广西创新港湾工程有限公司财务电算化管理制度.doc
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1、广西创新港湾财务电算化管理制度 九月 根据公司财务工作的特点,结合公司实际情况,为了保证财务管理信息系统的正常运营,保证财务数据的对的性、及时性、安全性,特制订本制度。本管理制度涉及五个方面的内容:组织管理制度、操作使用管理制度、操作记录制度、帐务系统管理制度、系统维护制度。第一部分 财务电算化组织管理制度为建立与平常运营相适应的组织结构,明确有关人员的职责、设备的配置及分工,明确人机关系、保证人机协作,制定本制度。一、财务电算化管理职责根据目前实际情况和实现电算化的需要,财务部需具有如下职责:系统管理、系统维护、数据录入、数据复核、数据管理。二、岗位职责财务部岗位和财务电算化职责相应关系如下
2、:1、系统管理(财务部经理) (1)参与制定本公司财务电算化发展规划; (2)根据财务软件的特点和本单位业务发展实际情况来建立本单位的财务电算化体系和核算方式。会计科目的设立必须符合会计制度与本单位核算管理的规定,报表数据格式必须符合财政部门和其他有关部门的规定; (3)负责会计电算化系统的平常管理工作,并保证和监督系统的有效、安全和正常运转,发生故障时应及时查明因素,尽快纠正; (4)协调系统内各类人员之间的关系; (5)负责系统运营环境的建立、完善以及系统建立中的各项初始化工作; (6)负责系统信息资源(涉及设备、软件及文档资料等)的调用,提出更新软件的需求报告; (7)对系统的安全性、对
3、的性负责,并做好上机记录的整理工作和系统运营情况的总结,按规定及时归档; (8)负责管理上机人员的使用权限。2、系统维护(公司信息管理员) (1)定期或不定期地检查硬件和软件的运营情况; (2)负责监督系统的安装和调试工作; (3)按规定的程序对实行软件的质量性、适应性和对的性进行维护; (4)除实行数据维护外,不允许随意打开系统数据库进行操作,实行数据维护时不准修改数据库结构。 3、数据录入(会计) (1)执行财务部经理和信息管理员对数据录入的具体指挥和规定; (2)按规定标准输入手工记帐凭证,以生成机制凭证及帐本; (3)及时、准确地为领导提供所需数据; (4)严格执行财务电算化管理中有关
4、操作、使用的各项规定; (5)发现问题,及时反映给财务部经理和信息管理员。 (6)根据有关财务规定,及时进行对帐、结帐、结转下年等工作 (7)对硬盘上的会计数据和作为正式备份软盘上的会计数据和作为正式备份软盘上的会计数据负责,不允许任何人进行非会计系统许可的任何操作;(8) 注意保管、查阅计算机操作记录,发现问题及时向信息管理。 4、数据复核(财务部经理) (1)对输入计算机的凭证负责质量把关,保证录入凭证与手工凭证的一致性; (2)对已录入的凭证及时复核,最迟应在次日复核完毕; (3)发现凭证错误,分析责任因素,告知有关人员进行修改,财务部经理不得擅自修改; (4)复核后的凭证要加盖本人印章
5、,并对审核结果负责。 员报告并负责操作记录的整理、装订及归档。第二部分 财务电算化操作使用管理制度操作使用管理为了避免因误操作而导致数据失真和丢失,保证发生故障时能及时发现、纠正,同时保证财务电算化信息资源对的性、完整性和连续性,现就操作使用制定以下规定:、财务部经理、信息管理员、会计以及其他财务部有关人员有权上机操作本系统。2、上机操作人员必须使用其真实姓名,操作密码注意保密,一旦泄密,操作人员有权修改自己的口令,否则,出现问题,操作人员和信息管理员有不可推卸的责任;3、上机人员必须按照各自的权限进行操作,不得越权,为防止此类情况的发生,上机人员操作完毕后,必须退出系统;4、应及时作好各自的
6、备份工作,以防止意外事故的发生;5、不能使用来历不明的软盘和进行各种非法拷贝工作,以防病毒传入;6、未经财务部经理和信息管理员批准,不能执行格式化和删除等命令;7、严禁在微机内安装或运营游戏软件;8、上机操作注意事项参见附录。附录 上机操作注意事项一、开机环节、打开电源开头;、打开电源开关;、打开打印机开关;、打开显示器开关;、打开主机开关。二、关机环节、关上主机开关;2、关上显示器开关;、关上打印机开关;、关上电源开关;、关上电源开关。三、每次关机后再一次开机要间隔一至二分钟。四、停电后不间断电源会发出警告声,要及时将数据存盘,通过键退出。五、使用键盘时要轻击,牢记不可重打。第三部分 财务电
7、算化操作记录制度为更好地完毕系统维护任务,及时、全面、准确地了解故障发生因素、地点、时间以及解决方法和解决结果等情况,为此规定如下:一、所有上机操作人员必须具体登记上机操作情况,规定填写日期、操作人员姓名、操作内容、运营时间行运营情况。二、操作过程中若没有问题则应在运营情况栏填写运营正常字样,若有问题则应及时登记记录,并向信息管理员报告。三、信息管理员在维护过程中发现的异常现象和解决方法,解决结果都应有明确记录。对于严重或重大运营故障,除按规定登记外还须填写运营故障报告单,并向总经理报告。四、操作记录每月装订成册,平常由信息管理员妥善保管,年终整理归档。五、要真实完整地填写操作记录。对发生问题
8、不登记者,将根据问题的严重限度,按有关制度予以解决。第四部分 帐务系统管理制度本制度涉及操作管理、帐务解决程序、业务标准等内容。一、操作管理制度、平常业务管理必须以自己的真实姓名进入帐务系统,工作完毕后要及时退出系统,以免别人运用系统进行其他操作;不得将口令泄露给别人,并定期修改自己的口令;原始凭证的审核:数据录入人员在收到原始凭证后,应一方面根据公司有关财务制度的规定审查其真实性和合法性,确认无误后,录入系统记帐凭证的审核:财务部经理应及时、认真地审核凭证的规范性、清楚性,会计分录和数据的准确性、合法性。如无误后再检查凭证科目的平衡关系,审核制单人是否盖章。要将审核后的凭证及时交会计复核;凭
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