薰衣草咖啡吧创业计划书 .doc
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创 业 计 划 书 企 业 名 称 薰衣草咖啡吧 创业者姓名 日 期 通信地址 福建省漳州市芗城区 邮政编码 363001 电 话 传 真 电子邮件 目 录 一、企业概况··································································· 1 二、创业计划作者的个人情况··············································· 1 三、市场评估··································································· 2 四、市场营销计划······························································· 4 五、企业组织结构······························································· 5 六、固定资产··································································· 7 七、流动资金(月)····························································· 9 八、销售收入预测(12个月)················································ 10 九、销售和成本计划··························································· 11 十、现金流量计划······························································ 12 一、企业概况 喝咖啡是一种流行,同时喝咖啡也成了一种文化,一种情调和一种生活方式。咖啡厅已正在成为人们与人沟通和自我享受的一个重要场所,它的价值在于它能提供给消费者高层次的精神享受。因此我的创业项目是在漳州经营一间咖啡吧,室内装潢典雅有温馨浪漫的风格,吧台坐落在进门口的最右端,吧台后面的墙上挂着一个木制的书架,摆放各式各样的书籍及报刊 ,桌椅干净整齐。面对生活节奏不断加速的大背景,青少年及广大人群都渴望身心可以得到歇息,而我们的咖啡吧正是给消费者提供了这样的场所。以优质服务和好口感的咖啡来闯出自己的一片天地,为客人提供优良的环境和服务,让消费者在这里展现一种品味、体验一种文化、寄托一种情感,使咖啡吧成为商务休闲、情侣聚会的好场所。我们致力于充满文化底蕴的咖啡经营策略,不断研发适合咖啡店售卖的礼品,包括各种咖啡杯、冲茶器、法压壶、咖啡豆蜡烛、红酒、咖啡书籍、连锁书籍等。目前这种类似的经营场所在漳州还算少见,所以对我们来说很有优势。我们的咖啡吧面向的消费群体是大学生及青少年和上班族。我们将推出大众价格的饮品同时进行最低消费的设置以保证成本的回收。我们向顾客提供以咖啡冷饮糕点和各种饮料为代表的有形产品以满足顾客的需要。我们的咖啡吧也会制定严格的规章制度,以保证向顾客提供更为优质的服务。员工必须对工作认真负责对同事尊重及热心帮助,尽心尽力负起分内工作职责,保持仪容清洁整齐对顾客保持礼貌及微笑的面容,客气应对始终坚持顾客至上。 企业类型: ¨生产制造 ¨零售 ¨批发 R服务 ¨农业 ¨新型产业 ¨传统产业 ¨其他 二、创业计划作者的个人情况 以往的相关经验(包括时间): 在厦门的风尚典雅咖啡馆当过一个月服务员。时间:2012年7月1日到2012年8月1日 在星牌台球馆兼职一学期,熟悉服务的态度及顾客的心理及需求。时间:2012年9月到2013年4月30日 教育背景,所学习的相关课程(包括时间): 在风尚典雅咖啡馆受过一个礼拜的礼仪培训和咖啡知识及咖啡调剂2012年6月24日到2012年6月31日 创业职业培训7月14日到7月20日 三、市场评估 目标顾客及潜在顾客描述:我们的目标顾客主要有两类:一类是学生或情侣,一类是上班族。学生们的经济实力虽然不一定雄厚,但是在学生休闲时间或是浪漫的情侣之间的消费,也是可以接受的。上班族的收入大多比较稳定,而我们的咖啡吧设施齐全,环境优雅,对他们也还是有一定的吸引力的。 市场容量或本企业预计市场占有率:随着生活水平的提高和咖啡文化的渲染、熏陶,咖啡吧已经成为人们进行沟通的一个重要场所,越来越受到人们的喜爱,而国内咖啡的人均消费还不高,市场潜能巨大,其利润是可观的。 人们追求的精神消费越来越普遍化,而咖啡吧正好给大众提供了一片心里寄托的净土。 市场容量的变化趋势及前景:随着生活水平的提高,人们更多的追求生活的品质。和咖啡不仅仅是身份的象征,更是一种放松心情的方式。目前喝咖啡的人群有白领群、家庭组合、学生群体、恋人、升入比较稳定的工薪族。首先咖啡迎合了人们的健康消费观念,以及环境消费观念,使得越来越多的人群喜欢上咖啡。 SWOT分析 优势 : 劣势: 1.周围类似的休闲场所甚少 1.首次创业,无经验。 2.经济飞速发展,人们更加追求精神 2.流动资金薄弱 。 消费 3.位置在交通便利,人流量较多的商 3.消费时间集中在中午和晚上,增加了 贸周边。 运营费用。 机会: 威胁: 1.随着闽南大学的发展,学生街 1.越来越多的快餐冷饮、饭店都成为 商业区的繁华将带来更多的客流。 薰衣草咖啡吧的威胁。 2. 随着生活质量的提高,越来越 2.中闽百货、麦当劳的存在,比较完 多的人会追求高档的娱乐项目。 备的休闲娱乐设施带来强大挑战。 四、市场营销计划 1.产品 产品或服务 主要特征 诱人的星座咖啡 以星座咖啡为主,并配以冷、热两种形式,同时辅以其他各个品种的花式咖啡供顾客挑选。 各色甜点美食 有各式各样的蛋糕、糕饼、奶冻及营养快餐。 2.价格 产品或服务 成本价 销售价 竞争对手的价格 星座咖啡 8元 30元 无 蛋糕 2-5元 3-10元 10-50元 营养快餐 5元 10元 10元 折扣销售 会员8折优惠 赊账销售 本店无赊账 3.地点 (1)地址细节: 地 址 面积(平方米) 租金或建筑成本 漳州市芗城区中山路 40平方米 1500元/月 (2)选择该地址的主要原因: 薰衣草咖啡吧开在附近有较多学校和公司的地方,交通便利,客流量较多。虽然咖啡馆走的是安静路线,但是馆外环境无需安静,这样更能给顾客一种强烈的对比。感觉在喧闹的都市中寻觅宁静的感觉。 (3)销售方式(选择一项并打ü): 将把产品或服务销售或提供给:R最终消费者 ¨零售商 ¨批发商 (4)选择该销售方式的原因: 咖啡是一次性销售的产品选择最终消费者的销售方式是让自身有更加进步的机会。 4.促销 人员推销 5人2天 成本预测 800 广告 3支 成本预测 1500 公共关系 1次 成本预测 1400 营业推广 派发会员卡、赠送小礼品等 成本预测 300 五、企业组织结构 企业将登记注册成: R个体工商户 ¨有限责任公司 ¨个体独资企业 ¨其他 ¨合伙企业 拟议的企业名称:薰衣草咖啡吧 个业组织结构图 店长 负责全面的管理工作 咖啡师 负责研磨调制咖啡及其他饮品 糕点师 负责做花式糕点 服务员 负责招待收银清洁等工作 员工工作描述书本(包括工作岗位说明、部门管理规范等,可另附页): 员工负责招待,收银和清洁等工作,咖啡师负责研磨调制咖啡及其他饮品(咖啡师只雇佣半年,这半年期间本店人员学习研磨调制咖啡及其他饮品,半年后由本店人员自己担任咖啡师。),糕点师负责做糕点,店长负责咖啡吧的正常运营及行政管理,负责制定并组织实施业务经营计划,监督推行正规化管理制度,考核下届业绩并实施激励和培训,核签批审部门使用物资用品,参加协调工作会议,定期召开部门理会,成本控制会议和预算会议,负责完善和提升广场各营业点的经营管理工作、安全卫生、服务、信息反馈工作等。 职务 月薪 业主或经理 3500 全套负责工作 员工 研磨调制咖啡及其他饮品 2000 负责招待收银及清洁等工作 2000 企业将获得的营业执照、许可证: 类 型 预计费用 卫生许可证 280 营业许可证 700 税务登记证 100 企业的法律责任(保险、员工的薪酬、纳税): 种类 预计费用 国税 60元 地税 45元 _ ___ 保险 480/人 工资 7500元 六、固定资产 1.工具和设备 根据预测的销售量,假设达到100%的生产能力,企业需要购买以下设备: 名 称 数 量 单 价 总费用(元) 烤箱 1 200元 200元 消毒柜 1 549元 549元 冰箱 1 4000元 4000元 供应商名称 地 址 电话或传真 中国深圳电器批发场 广东深圳市罗湖区南美大厦127-129号 13554855910 深圳市欧雪制冷设呗有限公司 深圳市宝安区龙华民治街道梅龙南路西侧汇龙苑9栋首层 13603044570 2.办公家具和设备 办公室需要以下设备: 名 称 数 量 单 价 总费用(元) 制冰机 3 1000 3000 咖啡机 2 800 1600 蛋糕柜 1 1500 1500 供应商名称 地 址 电话或传真 中国深圳贸易饮料批发总部 广东深圳市罗湖区南美大厦127-129号 13554855910 深圳市欧雪制冷设呗有限公司 深圳市宝安区龙华民治街道梅龙南路西侧汇龙苑9栋首层 13603044570 3.固定资产和折旧 项 目 价值(元) 年折旧(元) 工具和设备 4749 3000 办公工具和设备 6100 4500 合计 10849 7500 七、流动资金(月) 1.原材料和包装 项 目 数 量 单 价 总费用(元) 咖啡豆 3箱 400元 1200元 牛奶粉 4箱 250元 1000元 供应商名称 地 址 电话或传真 广州佰诗的贸易有限公司 广州市天河区棠下上社荷光路第二工业区2号H2862 020-22276868 广东优多乐商贸有限公司 广东省广州市越秀区东风路 180 27197103 2.其他经营费用(不包括折旧费和贷款利息) 项 目 费用(元) 备 注 雇员工资 7500 除去业绩奖励 租金 1500 下个月会有所上升 营销费用 3600 公共事业费 1085 维修费 20 保险费 480/人 登记注册费 100 其他 115 外出交通费 合计 14400 八、销售收入预测(12个月) 销售的 产品或服务 况 售 情 销 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 星座咖啡 销售数量 1000 1000 2000 3000 3000 4000 4000 4500 2000 4000 4500 5000 38000 平均单价 15 15 10 10 15 10 10 10 10 10 10 10 135 月销售额 15000 15000 20000 30000 45000 40000 40000 45000 20000 40000 45000 50000 40500 糕点 销售数量 1000 500 2000 2000 300 1000 800 800 600 500 2000 1500 13000 平均单价 10 10 5 5 10 10 5 5 10 10 5 10 95 月销售额 10000 5000 10000 10000 3000 10000 4000 4000 6000 5000 10000 15000 92000 营养快餐 销售数量 500 1000 450 1000 200 400 100 100 400 500 500 500 5650 平均单价 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 月销售额 5000 10000 4500 10000 2000 4000 1000 1000 4000 5000 5000 5000 56500 合计 销售总量 2500 2500 4450 6000 3500 5400 4900 5400 3000 5000 7000 7000 56650 销售总收入 30000 30000 34500 50000 50000 54000 45000 50000 30000 50000 60000 70000 553500 九、销售和成本计划 额 金 (元) 月 份 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 销售 销售收入 30000 30000 34500 50000 50000 54000 45000 50000 30000 50000 60000 70000 553500 成 本 原材料 1000 1200 1400 1500 2000 2000 2000 2000 1000 1000 2000 3000 20100 员工工资 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 54000 租金 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000 营销费用 1300 1300 1300 1300 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 16000 维修费 20 20 10 10 5 15 20 20 20 20 20 20 200 保险费 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 28800 登记注册费 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 总成本 10820 11020 11210 11310 11855 11865 11870 11870 10870 10870 11870 12870 138300 利 润 19180 18980 23290 38690 38145 42135 33130 38130 19130 39130 48130 57130 415200 税 费 企业所得税 3836 3796 4658 7738 7629 8427 6626 7626 3826 7826 9626 11426 83040 个人所得税 959 949 1164.5 1934.5 1907.25 2106.75 1656.5 1906.5 956.5 1956.5 2406.5 2856.5 20760 净收入(税后) 14385 14235 17467.5 29017.5 28608.75 31601.25 24847.5 28597.5 14347.5 29347.5 36097.5 42847.5 311400 十、现金流量计划 (元) 额 金 月份 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 现 金 流 入 月初现金 20000 10000 10000 10000 10000 24000 22000 10000 10000 24000 10000 10000 170000 现金销售收入 19850 19850 19850 30000 40000 42850 35000 25000 24320 50000 45000 43320 395040 可支配现金(A) 30000 30000 39550 40000 50000 62850 50000 40000 36320 70000 50000 62320 565040 现金采购 1200 1200 1200 1500 1500 2500 2000 2000 1000 2500 1000 1500 20100 员工工资 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 90000 租金 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000 营销费用 1000 1000 2000 1000 1000 2000 2000 2000 1000 1000 2000 1000 16000 维修费 15 15 20 10 10 10 20 20 20 20 20 20 200 保险费 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 17280 登记注册费 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 83028 设备 3000 3000 4000 500 500 500 300 300 200 300 200 200 258808 税 金 4305 4305 4305 7000 7000 9575 6000 6000 5869 9000 10000 9669 83028 现金总支出(B) 20060 20060 22065 20550 20550 25125 20860 20860 18629 23360 23760 22929 258850 月底现金(A-B) 9940 9940 17485 19450 29450 37725 29140 19140 17691 46640 26240 39391 306232- 配套讲稿:
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