医院评价与监督内部控制.docx
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1、评价与监督第一节 一般原则与风险点分析一、基本概念评价与监督1.内部控制评价:内部控制评价,是指内部控制评价小组或类似权力机构对内部控制的有效性进行全面评价,形成评价结论,出具评价报告的过程。对于这一定义,可从以下三个角度进行理解:(1)内部控制评价的主体是内部控制评价小组或类似权力机构;(2)内部控制评价的对象是内部控制的有效性;(3)内部控制评价是一个过程。内部控制评价小组按照COSO五要素来建立评价体系,通过穿行测试、小组会议的方式对内部控制流程存在的问题进行反馈与修订。预算绩效评价:其内涵是把市场经济的一些基本理念融入公共管理之中,强调投入与产出的关系,即XX社区卫生服务中心通过公共产
2、品与服务的提供与相应的成本与费用的比较,要求以较小的成本或费用投入取得较大的产出与成果。其宗旨是有效降低XX社区卫生服务中心提供公共产品的成本,提供财政支出的效率,约束管委会支出的扩张。2.内部控制的监督:通过内部审计或内部控制评价来监督内部控制的建立是否合理并完善,内部控制实施的有效性和落实情况。XX社区卫生服务中心主要负责部门为主任办公会。二、XX社区卫生服务中心实施评价与监督过程,应当重点关注以下可能出现的风险点:风险名称风险点分析内部监督涉及到的风险1.未设置独立内部监督机构或者岗位,可能导致经济活动缺乏监督,不恰当的经济活动不能得到及时纠正。2.内部监督内容不明确,可能导致监督工作空
3、泛而流于形式。3.监督重点不明确,可能导致更多资源用在了不重要的事项,从而影响监督的效率和效果。4.未利用监督检查结果,可能造成相关问题没有得到整改,监督检查工作无效。风险评估涉及到的风险1.未建立风险评估机构,可能导致相关业务没有具体执行部门或执行人而无法开展。2.未使用恰当的方法进行风险评估,可能导致风险评估结果不准确。内部控制自我评价涉及到的风险1.未明确内控自我评价机构,可能导致相关业务没有具体执行部门或执行人而无法开展。2.内控自我评价内容不明确,可能导致评价工作空泛而流于形式。3.未使用恰当的方法进行内控自我评价,可能导致评价结果不准确。三、实施评价与监督的基本原则1、不相容职务分
4、离:内部控制(预算)的实施与评价分离:包括工作人员和主管领导。内部控制(预算)的评价与日常审计相分离:负责评价的人不能负责日常内部审计监督。2、实质重于形式原则:以实际效果重于内部控制形式。3、重要性原厕:内部控制制度评价,针对重要业务与事项、高风险领域采取控制措施,确保不存在重大控制缺陷。第二节 评价与监督的主要内容一、XX社区卫生服务中心应当建立健全内部监督制度,明确各相关科室或岗位在内部监督中的职责权限,规定内部监督的程序和要求,对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价。二、内部监督应当与内部控制的建立和实施保持相对独立。三、纪工委应当定期或不定期检查管委会内部管理制度和机制的
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