工程建设监理公司质量手册.doc
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工程建设监理公司质量手册 133 2020年5月29日 文档仅供参考 江西省赣州昌顺工程建设监理有限公司 质 量 手 册 (依据GB/T 19001- idt ISO 9001: 标准) 文件编号:QM/GZCSJL- -A 版 本: A/0 受控 受控状态: 编制: 审 核: 批准: 分发号: 发布日期: -05-01 实施日期: -05-01 文件更改一览表 章节号 修改条款 修改日期 修改人 审 核 批 准 目 录 0.1 颁布令 5 0.2 任命书 6 0.3 质量手册说明及管理 7 1. 手册内容 7 2. 编制、审核与批准 7 3. 发放 7 4. 使用 7 5. 删减说明 7 0.4 公司概况 9 0.5 质量手册分发控制页 10 0.6 组织机构图 11 0.7 质量管理体系过程职能分配表 12 1.0 范围 13 2.0 引用标准 14 3.0 术语和定义 15 4.1 总要求 16 4.2 文件要求 18 5.0 管理职责 28 5.1管理承诺 28 5.2以业主为关注焦点 29 5.3质量方针 30 5.4管理策划控制程序 31 5.5职责权限与沟通 35 5.6管理评审程序 39 6.0 资源管理 42 6.1 资源的提供 42 6.2 人力资源 43 6.3 基础设施和工作环境控制程序 46 7.0 监理服务实现过程 49 7.1 监理服务实现的策划控制程序 50 7.2 与业主有关的过程控制程序 53 7.3 设计和开发 57 7.4 采购 58 7.5 监理服务运作控制程序 59 7.6 监控和测量设备的控制程序 71 8.0 测量、分析和改进 74 8.1 总 则 74 8.3 不合格控制程序 82 8.4 数据分析 84 8.5 改进 85 0.1 颁布令 公司依据GB/T 19001- ,idt ISO9001: <质量管理体系 要求>编制完成了<质量手册>第一版,现予以批准颁布。 本手册是公司质量管理体系的法规性文件,是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。望公司全体员工务必遵照执行。 总经理:林建平 日 期: 5 月 1 日 0.2 任命书 为了贯彻执行GB/T19001- <质量管理体系 要求>,加强对质量管理体系运作的领导,特任命 林建平 同志为本公司管理者代表,除其本身的职责以外,特赋予下列职责: 1. 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持; 2. 向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求; 3. 确保在整个公司内提高满足业主要求的意识; 4. 就与质量管理体系有关的事宜与外部联络。 就上述事项的执行,本公司予以充分授权,全体同仁务必同心 协力,充分配合,支持其工作。确保本公司质量管理体系的建立、实施和保持,并持续改进质量管理体系的有效性。 总经理:林建平 日 期: 5 月 1 日 0.3 质量手册说明及管理 1. 手册内容 本手册依据GB/T19001- itd ISO9001: <质量管理体系 要求>和本公司的实际相结合,及相应的法律、法规要求编制而成,它包括: (1) GB/T19001: 标准中除”7.3设计和开发”和”7.4采购”要求本公司当前不涉及到,其它要求全部采用; (2) 质量方针和质量目标; (3) 质量管理体系要求的所有程序文件的引用; (4) 公司组织机构、职责、权限和对质量管理体系所包括的过程顺序和相应作用的描述。 2. 编制、审核与批准 2.1质量手册由综合办公室组织编写,在管理者代表领导下进行编制、修订。 2.2质量手册由管理者代表审核,总经理批准发布。 3. 发放 3.1本<质量手册>为公司的受控文件,在封面上作”受控”标识。 3.2<质量手册>的发放均须注明分发号(见<质量手册>”07质量手册分发控制”)。发放时应按<质量手册>分发规定进行分发,并办理领用登记手续;手册持有者离开岗位或公司时,应将手册交还综合办公室,并办理回收登记手续。 4. 使用 使用人对<质量手册>须妥善保管,不得擅自进行涂改、不得损坏和丢失、不得将持有的<质量手册>外借。 5. 删减说明 因本公司生产产品不涉及到产品设计和开发,以及对生产原材料的采购。故对GB/TI9001- 标准中7.3<设计和开发>和7.4<采购>予以删减,删减后不影响组织提供满足和适用法律法规要求的产品能力和责任。 6.手册的更改与换版 6.1手册使用期间,如有修改建议,各部门负责人应将意见收集,及时反馈到综合办公室;综合办公室应定期对手册的适宜性、充分性和有效性进行评审,必要时应对手册进行修订,并执行<文件控制程序>的有关规定。 6.2<质量手册>在下列情况下能够换版: (1)手册所依据的标准换版时; (2)公司组织机构或业务结构发生重大变化时; (3)手册经多次修改后影响手册的清晰时; (4)管理评审认为必要时。 6.3 手册换版后,按<文件控制程序>进行发放,并同时收回旧版<质量手册>。 6.4 <质量手册>的版序依次为A版、B版、C版------依次类推。 6.5 作废版本销毁时,按照<文件控制程序>规定执行。 0.4 公司概况 江西省赣州昌顺工程建设监理有限公司,成立于1999年6月,注册资本300万元,是中国建设监理协会单位会员,具有房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级、招标代理甲级、工程造价咨询乙级、公路工程监理丙级、人防工程监理丙级资质。是具有独立法人资格专业从事工程监理的综合性监理单位,法定代表人为林建平。公司主要从事房屋建筑工程监理、市政公用工程监理、公路工程监理、给排水工程监理、工程设计监理、技术咨询、造价咨询、招标代理等业务。 公司技术力量雄厚,拥有各类专业配套工程技术和管理人员150余人,其中有高级工程师15人、高级会计师1人、国家注册监理工程师25人、国家注册造价师6人、国家一级建造师5人、注册规划师1人、注册咨询工程师2人、注册评估师2人、取得江西省监理工程师或监理员上岗证书的工程技术人员70余人。根据公司业务发展的需要,公司将继续吸纳职业道德优秀、专业技术精湛的各类专业人才。 公司面向社会广泛开展房屋建筑、城市道路、给水排水、燃气热力、垃圾处理、地铁轻轨、风景园林、公路工程、人防工程等项目监理及项目管理、技术咨询、工程招标代理、工程造价咨询等工程服务。 公司加强自身建设,强化内部管理,形成了一套标准化、规范化、科学化的管理模式,积累了丰富的项目管理经验。公司所承接的监理项目得到了参建各方及政府部门的肯定和好评。 0.5 质量手册分发控制页 序号 分发号 部门、人员 签 收 备 注 1 001 总经理 兼管理者代表 2 002 副总经理 3 003 总工程师 4 004 综合办公室 5 005 监理工程部 6 006 计划经营部 7 007 招标代理部 8 008 造价咨询部 9 009 分公司 10 010 11 011 12 012 13 013 14 014 15 015 0.6组织机构图 总经理 工程 监理部 造价 咨询部 招标 代理部 分公司 经营部 副总经理 总工程师 总监 专业监理 工程师 项目 负责人 造价师 监理员 造价员 项目 负责人 招标师、 造价师 造价员 总监、 项目负责人 监理工程师、 造价工程师 监理员、 造价员 项目 负责人 经济师 经济员 0.7 质量管理体系过程职能分配表 标 准 条 款 号 职能部门 质量管理 体系标准要求 最 高 管 理 层 综 合 办 公 室 监 理 工 程 部 计 划 经 营 部 人 力 资 源 部 财 务 部 招 标 代 理 部 造 价 咨 询 部 4.0 质量管理体系 Δ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.3 文件控制 ○ Δ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.4 质量记录控制 Δ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.1 管理承诺 Δ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.2 以业主为关注焦点 Δ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.3 质量方针 Δ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.4 策 划 Δ Δ ○ ○ ○ ○ ○ 5.5 职责权限与沟通 Δ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.6 管理评审 Δ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.1 资源提供 Δ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.2 人力资源 ○ ○ ○ Δ 6.3 基础设施 Δ ○ 6.4.2 工作环境 ○ Δ ○ ○ ○ ○ ○ 7.1 监理服务实现的策划 ○ Δ ○ ○ ○ ○ ○ 7.2 与业主有关的过程 ○ ○ Δ ○ ○ ○ ○ 7.5 监理服务提供 ○ Δ ○ ○ ○ ○ ○ 7.6 监控和测量装置控制 Δ ○ ○ ○ ○ ○ 8.0 测量、分析和改进 ○ Δ ○ ○ 8.2 监控和测量 ○ Δ 8.3 不合格品控制 Δ ○ ○ ○ ○ ○ 8.4 数据分析 ○ ○ Δ ○ ○ ○ ○ 8.5 改 进 Δ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 注:Δ:为主要职责部门 ○:为相关职责部门 1.0 范围 1.1 总 则 本手册按ISO9001: <质量管理体系 要求>的规定,并结合本公司实际情况编制而成。 1.1.1 内 容 手册包括ISO9001: 除”7.3设计和开发”和”7.4采购”以外的全部要求、标准和公司质量管理体系要求的程序文件以及体系所需过程的顺序和相互作用。 1.1.2 目 的 1) 向业主证实本公司有能力提供业主适用的法律、法规要求的服务。 2) 经过质量管理体系的有效性实施,包括持续改进和预防不合格,经过满足业主要求增强业主满意度。 1.1.3 范 围 本手册适用于公司内部和外部(包括认证机构、上级主管部门、业主)评价企业满足业主法律、法规和公司自身要求的能力。 1.2 应 用 本公司是一个专门从事公路、桥梁工程施工监理企业,因而本公司建立的质量管理体系适用于除”7.3设计和开发”和”7.4采购”以外的所有过程及所有条款的要求。 2.0 引用标准 本手册在编制过程中引用了如下标准: 1. GB/T19000- idt ISO9000: <质量管理体系 基础和术语> 2. GB/T19001- idt ISO9001: <质量管理体系 要求> 3. GB/T19004- idt ISO9004: <质量管理体系 业绩改进指南> 3.0 术语和定义 本手册采用GB/T19000- idt ISO9000: <质量管理体系 基础和术语>的术语和定义 本手册中所出现的术语”产品”,也指”服务” 本手册中所采用的供应链为:供方 公司 业主 4.1 总要求 本公司按照ISO9001: <质量管理体系 要求>标准的要求建立了质量管理体系,形成了文件,并加以实施、保持和持续改进质量体系的有效性,为此应做到: 1.识别质量管理体系所需的过程及其在公司中的应用(见本手册1.2的内容), 对公司实施工程监理编制了监理服务实现过程图(见图一)。 2.在质量手册、程序文件、组织机构图、职能分配表中确定了质量管理体系各过程间的顺序及相互间的关系,规定了职责权限。 3. 为使质量管理体系的过程有效运行和控制,结合公司实际情况,编制了6个必须的程序文件及所需其它管理、作业等方面的文件,确定了各个过程的控制办法,公司所编制的程序文件见附录一<程序文件清单>。 4.为保证质量管理体系的过程达到预期结果,公司将确保获得各种必要的资源和信息。包括:人员、资金、设施、设备、工作环境等。 5.公司制定了有关程序文件和技术文件,对质量体系过程进行监控、测量和分析,并依据分析结果采取必要的措施,以实现本公司的质量、目标,同时实现质量管理体系持续改进的目的。 6. 工程管理不涉及外包过程。 缺陷责任期阶段监理 施工阶段监理 施工准备阶段监理(监理策划、驻地建设) 图一: 工 程 监 理 服 务 实 现 过 程 工 程 监 理 服 务 资审、投标、中标、合同谈判、签订合同 投票准备 投票准备工作 工 程 监 理 服 务 过 程 监 视 和 测 量 4.2 文件要求 4.2.1 总 则 公司依据ISO9001: 标准,建立了一个文件化的质量管理体系。公司质量管理体系文件包括: 1) 形成文件的质量方针和质量目标。 2) <质量手册>。 3) ISO9001: 标准要求的六个程序文件及根据公司情况所制定的其它程序文件。 4) 为确保公司质量管理体系有效运行、并结合公司特点制定的支持性文件、工艺(技术)文件、作业指导书、操作规程、验收准则、表格和记录等。 4.2.2 质 量 手 册 本公司按ISO9001: 标准的要求编制和保持质量手册。质量手册是本公司质量管理纲领性文件,要求公司全体员工必须遵守。应包括以下内容: 1) 质量方针、质量目标、组织结构、各部门职责及相互关系。 2) 应覆盖除”7.3设计和开发”和”7.4采购”以外的所有条款的要求,并包含和引用了公司质量管理体系所要求的程序文件。 4) <质量手册>中表述了公司质量管理体系各过程间的相互关系和作用。<质量手册>是在总经理的授权、在管理者代表的直接领导下,由综合办公室组织编制的。<质量手册>属受控文件,其管理应按<文件控制程序>执行 4.2.4 第二级文件可分为两类: (1) 部门工作文件(<工作手册>),作为各部门运行质量管理体系的常见实施细则(总工作标准、管理标准、技术标准、作业指导、检验规范等),部门质量记录等。 (2) 其它质量文件,特定产品、项目或合同编制的质量计划,其它标准规范等,文件的组成应适应于其特有的活动方式。 4.2.5 文件规定应与实际运作保持一致,应定期评审、及时修改,确保其有效性、充分性和适宜性。执行<文件控制程序>中相关规定。 4.2.6 文件的详略程度,应取决于公司规模、产品类型、过程的复杂程度。应切合实际、便于理解、操作。 4.2.7 文件能够是任何媒体形式如:纸张、光盘、磁盘、照片等,都应按<文件控制程序>进行管理。 4.2.8 为实现上述要求,本章编制了下列程序文件。 <文件控制程序> 4.2.3 <记录控制程序> 4.2.4 4.2.3 文件控制程序 1. 目 的 对文件进行控制,确保相关部门和人员得到充分、适宜和有效的文件。 2. 适用范围 适用于公司质量管理体系相关的文件(包括电子文件)的控制。 3. 职 责 3.1总经理负责批准发布<质量手册>。 3.2管理者代表负责审核<质量手册>。 3.3 各部门负责本部门相关文件的编制、使用和管理和定期向综合办公室归档。 3.4综合办公室在管理者代表的领导下,负责组织编号质量手册;负责组织相关部门定期对公司体系文件的评审、修订;负责公司质量管理体系文件的收集、整理、归档和管理。 4. 工作程序 4.1文件的分类及保管 4.1.1质量手册(包括所有过程控制的程序文件)由综合办公室和各部门负责保管; 4.1.2二级文件分为两类: 1) 部门工作手册(含管理标准、工作标准、技术标准、部门记录表格等)。由各相应部门自行保存,并报综合办公室备案。 2) 其它质量文件(针对选定产品、项目或合同编制的质量计划或其它标准、规范等),由各相应业务部门保存、使用。 4.1.3公司的管理文件,如各种行政管理制度、部分外来管理文件,包括与质量管理体系有关的政策、法规文件等,由综合办公室保存。综合办公室负责对已归档文件的日常管理工作。 4.2文件的编号 4.2.1质量管理体系文件的编号 1) 质量手册:QM—(代号) 由手册代号、企业代号、年份号、版次四大部分组成。 示例: QM / GZCSJL—— ——A 版次 年份号 公司代号(赣州昌顺) 手册代号(质量手册) 2) 工作手册:(公司级)代号为GS 其文件编号由:文件代号、公司代号、文件序号、年号四部分组成。 标准示例:GS / GZCSJL——01—— 年份号 文件序号 公司代号(赣州昌顺) 手册代号(工作手册) 即表示:由公司编制的”工作手册”中在 发布的第一号文件。 a) 当用于汇编本的封面页文件编号时,只需将文件序号改为 00 即可。 b) 当用于对部门编制的文件进行编号时,只需将公司代号改为部门代号即可。 4.2.2公司各部门代号规定如下: 综合办公室:ZB 监理工程部:JG 计划经营部:JJ 人力资源部:RZ 财务部:CW 如:GS / ZB——03—— 即表示:由综合办公室在 内发布的第三号文件。 4.3文件的编写、审核、批准、发放 文件在发布前应得到批准,以确保文件是适宜的。 1) 质量手册由综合办公室负责组织编写、汇总,由管理者代表审核。上报总经理批准,由综合办公室负责登记、发放。 2) 各部门工作手册由部门经理组织编写、汇总,由管理者代表审核、报总经理批准,综合办公室负责登记、发放。 3) 应确保各场所使用的文件是有效、适用版本,文件的发放、回收应填写<文件发放/回收记录>。 4.4文件的受控 文件分”受控”和”非受控”两大类,凡与质量体系密切相关的文件应受控,由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在文件封面上加盖”受控”印章,并注明分发号。 4.5文件的更改 1) 质量手册由综合办公室组织更改,填写<文件更改申请单>,经管理者代表审核,报总经理批准后进行更改,由综合办公室发放。综合办公室应保留文件更改记录。 2) 其它的文件更改由各相应部门填写<文件更改申请单>,经原审批部门审批,再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。如指定其它部门审批时,该部门应获得所需依据的有关背景资料。 3) 所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回,以确保其唯一性。 4.6文件的领用 1) 文件应经相应主管部门审批后方可领用。领用人需在<文件发放/回收记录>上签字确认。 2) 因破损而重新领用的新文件分发号不变,并收回其破损文件;因丢失而补发的文件,应给予新分发号,并注明已丢失的分发号作废;发放部门应作好发放记录。 4.7文件的保存作废与销毁 4.7.1文件的贮存 1) 质量管理体系的文件都必须分类存放在干燥、通风、安全的地方。 2) 各部门文件由本部门资料员保管。综合办公室定期进行监督检查。 3) 对受控文件,各部门应及时填写本部门< 文件清单>,一式两份,一份自存,一份报综合办公室留存。 4) 受控文件应妥善保存,严禁在上乱写、乱画,确保文件清晰,易于识别和检索。 4.7.2文件的作废与销毁 5) 所有失效文件、作废文件由相关部门资料员及时从使用场所撤出,加盖”作废印章”,确保防止作废文件的非预时使用。 6) 因某种原因需保留的任何已作废文件,都应进行适当的标识。 7) 对要销毁的作废文件,由相关部门填写<文件销毁/作废申请>,经管理者代表批准后,由综合办公室授权相关部门进行销毁。 4.7.3 文件的借阅、复制 需借阅、复印与质量体系有关的文件,应填写<文件借阅/复制记录>,由相关部门负责人按规定权限审批后向管理人员借阅、复制。复制的受控文件必须由管理人员登记、编号、盖”受控”印章。 4.8外来文件的控制 4.8.1收到外来文件的部门,需识别其适用性,并控制分发以确保其有效。 4.8.2综合办公室负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本、统一编号、加盖受控印章,分发到相关部门使用,并将旧标准收回。 4.8.3各部门应将上述标准及其它与质量体系有关的外来文件填入< 文件清单>,此单也应一式两份,一份自存,一份报综合办公室备案。 4.8.4对省、市上级主管部门的文件,先应由综合办公室进行识别、登记。报公司领导审批后,按领导指示内容要求在公司内部进行传递,由综合办公室收回并存档。 4.8.5进行登记时,其文件编号宜采用其原编号。作废和销毁按内部文件(体系文件)的规定办理。 4.9 每年定期由综合办公室组织对现有文件(质量管理体系)进行评审,必要时予以修改,执行本文4.5条款规定。 4.10 对不是纸张的文件(如电子版、光盘等)也应参照上述规定执行。 4.11 对不是技术文件的管理,必要时可编制相关管理规定。 5.相关文件 5.1 <质量记录控制程序> 6.质量记录 6.1<文件发放/回收记录> QR—4.2.3—01—A 6.2<文件借阅/复制记录> QR—4.2.3—02—A 6.3< 文件清单> QR—4.2.3—03—A 6.4<文件更改申请单> QR—4.2.3—04—A 6.5<文件作废、销毁申请> QR—4.2.3—05—A 4.2.4 记录控制程序 1. 目 的 对质量管理体系所要求的记录予以控制。 2. 范 围 适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。 3. 职 责 3.1综合办公室负责监督、管理各部门的记录。 3.2各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的记录。 3.3综合办公室负责保管超过一年的质量记录,或工程监理项目完成的现场记录。 3.4各部门负责人负责批准本部门编制的记录格式。 4. 工作程序 4.1各部门资料员负责收集、整理、保存本部门的记录。 4.2记录的分类、编号。 4.2.1记录主要有内部质量记录和来自外部的记录。 4.2.2记录编号 主要分两类:<质量手册>(一级文件)相关记录和其它管理文件(二级文件)记录。 1)<手册>相关记录:由以下四部分组成 QR——4.2.4——02——A 版本 记录序号 质量手册章节号(所属文件) 记录代号 2) 管理文件相关记录:由以下五部分组成 QR / ZB——03——01——A 版本 记录序号 文件序号 部门代号(或GZCSJL) 记录代号 4.3记录填写 4.3.1记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰,不得随意涂改;如因某种原因不能填写的项目,应能说明理由,并将该项用单杠划去;各相关栏目负责人签名不允许空白。 4.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据,应采用单杠划去原数据,在其上方写上更改后的数据,加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。 4.4记录的保存、保护 4.4.1各部门的资料员把记录分类,依日期顺序整理好,存放于通风、干燥的地方,所有的记录保持清洁,字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录,对于保存一年以上的记录交综合办公室保存。 4.4.2综合办公室编制< 记录清单>,将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总,包括名称、编号(版本)、保存期、使用部门等内容,交管理者代表审批,并汇集备案记录的原始样本。各部门应将本部门使用的记录填入< 记录清单>中,一式两份,一份自存,另一份报公司备案。 4.4.3综合办公室应定期检查一次各部门质量记录的使用、填写、管理情况。 4.5记录发放、借阅和复制 1) 各部门填写<文件发放、回收记录>,向办公室领用所需记录空白表; 2) 各部门保管的记录应便于检索,需借阅者要经相应部门负责人批准并填写<文件借阅、复制记录>,由记录管理人登记备案。 4.6记录的销毁处理 记录如超过保存期或其它特殊情况需要销毁时,由综合办公室填写<文件作废、销毁申请>,报管理者代表批准,由授权人执行销毁。 4.7记录格式 4.7.1各部门的记录格式,由各部门经理负责组织编制,部门经理审批,交综合办公室备案。 4.7.2各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改,执行<文件控制程序>有关文件更改的规定。 5. 相关文件 <文件控制程序> 6. 记录 6.1< 记录清单> QR—4.2.4—01—A 6.2<文件发放、回收记录> QR—4.2.3—01—A 6.3<文件借阅、复制记录> QR—4.2.3—02—A 6.4<文件作废、销毁申请> QR—4.2.3—05—A 5.0 管理职责 5.1管理承诺 总经理经过以下活动,对其建立、实施和改进质量管理体系的承诺提供证据并对质量管理体系的有效性负责。 1) 经过各种方式向公司全体员工传达满足业主要求和法律法规要求的重要性。使员工清楚”让业主满意”是最基本的工作要求。没有业主,企业将失去生存的依据。 2) 制定质量方针。将质量方针作为公司最高纲领和宗旨。 3) 制定公司的质量目标,并分解到各部门,以实现总的质量目标和质量方针。 4) 按规定的时间间隔进行管理评审,对质量管理体系的适宜性和有效性做出评价,并采取措施以改进质量管理体系。 5) 为保证质量管理体系的有效运行,公司将提供充分的资源。 5.2 以业主为关注焦点 本公司将始终以业主为关注焦点,以增强业主满意为我们的目标,经过贯彻质量方针和质量目标,不断地增进业主的满意度。为此本公司应做到: 1) 识别和确定业主的要求和期望,并争取超越业主的要求。 2) 将业主的需求和期望转化为要求,并经过工程监理服务实现来满足业主和法律法规的要求。 3) 与业主进行沟通,了解业主的要求、期望,提高公司工程监理服务质量,使业主满意。 5.2.1为实现上述要求,本公司编制了下列文件: 5.3质量方针 (5.3) 5.4管理策划控制程序 (5.4.1;5.4.2内容) 5.5职责权限与沟通 (5.5.1;5.5.2;5.5.3) 5.6管理评审控制程序 (5.6) 5.3 质量方针 质量方针是公司质量管理体系的核心,是公司质量管理的宗旨,是公司质量管理的方向,质量方针由总经理制定并发布。 应确保公司质量方针: 5. 体现以业主为关注焦点,以满足业主的要求为宗旨; 6. 包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺; 7. 应为质量目标的制定、评审提供框架; 8. 在组织内进行沟通和宣传,使全体员工都理解并自觉执行; 9. 公司经过管理评审,对质量方针的适宜性、有效性进行评价,以实现公司的持续改进,追求更高的目标。 5.3.1质量方针的内容: ” 科 学、 严 谨、 廉 政、 优 质、 公 正” 5.3.2质量方针的内涵 科学 严谨 廉政 优质 公正 5.4 管理策划控制程序 1.目的和适用范围 对实现组织的质量目标进行管理策划。适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和策划。 2.职 责 2.1总经理根据公司的质量目标。配置必要的资源,负责批准有关部门编制的质量策划输出文件。 2.2管理者代表负责审核各部门为管理策划编制的有关文件。 2.3综合办公室组织各部门进行管理策划,编写相应的策划文件,并对实施情况进行监督检查。 2.4各部门主要负责人组织本部门的质量策划。 3.工作程序 3.1质量目标 3.1.1为实现本公司质量方针,公司总的质量目标为: 1) 公司承接的监理项目100%满足委托监理合同,适用法律、法规及相关标准、规范之要求。 2) 业主对监理服务满意程度达90%以上。 3) 公司员工对公司质量方针、质量目标100%理解,一次性经过第三方认证。 3.1.2根据公司总的质量目标,分解到各部门的分质量目标: 一. 监理工程部: 1) 因监理服务不合格而导致质量事故。 0 2) 监理工程预决算审核准确率(按金额计算)≥96% 3) 现场监理在岗率 100% 4) 内、外业资料及时率、准确率、完整率 100% 5) 廉政合同执行率 100% 6) 工程竣工验收合格率 100% 7) 工程项目建档率、完整率 100% 二. 人力资源部 1) 公司培训计划实施率 95% 2) 对培训效果的评估 100% 3) 每年在册员工的培训覆盖率 50% 4) 所招聘人员体格率 80% 5) 员工建档率 95% 6) 人员工资核定准确率 99% 三. 综合办公室 1) 每年对公司体系文件进行全面评审率 100% 2) 确保现场使用的文件有效率 100% 3) 质量管理体系文件受控率 100% 4) 体系文件的编号、发放、回收准确率 100% 四. 计划经营部 1) 资格预审经过率 90% 2) 投标中标率 25% 3) 投标文件建档率、完整率 100% 4)业主满意度 96% 五. 财务部 1) 投标保证金、履约保函、及时、准确提供率及回收率 100% 2) 监理服务率回收率 100% 3) 工资发放准确率 100% 4) 物资采购合格率 ≥98% 六. 服务质量(各相关部门) 1)业主抱怨或投诉答复处理率 100% 2)业主书面向最高管理层重大投诉次数为 0 3)监理人员职业道德违犯率 0 3.2质量策划的时机 公司在出现下列情况时需进行质量策划。 4) 按照质量管理标准建立、改进质量管理体系; 5) 公司质量方针、目标、组织机构发生重大变化; 6) 现有质量体系文件未能涵盖的特殊事项; 7) 公司资源配置、市场情况发生重大变化。 3.3质量策划的内容 总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划,策划的内容是: 1) 需达到的质量目标及相应的质量管理过程,确定过程的输入、输出及活动,并作出相应规定; 2) 识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置; 3) 对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定,重点应评审过程和活动的改进; 4) 根据评审结果,寻找与质量目标的差距,确保持续改进,提高质量管理体系的有效性和效率; 5) 策划的结果(包括变更)应形成文件,如”质量管理方案”、”质量计划”等。 3.4 质量策划输出文件的编制原则。 1) 应参照公司<质量手册>的相关内容,应符合公司的”质量方针”、”质量目标”,并与监理实现过程及其它质量体系文件的内容协调一致; 2) 已有的质量管理体系文件中的内容能够引用,并根据具体要求增加内容。 3.5 质量策划输出文件的编制、审批和发放 3.5.1<质量策划输出文件>由综合办公室组织各有关部门负责人编制,经管理者代表审核、总经理批准后,以受控文件形式发到相关部门。 3.5.2 其封面上必须写明策划项目名称、编号、编制人、审核、批准、发布日期。 3.6 质量策划的实施、监督检查及更改。 3.6.1各部门在执行中应按照质量策划规定的内容、进度、要求进行控制,并将执行情况、存在的问题等及时反馈到综合办公室。 3.6.2综合办公室对质量策划实施情况进行检查和验证,协调相应的资源,并填写<质量策划实施情况检查表>,报告总经理。 3.6.3质量策划的更改。 c) 质量策划输出文件的更改,应在受控状态下进行,应由更改部门填写<文件更改申请>,经总经理批准后进行更改,按<文件控制程序>执行。 d) 在更改期间应保持公- 配套讲稿:
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