常用绩效考核指标KPI对照表模板.docx
《常用绩效考核指标KPI对照表模板.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《常用绩效考核指标KPI对照表模板.docx(13页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
常用绩效考核指标KPI对照表模板 名词 解释 骸经销商个数变化 与上年相比,本财年列入A类的经销商数量变化。 IT建设项目 公司系统地实施的用于提高管理水平和效率的信息系统建设项目。 QA由检不艮率 QA抽检不合格的产品数占全部被抽检产品数的比例。 XX该客户的销量 该客户销售在XX品牌产品上的销售量。 XX在该客户的重要度排序 在该客户经销的所有品牌重要度(以销量计)排名中,XX所处的位置。 XX使用该客户的费用率 XX给该客户的扣点。 A 按计划完成的可能性 述职时对各研发项目按计划完成的可能性做出判断,并在“分析与判断”处对否定的回答做出解释和提出修正办法。 暗点 在兀成KPI指标和提升企业克争力方向存在的一个取主要的不足。 B 比重 某个竞争厂家在某个渠道上的走货量占全部走货量的比例。通过这个指标的比较,把握各竞争对手的渠道政策的重点。 本年同期 即当期。 变化 某个竞争对手在某种渠道上的走货量比重的变化趋势,通过这个指标把握各厂家渠道政策的演化。 变化率 所在栏目的业绩与上年同期相比增加或减少的百分比。 部品采购检验合格率 米购部品入库检验合格率。 部品采购交货及时率 米购部品及时交货数全部米购部品数的比例。 C 彩电市场谷重估计 一个财政年度内,市场对XX及其直接竞争对手提供的彩电产品的总的需求量。 采购计划完成率 当期物料计划及时完成数与当期物料需求计划的比值 财务费用 财政年度内融通资金发生的各种费用。 差距 YY在迎合市场消费心理,掌握技术发展动向和战胜竞争对手等方面存在的差距。 产品化能力 吸纳世界最新相关技术、转化为产品的能力。 产品转换时间 系统从一种产品转向生产另一种产品发生的停工时间。 产品组合优化 根据对产品的销售量和毛利贡献水平排序和分析的结果,提出产品结构优化措施。 畅销产品入围和排名 根据第三方权威机构每月正式发布的畅销产品排名统计结 指数 果,考核及计算入围产品的加权排名指数。 超高端市场 对彩电来说,,就是定价在1兀以上的产品所针对的市场。 承诺 关键绩效指标目标的确定是通过自上而卜,和自卜而上两个方向的沟通实现的,沟通的结果就是要使经营者对自己的经营责任和目标做出承诺,而中期述职正是提供着这样的沟通机会。 城市冢庭彩电拥有率 在所有城市家庭中,拥有彩电的家庭所占的比例 城市家庭电冰箱拥启率 在所有城市家庭中,拥有冰箱的家庭所占的比例 城市家庭家电消费支出份额 在城市家庭的可支配收入中,用于家电消费的比例 城市家庭空调拥有率 在所有城市家庭中,拥有空调的家庭所占的比例 城市家庭洗衣机拥有率 在所有城市家庭中,拥有洗衣机的家庭所占的比例 城市家庭首响和家庭影院市场容量 一个财政年度内,市场对XX及其直接竞争对手提供的音响和家庭影院产品的总的需求量。 城市人均可支配收入 城市居民可支配收入总和除城市居民总人数 重复维修次数 本财年,售后服务系统对同一故障产品维修两次或两次以上的案例数。 存货结构及库龄分析 分析每个月月底全部库存结构,不同库龄的产品的数量。 存货周转率 本财政年度销售收入总额(按回款计)与销售公司存货平均金额之比。其中,存货平均金额=本财政年度各月末存货占用金额之和/12 D 大量投产时间 研发项目的在研产品计划的大量投产时间 单店平均 每个渠道单个门店的平均销售额,通过这个指标的比较,把握各厂家的销售终端效率。 单个标准台部品采购成本降低率 当期生产领用部品成本折合到单个标准台的单台部品采购成本与去年同期相比的降低水平 单个标准台制造成本降低率 单个标准台制造成本(不含部品采购成本)与上年相比的降低率 当年上市新产品创利比例 当年上市的新产品创造的利润占全部利润的比例 大商场 位于城市中心地带的百货商店,通常是家电销售的主要终端形式。 大中城市市场占用举 大中城巾巾场占后率=一级市场和一级市场销重/市场总销重 地级市 地区一级的城市市场,是向农村市场扩展的支点。 地域 该客户自身网络覆盖的地域范围。 电冰箱市场谷重估计 一个财政年度内,市场对XX及其直接竞争对手提供的电冰箱产品的总的需求量。 低端市场 对彩电来说,定价在30元以下的产品所瞄准的市场。 多元化产品结构优化分析 对主要产品的销售量排序,分析各产品的毛利和销售收入分别在全部毛利和销售收入中的比例,进而分析和预测销量变化和波动情况。 F 费用支出构成 销售公司各种费用的结构分析。 分产品材料成本率 不同产品或产品线的材料成本占全部成本的比例。 分产品毛利率 不同产品或产品线的毛利率。 分产品主营业务收入构成 按产品列示销售收入的结构。 分产品销售费用率 一个财政年度内,发生或分摊到某个品种产品销售上的销售费用总额占该产品全部销售收入的比例。 分析与判断 根据定性或定量的分析结果,做出判断,形成决策依据。 份额 在一个财政年度内,单个制造厂商向市场提供的产品数量占所有竞争产品的当年总销量的比例。 G 高端市场 对彩电来说,定价在50 1兀之间的产品所针对的市场。 工厂毛利率 当年上市的新产品为制造环节创造的毛利空间估计。 供应商管理 随着经营规模的扩大,影响力沿着产业价值链的后向延伸程 度就成为YY的核心竞争力之一。成功地利用IT技术把关键部件供应商的资源供应计划和自己的信息系统联结在一起, 从而做到从整个价值链的角度来提高系统的响应速度和能力。 广告定位 通过比较各厂家所强调和宣传的广告形象,分析其广告策略的动向。 广告投入 通过比较每个财政年度各竞争对手的广告投入力度,分析其营销策略。 广告效果 通过比较各厂家的广告投入效果,优化自身的广告行为,提高广告运作效率。 关键管理人员 总经理必须直接关注的、对公司成功有重要影响的管理人才。 关键绩效指标(KPI) 由经营战略转化而来的,并用来衡量战略实施效果的绩效指标。 关键技术人员 总经理必须直接关注的、对公司成功有重要影响的技术人才。 关键人员 总经理必须直接关注的、对公司有重要影响的战略性人才。 关键人员组织气氛指数 通过对关键人员进行问卷调查,分析关键人员的士气和凝聚力,以掌握公司的各种管理政策和方法所取得的效果。 管理费用 行政管理部门在财政年度内发生的各种费用。 H 行业先进模式的跟踪 系统性地研究和分析当前行业先进模式的起源、演进过程,和它的优劣势,以作为对自身模式进行检讨的参照,帮助不断完善和改良自身的经营模式。 宏观市场形势特征 对所处行业和市场的宏观状况,影响行业和市场发展的重大因素做出概括,并关注这些因素的影响程度。 J 级别 根据市场发达和成熟划分市场的方式。 计划进度 根据IT建设项目的实施计划,当前应该达到的里程碑。 计划项目与进度 经营模式创新各阶段计划实施的项目的进展情况,用里程碑性的阶段性成果来衡量。 集 S 指XX集团有限公司。 技术发展趋势 由技术发展推动的市场需求变化趋势。 冢电全国冢庭拥有率 拥有某种冢电的冢庭数占全国冢庭数的比例。 冢电消费者钱袋份额 居民可支配收入用于冢电消费的比重。 加 夬周转措施 加快周转措施,主要包括加快存货周转措施和存货库龄分析,以及缩短应收帐款回收期措施和应收帐款帐龄分析。 奖励性 员工感到他们的优异工作得到认同并受到奖励,并且这种认同是建立在绩效的基础上,员工感到认可和表扬、激烈的批评 和批判的程度。 解决措施 针对组织建设方面存在的最突出的三个问题,拟定的解决办法是什么。 进取性 员工感到管理层强调绩效改进和尽心尽力的程度,包括人们感到设置的组织和个人目标虽具挑战性但可以达到的程度。 进展程度 研发项目已经完成的里程碑性的阶段性成果。 经销商 从事家电批发业务的中间代理,家电厂商通常通过它把产品送到各零售终端。 经销商满意度 经销商对XX销售公司提供的支持和服务的看法。 经销商平均销售额 经销商平均销售额=本财政年度回款总额/(期初经销商总数+期末经销商总数)/2] 经营模式 总结和概括各竞争对手的销售模式,关注其模式上的演化可能给XX带来的影响。 经营模式创新 系统地检讨现行模式、跟踪行业先进模式,根据市场走势对未来模式做出预测,从而有步骤地实施向未来模式转化进程。 对销售公司来说,经营模式创新主要指营销组织和客户资源 管理方面的改进和创新。 竞争对手 竞争对手分直接竞争对手和间接竞争对手,此处指的是直接竞争对手,即向市场提供和YY相同产品的其他企业。 竞争对手战略动向 对主要竞争对手在营销策略,新产品推出,制造和供应链管理策略,组织结构,关键人事变动等重要方面的变化和战略动向进行概括性的总结。 竞争对手销量最大者 对某个厂家的某一种主力机型来说,销量最大的厂家是谁,它在这个产品上的表现又如何? K 开发项目 单个新产品开发项目。 开箱合格率 销售现场开箱合格产品占全部产品的比例。 考核牵引什么 设计该考核指标的意图。 考核指标 对销售公司不同层次部门适用的考核指标分别是什么。 可合作性和开放性 外部联合开发的进展与内部资源共享的程度。 客户的平均费用率 本财年内该客户的费用总和占全部销售收入的比例。 客户满意度 以销售公司为例,客户包括两个层次的客户。一是经销商层次的客户,这是销售公司面对的直接客户,也是管理的重点;二 是消费者层次的客户,即终端客户。所谓的客户满意度就是分别针对这两类客户的满意度。 客户在地区巾场的占后举 本财年内该客户的销售收入数量总和占它所在地区市场总额容量的比例。 客户最重要的制造商 在该客户经销的产品品牌中,销售收入份额最大的品牌制造商。 空调市场容量倩计 一个财政年度内,市场对XX及其直接竞争对手提供的空调产品的总的需求量。 L 劣势 对比和关注各竞争对手销售模式上和营销策略上的弱点,尤其是分析这些弱点的成因和潜在的影响。 离职 在一个财政年度内,辞退或辞职的人次。 利润比例 一个财政年度内,一种产品创造的毛利占全部毛利的比例。 利润率目标完成率 本财年销售公司完成集团卜-达的毛利率目标的程度。通过该指标促进销售公司不断优化网络结构,改进经营模式,在盈亏平衡基础长追求销售收入的最大化。 利润总额 本财政年度内,王牌制造系统实现的利润总额。 利润总额增长率 本财政年度王牌制造系统实现的利润总额与上年同期相比的变化率。 亮点 在完成KPI指标和提升企业竞争力方面存在的三个最突出的成绩 灵活性 员工在工作场合中对约束的感受程度,包括对那些将会影响工作达成的不必要的规章制度、流程、政策和操作规定的感受程度,以及新的思想被接受的程度。 M 卖点 新产品或主打产品推广所强调的宣传主题和瞄准的市场兴奋点。 毛利 财政年度内的销售收入减销售成本 毛利空间 各厂商在某一种主打产品上能够得到的毛利率。 明确性 人人都知道部门目标及对他们的期望,并且了解这些期望和目标的相关程度。 模式创新过程 经营模式创新必须是一个深思熟虑的过程,既要明确当前模式的优劣势,又要明确模式创新的方向,还要能够看到模式创新各阶段可能存在的困难和风险。 目前市场表现 某种主打产品在本年度创造的市场业绩有多大。 N 难点与风险 经营模式创新各阶段已经或可能遇到的困难和风险。 年度总回款目标完成率 本财政年度完成集团卜-达的年度销售收入任务(按回款径计算)的百分比。通过该指标衡量销售公司整体业绩水平。 凝聚性 人们为自己属于组织而感到骄傲的程度。这在需要的时候能够产生特定的力量使人们相信每个人都升-个共同的目标而工作。 农村冢庭彩电拥有率 在所有农村家庭中,拥有彩电的家庭所占的比例 农村家庭电冰箱拥启率 在所有农村家庭中,拥有冰箱的家庭所占的比例 农村家庭家电消费支出份额 在农村家庭的可支配收入中,用于家电消费的比例 农村家庭洗衣机拥有率 在所有农村家庭中,拥有洗衣机的家庭所占的比例 农村人均可支配收入 农村居民可支配收入总和除农村居民总人数 P 帕雷托图 根据各产品对销售收入或毛利贡献水平排序的结果做出的 “收入份额-品种份额”或“毛利份额-品种份额”曲线。其中, “收入份额-品种份额”曲线接近“2-8”分布,即20%的品种贡献80%勺收入;“毛利份额-品种份额”曲线又被称为“鲸鱼曲线”,即部分产品不但不对毛利做出贡献,反而还会侵蚀其他产品创造的毛利。 排行榜 第三方权威机构每月正式发布的畅销产品排名统计结果。 排行榜指数 排行榜指数等于当月进入排行榜的产品综合加权值。计算方法如下:首先确定从A到第十名每个名次的权重,例如分别 为20,15,12,10,8,6, 4, 3,2,1;然后计算进入排行榜的每个产品的加权值,假设某个月一个第一名、一个第五名和一个弟十名,那么,每个月的加权值分别为20、8和1;最后,这些值的总和除总权数(80)就等于该月的排行榜指数,本例的排行榜指数等于0.36。分析每个月的加权值走势就可以大致看出每个月的畅销产品表现变化。 批次合格率 一个批次中的不合格产品数占整个批次产品数的比例。 平均价格 平均价格是指分产品规格,按数量计算的价格加权平均值。通过比较各竞争对手在同类产品上的平均价格水平,分析各厂家的价格政策走向。 平均收入水平 同类人才在XX的当前平均收入水平。 Q 前20%B种毛利占全部产品毛利的比重 对一个财政年度内各种产品的毛利贡献多少进行排序,在全部产品品种中,排在前20%勺全部产品贡献的毛利总和占全部毛利的比重。通过该指标分析产品和业务组合的毛利贡献结构。 前20%B种销售收入占全部销售收入的比重 对一个财政年度内各种产品的销售收入多少进行排序,在全部产品品种中,排在前20%勺全部产品销售收入总和占全部销售收入的比重。通过该指标分析产品和业务组合的收入结构。 其他二级公司 指XX集团内的其他相关兄弟单位。 去年全年 去年年底完成的KPI目标水平。 全年挑战目标 年初为年底制定的、应该竭尽全力才能到达到的目标。 渠道 根据产品从制造厂商流通到消费者手中的通道划分市场的方 式。 渠道个案分析 每类渠道进彳1个典型的个案分析,把握渠道的演化趋势。 渠道(客户资源)管理措施 逋过比较各竞争对手在/、同渠道上的走货量结构及其变化情况,把握各厂家的渠道管理策略。 渠道模式演进预测 分析各主流渠道的走货量及其结构变化趋势,预测未来的渠道模式走向。 R 人均创利 财政年度内的全部净利和当期员工平均人数之比,该指标鼓励公司雇用局素质人才。 人均回款 本财年销售公司回款总额与全年员工平均人数之比。其中, 员工平均人数=(上年12月末员工人数/2+本年1月末员工人数+...+本年12月末员工人数/2)/12销售公司在性质上属于渠道组织,因此,效率是其生存和成功 的关键。本指标的设立旨在促进销售公司提高效率。 人均毛利 本财年销售公司毛利总额与全年员工平均人数之比。其中, 员工平均人数=(上年12月末员工人数/2+本年1月末员工人数+...+本年12月末员工人数/2) /12 人均销售收入 财政年度内的销售收入与当期员工平均人数之比。 人均费用 财政年度内的销售公司全部费用与当期平均人数之比。 人均研发费用 财政年度内的全部研发费用与研发队伍当期平均人数之比。 人数 通过关注和对比各竞争对数的营销队伍规模,比较各公司的效率。 人员结构变化 为满足组织改革需要而发生的人员结构变化。 S 上半年产品被投诉次数/上半年销量 上半年收到的最终消费者对XX产品质量和售后服务的有效投诉次数与同期全部销售数量之比。 上市时间 研发项目的在研产品计划的上市时间。 设计完成时间 研发项目计划的完成时间。 生产计划完成率 当期实际产量与当期计划完成产量之比。 省会城巾 主导地区消费潮流的各省省会所在地市场。 市场潜力 单个产品型号所处的生命周期状态,反映为在未来一段时间内潜在的市场需求量,或超过一定水平的市场需求量能够持续的时间。 市场容量 一个财政年度内,市场对XX及其直接竞争对手提供的某种产品的总的需求量。 市场数据 有美市场容量和影响市场容量和结构因素的数据。 市场细分 根据渠道、地区、消费者需求特征进行市场细分,以便根据不同细分市场的/、同特征,米取特殊的措施和策略。 市场需求趋势 由市场消费心理变化拉动的市场需求变化趋势。 市场走势和未来模式 系统地分析市场需求和技术发展趋势,对经营模式创新的目标模式做出判断。 实际进度 IT建设项目当前实际到达的里程碑。 实施效果 经营模式创新过程中各阶段完成的计划项目所取得的效果。 收入 YY或它的竞争对手在直接竞争产品上的总销售收入。 收入比例 一个财政年度内,一种产品销售收入占全部销售收入的比例。 数量 名厂家在臬种蕖道上的终端机构数量,逋过这个指标招提名厂家在各种渠道上的规模。 数字化产品投入比重 在当年投入的全部研发费用中,用于数字化产品的研发费用所占的比重。 损益表 一个财政年度内的营业收入与其营业费用进行配比,以计算出企业在该财政年度内的税后净利润。 T 特大城巾 指北京、上海、深圳这样的主导全国消费潮流的地区市场。 提高产品质量 产品质量是进入市场的“门票”,持续提高质量意识和管理水平是保持竞争力的必要条件之一。 提高经销商和消费者满意度的措施 已经实施、正在实施或即将实施的提高经销商和消费者满意度的具体措施。 提高人均效率措施 通过持续提高队伍整体素质,加大人力资本投入提高人均效率。 提图生产举 生产率的提高是扩大利润空间的源泉。 投诉次数 本财年经销商对销售公司工作的有效投诉次数总和。 推出时机 当年上市的新产品上市时间在一个销售周期中的位置。 W 王牌制造毛利率 用毛利率水平来衡量YY当前经营模式的效率。 网点 该客户自身拥有的网点数。 网络覆盖深度 各竞争对手自己的销售网络在从城市到农村和从厂家到销售终端两个方向上的延伸程度。 万元工资销售收入比例 财政年度内的全部销售收入与当期全部工资成本的万元数的比值。该指标反映的是方兀工资的投入产出效率,鼓励公司提高员工整体素质和能力。 为后年新产品的投入 当年发生的研发费用在后年上市的新产品开发项目上的投入量。 为明年新产品的投入 当年发生的研发费用在明年上市的新产品开发项目上的投入量。 未完成计划的原因 碰到了什么问题,原因是什么,打算的修正办法是什么。 X 向未来模式转化进程 研究向模式创新的目标模式转化的可能性,有步骤、有计划地实施向未来模式的转化。 系统柔性 系统在不同产品或产品线之间切换的可能性和难易程度。 细分市场定位 主打产品或当年推出的新产品所瞄准的细分市场。 细分市场占用举 当年上市的新产品在所瞄准得悉分市场中所占有的份额。 吸引和留住关键人员 本财年所采取的吸引和留住关键人员所取得的效果。 先进性评估 实施中的IT项目所米用的技术解决方案的先进性。 现行模式的检讨 系统性地分析和检讨当前经营模式的起源、演化和优劣势,研究如何不断改良和完善现行模式,不断挖掘其潜力。 项目管理水平 结构化产品开发过程管理水平及团队工作效率。 乡镇和农村 向向农民和小城镇居民的市场。 最终消费者对XX产品和售后服务的满意情况。 销量 YY或它的竞争对手在竞争产品上的总销售台书。 销量比例 在一个财政年度内,一种产品的销售数量占全部产品销售数量的比例。 销量变化 与上年同期相比,该产品今年的销售数量的变化率。 销量波动 分析历年销售量的变化情况,预测下一年度该产品的销量变化。 销里与利润贝献率 每种主力机型对全部销售收入和利润做出的贡献比例。 销售费用 企业财政年度内在销售产品的过程中发生的各项费用。 销售计划完成率 当期销售量与当起计划销售量之比。 效果 对当前、行业先进或未来模式的效率做出的衡量。 新产品定位 当年推出的新产品所瞄准的市场区隔。 新产品开发 新品率 加大研发投入、提高研发投入产出效率,不断提升产品化能力和项目管理水平。 上市一年内的产品均指新产品,新产品销售收入占总收入比率的百分比。 新产品推出节奏 新产品首次上市时间、批量生产时间和产品销售周期之间的关系。 新增数 在一个财政年度内,新招聘或提拔到关键人才岗位的人次。 洗衣机市场容量估计 一个财政年度内,市场对XX及其直接竞争对手提供的洗衣机产品的总的需求量。 Y 研产销一体化 打通研、厂、销环节之间的壁垒,提图整体响应市场能力。 研发计划完成率 当期按计划完成的研发项目数占当期计划完成的研发项目数的比例。 研发人数 整个研发环节的当年平均员工人数。 研发投入 当年投入的研发费用总和。 研发投入占销售收入的比例 当年投入的研发费用总和占当年销售收入的比重。 业界最佳毛利率 用毛利率来衡量业界效率最高的经营模式的效率水平。 业内平均水平 同类人才在当前市场上可能得到的平均收入水平。 业务组合优化策略 优化业务结构,提高运作效率的措施。 已取得效益 完成IT项目或达到某个里程碑时机已经取得的效益评估。 意见反馈 为了完成全年目标,需要集团提供哪些方面的支持,需要其他部门或二级公司提供哪些协作和配合。 应收帐款结构和帐龄分析 分析每个月月底应收帐款余额的结构,分析不同帐龄的帐款金额和占全部帐款的比例。 应收帐款平均回收期 本财年回款总额与月度应收帐款平均余额之比。 应收帐款总额 月底应收帐款余额的总和。 营销策略与效果 比较竞争对手在组织营销工作中米取的组织结构、员工队伍、网络覆盖策略、价格政策、广告政策等方面的差异。 营销组织改革 为了适应渠道经营模式的变化,销售公司已经和正在实施的 组织和管理改革。营销组织改革包括组织结构与层次变化、人 员结构变化以及考核指标列示等方面的内容。其中,组织结构 变化通过组织结构图的变化来反映业务模式的演化;人员结构变化通过员工结构变化反映资源投入变化;考核指标说明考核所牵引的内容,即组织各功能部门围绕什么重点开展工作。 优势 对比和关注各厂家的销售模式的优势,尤箕是注意这些优势的成因、演化趋势以及其潜在的影响。 预期效益 完成IT项目或达到某个里程碑应该取得的效益。 预算 年终做出的对未来一年的经营结果的预测。 预算调整 根据中期述职情况和结果对上年终对本年全年做出的预算进行调整,其中包括为保证实现修正后的预算目标而调整资源的分配。 月平均提货次数 本财年,经销商全年提货次数总和的十二分之一。 月平均提货金额 本财年,经销商全部提货金额与全部提货次数之比。 Z 在该客户的费用率 本财年,该客户最重要的制造商给该客户的扣点。 在该客户的销量 本财年,该客户在它的最重要的制造商的产品上的销售数量。 在该客户的销量占地区市场的比重 本财年,该客户在它的最重要的制造商的产品上的销售数量占该制造商在当地市场销售量的比例。 增长趋势 根据历年和当前情况,对不问的销售渠道或在不同级别的地区市场的走货量的变化做出估计。 责任性 员工感到取得很大的授权程度,包括无须做每件事都需要向上司汇报和感到自己全权对工作结果负责的程度。 整机装配线不良率 当期征集装配生产线不良产品数与当期生产线全部装配产品数之比。 中端市场 对彩电来讲,定价在30~50之间的产品所瞄准的市场。 中期述职 “中期述职”是在每年7月中旬,各二级公司总经理就上半年关键绩效指标和经营计划的完成情况、市场竞争环境的变化、收入增长与核心竞争力提升的关键措施及其实施效果、经营创新与管理变革的进展,以及对全年计划目标的修订和承诺等内容向集团述职。使集团能够清楚各子公司总经理的思路,评估其策略和措施,从整体上把握当年经营战略和目标的实施和完成情况,及时调整资源的分配,确保年度经营目标的实现。 主打产品 各厂家销量最大的三种产品。 主力机型市场表现 对彩电来说,每个规格销售量排在前三名的机型的市场表现。 专责店 按照品牌厂商的要求组织的专门经营该固定品牌产品的销售终端。 专业零售网 直接向家电制造厂商进行集中、大量米购,并具有自己的终端 家电销售网的商家。专业零售网的兴起将对家电也产生重要的影响。 准备状况 公司实施IT建设项目应该具备的前提条件的准备情况。 主渠道客户资源 专卖店、大商场、经销商和专业零售网等主流形式渠道的客 户。 主营业务成本 主营业务的销售成本。 主营业务收入 主营业务的销售收入。 资金沉淀率 在一个财政年度内,流动资金用于固定投资和弥补亏损的紫荆占用额占全部流动资金总和的比例。 资金周转率 本财年销售收入总额(按回款计)与销售公司资金平均占用额之比。其中,资金平均占用额=本财年各月末资金占用额之和/12。通过该指标,促进销售公司加快存货和资金周转,提高资金利用效益,规避市场风险。 总库存金额 月底全部库存产品按入库成本价格计算的总金额。 总库存数量 月底全部库存产品数量。 总结工作会议次数 在模式创新过程中,分别召开的有建设性的检讨现行经营模式、跟踪行业先进模式、预测市场走势和未来模式以及研究如何向未来模式转化的总结工作会议的次数。 总体策略 总体策略是王牌制造系统在产品开发、制造和推广方面的策略与关键措施的概括陈述。它反映了王牌制造系统的经营思路,是整个述职报告的核心。总体策略的陈述要尽可能精炼和简洁,以后各个部分内容都是围绕着这个纲领性的陈述展开的。 不同事业方向、或处于不同发展阶段的二级企业,面临的生存与发展的紧迫问题各不相同,因此,相应的经营思路也是不一样的。体现在中期述职报告中,就会具后不同的策略与措施或者在同类措施中采取小向的侧重点。 总体策略的表述方式建议采用以下形式: 针对什么机会或问题,采取什么措施,达到什么目的 "针对什么机会或问题” 竞争策略应当明确地指向市场机会、与竞争对手的差距或存在的主要问题 “采取什么措施”一一策略与措施必须具有创新性和竞争力,是可行的和有资源保证的 “达到什么样的目的” 目的应当是具体的,可以量化为指标的 组织建设 公司的战略规划、组织设计、岗位设置、人事调配和激励等经营管理活动。 组织建设最突出的三个问题 按照重要度次序列出公司在组织建设方面存在的三个最突出的问题,并对这些问题的原因进行分析。 组织结构 各厂家组织销售队伍的形式和结果,可以附图说明。 组织扩张 个案对象自身的网点数量、地域覆盖情况。 组织学习与成长 直通率 组织学习与成长主要围绕着员工能力和素质,IT建设项目展 开,其中重点是吸引和留住关键业务人才、关键管理人才和关 键技术人才的措施和效果,提高员工整体素质的措施和效果,重大的IT项目的进展评价等。 原材料制成合格成套产品的比率- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 常用 绩效考核 指标 KPI 对照 模板
咨信网温馨提示:
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【w****g】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【w****g】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【w****g】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【w****g】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。
关于本文