审计局XX年工作总结6篇 .docx
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2.立足基点,深化财政预算执行审计。以摸清财政底数,提高财政资金使用绩效、保障公共资金安全为目标,财政同级审重点关注政府预算体系完善情况、国有资本预算编制、调整和执行情况、转移支付资金预算管理和使用情况、财政体制运行情况、政府债务管理情况等。围绕部门预算编制及执行、政府采购、国库集中支付等改革措施落实情况,结合县直单位财务管理状况、乡镇政府财政状况,注重从体制、机制上提出审计建议,为规范财政收支行为、推动财政体制改革发挥了积极作用。报告期内,共对20个单位6个项目进行了审计及延伸审计调查。特别是对县财政本级预算执行方面,从管理角度提出科学的、细化的、有针对性的审计建议。 3.突出重点,推进领导干部经济责任审计。坚持把经济责任审计作为反腐倡廉的重要手段,围绕对权利运行情况,特别是对重大经济运行的决策、重大资金的使用,以及中央“八项规定”的落实情况进行严格审计监督,今年受县委组织部委托,共对4名县管领导干部进行离任经济责任审计,审计中,继续贯彻落实“两办”规定及其实施细则,以促进领导干部推动科学发展和守法守纪守规尽责为目标,在监督权力运行的同时,着力发挥审计推动全面从严治党的作用,认真履行党风廉政建设和反腐败工作中的主体责任,对发现违法违规问题做到“零容忍”,为县委选任干部、促进领导干部更好地践行新发展理念,依法作为、主动作为、有效作为提供监督保障。 4.着眼热点,抓好重点资金和重点项目投资审计。一年来,以规范政府投资项目建设行为、促进提高资金效益和项目管理水平为目标,先后开展了xx县初级中学迁建项目-3X、4X学生宿舍楼工程、2014年xx县农村安全饮水工程竣工结算审计等两个计划内项目,累计送审金额2490万元,审计核减95.76万元,平均核减率3.8%。完成临时项目审核377个(其中:中介协审项目74个),审核工程投资额51381.61万元,核减工程投资额2556.19万元,核减率4.97%。为财政节约了巨额资金,充分发挥了审计机关在控制重大项目成本、加强项目管理中防腐倡廉的作用。 5.直面难点,注重审计结果运用。一是加强审计整改。健全责任机制,由审计组长对审计整改情况进行跟踪督促,确保审计整改工作落到实处。着力构建整改联动机制,及时将审计整改的进度情况向县政府报告,合同相关部门组成联合督查组对整改落实不及时的单位进行督查,对账销号,增强审计整改合力,同时将审计过程中发现的重要问题以审计要情的方式专门向县政府报告,今年累计上报审计要情两篇,对全县项目建设存在内控制度不全疏于管理和项目资金滞留大、挂账时间长等问题提出针对性建议、对策,为主要领导宏观决策和微观管理及时提供建设性审计意见和建议。二是推进审计公开。明确审计结果公开的基本要求、编审流程、时限等,扩大审计公开的范围,提高审计公开操作的规范性。目前累计发布审计结果公告5篇。 (二)基础工作开展情况 1.狠抓思想建设。通过定期召开会议、集中教育等形式,组织审计干部职工围绕审计新常态和机关建设中的重点难点问题,开展思想讨论,统一思想认识,明确工作方向。根据县委要求,积极推进“两学一做”学习教育常态化、制度化,紧密结合审计工作实际,利用学习习近平总书记系列重要讲话精神“讲习所”,认真贯彻落实各项学习任务,及时上报专题教育工作开展情况。 2.狠抓制度建设。先后完善出台了《xx县审计局服务承诺制》、《xx县审计局首问责任制度》、《xx县审计局限时办结制度》、《xx县审计局“三重一大”决策制度》、《xx县审计局重大事项报告制度》和《2018年度审计项目计划》、和《xx县审计局社会中介机构参与投资审计工作管理办法》,编制和优化行政权力运行流程,用制度规范审计行为,将各项工作任务分解落实,有序推进。 3.狠抓党的建设。 局党组、局支部始终坚持党要管党,从严治党的方针,贯彻“为民、务实、清廉”的要求,紧紧围绕党支部“五个好”和党员“五带头”,以“学习强素质,审计促发展”为主题,以“规范化、示范化、品牌化、信息化”建设为机关党建工作的总思路、总载体、总抓手,着力打造党建品牌规范化建设,努力提高机关党建工作科学化水平。一年来,局党支部积极贯彻落实“三会一课”、“党员固定活动日”、“机关党员到社区报道”、“民主评议党员”等制度,按期召开组织生活会、民主生活会,认真开展批评与自我批评,确保组织生活质量不断提升,以党的建设促进审计各项工作全面提升。同时,高度重视XX市基层党建工作信息化综合服务平台和全国党员管理信息系统的信息录入工作,安排专人具体负责,确保信息录入规范、准确、及时。 4.狠抓作风和廉政建设。始终把廉政建设作为高压线,层层落实主体责任。制订《xx县审计局2018年党风廉政建设工作计划》,主要领导主动与县委、县人民政府和市审计局分别签订《党风廉政责任状》,与各股室负责人签订《廉政责任书》,层层传导压力,切实履行“一岗双责”,把纪律和规矩挺在前面,严格带头遵守中央“八项规定”和审计“八不准”,严格执行廉政承诺、廉政谈话提醒等制度,勇于开展批评与自我批评,自觉接受各方面监督。严明上下班考勤及日常工作纪律,进一步加强机关作风效能建设,严格管理参与政府投资项目审核工作的社会中介协审机构,进一步降低潜在风险,提高审计工作质量。根据县委巡察监督工作要求,选派2名干部参加县委巡察工作领导小组和巡察小组,服务和推进反腐倡廉建设。 5.狠抓扶贫脱困。坚持精准帮扶、精准脱贫的原则,每月都深入联系村走访调研,看望慰问困难群众,通过各种途径努力为联系村争取项目资金。主要领导身体力行主动带领干部职工深入联系村和联系对象开展调研走访活动,了解群众生活生产情况,切实为群众解决实际问题。截止11月28日,累计捐赠、帮扶联系村折合资金23800元,帮助联系村基础设施建设、文化建设、产业帮扶等,力所能及为基层群众办实事、做好事、解难事,七一期间还慰问了联系贫困户6位老党员,送上每人300元慰问金,带去了党的关怀,增加他们脱贫奔康的信心。今年将完成所联系的八桂乡谭合村21户贫困户脱贫任务,我们将以高度的责任心,尽最大努力帮助帮扶户脱贫奔康。 6.狠抓文明及法治创建。开展学先进典型和道德模范活动,引导广大党员干部“学榜样、讲文明、树新风”。11月10日在县委党校组织开展全县道德讲堂总堂审计局专场活动,活动以“爱岗敬业、无私奉献”为主题,邀请县敬业模范赵京龙老师现场讲述他自己的感人故事,让参会者受到一次心灵的洗礼。认真做好志愿者登记注册工作,完善志愿服务队伍建设,积极推荐评议身边好人。营造良好的学法用法氛围,进一步强化法治创建活动。 二、存在困难和问题 回顾一年来的工作情况,我们取得了一些成绩,但与上级的要求和群众的期望相比,还有一些差距:一是复合型审计人才的培养与上级的要求还有一定差距;二是绩效审计开展还不够深入;三是审计创新方法方式及计算机辅助审计运用不足,项目审计效率不高;四是审计任务繁重与审计力量不足矛盾突出。审计任务日趋繁重,审计专业人手不足,影响了审计工作的进度。 三、2019年工作计划 2019年,我局将认真贯彻落实党的十九大以及中央、自治区、市、县经济工作会议精神,紧紧围绕县委、县政府中心工作,进一步深化审计内容、创新审计管理和提升综合素质,更好地服务于xx经济社会建设。 (一)服务大局,加强审计监督。一是进一步深化部门预算执行审计,将部门预算执行审计与专项资金审计、绩效审计相结合,重点关注各部门预算单位管理的民生、资源环保等领域专项资金使用是否产生预期效益。二是进一步深化领导干部任期经济责任审计,在关注被审计单位财政财务收支的基础上,突出关注被审计领导干部推动本单位(部门)经济事业发展的情况。三是进一步深化投资审计,着力探索投资审计转型,使投资审计由目前的审价为主转型为审价、程序并重的投资审计全过程事后监督。四是进一步深化财政扶贫专项资金审计,加强扶贫资金审计监管,整治和查处扶贫领域的职务犯罪,对挤占挪用、层层截留、虚报冒领、挥霍浪费扶贫资金的,从严惩处,让扶贫资金在阳光下运行,确保资金使用管理的精准性、安全性及高效性,让有限的资金发挥最大的效益,为全县战胜脱贫攻坚战发挥审计应有作用。五是进一步深化扶贫建设项目监督检查。加大对整村推进、易地扶贫搬迁、特色产业发展、生态建设、村级道路畅通、饮水安全、危房改造、教育卫生等扶贫开发重点项目建设和运营效果的审计力度,重点揭露脱离实际、盲目决策,以及后续管护缺失等原因导致扶贫项目建成后废弃闲置,造成重大损失浪费、重大环境污染和资源毁损等突出问题,促进扶贫重点项目发挥实效。六是进一步发挥审计建设性作用,加强对审计发现的普遍性和典型性问题的综合分析,力求从体制、机制和管理层面提出建议和意见,积极促进审计意见和建议转化为党委政府的政策措施,促进各项制度的建立完善。 (二)夯实基础,推进科学管理。加大审计力量、项目管理、组织实施、成果运用等统筹整合力度,切实增强审计监督的整体性、全局性和协调性。积极探索适应经济发展新常态和符合审计工作需要的综合审计模式,形成审计内容范围、审计资源整合、审计作用发挥等组织管理“一体化”,实现单点离散审计向多点联动审计、局部审计向全覆盖审计、静态审计向静态与动态审计相结合、事后审计向事后与事中审计相结合、现场审计向现场与非现场审计相结合、微观审计向微观与宏观审计相结合的“六大转变”。 (三)提升效能,加大成果转化。完善审计结果运用机制,推动审计发现问题整改和问责。落实问题整改的责任主体,加大跟踪督查力度,着力解决审计整改“最后一公里”问题,帮助被审计单位纠正问题,推进建章立制。加大审计结果公开力度,全面推动被审计单位公告整改结果。及时向党委、政府报送审计重要信息,发挥好决策参谋作用。 【篇二】 2018年,在区委区政府正确领导和上级审计机关指导下,我局围绕“基层治理质量年”等区委区政府中心工作和老百姓关注的热点,依法履行职责,有重点有步骤地推进“审计全覆盖”,各项工作取得较好的成效。 一、2018年基本工作情况和主要亮点 全年按区政府、市审计局、省审计厅逐层审定批准的计划完成260项审计项目,共审计(调查)56个单位,查出违规问题金额763万元,损失浪费金额978万元,管理不规范问题金额36.34亿元,核减工程造价1.42亿元,提出审计建议686条(其中被采纳意见570条);出具审计移送处理书4份,移送违规违纪线索4条,移送处理金额5.03亿元;通过区政府网站向社会发布审计结果公告216篇。 (一)以踏石有印,抓铁留痕的工作态度,顺利完成八项重点工作。 1、联合组织召开2018年xx区政府廉政工作暨审计工作会议。姚任书记、敏华副区长会上要求各各街道、各部委办局单位一把手要带头落实,全面抓好廉政工作和审计工作。 2、全面实施2016年度区本级预算执行和其他财政收支审计。审计深度和广度都有所增加,审计工作报告获区人大常委会高度肯定。区领导批示我局牵头严格督办整改,区里成立专门的整改领导小组,由区相关领导任组长和副组长,23个相关街道和区直单位主要领导为成员,严格督促各部门制定整体联动、多层级表格化和数字化整改方案,并倒排时间,严格考核。审计工作助推了《XX市xx区人大常委会关于加强对审计查出问题整改工作监督的暂行办法》的新出台,区人大首次对审计查出36个问题的整改情况逐一进行满意度测评。 3、稳步推进领导干部经济责任审计。围绕“权力运行”和“责任落实”两条主线,强化权力运行的监督制约。全年完成对福永街道、妇联、环保水务局等7个单位领导干部的经济责任审计,所有审计项目向区政府提交审计结果报告,为区委区政府选人用人提供参考。 4、围绕民生开展3项绩效审计。通过公开征集意见,围绕老百姓关注的热点,2018年开展xx区教育费附加2015至2016年管理和使用情况绩效审计、xx区西部活力海岸带示范段—西乡街道西湾片区景观提升工程绩效审计和xx中心区图书馆绩效审计。通过审计,为区政府决策提供合理化审计建议,促进政策落实和制度完善。年度绩效审计工作报告将于2019年2月中旬前报区人大常委会。 5、积极开展政府投资项目审计。全年按计划完成政府投资项目工程竣工决(结)算审计项目238个,送审资金45.70亿元,核减工程造价1.42亿元;告知性工程备案311笔,涉及备案金额5.93亿元。此外,在6个街道中各选择1个投资规模较大、社会影响显著的“十大工程”开展全过程跟踪审计。审计项目和送审资金量,在全市各区排名靠前。 6、强化国有企业和国有资本审计监督。2018年是我区宝投集团、xx建投集团、xx产业集团、xx实业集团四大区属国企正式集团化的第一年,我局对宝投集团、xx建投集团、xx产业集团2016年度资产、负债和损益情况实施审计,共提出11条审计建议,并将审计情况形成专题报告,编印《审计要情》提交区领导研阅,供决策参考。审计结果作为集团主要负责人年度考核参考依据。 7、开展重大政策措施落实情况跟踪审计。采取按季度、分专题的方式,精心挑选“治水提质”、“街道发展战略”、“大气环境质量”和“强区放权”等区中心工作开展跟踪审计,审计结果获区政府高度重视。 8、助推完善区切块资金管理机制。开展区切块资金使用情况调查,发现存在部分项目前期工作质量不高、执行基本建设程序不够严格、工程进度不够理想、资金执行率偏低和资金沉淀严重等问题,提出助推完善区切块资金管理机制的多项意见建议,引起上级领导的关注。张虎同志对我局《审计建议规范切块资金管理提高资金效益》一文还作出了批示:“请财政委阅研”。 (二)凝神聚气,集中智慧,妥善处理“四项首次性工作” 1、审计计划“首次”纳入全省统一管理,跟踪落实确保执行率。省以下审计机关人财物改革试点工作开展后,2018年开始实施全省审计计划统一管理,完成情况纳入年度绩效考核。通过局领导带队走访、清理历史遗留项目、规范已申报项目、加强催办未送审项目以及科学谋划明年预送审项目等,多举措推动审计项目计划的落实。 2、审计报告“首次”提交市审计局审定。按照全省统一部署,强化上级审计机关对下级审计机关的领导,2018年首次将区本级财政预算执行情况的审计工作报告提交市审计局审定,市局从报告格式是否规范、内容是否完整,反映审计机关重要工作任务完成情况是否全面,反映问题的事实表述是否清楚、定性是否准确,审计评价和审计建议是否适当等方面对我区的报告进行审定,有效保护审计机关依法独立行使审计监督权。 3、党政主官任期经济责任异地交叉审计“首次”在我区开展。审计期间,审计署深圳特派办郝士坤副特派员、XX省审计厅何丽娟厅长、陈剑副厅长,纪检组长张穗汉、副巡视员肖炳祥等分别率队莅临我区调研指导审计工作。姚任书记、敏华副区长也曾带队到佛山,到审计厅沟通汇报工作。上级审计机关对我区各项工作给予较高评价。 4、国家、省、市审计机关“首次”同时到我区开展多项目、多人次审计。我局集中全局精干力量,协调各部委办局,做好审计期间的配合协调工作,工作成效获上级审计机关肯定。 (三)勇于创新,开拓进取,实现五大工作新突破。 做好常规性工作是基础,完成“首次工作”挑战是保障,开拓创新,呈现新时代、新局面是目标。 1、党建引领,首创“党建+业务”审计新模式。将2018年确定为“党建质量提升年”,坚持党建、业务两手抓,全面从严治党,深入推进审计机关党建工作。区委常委、纪委书记张现军同志对《我区审计紧扣五个“着力点”深入推进机关党建工作》一文作出批示:“审计局两手抓推进党建工作的做法值得借鉴”。一是科学部署从严治党举措。研究制定《xx区审计局党支部“党建+业务”双同步实施方案》,包括4方面共17条工作任务,做到与审计工作同部署、同研究、同推进、同考核。二是不断强化思想理论武装。通过开展“支部书记讲党课”、“两学一做”大家谈、“微党课”等形式将推进“两学一做”融入日常、抓在经常作为重点任务,全面强化党员干部理想信念。三是推动党建工作机制创新。局党组严格执行重大事项报告制度和党建工作汇报机制,同时建立党组统揽全局、支部组织落实、党小组具体落实的工作机制,在各业务科室成立6个党小组,将党建责任落实到审计业务中。在派出时间较长的审计组,成立临时党小组。进一步完善党组议事规则、党组工作规则、“三会一课”、党支部工作制度和谈心谈话等6项制度。四是激发基层党建工作活力。与区建筑工务局开展结对共建活动,共同开展工程建设领域的廉政教育讲座、政府投资项目审计座谈等,实现良好的党建合作和业务交流。通过开展爱国主义教育“主题党日”活动和参观文天祥廉政教育馆、毛泽东手书诗词展等多形式开展丰富党内活动,激发基层活力。五是健全廉政建设长效机制。全面排查内部36个行政和廉政风险点,制定108条防控措施并分责到人,实行全流程防控;制定《行政执法岗位责任制》,明确工作职责、要求、纪律和责任。完善审计计划、执行、审理和整改“四分离”的工作机制,编制周密廉政风险防控“网”,堵塞漏洞。 2、制度约束,首创审计整改新局面。屡审屡犯是审计过程中的一个顽疾,为提高审计监督成效:一是建立审计整改回访制。局领导带队回访发现问题较多的被审计单位,督促被审计单位按照审计意见和建议规范管理;对屡审屡犯或有条件整改而不整改的,及时抄报组织和监察部门,提请区领导进行诫勉谈话。二是撰写专题报告供决策参考。狠抓政府投资项目审计发现问题整改落实工作,对近两年发现的计划执行率偏低,造价管理、工期管理、招投标管理等问题进行梳理分析,形成调研报告,供领导参考。三是借力区人大监督。按照区人大常委会出台的《XX市xx区人大常委会关于加强对审计查出问题整改工作监督的暂行办法》,加强对区2016年财政预算执行审计工作报告,绩效审计工作报告的审计整改跟踪督办,形成监督合力。 3、巧用技术,首创经济责任审计管理信息系统。以“数字xx”平台为依托,联合区委组织部在全市审计系统率先建成经济责任审计信息系统,将全区92个经济责任审计对象纳入其中,全面提升经济责任审计质量。一是以推进经济责任审计全覆盖为主攻方向,建立预警提示功能。系统按照“离任一年内”和“任职超过两年”的标准,对所有被审计对象进行实时监控,确保不因超过审计时限而漏审。二是以加强审计“回头看”为主攻方向,建立项目查询“两条线”。系统将全区近十年来的所有经济责任审计项目资料全部纳入其中,既可查询被审计对象在不同单位的经济责任审计情况,也可查询同一单位不同“一把手”的经济责任审计情况。三是以提升审计成果运用为主攻方向,建立信息汇总一键生成。系统可以按照使用者的具体需求,自定义生成各类不同审计信息汇总表,有针对性地提取违规使用财政资金、虚报和隐瞒转移收入、非金额计量问题个数等重点数据进行采样分析。四是以强化审计人员监督为主攻方向,建立审计全程信息查询。将审计通知书、审计底稿、审计方案、取证单、审计报告等审计全过程信息纳入系统,实现经济责任领导小组对经济责任审计工作的全链条监督。 4、健全体系,实现审计质控闭环管理。按照计划、执行、审理、整改“审计四分离”的有关要求,完善内部审计质量控制体系,争取总审计师、审理科的批复到组建,明确审理机构工作职责、审理工作运行流程,全面规范审理行为。通过加强对审计审理的统筹,检查和督导,落实《国家审计准则》分级质量控制体系的要求,实现审计质量控制的闭环管理。 5、融入新时代,创建微信公众号。适应新媒体,树立新形象,通过微信公众号及时向社会发布审计最新动态、审计要闻及相关专业知识,及时发布审计工作新要求,传播新动态,展示新风采,不断提升审计社会影响力。对特色亮点审计工作及时进行挖掘、总结和报送。有3篇信息分别获张虎、子平和现军同志批示。全年刊登在市信息快报、xx信息快报、深圳审计信息网和xx日报等各类平台的信息共153篇次,其中有3篇信息分别获张虎、子平和现军同志批示;编印《审计要情》3期,其中题为《“街道发展战略”重大建设项目五方面问题凸显》的要情获姚任书记批示。 二、2019年工作计划及重点 2019年,我局将以党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神为指导,在上级审计机关的领导下,继续紧紧围绕区委区政府中心工作,聚焦重点领域和关键环节,加大力度将重大项目审深审透,着力在促进政策落实、促进提高绩效、促进深化改革、促进反腐倡廉等方面履行好审计监督职责。2019年我区计划重点开展以下工作: 一是科学编制2019年审计计划,进一步强化计划督办管理。 根据上级审计机关重要文件和区中心工作,加强与各建设单位沟通,科学研定审计计划。同时进一步强化计划执行督办管理,对审计阶段的各关键节点设置完成时限,狠抓工作落实。 二是开展区本级预算执行和其他财政收支审计。着眼大预算审计,涵盖区本级预算执行情况、部门及街道预算执行情况、国有土地使用权出让收支情况、税收征管、专项资金、区直属国有企业审计和政府投资审计等6项。积极主动向区人大汇报沟通,充分酝酿,确定2019年预算执行和其他财政收支审计单位和对象,实施更有利的审计监督。 三是围绕国家、省、市、区中心工作,认真做好上级交办任务。坚持围绕中心,服务大局,继续开展重大政策贯彻落实跟踪审计,治水提质、排水管网正本清源、优质饮用水入户工程、“双宜小村”、精准扶贫等审计监督。 四是拓宽审计覆盖面,开展绩效审计项目。围绕区重点工作和民生关注,充分听取人大财经工委意见,进一步拓宽审计覆盖面,深化审计内容,探索开展大绩效审计。 五是扎实推进经济责任审计工作。严格落实2018年7月省纪委、省委组织部等8个部门联合出台的《XX省经济责任审计项目管理办法(试行)》有关规定,依托区经济责任审计信息系统,进一步规范我区经济责任审计。按照上级统一部署,积极推进领导干部自然资源资产离任审计,将自然资源资产纳入经责审计报告模块,对被审计领导干部任职期间履行自然资源资产管理和生态环境保护责任情况进行审计评价。 六是按照新规定强化政府投资项目审计。目前,按照全国人大常委会法工委、省人大常委会的有关要求,XX市人大常委会、市政府正对《深圳经济特区审计监督条例》、《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》等法规、规章(“三条例两办法”)分步修订,修订后,政府投资项目审计将退出“以审代结”,并从2019年1月起设定一年的过渡期。我局将围绕区中心工作积极配合做好过渡期内有关工作,确保我区政府投资项目审计监督机制调整顺利过渡。 七是强化国有企业和国有资本审计监督。继续开展区直属国有企业年度资产、负债及损益情况实施审计,全面掌握企业真实经济运营状况,分析原因并提出合理化建议,促进国有资产保值增值。 八是探索审计结果运用新方式,推进审计整改落实。严格落实新出台的《XX市xx区人大常委会关于加强对审计查出问题整改工作监督的暂行办法》,借助区督查平台将每年度区本级预算执行审计和绩效审计整改工作纳入区督查重点事项,及时跟踪督办审计整改进展情况。稳步推进审计结果公开,试行审计整改结果通报及公告制。加强和纪检监察、组织人事、公检法等部门沟通协作,建立和完善案件线索移送机制和约谈机制,强化监督合力推进审计整改落实。 九是探索大数据审计模式,完善区数字化审计工作机制。强化计算机辅助审计,推进审计信息化进程;在2018年开发的经责审计信息系统的经验基础上,逐步推进大数据审计模式,从静态式、查账式的事后审计向动态式、联网实时监控的审计转变;逐步推广实施信息系统审计,对电子数据进行分析、筛选和挖掘,提供审计线索和信息化审计技术支持,为我区数字化审计工作“补位”,满足“审计全覆盖”对审计效率提高的需求。 十是全面提升审计队伍业务素质和综合能力。加强队伍思想和作风建设,重视党风廉政建设,积极开展“两学一做”学习教育活动;严守中央“八项规定”和审计“八不准”工作纪律,加强廉政风险防控;加强干部培训,提高干部职工业务水平和综合素质。 【篇三】 一、加强制度建设,完善内部管理 为了保证审计工作依法有序开展,在年初和各科室签定了目标责任书,将各项目标任务层层分解,任务、完成时间、质量要求落实到科室,落实到人,年终统一考核、兑现。并以此作为年终评选先进的条件。在实行目标管理的同时,还特别注重局内各项制度的建设。以行风评议工作为契机,完善了机关政务公开制度,分别公开审计机关职能和职责、局机构设置示意图、审计程序、审计干部八不准。重新修改、完善了机关效能建设八项制度。每一位审计人员都能严格遵守。我们在审计中推行了审前公示制度,逐步试行审计结果公告制度,审计项目原则上实行报送审计方式,减轻了被审单位负担,审计组执行廉政纪律情况,受到了被审单位的一致好评,机关面貌出现了崭新的景象。 二、内练素质,外塑形象,创一流审计队伍 一是坚持“审计学堂”不动摇,增加业务知识学习的内容,要求每人每天自学业务知识的时间不得少于一个小时。局办公室为每个科室征订了《财经法规公告》、《中国财经审计法规选编》、《中国审计》、《现代审计》、《中国审计报》等业务用书报刊,为学习提供一切便利条件。 二是不放过任何机会,送干部外出学习,参加上级业务部门组织的各类培训,提高了业务人员业务素质。 三是鼓励干部利用业余时间参加学历教育、会计师、审计师、造价师、工程师等职业资格考试,以考促学,不断提高审计人员的职业胜任能力。 四是加强审计人员廉政建设,按照廉政纪律“八不准”要求,建立了工作人员廉政登记卡,廉政监督员制度和审计回访制度,自觉做到“一杯清茶,两袖清风”。 三、认真开展特色亮点工作 一是经济责任审计方面,在披露单位财务管理情况同时,更加注重对领导管理的科学性、效益性、合法性进行评价。我局积极探索并制定了《xx区审计局党政领导干部和国有企业及国有控股企业领导人员任期经济责任审计评价办法》。 二是投资审计方面,充分利用投资项目审计管理系统进一步加强投资审计项目管理,加大投资审计力度,提高建设资金使用效益。根据我区经济和社会发展的新形势、新要求。制定了《epc模式下政府投资建设项目跟踪审计指南》和《xx区政府投融资建设项目跟踪审计指南》。对《关于进一步加强政府投资项目审计监督的意见》(xx府〔2012〕36号)提出修订和完善建议,强化对不同政府投资模式项目的精细化管理,规范建设管理行为。 三是单位内控制度审计方面,通过调查我区部分单位内部控制制度建立和执行情况,关注普遍性和倾向性问题,促进全区强化内部管理,提升工作效率,制定了《xx市xx区内部控制审计制度》。 【篇四】 2018年,区审计局在上级审计机关和区委、区政府的正确领导下,紧紧围绕协调推进“四个全面”战略布局,以推进供给侧结构性改革为主线,全面履行审计监督职能作用,各项工作取得了新突破,截至目前共完成审计项目37个,核减政府投资工程款7646万元,节约财政建设资金1961万元,妇儿医院北部院区一期工程竣工决算审计项目获评为省审计厅、市审计局优秀审计项目,并被推荐到审计署参加全国优秀项目评审,为建设宜居宜业现代化滨水品质XX县区提供有力保障。 一、2018年度审计工作情况 (一)围绕“促发展、促改革、促安全、促绩效”,审计监督和保障作用进一步发挥。 自觉站在区委、区政府工作大局下谋划和实施审计工作,在区委区政府出台的转方式调结构等一系列政策措施的执行和落实中发挥审计建设性作用。 1.加强财政资金审计,促进资金合理高效使用。着力推进对政府全口径预算的全覆盖监督,加强对重点领域、重点部门、重点资金、重大政策执行情况的审计。一是积极创新审计项目组织管理方式。在财政同级审计中,在做好预算编制完整性,预算批复和调整的及时性、合规性等常规内容审计基础上,采取“1+n”审计组织方式,相继实施了“财政专户清理规范情况”、“地方政府债券置换存量债务情况”和“行政事业性收费政策执行落实情况”3个专题审计,做到同时进点、同步实施、分批报告,有效整合审计资源,取得良好成效。二是传统审计项目“常做常新”。在财政审计中,对部分部门和单位的行政事业性收费管理情况进行延伸审计,运用计算机模糊对比类似项目的方法,对三年专项资金进行了分析,查出部分单位预算执行率低、部分项目连续多年执行率低,预算安排不合理等问题。在慈善基金收支审计中,在相同业务年年审计的基础上,提出了未严格执行一支笔审批、大额采购集体决策不规范等问题,审计期间促进区慈善总会收回违规发放补助款5万元。三是加强财务收支、专项资金管理使用情况审计。实施了宁波(xx)高新技术产业园管委会、区保国寺荪湖开发办财务收支审计。通过审计发现了内控制度建立不够及时完整、个别往来款长期挂账未及时清理、建设项目管理不够规范、支出核算不规范等问题。结合省市统一组织实施的基本公共文化服务资金专项审计调查,掌握专项资金投入、管理和使用总体情况,查找基本公共文化服务有效供给中的短板,揭示资金投入机制、管理体制存在的问题和亟待解决的困难,查出了专项资金管理办法不够完善、部分资金安排和使用不太合规、部分市级文化补助资金拨付不及时、使用效率不高等问题。对审计发现的问题,分析产生的原因,提出了针对性改进建议,促进完善管理,提高资金效益。 2.加强政府重大投资项目审计,促进保障和改善民生。一是竣工决算审计和跟踪审计深入推进。全年共实施政府投资项目审计22个,审定总投资7.7亿元,核减政府投资工程款7606万元,节约财政建设资金1898万元。对宁大双桥安置房等4个重点项目实施跟踪审计,通过揭示违反招投标规定、违反基本建设程序、工程监管不到位、损失浪费等违规问题,节约了政府投资资金、促进了项目规范管理。二是积极打造投资审计的“制度笼子”。为提升建设单位主体责任意识,推动建设单位加强内部审计的管理,强化审计监督职能,经区政府常务会议通过,出台《xx区限额以下政府投资项目审计办法》。构建国家审计、内部审计和社会审计的“三位一体”的全覆盖审计体系。加大了投资审计质量风险和廉政风险的控制力度,投资审计工作机制逐步建立和完善。三是加强协审项目质量管理。及时修订完善了协审单位考核办法,强化项目分配与考核结果挂钩、突出审计回避制度,同时,进一步完善了社会审计资源库建设,完成新一轮协审单位招标入围工作,严格准入,选优选强协审机构。建立审计专家聘用合作机制,为缓解一线审计力量不足开辟了途径。 3.加强领导干部经济责任审计,促进科学决策、依法行政。充分发挥经济责任审计在权力制约和监督中的作用,完善经济责任审计工作。一是优化整合资源。实施完成区风景旅游管理局、市场监督管理局和洪塘街道领导干部经济责任履行情况审计。实施过程中强化局内部力量整合,打破科室界限,做到投资、经济责任和行政事业各业务科室通力协作,密切配合,充分发挥各自专业特长,实现优势互补。发挥经济责任审计联席会议成员单位的作用,区纪(监察)委、组织部、编委办等全程参与经济责任审计实施,加强沟通协作,信息共享,形成整体工作合力。二是强化领导干部履行经济职责能力建设。配合区委办首次开展领导干部经济责任审计专题知识培训,邀请省审计厅业务领导授课,区委四套班子领导和其他党政部门、单位主要负责人共170余人参加培训,对典型案例进行深入剖析,在发挥警示作用的同时,强化了领导干部法制观念和当家理财责任意识,促进领导干部依法理财科学理财能力。三是形成全过程监督合力。配合区委组织部两次大的干部调整,对涉及的24位主要领导进行了离任交接、告知承诺。经济责任采取告知承诺进行事前监督,实施年度报告制度进行事中监督,通过离任经济责任事项交接进行事后监督,实现了全过程的审计监督。 (二)围绕“当好改革促进派”,适应新形势的能力和水平进一步提升。 ⒈强化审计工作考核。在区委区政府领导大力支持下,通过与各方沟通、对接,审计工作首次纳入全区目标管理考核范围,并对全区各部门、涉农街道镇和XX县区街道实施全覆盖考核,引导各地、各部门更加重视审计工作,发挥指挥棒导向作用,切实推进全区审计工作取得实效,为做好全年审计工作打下了坚实的基础。 ⒉加强审计整改。一是完善审计整改制度。首次出台区级层面《关于进一步加强审计整改工作的意见》的整改制度,涵盖了加强组织机制、完善报告机制、落实工作督查机制、健全联动机制、建立问责机制和推行结果通报和公告机制六方面内容。《意见》明确成立审计整改督查工作领导小组;强调被审计单位的主要负责人作为整改工作的第一责任人;明确区政府应建立健全审计结果运用机制,将审计发现问题的整改情况作为各部门和单位领导班子和领导干部民主生活会及述职述廉的重要内容,健全完善了审计整改的长效机制和联动机制。二是形成整改合力。进一步完善区纪委(区监委)、区审计局在监督工作中加强协作配合对接机制,明确定期召开联系会议、强化沟通配合、线索移送,加强组织领导、严肃工作纪律等要求。会同区纪委、区委组织部、区财政局、区人力社保局和区编委办等部门联席会议成员单位对2016年度经济责任审计项目开展了审计整改联合督查,加大对审计发现问题整改的督促和监督检查力度,建立与被审计单位主要负责人约谈等制度,形成有效的经责审计监督合力,取得明显成效。 ⒊注重审计成果综合利用和分析。对审计中发现的共性问题、重点问题进行深入挖掘,反映和解决体制机制和管理层面存在的问题,促进政策法规的清理完善,推动体制机制制度不断健全。针对大额采购、工程项目建设等管理中存在的问题,撰写了《我区农村污水处理工程涉及户数核定的问题亟需解决》、《我区设计方案竞标补偿费亟待规范》等17篇专报,其中《关于停止计取安置房项目管理费的审计建议》得到了区委华书记和丁- 配套讲稿:
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