财务管理制度仓库管理规定.doc
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财务管理规定—仓库管理 一、货品买入管理流程 1.当发票和货品到 (1)货交仓库管理人员: 由采购员填制“入库量单”,并根据单据规定填写入库货品购货单位、品名、型号、数量、形式:(购入或自产)。 (2)采购发票直接交会计:------(请注意:会计在接受发票时要认真核算发票昂首单位名称以及发票真伪) a.需及时付款,由采购员提前以邮件形式向总经理申请,指示同意后填制“付款申请单”,经有关主管签字确认后交会计,会计见验收合格单后在申 请单上签字后交出纳办理付款手续。 b.暂缓付款,会计根据发票增长应付款项。待付款时,再根据流程(1)办理。 2.发票到,货未到(货品直接交给客户)------(原则:走单不走货) (1)由采购员填制“入库量单”和“出库量单”,并根据单据规定写明入库货品购货单位、品名、型号、数量、形式:购入,在“出库量单”中相对应写明客户名称、品名、型号、数量、形式:发售,仓库管理员根据出入库单办理货品入库出库手续。 (2)发票交会计:根据与否及时付款同1-(2)流程处理。 3.发票未到,货到 (1)货交仓库管理人员:由采购员及仓库管理人员等同1-(1)流程处理。 (2)采购员必须及时催讨对应发票,发票到后根据1-(2)流程处理。 4.货品检查流程 (1)货品首先由仓库管理人员按采购单检查货品数量、规格、型号与否与采购入库单一致,清点完毕后由仓库管理人员签收。 (2)在对货品数量、规格、型号检查无误后,由技术部有关人员负责对货品有关技术参数进行验收,并签字确认。 (3)以上两部完毕后,将货品封存入库。将验收合格单第二联交于财务,货品验收流程完毕。 二、货品借入管理流程 有关人员填制入库量单,写明入库货品品名、型号、数量、借入单位、形 式:借入。将已填制“入库量单”交仓库管理员,仓库管理员根据“入库 量单”办理货品入库手续。并由有关技术人员对货品有关技术参数进行验 收,并签字确认。 三、货品售出管理流程 (1)销售管理流程 a.由销售人员填制“出库量单出货申请单”并写明出库货品品名、型号、数量、购 买单位、形式:售出。 同步销售人员必须填制“发票申请单”。 b.由销售人员将已填制“出库量单出货申请单”交仓库管理员,由仓库管理员根据 “出库量表货申请单”发货,并由有关提货人对提出货品进行检查,并签字确认。 同步出纳根据“发票申请单”开具发票和送货单。由销售人员向出纳签 收。 c.由出纳将“发票记帐联”和“送货回单”交会计做帐。 (2)工程销售管理流程 a. 工程人员销售根据1流程处理。 b. 工程人员做项目工程人员填制“库存材料暂借单” ,货品去向写明对应工程项目名称,仓库管理人员根据“库存材料暂借单”发货待对应工程项目结束后,仓库管理人员根据“库存材料暂借单”和“出库量单货申请单”收回未用材料。会计根据“出库量单”核算工程成本。 四、 货品借出管理流程 1.工程人员或销售人员因做试验而借用,需填制“库存材料暂借出库单” ,写明货品去向、偿还时间,并在“出库单”右上角标明“借出”,借用人、借用人所在部门经理签字,最终报总经理签字确认后,仓库管理人员根据“库存材料暂借单出库单”发货。货品借出时,有关借用人必须对借用货品进行检查验收。如借出货品发生损坏,由借出人负责。偿还时,仓库管理人员须根据货品检查验收流程对借出货品进行检查,检查无误后根据“库存材料暂借单”注销已偿还货品,并将货品返还仓库。 2.根据客户规定,需要试用时,由有关销售人员或工程人员填制“库存材料暂借单出库单” ,写明货品去向写明、客户名称、试用时间,并在“出库单”右上角标明“借出”,同步后附《试用协议》,经办人、经办人所在部门经理签字,最终报总经理签字确认后,仓库管理员根据“库存材料暂借单出库单”发货。货品借出时,有关借用人必须对借用货品进行检查验收。如借出货品发生损坏,由借出人负责。经办人员规定客户收到试用货品后,在“签收单”上确认签字,并将“签收单”交于仓库管理人员。偿还时,由仓库管理人员须根据货品检查验收流程对借出货品进行检查,检查无误后根据“库存材料暂借单”注销已偿还货品,并将货品返还仓库。如客户在试用期间提出购置试用产品,其流程按企业销售流程办理,财务在收到《销售协议》和货款后,在此前“出库单”上签字并标明“转销”字样,仓库管理人员将“出库单”第二联和《试用协议》交于财务。 五、货品出入库管理流程应遵照并掌握如下规定: 1.货品凭“入库出库单”或“暂借单”进出仓库。 2.出纳和会计每天下班前查对出入库和进出发票。 3.出库须经申请人、有关主管、财务签字后,方可办理出库。属销售之产品出库,财务须查对销售协议,凡不符合协议约定付款条件之出库,财务一律不得签字。如遇有关主管外出或出差,由行政部征求有关主管意见后,可由行政部代签。 4.凡销售、项目协议、采购协议等协议正本一律存档于财务,销售及采购持协议复印件。财务根据协议约定收付款。 六、发生缺货或缺票状况,及时催讨。 七、根据出入库单贯彻有关负责人。 八、购货付款前提:收到对方发票。 九、订货支付预付款前提:收到订货协议和收据。 十、工程项目出货填“暂借单”,工程结束填“出库单”。 十一、仓库货品进出必须由仓库管理人员亲自操作。 十二、工程开票原则为工程款所有结清后,由项目主持人开票。 十三、购货发票及时开具。 十四、货品出入库时,提货及借用人员必须对货品进行检查验收,出库后货品发生损坏,由提货及借用人员负责。 十五、 赠品、非销售类产品出库规定: 1、凡属赠品出库,须在出库单上注明。 2、固定资产、备品出库等非销售类产品出库申请,除有关主管、财务签字以外,需有行政经理签字。 3、耗材类出库申请有有关经理及行政经理签字即可。 4、凡属赠送之出库申请,须经总经理或产品部经理签字后,方可出库。如遇外出或出差,向行政部征求意见后,可由行政部经理代签。 货品出入仓库管理流程框图阐明: 一、 货品买入管理流程 1. 货与票同步到 采购人员 货 票 仓库管理员 办理入库手续 暂缓付款 会 计 出 纳 规定付款 付 款 填写付款申请单并交有关主管审核 填写入库量出货申请单 填写付款告知单 并交有关主管审核 填写付款告知单验收合格 填写付款告知单验收合格单 2. 发票到,货未到(货品直接交给客户) 办理入库手续 仓库管理员 采购人员 货 票 暂缓付款 会 计 出 纳 规定付款 付 款 仓库管理员 填写付款申请单并交有关主管审核 填写付款告知单 并交有关主管审核 填写入库量单 填写出库量出货申请单 输出库手续 3. 发票未到,货到 采购人员 货 票没有及时到 仓库管理员 办理入库手续 会 计 采购人员 供应商 填写入库量单 及时向供应商索要阐明,并告知 催讨发票 催讨发票 填写付款告知单验收合格 填写付款告知单验收合格单 二、 货品借入管理流程与货品购入入库流程相似,但入库量单入库原因要指明为借入。 借出填写库存材料暂借单。 借物人员 货 票 仓库管理员 办理入库手续 杂项借入 会 计 出 纳 产品借入 填写货品借入清单 填写入库量单 填写付款告知单验收合格 三、 货品销售出库管理流程 1. 销售部销售管理流程 销售人员销售 发票申请单、 出库量出货申请单 出纳 开票 及时收款 仓库管理员 开送货单 将送货回单交还给仓库管理员 2.工程部工程销售管理流程 (1) 工程开始时,所有使用在此工程上产品均填写库存材料暂借单,仓库管理员依此单办理借出手续。 仓库管理员 (2) 工程结束时,工程人员填写出库单 办理出库手续,收回未用材料 会 计 核算工程成本 四、货品入库基本业务流程图 保管方 入库作业计划分析 入库准备 接运卸货 核查入库凭证 初步检查验收 办理交接手续 货品检查 存货方 入库信息处理 组织入库 入库申请 入库计划 检查汇报 入库单证 入库作业计划 五、货品出库基本业务流程图 出库凭证审核 出库信息处理 拣货 发货检查 搬到发货准区备区 贴标签 单证流转处理 装车发货 发货后清理工作 仓库管理有关规定 1、仓库须设置: 1)仓库设为: 良品、不良品、展示品、备品及办公用品等库位。库存报表须 按库位分类记录数量。 2) 展示品数量由销售经理根据产品演示需求提出数量和型号需求,经总经理 审批后方可实行。良品转成展示品须经总经理审批。 2、注意仓库干燥整洁,保护库内外环境卫生。 3、仓库物品要分类寄存,摆放整洁。 4、物品出库要有领用人签字,入库物品要及时登记入帐。对急用货品,要提前作好出货准备,以便及时办理出库。 5、冬季怕冻物品,一定要放到保暖、防冻地方,以免导致损失,有易燃易爆物品,要放在安全可靠地方保管,防止发生意外。 6、大宗材料、设备不能入库,要点清数量,放到安全地方,摆放整洁,做好覆盖工作,防止雨淋日晒导致损失。 7、加强防火防盗工作,保证货品安全。 8、临时外借用小型工具,要建立借用物品帐,严格履行借用手续并及时催收入库,如有丢失损坏,由借用人员按价赔偿。 9、每月月底最终一天由财务牵头,财务和库管共同参与进行月库存实物清点,库存清单双方签字,各留一份存档。 本规定自签发之日起执行 北京锦绣年华信息技术有限责任企业 同意人: 签发日期: 年 月 日- 配套讲稿:
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