采购管理以及物资采购合同范本.doc
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采购治理以及物资采购合同范本 1.采购治理 1.1采购原那么和策略 1.1.1概述 工程采办部全面负责合同范围内的工程建立所需物资的采购、供应、效劳以及相关事务的组织和治理工作,并向业主提供所需治理文件,包括:采办部组织机构规划、岗位职责、采购进度打算、采购执行打算及施行方案、质量保证体系和质量保证措施、HSE治理体系、采办合同治理程序和措施、驻厂监造和出厂验收治理方案、催交催运治理方法、现场物资收发存治理程序、现场仓库和露天堆放场地的治理方法等。 1.1.2采办分包商的工作原那么 采办分包商将本着竭诚为业主效劳的思想,以业主的利益为出发点,严格操纵采购工程所需产品的质量,保证满足业主的技术要求;确保在采购过程中的平安;保证满足工程进度的需要;选择合格的供应商,保证提供的产品满足业主的要求;积极支持和协助业主的免税和退税工作,为业主节约资金,最大限度的维护和保证业主的利益。 1.1.3采办分包商的工作策略 按照中俄原油管道漠河-大庆段工程和物资采办供应治理工作的需要,采办分包商按照精干高效,职责明确的原那么设置,并在工程PC工程部的领导下,按照工程部的总体部署和施工打算,对工程所需物资(包括业主提供物资)的采办、催交、检验、运输、清关、储存、调拨、结算、核销等工作统一安排、统一协调、统一治理。其主要职责包括: (1)负责物资供需打算的编制和供应进度打算的编制; (2)负责物资采购资金使用打算编制及资金操纵治理; (3)采办分包商设物资采购招标办公室,负责大宗、关键物资供货厂商询价、资历预审、招标文件的编制出售、招标会议组织、技术和商务会谈、合同签订以及物资采办招标的日常治理工作; (4)负责工程建立物资的质量监控信息反响工作; (5)负责PC非招标物资的竞争性询价、采购工作; (6)负责工程物资抵达中转站后的物资保管工作及物资现场治理和办理物资供应的收发交接手续等工作;业主应为免税和退税工作提供各种相应的文件支持; (7)负责物资供应有关治理、组织、协调等工作; (8)负责组织供货厂商的售后效劳和现场调试工作; (9)负责物资核销和剩余物资的回收工作; (10)负责物资采购竣工材料的编制、治理、归档工作; (11)负责编写物资采购完工报告。 1.2. 组织机构 1.2.1采办分包商的组织机构 1.2.2关键岗位职责 (1)采办经理 采办经理由PC工程经理批准、任命。采办经理在PC工程经理领导下,负责采购及其相关的全面工作。 (2)综合打算及治理 按照工程物资材料汇总表编制物资采购打算。进展市场调查及询价,编制采购资金使用打算。按照施工工期的安排,编制采购进度打算。对采购打算、采购进度打算进展治理和调整。掌握采购合同的执行情况。编写采购工作报告。 (3)采办工程师 接受材料请购文件,包括:请购单、数据表、采购说明书、询价图纸等。按照请购文件编制商务询价文件,包括:询价函、报价须知、订货合同的根本条件、运输、包装要求等。确定询价厂商名单,负责询价、报价工作。组织报价评审,组织召开厂商协调会。确定供货厂商,发出订单,签订订货合同。 (4)督办(催交)工程师 负责编制督办(催交)打算,及时理解供货厂商的消费进度,催促供货厂商按合同规定的交货进度组织消费、运输,保证按期交货。负责编制采购状态报告和定单状态报告。 (5)治理与统计治理员 参与采办所签订的物资采购合同的评审工作,负责合同的审查和盖章。建立物资采购合同台帐,对采购合同进展归档治理。定期理解合同执行情况,编制和按规定报送合同执行进度报表和物资收、发、存报表。参与对其他竣工材料的搜集、整理及存档。 (6)文控治理员 负责采办所涉及的所有文件材料的接收和传递工作,对接收和传递的材料进展编号、登记,以及整理、归档工作。 (7)质量、HSE治理员 负责采办的质量、HSE治理,熟悉并认真执行有关质量和HSE治理文件;遵纪守法;努力作好本职工作,实现本工程的质量和HSE目的;按质量和HSE治理文件要求填写各种记录;接受有关培训;执行相关规定,接受各相关方对工程部的质量和HSE治理运转情况进展检查监视。 (8)现场调度 负责物资到达的接收工作,做好到货记录,平安、及时组织装、卸车,指挥现场作业,觉察征询题及时处理并向有关部门汇报。统筹安排物资装卸、倒运、堆码工作,按规定存放物资。组织物资发放,配合保管员现场监装,做到24h保消费。每天做好调度记录,各种材料齐全、准确、标准。 (9)仓库治理员(保管员) 仓库治理要认真执行国家物资工作法令、法规和EPC工程部制定的采购文件,保证本工程建立的物资需要,做好物资的接收、保管与发放工作。运用科学的保管保养方法建立各种标识和记录,使所收物资记录明晰、标识正确、码放有序、材料存档合理;所管物资不腐、不损、不丢;所发物资手续正确、数量准确、时间准时、记录明晰、可追溯性完好。运用现代化的治理手段和操作规程,提高工作效率和治理水平,确保物资完好供应到位。最大限度的提高相关方的满意程度和降低事故的发生。 1.3采购程序 1.3.1采购工作按照 (1)业主批准或确认的设计材料表、图纸及材料。 (2)业主批准或认可的采购打算和采购进度打算。 (3)业主确认的更改打算。 (4)业主或采办监视部门审核批准的临时采购批准单。 1.3.2采购申请和审批 (1)编制采购申请 按照采办打算和工程进度,采办部应预备每份订单的采购申请。设计标准、相应的数据表和工程请购单等文件得到业主批准后由设计部返回给采办部。工程请购单包括日期,产品名称、设计标准、参考标准图纸、供货商数据要求、材料清单、备件要求等。接到工程请购单文件后,采办部立即预备采购申请。 ①采购申请内容 A.业主批准的技术规格 B.商务要求 C.设备材料清单 D.业主批准的ER文件 E.邀请投标商清单 F.询价函 ②采购申请格式 采购申请封面应包含工程名称,承包商名称和地址,采办经理和PC工程经理的签字。 ③检验技术规格书和数据表 采办部应该检验设计部门提交的技术规格书和数据表,并严格按照业主已经批准的技术规格书和数据表进展采购活动。 ④采购申请的批准 当采购申请内容完好并包含了所有要求相关附件后,采办部将向业主提交采办申请,业主予以批准和签字。 (2)询价单 在向业主提交采购申请的同时,采办部将向供货商发布询价单。采办部确保考虑业主关于采购申请的所有意见并及时将意见传达给供货商。供货商接到采办部反响的意见后应给采办部以确认意见收到,不适宜以或邮件的方式传达的意见应通过快递或信件方式。 在发布询价单之前,采办部应审核询价文件内容以确保技术和商务文件的完好性。询价单里包括产品规格、参考标准、图纸、数据表等。询价单中应要求供货商报两年运转备件价格。 采购询价单将按照采购申请书来提出。按照业主提供的《合格供应商名单》及工程采办部推荐的、由业主批准的供货商名录选择投标者。不管招标仍然议标采购,每一类材料设备至少选择三个投标者,以确保获得在商务和技术上都最具竞争力标书。当出现以下情况而至使采办分包商无法按照供货商名录进展采购时,如: ①列出的供货商没有投标(没有响应)和/或不能保证最少三个投标者。 ②要求的设备或材料不在任何一家供货商产品目录中。 ③列出的任何一家供货商不能满足技术规定和数据表供货的才能。 采办部将以书面方式向业主推荐可选项、供货商或技术规定,提请业主批准,在接着施行采购活动之前,应获得业主对所提建议的书面回复。业主将对每一个如此的建议逐一予以考虑。 除现场采购材料和议标采购外,询价将采取邀请招标方式,报价采纳密封标书。报价只适用于现场采购材料和议标采购。 (3)单一资源推荐 假设某项特别设备材料需要推荐单一资源,需遵守以下准那么: ①预备一份详细的清单唯一资源论证材料,并由业主批准。 ②单一资源供货商应从批准的供货商目录中选择。 ③没有业主批准之前禁止进展单一资源招标活动。 1.3.3详细采购方式 (1)招标采购 招标采购的程序: ①确定招标文件纲要。按照需要招标的物资的名称、数量、规格、技术标准、交货期限等,编制招标文件纲要。 ②确定标底和确定评标原那么。标底的计算和中标原那么确实定应按照采购打算,由专业人员制造。标底应对投标人严格保密。 ③发投标邀请/招标公告。按照需要确定业主批准的《合格厂商名录》中的投标人范围,并对其分别发投标邀请函。 ④资历预审或资历审查。在招标开始之前或开始初期,由招标机构对申请参加投标的卖方企业的资历进展审查。审查内容包括:经历和以往承担类似工程的业绩;为承担招标的工程将装备人员、设备和工厂设备的才能、财务情况、企业资质,以认定其投标资历。这一程序是保证招标质量的前提和必备手段。详细步骤是: A.通知资历预审。可与招标通告同时寄发资历预审通告,通知投标人进展资历预审。 B.编制及出售资历预审文件。 C.进展投标人资历审查。由资历审查部门按照预定的考核指标对收回的资历预审文件进展全面、客观、公正的审查评定,如需要还应到卖方企业验证核实,以保证投标人资历的真实性。 D.确定合格投标人名单。投标人假设完全通过以上审查,同时按规定出具了各种有关的资信证明,那么可被认为是合格投标人,最终确定出一份合格投标人名单。 ⑤编制招标文件。招标文件是招投标双方的行动准那么与商定,是投标人编制投标文件的按照,是最终合同签订的根底。它应由以下几部分构成: A.投标邀请函。 B.投标人须知。 C.物资需求一览表。 D.投标书格式。 E.质量标准及技术标准。 F.合同条款、合同格式及签订时间、地点、方式。 ⑥印制、包装、定价并出售招标文件。出售时间、地点及定价应在投标邀请函中专门通知。 ⑦需要时对投标人进展资历审查和企业实地调查。 ⑧最终确定合格投标人名单。 ⑨投标人按照招标文件的要求编制投标书,并在有效期限内向招标机构报送投标文件。 ⑩开标。在截止投标后指定时间内,由招标机构主持公开开标。按照招标机构规定的时间、地点,通知所有投标人自愿参加开标仪式。开标过程应有监视人员现场监视。 ⑾评标。即由采办分包商组织的评标委员会对投标书的买卖条件、技术条件及法律条件进展评审比较,选出最正确投标人的过程。评标工作应在投标有效期内完成。 ⑿定标。各项投标的征询题已经澄清、条件的评估已经完毕之后,由评标委员会进展综合分析,写出评标报告,交招标主管部门审定,最后按照审定意见确定中标人,这个过程称为定标。招标机构将把招标工程的合同授予中标人。 ⒀通知中标。通过对投标文件的评审,确定中标人后,招标机构应立即以方式在投标有效期内通知中标人,后以正式书面通知递交中标人。中标通知是招标文件的一部分,具有法律效力。同时也应对未中标人发出通知告知评标结果并退还其投标保证金。 ⒁签订并履行合同。按照招标文件有关规定签订并履行合同。 (2)竞争性询价采购 竞争性询价采购的根本程序: ①评定合格供货厂商; A.评定合格厂商的原那么: a.产品制造资历或专利技术; b.装备才能; c.有无质量保证体系; d.地理位置及运输条件; e.主要产品的名称和规格系列范围是否符合采购要求,产品的年消费才能; f.产品的主要用户和产品的使用情况及售后效劳情况; g.近三年在同行业的销售情况; h.产品近三年的价格情况。 B.编制供货厂商调查提纲 为了系统地理解和确定供货厂商,采办分包商将编制成供货厂商调查提纲,请其填写。调查提纲的内容包括: a.厂商名称、地址; b.主要产品名称、规格系列范围、产品制造资历或专利技术、年消费才能以及外协件比例情况; c.产品的主要用户、近三年的销售业绩; d.有无质量保证体系; e.运输保证才能; f.售后效劳的规定, g.产品近三年的价格情况。 C.确定合格厂商 将供货厂商反响的调查提纲,各同类的厂商按照确定合格厂商的原那么进展横向比较,从中选择符合要求的厂商。将选择确定合格厂商编成《推荐厂商名录》报业主审批,批准后方可使用。并实行动态治理,定期测评,参加新评审合格的厂商,剔除测评不合格的厂商。 ②确定询价厂商 A.询价厂商确实定原那么 a.业主《合格厂商名录》中的厂商。 b.承包商推荐并得到业主批准的厂商。 B.确定询价厂商的选择范围。询价厂商应在已确定的《合格厂商名录》中选择,假设要向目录之外的厂商进展询价,那么应首先进展评定,报业主批准后方可进展。 C.确定询价厂商的数量。采办分包商在为工程询价采办物资时,询价厂商的数量将不低于三家。 ③编制询价文件 询价文件包括以下的内容: A.询价函 B.报价须知 C.商务报价表 D.合同根本条件 E.制造产品应执行的标准或质量要求、技术规格说明 F.检验要求 G.包装要求 H.运输要求 ④询价文件的发出和报价的接收 A.发出询价文件 B.落实询价厂家是否收到询价文件 C.询价文件的澄清 D.报价接受和进展报价登记 ⑤报价评审 A.报价中价格所包括的范围 B.物资的交货期(包括技术文件的交付日期) C.货款的支付要求 D.各种杂项费用 E.交货地点和双方责任 ⑥采购厂商确实定 采办人员按照报价评审的结果,对参加报价的厂商做出优先推荐“、推荐“或不推荐“的建议。采办经理按照建议确定采办厂商。 ⑦商务、技术会谈。 ⑧签订订货合同。 1.3.4现场采购工作程序 (1)总那么 采办人员在施工施行当地进展的现场采购活动,以确保工程的需要。 (2)岗位职责 ①现场采购 现场采购负责在工程施工施行地点对工程所需的短周期、临时的、零散材料、设备的购置、运输和物资的现场存储,以满足工程施工的需求,保证工程工程的顺利进展。 现场采购工作职责: A.按照工程所需的非长周期的工厂设备/材料的供应和效劳,编制现场合格供货商名册。 B.购置工程建立需要的非长周期的设备、材料、供应和效劳。 C.负责安排、催促、检查所有现场采办以及材料运输。 D.负责工程所有材料的接收,包括所需的材料报告,不合格、过期、缺少和损坏报告。 E.负责填写损坏赔偿保险和协调报告。 ②现场采购人员 现场采购工程师向采办经理报告工作情况,详细负责现场采购、现场运输、现场仓储治理等工作,并负责与施工、设计、操纵部门和业主现场代表联络。 现场采购工程师的其他职责有: A.全面负责现场物资供应治理工作; B.开展现场采购工作; C.现场采购文件的编制; D.市场调查; E.设备材料现场采购打算及采购工作的施行; F.负责现场检查、督办、质量操纵、平安环保和现场效劳等。 (3)工作程序 ①指南 现场采购必须符合采购程序手册的规定,现场采购程序将对现场采购工作的施行提供指导。 ②供货厂商选择 现场采购应与采办程序手册要求一致。所有工程非临时设备/材料的采购供货商应从业主批准的《合格厂商名录》中选择。关于临时设备、材料、工具、供应和消耗品的采购,假设在业主批准的供货商名册中找不到适宜的供货商,那么需现场采购人员提出至少3家供货厂商并附资质审查文件材料报业主审批,假设需要单一资源采购的需事先得到业主的批准。 ③采购 现场采购必须严格按照相关的采购程序展开工作,现场采购工程师将按以下步骤进展现场采购。 ④采购申请 采购申请应提交给业主进展审批。采购申请内容包括: A.材料/设备清单 B.技术要求 C.商务要求 D.供货厂商清单 E.询价函 ⑤采购申请批复 当采购申请内容完好并包含了所有要求相关附件后,现场采购人员将向业主提交采购申请,业主进展审批和签字。 ⑥询价单 在向业主提交采购申请的同时,现场采购人员将向供货厂商发布询价单。采购人员应将业主关于采购申请的有关意见及时传达给供货厂商。 在发布询价单之前,采购人员应审核询价文件内容以确保技术和商务文件的完好性。 ⑦与供货商会谈和授予推荐 采购人员将与供货厂商进展商务会谈以获得更低的价格。供货厂商所有口头答复需立即以或信函的方式确认。 采购人员在与供货商会谈之后按商务报价排定供货商的名次,并向业主提交一份授予推荐信供业主审核。授予推荐信的内容包括:采购的材料描绘、供货商清单、结论等。业主应在收到授予推荐信后3个工作日内给予答复。 ⑧订单 订单应以业主批准的订单格式预备。数额较小的采购订单可以适当简化,简化的订单格式应经业主审核同意后方可使用。 在向供货商发布订单之前,应给业主提交一份不标价的订单审核。订单审核应在7个工作日内。任何业主的意见应包含在订单里。 订单更改,订单回执和订单更改回执,订单签字程序,备件和供货商效劳等内容将完全按照采购程序中的规定执行。 1.3.5采购合同治理程序 (1)总那么 ①为加强合同(协议)的治理,标准和约束中俄原油管道漠河-大庆段工程所需的物资采办的行为,维护业主和PC工程部的合法权益,按照《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)及有关法律法规,结合中俄原油管道漠河-大庆段工程建立实际情况,制定本程序。 ②凡采办分包商为中俄原油管道漠河-大庆段工程所签订的物资采办合同均遵守本程序。 (2)采购合同的签约 ①为中俄原油管道漠河-大庆段工程所采办的物资除标的额较小(5000元以下)或能即时清结的外,均须签订书面合同;虽能即时清结但属批量、买卖额较大,或当时难以监测产品内在质量和技术功能及容易引起纠纷的买卖,也应签订书面合同。 ②签订采购合同应当使用工商行政治理部门监制的合同统一文本或参照标准文本,详细份数按实际情况确定,买方至少留存三份,合同治理一份、财务一份、承办人一份。 ③签订合同的程序和要求 A.市场调查:对需拟定的合同,要按照其内容对标的物的市场分布、消费厂家、价格及其趋势等进展综合性的分析或论证。要严格按照货比三家“价比三家“售后效劳比三家“的原那么做好市场调查。 B.资信调查:对经市场调查后选定签约对象的民事资历、注册资本、银行存款、技术和消费才能、运营情况、信誉、产质量量等进展审查,以确定是否具有拟签合同的履行才能和独立承担民事责任的才能。对方签约代表人或代理人要有合法的身份证明,及法定代表人证明书和法人授权委托书,任何代理人无权与上述情况不明的当事人签订合同。审查人应对审查情况的正确性负责,承担审查责任。 C.会谈和起草:合同会谈应由具有合同会谈经历并具有相应技术、经济和法律知识的人员负责;严峻合同或法律关系复杂的合同应组成会谈小组。合同起草原那么上由我方会谈人员或会谈小组负责,严格遵守法律、法规和有关规章制度,做到标的明确、平等互利、内容齐全、条款完备、责任明确、用语标准严密;一般情况下,力求合同管辖地在对我方有利的地点。如属对方起草,采办分包商会谈人员或会谈小组应按上述要求进展审查和修正。 D.审查和签字盖章:所有合同在正式签约前,合同人员应将合同文本和有关材料(如按照的打算、批文、市场调查及有关资信审查材料合同会谈纪要、货比三家材料等)送主管合同的采办经理进展审查。对审查不合格的合同,合同承办人应及时修正,直至合格。 E.外部有关手续:法律法规规定需经专门机关批准的合同,合同签订后应由承办部门的经办人办理审批手续;但凡国家规定需经有关部门登记或备案的合同,必须向规定的部门申请登记或备案;但凡按有关规定进展公证的合同必须进展公证。 F.承办人不得采纳贿赂、帐外背地收受或给予对方单位或个人回扣等不正当手段签订合同。 G.所有工程所需的物资采办合同的会谈、签约等过程必须有采办部的两人以上同时参加,严禁一人单独会谈、签约。 (3)合同的履行 ①对依法签订生效的合同,采办部必须全面履行,不得擅自单方面变更、自行修正、解除或终止。经双方协商变更合同的内容,应签订书面协议,按正常合同办理手续,作为原合同的附件进展治理。 ②合同虽已签订,但觉察显失公平、严峻误解或对方有欺诈行为,严峻损害我方利益的应及时与对方协商变更或解除合同,并立即采取合法有效的措施,制止危害行为的发生,必要时可恳求仲裁机构或人民法院予以变更或撤消。 ③采办部负责组织、协调合同规定的我方义务的全面履行,催促检查、验收、确认合同对方义务的履行。合同承办人应将合同履行的有关情况及时向采办部、工程部领导汇报。 ④对应验收的标的物,应由有关部门验收后签署验收证明。对验收不合格或与合同规定不符的标的物,应由采办部在即日提出书面意见,按国家规定或合同商定的时间向对方提出异议,尽快采取适当措施处理。 ⑤采办部应建立简便有效的合同履行催促检查制度,定期对到期合同的履行情况进展检查。征询题较大的应书面上报有关领导。合同履行完毕,应到合同主管部门办理核销手续。 (4)违约和纠纷的处理 ①合同违约必须依法承担违约责任。 ②发生合同纠纷后,采办部应首先及时与对方协商处理。协商不成时,应在规定的期限内以书面方式上报主管领导;并在法定代表人的授权下配合专职法律人员向有管辖权的仲裁机构申请仲裁或向法院起诉,不准私自对外委托有关部门或个人处理纠纷。 (5)处分 有以下情形之一者对责任者酌情进展处分: ①违法或违犯本程序签订合同的。 ②签订的合同条款不全或不标准给合同履行造成障碍或发生纠纷的。 ③没有对合同对方进展资信审查,或资信审查不认真、不准确,给业主或EPC工程部造成经济损失的。 ④由于采办部及个人的缘故造成我方违约的。 ⑤对方违约给我方造成损失而未及时给予追查的。 ⑥不按时将已签订的合同交合同主管部门备案的。 ⑦变更或解除合同时不依法办理,从而发生纠纷造成经济损失的。 ⑧因我方不按期履行合同而败诉的。 ⑨不负责任、玩忽职守,错签合同或购进伪劣产品的。 ⑩与对方蓄意通谋签订合同的。 ⑾应采纳而未采纳书面方式订立合同的。 ⑿未按采办部编制的工程采办进度打算所签订合同的。 1.3.6合同治理措施 (1)签订之前的治理 但凡由采办部负责签订的采购合同,按照采购金额的大小采取不同的采购方式,国内采购100万元以上的采购合同,采纳招标采购的方式组织采购,特别急需(或国家规定同意非招标采购的物资)的物资经批准可以采纳竞争性询价采购。关于招标采购物资要严格按照国家、业主规定的方法进展。关于竞争性询价采购的物资应首先在业主提供的合格供货厂商名录中选择,合格供货厂商名录中没有的可以在社会上的供货厂商中选择。但必须对潜在供货商进展资质审查,审查合格经业主批准后方可列入合格供货厂商备选名单。 在与供货厂商进展商务、技术会谈中,关于金额较大的应邀请审计、财务、法律、合同治理等部门参加,以最大限度的减低采购风险。在会谈过程中应本着公开、公平、公正、老实守信和质比三家、价比三家、择优选择的原那么选择最终供货厂商。供需双方初步达成一致意见后,再起草合同草稿。 (2)合同盖章之前的治理 盖合同专用章时,负责采办的人员应向合同治理人员提供供货厂商的资信材料、评价材料、审批材料等,并规定资信材料的真实性由合同承办人把关。资信材料包括: ①供货厂商的有效营业执照 ②税务登记证 ③组织机构代码证 ④特种行业消费许可证 ⑤厂家对代理商的授权委托 ⑥厂商对签订人的授权委托 ⑦供方报价比照情况或会谈工作总结 ⑧供方业绩情况 ⑨预付款或定金审批表 ⑩按照不同的合同需要提交的其他材料等 上述材料完备并经合同人员审查合格后,才能进展合同内容的本质性审核。审核内容包括: ①产品的名称、型号、数量、交货时间、交货地点是否明确,是否与订货通知相符。 ②所采购的物资是否在供货厂商提供的营业执照规定的运营范围之内。 ③产品的执行标准、质量要求、厂商对产质量量负责的条件和交货期限是否明确。 ④交货地点、交货方式是否明确。 ⑤是否对物资运输方式、运输费用等做了规定。 ⑥预付款、定金是否得到采办部和相关领导的审批。 ⑦对物资是否提出了包装要求,标准如何。 ⑧条款中是否写明开具增值税发票或专用发票。 ⑨是否对随机的备品、备件等提出了要求。 ⑩要求厂商提供的产品材料(合格证、使用说明书、出厂检验证明等)是否齐备。 ⑾是否有售后效劳条款。 ⑿是否有违约条款,违约条款是否公平合理。 ⒀处理合同争议的方式、起诉地点。 ⒁合同金额大小写是否一致。 ⒂签字人签字位置是否正确。 ⒃将无价格合同提交业主进展审批。 (3)合同盖章后的治理 关于合同盖章之后的治理应采取周跟踪、月报表的方法。每周五和月末要对采办部所签订的合同进度进展跟踪,包括:签订情况、货款支付情况、到货情况、验收情况、调拨情况等,并分析上报给采办部领导和相关部门。 1.4采办进度打算 1.4.1线路物资 管件、阴保材料:4月21日开始会谈、招标;5月10日签订合同;5月25日到达中转站。 1.4.2站场物资 仪表材料、通讯材料、电力材料:4月21日开始会谈、招标;5月10日签订合同;6月10日到达中转站。 仪表设备、工艺设备、阴保设备、通讯设备、电力设备:4月21日开始会谈、招标;5月10日签订合同;6月10日到达中转站。 1.4.3消防、土建物资 暖通材料、给排水材料:4月21日开始会谈、招标;5月10日签订合同;6月10日到达中转站。 消防设备、暖通设备、给排水设备:4月21日开始会谈、招标;5月10日签订合同;6月10日到达中转站。 1.5采办进度操纵程序 1.5.1采购打算的编制 PC工程部成立后,采办经理应立即组织人员编制物资采购打算。采购打算应描绘采购任务的范围,明确采办分包商与施工分包商在采购任务方面的分工和责任关系。 (1)采购打算应满足以下原那么: ①经济原那么 A.在保证所采购物资的质量和交货期的前提下尽可能为业主节约采购资金; B.较低的采购投资; C.在规定的费用范围内,材料价格、运输费用综合考虑,以合格的产质量量和最少的资金投入为采购目的。 D.最低的采购治理费用; ②质量保证原那么 A.所有供货厂商必须通过选择与审查; B.严格监视厂商质量体系的运转; C.严格监视产品检验、试验程序的执行; D.严格按照产品的运输、堆码、保管程序或要求进展操作。 ③平安保证原那么 ④进度保证原那么 A.采购进度必须服从业主/监理制定的工程总体进度; B.采购进度必须服从施工进度; C.必须按规定进度操纵的要求和目的运转。 ⑤HSE/OHS(平安、健康、环保)原那么 ⑥采购分包原那么 A.采购分包商必须通过选择与考核; B.能本人采购的不分包; C.必须与分包商签署采办分包协议。 ⑦申报审批原那么 采购打算应得到业主的审批、批准或认可。 ⑧免税和退税原那么 为业主的免税和退税工作提供相应的支持。 (2)采购费用/进度操纵目的应服从工程整体费用/整体进度操纵目的,在采购打算中应明确规定采购详细费用/进度操纵目的和要求。 (3)采购特别征询题的说明:关键物资的采购,不按正常程序采办的特别物资,要求提早采购的物资,现场组装物资等。 (4)采购协调程序 规定物资采办部与业主、供货厂(商)的协调程序和通讯联络方式,采办文件的传递和分发范围,确定工程经理部审查确认的原那么和内容等。 (5)采购工作采取的措施:采办组织,处理特别征询题的方法等。 (6)为完成采购任务的其他征询题进展说明。 1.5.2采购打算的调整 (1)部分调整 在施行采购打算时,假设遭到不可遇见要素阻碍,导致采购打算不能正常开展,应及时逐项提出,交工程部相关部门进展协调,在确保工程总进度的前提下,合理调整部分打算。 (2)全部调整 在采购打算执行时,假设出现较大范围的变更或工程进度改变,执行原有的采购打算已无可能,应及时与工程部和业主协商,重新编制采购打算。 1.6设计料表、机械制图、技术规格书及数据单的督办与执行 ①设计分包商负责将审批后的工程建立工程的设计图纸、料表及相关技术文件提供应采办部,并提供征询和技术支持。 ②采办部就设计图纸、料表及相关技术文件的疑征询向设计分包商寻求解答和澄清,设计分包商应给予明确的答复。 ③关于招标采购物资,设计分包商应派代表参加,对投标文件中的技术部分提出评审意见和建议。 ④设计分包商应派代表参加采办部组织的厂商协调会,负责技术和图纸材料方面的会谈。 ⑤关于非招标物资,设计分包商派代表参加工程采办部对拟定供货厂商的技术评审。采办部门汇总技术、商务评审意见,进展综合评定。 ⑥在采购物资消费、制造、加工过程中出现的设计技术征询题,采办部应及时通知设计分包商,设计分包商有责任派代表到现场处理设计、技术征询题。 ⑦按照采购合同,需要供需双方共同参加检验、监造的环节,采办部在必要时请设计人员参加产品试验、试运转等出厂前检验,设计分包商应给予支持。 ⑧由于设计变更引起的采购变更,设计分包商应按程序办理变更文件和手续,并负责设计图纸、料表和技术文件的修正工作,在获得PC工程经理部确认后,交采办部变更执行。采办部应及时通报变更执行的情况。 ⑨关于因市场要素引起的采办变更,采办部门在变更和代用前,应获得设计分包商的书面认可。 ⑩设计部应及时审批采办部转交的按规定由厂家提供的图纸、中间文件、竣工材料等。 物资采购合同 (钢轨配件) 会谈编号:HZD-T01 合同编号:BXDWWZ2016-014 买方: 卖方: 第一章协议书 会谈编号:HTD-T01合同编号:BXDWWZ2014-014 买方: 卖方: 按照竞争性会谈邀请、附表、卖方的投标报价信息表及相关保证和承诺,就新建东乌至包西铁路联络线(会谈编号:HZD-T01)物资的采购和供应,买卖双方同意按以下合同条件签署买卖合同并共同遵守。 1.合同中的名词及术语与以下涉及的合同条款中定义的名词及术语意义一样。 2.本协议书及所附以下文件是构成合同不可分割的部分。 (1)中标通知书; (2)专用合同条款; (3)通用合同条款; (4)订货明细表; (5)技术规格书; (6)投标报价材料(含经会谈小组接受的澄清和补充材料); (7)再用轨需求信息表; (8)本合同其他条款和上述文件提到的其他有关文件。 上述文件应互相补充和互相解释,在不明确或矛盾时,应按以上顺序在先者为准。 3.本合同总价为人民币 小写:元,大写:。 4.卖方保证按合同规定向买方提供符合合同要求的物资,买方保证按合同规定支付货款。 5. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进展解释,本合同未尽事宜,均以现行法律的规定作为补充。 6.对合同有任何修正或补充,应签订补充协议。补充协议应为书面方式,且需经双方法定代表人或被授权代理人签字并加盖公章或合同专用章,其构成合同文件的一部分。 7.本合同正本一式贰 份,买卖双方各执壹 份,具有同等法律效力;副本陆份,买方执肆份,卖方执贰份。 8.本合同自买卖双方法定代表人或被授权代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效。合同有效期自合同生效之日起,至合同双方责任和义务履行完毕之日止。 附件:订货明细表 买方全称:有限责任公司 卖方全称:有限责任公司 (盖章) (盖章) 地址:地址: :: 开户银行名称:开户银行名称: 银行账号:银行账号: 联络人:联络人: :: 法定代表人或被授权代理人签字:法定代表人或被授权代理人签字: 签订日期:年月日- 配套讲稿:
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