实验室内部审核方法和技巧.ppt
《实验室内部审核方法和技巧.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《实验室内部审核方法和技巧.ppt(55页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、 2021年8月,昆明实验室内部审核的方法和技巧实验室内部审核的方法和技巧提提 纲纲一、内审的基本概念、目的和基本要求一、内审的基本概念、目的和基本要求二、内审的步骤二、内审的步骤三、核查表的编制三、核查表的编制四、内审的技巧和原则四、内审的技巧和原则五、不符合项五、不符合项/观察项判定和描述观察项判定和描述六、不符合项的纠正和跟踪六、不符合项的纠正和跟踪七、内审报告的编制七、内审报告的编制八、八、具体案例判定具体案例判定一、内审的基本概念、目的和基本要求一、内审的基本概念、目的和基本要求审核审核“为获得为获得审核证据审核证据并对其进行客观并对其进行客观地评价,以地评价,以确定满足审核准则的程
2、度确定满足审核准则的程度所进所进行的行的系统的、独立的并形成文件的过程系统的、独立的并形成文件的过程”。内部审核内部审核是实验室自己进行的,用于内是实验室自己进行的,用于内部目的审核,也称部目的审核,也称第一方审核第一方审核,是一种自,是一种自我约束、自我诊断和自我完善的活动。我约束、自我诊断和自我完善的活动。内审目的内审目的实验室对其活动进行内审,以实验室对其活动进行内审,以验证其运行持续满足验证其运行持续满足17025标准和管理体系标准和管理体系的要求的要求;内审应检查管理体系是否符合内审应检查管理体系是否符合17025标准或标准或其他相关准则文件要求,即其他相关准则文件要求,即符合性检查
3、符合性检查;内审还应检查质量手册、程序和相关文件中内审还应检查质量手册、程序和相关文件中的各项要求是否在工作中得到全面贯彻,即的各项要求是否在工作中得到全面贯彻,即有效性检查有效性检查;内审中发现的不符合可以为管理体系的改进内审中发现的不符合可以为管理体系的改进提供有价值的信息,将内审的结果作为提供有价值的信息,将内审的结果作为管理管理评审的输入评审的输入。内审要素的基本要求内审要素的基本要求建立并保持内审程序;建立并保持内审程序;明确内审目的;明确内审目的;制订内审计划;制订内审计划;指定内审员;指定内审员;开展现场审核,收集审核证据;开展现场审核,收集审核证据;整理审核结果;整理审核结果;
4、实施纠正实施纠正/预防措施;预防措施;验证措施的有效性验证措施的有效性二、内部审核的步骤二、内部审核的步骤内部审核的步骤内部审核的步骤通常包括四个环节:通常包括四个环节:审核策划、审核实施、审核报告和跟审核策划、审核实施、审核报告和跟踪审核。踪审核。1 1、内审策划、内审策划 1 1)年度内审计划)年度内审计划 2 2)单次内审计划)单次内审计划 内审计划,做到内审计划,做到三落实三落实:(1 1)计划落实。)计划落实。包括内审计划得到批包括内审计划得到批准,内审计划为内审组和受审核部门充准,内审计划为内审组和受审核部门充分了解;分了解;(2 2)职能分配责任落实。)职能分配责任落实。包括建立
5、内包括建立内审组并明确分工,各受审核部门负责人审组并明确分工,各受审核部门负责人届时在场并已有准备;届时在场并已有准备;(3 3)工作文件落实。)工作文件落实。包括各类工作文包括各类工作文件(审核依据文件、核查表、不符合项件(审核依据文件、核查表、不符合项报告等)齐备,所有文件和记录都能得报告等)齐备,所有文件和记录都能得到理解并能有效应用。到理解并能有效应用。两种典型的审核方法两种典型的审核方法(1 1)水平审核水平审核检查单个程序的每检查单个程序的每一个方面(符合性审核)或要求(体一个方面(符合性审核)或要求(体系审核);系审核);举例:审核举例:审核“文件控制文件控制”要素要素重重点审核
6、是否建立了文件控制程序、文点审核是否建立了文件控制程序、文件管理人员的授权、文件控制程序执件管理人员的授权、文件控制程序执行情况、相关记录、文件保存环境条行情况、相关记录、文件保存环境条件、必要的文件保管设施情况等等。件、必要的文件保管设施情况等等。(2 2)垂直审核垂直审核检查单个检测样本记检查单个检测样本记录,对其从合同评审到最终报告的每一录,对其从合同评审到最终报告的每一环节的活动进行审核。环节的活动进行审核。举例:抽取某个编号的样品举例:抽取某个编号的样品审核各审核各个工作环节是否有文件规定、合同评审个工作环节是否有文件规定、合同评审情况、样品标识、样品储存环境、分包情况、样品标识、样
7、品储存环境、分包执行情况、所选择的检测方法有效性确执行情况、所选择的检测方法有效性确认、采购供应服务、使用的设备、量值认、采购供应服务、使用的设备、量值溯源、质控措施、结果报告等等。溯源、质控措施、结果报告等等。2 2、组成内审工作组、组成内审工作组 内内审审员员的的资资质质和和授授权权应应经经过过培培训训,了了解解质质量量管管理理的的有有相相关关知知识识和和技技术术背背景景,并并尽尽可可能能独独立立于于被被审审核核活活动动,为为人人公公正正,并并经最高管理者授权。经最高管理者授权。三、内部审核的核查表编制方法三、内部审核的核查表编制方法 建议采用核查表的方式实施建议采用核查表的方式实施现场审
8、核,并记录审核情况。现场审核,并记录审核情况。对不符合现象现象的描述应对不符合现象现象的描述应该简洁、明了,具有追溯性。该简洁、明了,具有追溯性。核查表的作用:核查表的作用:a)a)明确与内审目标有关的样本明确与内审目标有关的样本b)b)使内审程序规范化使内审程序规范化c)c)保持审核目标始终明确保持审核目标始终明确d)d)保持审核进度保持审核进度e)e)作为内审记录存档作为内审记录存档f)f)减少重复的或不必要的工作量减少重复的或不必要的工作量核查表的内容核查表的内容1 1)被审核部门、日期、相关人员。)被审核部门、日期、相关人员。2 2)评审依据文件的要点)评审依据文件的要点;3 3)审核
9、方法提示:问答、核对文件、查)审核方法提示:问答、核对文件、查看记录、现场核实实物、观察试验操作、看记录、现场核实实物、观察试验操作、比对试验结果等比对试验结果等;4 4)审核结果记录:判定结论、当事人确)审核结果记录:判定结论、当事人确认认核查表的编制要求核查表的编制要求以体系文件为主要依据;以体系文件为主要依据;选择典型的、关键的质量问题;选择典型的、关键的质量问题;掌握各部门职能分配情况,突出重点;掌握各部门职能分配情况,突出重点;有针对性地选择审核项目;有针对性地选择审核项目;应有可操作性。应有可操作性。核查表可由实验室统一编制,也可由核查表可由实验室统一编制,也可由审核员依据审核分工
10、区域单独编制,审核员依据审核分工区域单独编制,审核结束后上交汇总。审核结束后上交汇总。核查表在投入使用前,应交质量负责核查表在投入使用前,应交质量负责人审核修改,以便掌握统一的审核尺人审核修改,以便掌握统一的审核尺度。度。举例:单一部门要素核查表举例:单一部门要素核查表 单一要素核查表单一要素核查表四、内部审核的技巧和原则四、内部审核的技巧和原则1、听讲听讲缓和紧张气氛缓和紧张气氛收集更多的信息收集更多的信息要求有全面的准备要求有全面的准备要求注意观察和仔细听讲要求注意观察和仔细听讲2 2、提问、提问提问方式提问方式谁?谁?什么时候?什么时候?在哪里?在哪里?做什么?做什么?怎么做?怎么做?为
11、什么?为什么?上述关键提问的优点上述关键提问的优点能得到实质性的回答能得到实质性的回答能有效地收集信息能有效地收集信息能使对话继续下去能使对话继续下去缺点缺点有可能造成被提问者紧张有可能造成被提问者紧张注意提问的语气和间隙。注意提问的语气和间隙。3 3、观察、观察观察是否按照规定程序执行观察是否按照规定程序执行观察是否具有所需的操作技能观察是否具有所需的操作技能观察是否具有正确执行程序所具观察是否具有正确执行程序所具有的资源有的资源观察是否存在设备的缺陷观察是否存在设备的缺陷4 4、文件检查、文件检查体系文件(手册、程序文件、作体系文件(手册、程序文件、作业指导书、记录)业指导书、记录)检验记
12、录和报告检验记录和报告5 5、有效地利用评审依据和核查表、有效地利用评审依据和核查表体系文件体系文件认可机构的要求认可机构的要求检测依据检测依据事先策划制定的核查表事先策划制定的核查表 对照审核依据,确认符合和不符合。对照审核依据,确认符合和不符合。6 6、现场审核原则、现场审核原则独立、公正独立、公正以客观证据为依据以客观证据为依据坚持坚持“三要三不要三要三不要”原则原则要讲客观证据,不要凭感情、凭印象用事;要讲客观证据,不要凭感情、凭印象用事;要追溯到实际做得怎样,不要仅停留在文件、要追溯到实际做得怎样,不要仅停留在文件、口头上;口头上;要按审核计划如期进行,不要要按审核计划如期进行,不要
13、“不查出问题不不查出问题不罢休罢休”。当按抽样方案审核后未发现不符合项当按抽样方案审核后未发现不符合项时,就应判为符合,转到下一个审核项目上去。时,就应判为符合,转到下一个审核项目上去。7 7、审核线路、审核线路自下而上(从基层到管理)和自上而下自下而上(从基层到管理)和自上而下(从管理到基层)(从管理到基层)正向(从合同到报告)和逆向(从报告正向(从合同到报告)和逆向(从报告到合同)到合同)按过程(要素)审核或按部门审核按过程(要素)审核或按部门审核五、不符合项五、不符合项/观察项判定和描述观察项判定和描述 对内审中发现的不符合,由内审员对内审中发现的不符合,由内审员依据体系文件和认可准则,
14、发出不符依据体系文件和认可准则,发出不符合项合项/观察报告。观察报告。不符合项的类型不符合项的类型体系(文件)不符合体系(文件)不符合 是指体系文件制定的与有关法律是指体系文件制定的与有关法律法规、认可准则、规则、合同要求不法规、认可准则、规则、合同要求不符;或是该有的文件没有制定。符;或是该有的文件没有制定。实施性不符合实施性不符合 是指文件的制定符合要求,但是指文件的制定符合要求,但员工未按文件的要求执行。员工未按文件的要求执行。效果性不符合效果性不符合 是指文件的制定符合要求,是指文件的制定符合要求,也确实执行实施了,但由于实施不够也确实执行实施了,但由于实施不够认真,或由于某些偶发原因
15、而使效果认真,或由于某些偶发原因而使效果未能达到规定的结果。未能达到规定的结果。不符合项与观察项判定的区别不符合项与观察项判定的区别不符合项不符合项不符合体系文件不符合体系文件/技术规范技术规范规定、证据充分、结果明确,不纠正将规定、证据充分、结果明确,不纠正将影响体系运行和检测结果准确性。在短影响体系运行和检测结果准确性。在短期内可以整改,并不涉及大量的人力、期内可以整改,并不涉及大量的人力、物力和财力。物力和财力。观察项观察项为潜在不符合,证据尚不充为潜在不符合,证据尚不充分。在短期内不能完成整改,需要涉及分。在短期内不能完成整改,需要涉及大量的人力、物力和财力。大量的人力、物力和财力。开
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 实验室 内部 审核 方法 技巧
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【wei****ing】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【wei****ing】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。