医院内部审计规章制度.docx
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医院内部审计制度 为进一步规范医院内部审计工作,建立健全医院内部审计制度,完善内部监督制约机制,根据《审计署内部审计工作规定》和《卫生系统内部审计工作规定》,结合我院实际,特制定本制度。 一、内部审计工作具有独立行使内部审计监督的职权,独立监督和评价我院所属财务收支经济活动的真实、合法、收益的行为,以促进加强经济管理和实现医院目标。 二、内部审计人员在医院院长的直接领导下独立开展内部审计,对院长负责,并报告工作。 三、内部审计人员办理审计事项,应当严格遵守内部审计准则和内部审计人员职业道德规范,依法审计,忠于职守,做到独立、客观、公正、保密。 四、内部审计监督的主要内容 (一)财务预算的执行和财务决算。 (二)财务收支及有关的经济活动。 (三)零星修缮项目的预(概)算、决算。 (四)国有资产购置、使用和管理。 (五)医院内部经济效益评价。 (六)经济合同的签订和执行。 61 (七)内部控制制度的建立健全。 (八)院领导及上级主管部门交办的审计事项。 五、内部审计监督的主要权限 (一)要求医院有关科室按时报送预算、决算、报表和有关文件、资料等。 (二)审查会计报表、凭证、账簿。 (三)参加与经济事项有关的会议。 (四)对严重违反财经法纪,严重损失浪费的行为,经院长同意作出临时制止决定。 (五)对阻挠、妨碍审计工作以及拒绝提供有关资料的,经院长批准,可采取必要的临时措施,并提出追究有关人员责任的建议。 (六)根据审计结果,提出改进意见,提高经济效益的建议和纠正、处理违反财经法规行为的意见。 (七)参与制订有关的规章制度,起草内部审计规章制度。 六、内部审计工作的主要程序 (一)根据上级主管部门的部署和要求,结合医院实际,制定年度审计工作计划。 (二)对审计事项实施审查核对中发现的一般问题,可随时向有关部门和人员提出意见或建议,如发现重大问题, 62 应及时向院长汇报。 (三)审计终结,写出审计报告计送院长审批。 (四)审计结束后,按照有关规定建立和管理审计档案。 63 第3页 共3页- 配套讲稿:
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