固定资产管理操作流程8.doc
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精品文档就在这里 -------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 固定资产管理操作流程 一、 采购流程 1、采购计划审批流程 使用部门提交详细采购计划申请——总务处核实库存——(1)库存(有)划拨;(2)库存(无)交专家评审小组评审设备的发展前景、技术参数及购买计划的可行性报告等——财务处审核资金计划——院领导审批最终采购方案——总务处实施采购方案。 2、采购方案操作流程 总务处按审批后的采购方案编制“政府采购计划”交市财政局采购办审批——确定招标中心编制招标文件——由使用部门确定招标文件的准确性后——网上公布——使用部门、总务处、纪检派出相关人员参加评标——使用部门与中标单位签订供货合同(合同一式八份:供货方、使用部门、纪检、财务处、、中山财政局(财局支付时需要)、招标中介机构、总务处2份)——如在实施过程中合同出现变更由使用部门接洽处理(变更协议须有法律效应,甲乙双方必须签字盖章确认。)——总务处办理采购合同预付款审批手续。 二、 合同实施流程 收货 1、设备无需安装的: ①、采购货物只为单一使用部门:到货前,由采购员或使用部门合同签署人通知,使用部门固定资产管理员做好收货前的准备,同时向固定资产管理员提供合同复印件;——货到时,使用部门固定资产管理员按供货方提供的送货清单收货,设备有附件的按附件清单(或装箱单)一并逐一点清,同时保存好货物装箱单,对收货时发现货物不符、包装或设备严重损坏、资料不全等,立即通知采购员与供方协商,也可以拒绝收货或退货,送货清单一式二份,签收后自己留存一份,作为备查账;——货收齐后,使用部门通知总务处组织安排验收。 ②、同一批采购货物为多个使用部门(货物总务统一发放的):由采购员通知总务处固定资产仓管员按供货方提供的送货清单收货,并向仓管员提供合同复印件,与明确设备来源渠道,以防出错,并通知验收员组织安排验收,验收合格后——通知使用部门资产管理员领取其物品 2、设备需安装的:由使用部门提前安排好场地,对配套的水电设施应提前做好规划、勘测水电使用承载——安装时通知总务处水电组配合,同时使用部门安排相关人员负责全程跟进,并要求供方对预埋件、预安装件须使用方核对后签字确认后,方可安装——安装调试完成,供方完成培训计划,使用部门试运行两周后,设备运行正常——由使用部门通知总务处组织安排验收。 三、验收操作流程 1、验收前的准备 当验收员接到采购员或使用部门的预约验收通知:一、要求采购员提供与验收有关的相关资料(招标文书、供货合同、变更协议、验收清单)给验收员;二、由验收员联络相关的技术专家、监察、教务等人员确定验收时间并将验收资料送达到参加验收人员的手中;参加验收的人员一般包括:采购员或合同签署人、资产科验收员、使用部门资产管理员、抽取相关的专业技术2-3人、监察人员、教务人员等,组成的验收小组,组长由资产科验收员担任,负责整个验收工作的具体落实;三、凡参加验收的人员,收到资料后需对验收资料进行严格的审核,特别是设备的型号、规格、数量、技术参数等方面是否所有资料达到一致,如有问题及时提出。 2、实施验收 (1)凡参加验收的人员,严格按时到达现场进行验收; (2)现场验收:验收人员按照资料上规定的要求逐一核对验收,对需要开机检测的应由供方人员操作,或在供方人员的指导下由校方操作人员进行开机检测;对需进行计量检测的,须按国家标准参数进行检测;单一产品逐个检测,批量产品抽样检测,其标准按GB/2828执行。 (3)记录:一、质量验收记录是证实产品质量的依据,因此验收的数据要客观、真实、准确、完整,字迹要清晰、整齐,不得随意涂改,空白项应划斜线。二、记录内容一般包括:名称、规格、型号、数量、检测项目、技术要求的规定值、检验和测试的实测值,查看产品说明书、产品合格证、产品出厂前的检测报告,是否齐全,发现异常情况和处理记录,验收时间、验收人签名;验收人签名是作为责任依据,参加验收的人员都必须履行。 3、验收报告 产品质量验收报告是对产品质量和验收工作进行总结。当一项验收工作结束,验收人员应根据验收情况,出具客观、真实的验收报告;验收报告应做到:完整、准确、客观、清晰、结论正确,易于理解;凡参加验收的人员必须发表自己的意见,合格或不合格,如不合格须明确说明不合格事项;产品质量验收报告由资产科参加验收的人员,根据验收记录归纳总结,验收人签名,验收报告一式三份供需双方各持一份、交财政局采购中心一份;产品质量验收报告连同验收记录、验收人员签到表一并归档。 4、 验收不合格的处理 (1)按GB/T19000-2000对不合格的定义为:“未满足要求”。凡在验收中,发现产品验收“未满足要求”则判定为不合格。验收人员要及时出具验收报告,详细描述不合格原因,并由资产科负责人签字后,交采购人员,由采购人员与供货商交涉处理。 (2)采购人员收到产品质量验收不合格报告后,应以书面的形式及时通知供货商,并责令限期整改。整改通知书应标注通知日期,同时作为资料保存归档。 5、 返工后的再验收 按现场验收开始到出具验收报告结束。 四、 建立新增设备资产台帐 凡新进设备验收完毕后,各使用部门须自行建立新增设备资产台帐(含低值耐用部分),以保证本部门账务的真实、可靠。 五、 入录固定资产账流程 1、采购货物只为单一使用部门: 设备验收合格后,由总务处验收员向供货商索要修改正确的验收清单(一式四份:供方、使用部门、总务处系统管理员、财务处各一份),交其使用部门——由使用部门资产管理员按其货物验收清单和固定资产入账界定标准,自行录入系统→确定物品使用人、存放地点等信息→数据提交至总务处→发票签字后交至总务处资产管理员→总务处审核后编制出{固定资产验收单}、打印条形码交使用部门资产管理员——由使用部门完成使用人确认签字手续后将{固定资产验收单}交回总务处→使用部门资产管理员将条形码粘帖在设备的合适位子→财务报账 2、同一批采购货物为多个使用部门(货物由总务统一发放的): 仓管员将发票、货物验收清单(复印件)交至资产管理员按库存录入系统→资产管理员打印条形码交至仓管员→仓管员将条码贴至相应的设备→财务报账。 部门领用时由使用部门资产管理员领取设备→仓管员将资产分配情况信息(记录好分配的相关部门及对应的条码资产编号)回馈给资产管理员→资产管理员通知使用部门管理员完成系统中有关设备的使用人、存放地点等信息→数据提交至总务处 3、建立低值设备账:使用部门将其低值设备(不能纳入固定资产帐的)编入部门财产账务管理中,单独立账。 4、账务核对:固定资产系统管理员每月定期和财务核对账务——各部门每月按期上报固定资产增减变化表 5、每月定期组织各部门资产管理员打印其本部门当月发生的(增减)资产卡片,并整理归档。 六、费用支付流程 (1)财政支付:采购员收到完成签字手续的发票及货物验收清单、质量验收报告后,填写财政采购支付申请清单,送财务处确认、院领导签字、连同发票复印件、质量验收报告一并交院办盖章,(质量验收报告一份留存、一份交供方、一份交财政局)——交供方联系人或由采购员直接送财政局采购办——原始发票及货物验收清单交财务处入账——采购员做好费用支付备忘录(每期所支付的发票复印留存)。 (2)学院支付:采购员收到完成签字手续的发票及货物验收清单、质量验收报告后,质量验收报告一份留存、一份交供货方,发票及货物验收清单交报账员——报账员填写费用支付清单,分别找处领导、院领导签字后——交财务处入账并完成款项支付业务。 (待续) ---------------------------------------------------------精品 文档---------------------------------------------------------------------- 配套讲稿:
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