界定公司需要进行审批的作业项目,审批流程及过程的监督管理。 5.管理要求与方法5.1安环部根据国家对特种作业的规定规范界定出本公司的特种作业种类,具体范围如下:爆破工电工金属焊接(含电焊、气焊)工机动车司机安全工司炉工空压工起重工剧毒、危险品保管工民爆物品保管员经当地劳动保障部门和上级主管部门共同部门共同认定的其他工种5.2人力资源部、安环部根据确定的企业特种作业工种建立特种作业人员档案,并组织特种作业人员的培训,经过培训取得资质证书后,方可上岗作业。 5.3人力资源部、安环部负责每年特种作业人员的资质证书的年审与培训。 5.4安环部根据企业的实际情况及国家相关的规定,确定企业需要审批的特种作业项目;项目范围包括以下种类:高压电停送作业供电系统检修作业大型爆破作业5.4.1专业职能管理部门制定相应的审批流程和安全措施,并对审批的特种作业进行现场监督。 5.4.2安环部对审批流程和安全措施进行复核,并对审批的特种作业进行现场监督。 5.5安环部每年组织对特种作业人员资质、特种作业审批流程及作业风险控制进行回顾总结。 5.6记录保存5.6.1特种作业人员档案由人力资源部永久保存5.6.2特种作业审批记录由安环部保存至少三年。 6、附录6.1本制度由安环部负责解释。 应急管理 1.为贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,规范公司应急管理制度,提高应对风险和防范事故的能力,保障职工的安全健康和生命安全,最大限度的减少财产 损失、环境损害和社会影响。根据国家有关法律法规制定本制度。 2.应急管理制度坚持“以人为本,减少危害,居安思危,预防为主,统一领导,分级负责,职责明确,快速反应”的原则。 3.应急管理分“预防、准备、响应和恢复”四个过程。主要内容包括:应急管理组织体系,应急救援预案管理、应急培训、应急演练、应急物资保障等。 4.成立以公司总经理为组长,主管安全生产副总经理为副组长,安环部长、各厂区负责人为成员的应急管理制度领导小组。应急管理办公室设在安环部,并负责日常管理。 5.生产安全事故应急救援预案的编写与修订。公司应急管理制度领导小组负责预案的编制、修订。预案要符合《生产经营单位应急救援预案编制导则》,并保持与上级部门预案的衔接。根据国家法律法规及实际演练情况,适时修订《预案》,做到科学、易操作。 6.应急管理培训。每年至少进行一次全员应急管理培训,培训内容应当包括:事故预防、危险辩识、事故报告、应急响应、各类事故处臵方案、基本救护常识、避灾避险、逃生自救等。 7.应急演练。根据年度应急演练计划,每年至少分别安排一次桌面演练和综合演练,强化职工应急意识,提高应急队伍的反应速度和实战能力。安环部负责做好演练记录和总结。 8.应急通讯设备保障。公司要对电话、对讲机、手机等通讯器材进行经常性维护或更新,确保通讯畅通。 9.应急救援物资保障。根据公司预案做好应急救援设备、器材、防护用品、工具、材料、药品等保障工作。确保经费、物资供应,切实加强应急保障能力,并对应急救援设备、设施要定期进行检测、维护、更新,确保性能完好。 10.应急处臵。事故发生后,立即启动应急预案,以营救遇险人员为重点,开展应急救援工作;要采取必要措施,防止发生次生、衍生事故,避免造成更大的人员伤亡、财产损失和环境污染;要及时组织受威胁群众疏散、转移,做好安臵工作。 11.成立兼职救护队,人员由各科室、厂区主要负责人及业务骨干组成,并进行经常性训练,熟练掌握基本的救护常识和救援能力。 12.应急救援协议。充分利用社会应急资源,与地方政府预案、上级主管单位及相关部门的预案和应急组织相衔接。根据有关规定,公司要同专业救援中心签订救护协议,一旦发生企业不能自救的事故,请求专业救援中心支援。 13.应急管理费用,由公司总经理审批,财务部门予以保障。 14.本制度解释权归应急管理制度领导小组,自颁布之日起实行。 第四篇:安全生产档案管理制度安全生产档案管理制度 为贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,促进企业健康发展,特制定以下安全生产档案管理制度: 1、矿山安全生产档案管理必须认真贯彻执行国家《档案法》和国务院批准的档案工作条例,切实加强矿山安全生产管理工作。2、安全生产管理制度、矿山科研、生产技术、基本建设、技术改造、设备管理、地质勘察、工程勘察、测绘设计、建筑安装、安全环保、工程验收、质量与经营管理、设备更新改造、技术革新、发明创造、技术交流等科学技术文件和资料(含照片、录音、录像)都必须及时归档。 3、建立专门机构,配备专业人员负责安全生产档案管理工作。4、安全生产档案必须由专门的库房,库房应有防盗、防火、防潮、防蛀等措施。 第五篇:安全生产档案管理制度45 11、安全生产档案管理制度 为进一步加强本公司安全生产管理工作,预防和减少安全生产事故,提高本公司安全生产管理水平,根据本公司具体情况,特制定如下安全生产档案(以下称安全台帐)管理制度,请遵照执行 第一条。安全台帐资料记录是反映一个单位安全生产管理的情况,在安全台帐的记录、整理和积累过程中能起到自我督促、强化安全生产管理的作用,本公司所属生产单位均必须遵照本制度,根据安全生产管理职责范围分别建立相应的安全台帐,安全台帐由各生产单位指定专人负责,保证资料收集的及时、准确、齐全。 第二条。各生产单位安全台帐分门别类,按时间顺序(以年度为界)装订成册,编写相应的目录。 第三条:各生产单位安全台帐资料分为以下几大类: 1、责任书。承包合同、安全管理机构设置的文件、安全组织网络图、上下两级签订的安全生产责任书、生产单位从业人员安全责任状、特种作业人员安全责任状、生产单位主要负责人、副职负责人、安全负责人、技术人员、安全员、车间主任(工区、段、队)长、班组长安全生产岗位责任制。 2、制度文件。有关部门制订和下发的制度性文件。 3、通知、通报。有关部门下发的安全生产方面的通知、通报。 4、花名册。全员花名册、安全管理人员花名册、特种作业人员花名册及相关身份证明、安全资格证书复印件。 5、新工人(含民工和临时工)三级教育资料。 6、安全检查、安全学习、安全宣传培训教育活动情况资料。 7、机械、电气等设备管理资料(含设备保养、维修、检验、检测、使用情况等资料)。 8、安全技术交底资料。 9、危险化学品、民用爆破器材管理台帐资料(如有则建立)。 10、安全事故应急预案、事故记录和报告资料、安全事故调查处理材料。 11、安全设备设施和劳保用品购买、发放登记台帐(附票证复印件)。 第四条。以上安全台帐统一采用12种台帐格式附后,各生产单位可根据具体情况要求增加表格(采用a4纸)。 第五条。每年年终台帐装订成册保存。 第六条。公司质安部对各生产单位安全台帐的建立落实情况督促和监督,并定期进行检查,检查时间为每季进行一次。 45- 配套讲稿:
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