新版GSP表格版全套122个.doc
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1、XXXX药业有限责任公司表格目录(2016)001.文件发放回收登记表4002.文件销毁审批记录5003.文件修订申请表6004.制度执行情况检查考核表7005.内审实施计划及实施方案12006.GSP内审报告14007.法人授权委托书15008.收货委托书16009.员工花名册17010.xxxx年度培训计划18011.培训实施记录表19012.培训签到表20013.员工个人培训教育档案(一)21014岗前培训记录22015岗前体检记录表23016.员工健康检查汇总表24017.员工健康档案25018.应聘人员登记表26019.员工人事资料表27020.离职申请单28021.请假单29022
2、.考勤说明单30023.员工加班申请单31024.首营品种审批表32025.首营企业审批表33026.客户资质审核表34027.质量体系情况调查表35028.药品质量信息汇总表36029企业飞检信息登记表37030.质量信息传递反馈单38031.药品质量查询/投诉、抽查记录39032.药品召回通知40033.药品追回通知41034.药品召回通知分发记录42035.药品追回通知分发记录43036.药品追回报告单44037.售出药品发现质量问题追回记录45038.质量检查报告46039.药品质量档案表47040.药品不良反应/事件报告表48041.药品群体不良事件基本信息表50042.药品拒收报告
3、单51043.库房温湿度调控记录表52044.质量事故处理记录53045.停售通知单54046.质量复查报告单55047.供货企业资格审查记录汇总表56048.批发药品与服务质量工作满意度征询表57049.顾客投诉受理卡58050.供应商质量现场考察评估报告表59051.不合格品种报损审批表60052.不合格品种销毁审批表61053.不合格药品处理情况汇总分析62054.不合格品种登记表63055.不合格(有问题)药品处理记录64056.不合格品种销毁登记表65057.采购订单66058.采购收货单67059.入库验收单68060.入库单169061.入库单270062.购进退出申请单1710
4、63.购进退出出库复核单272064.购进退出出库单73065销售订单174066.销售订单275067.出库复核单76068.随货同行单177069.随货同行单278070.销售回执单179071.销售回执单280072.销售退回申请单181073.销售退回申请单282074.销售退回收货单83075.销售退回入库验收单84076.销售退回入库单185077.销售退回入库单286078.销售退补价单87079.进货退补价单88080.运输调度单1 .89081.运输调度单290082.运输记录91083.冷藏药品运输记录92084.委托运输记录93085.冷藏药品委托运输记录94086.采购
5、记录95087.收货记录96088.冷链药品收货记录97089.退回收货记录98090.入库验收记录99091.直调药品委托验收记录100092.销售退回入库验收记录101093 .销售记录102094.销售退回记录103095.购进退出记录104096.出库复核记录105097.购进退出出库复核记录106098.抽样单107099.拼箱单108100.近效期药品催销表109101.库存盘点表110102.进入仓库人员登记111103.重点养护品种确定表112104重点药品养护档案表113105药品储存养护信息汇总分析报表.114106.温湿度检测系统监测记录115107.室外温湿度记录表11
6、6108.设备(仪器)档案117109.仪器设备维修申请单118110.设备检查维护记录119111.仪器、设备使用记录120112.设备检查维修记录121113.计算机软件操作使用权限审核表122114.计算机操作权限申请表123115.计算机信息修改申请表124116.质量风险管理评级与控制表125117.药品经营过程风险审核表127118.问题改进和措施跟踪记录129119.验证用相关文件确认表130120.质量通报药品不良反应通知单131121.质量通报药品禁止购进、销售通知单132122.药品不良反应报告汇总登记表133001.文件发放回收登记表文件发放回收登记表文件名称编号发放记录
7、回收记录部门份数签字日期份数签字日期行政部财务部业务部储运部质管部信息部行政部财务部业务部储运部质管部信息部行政部财务部业务部储运部质管部信息部行政部财务部业务部储运部质管部信息部002.文件销毁审批记录文件销毁审批记录文件名称编号版本号份数销毁原因: 申请人: 日期:所在部门意见: 签名: 日期:文件控制部门意见: 签名: 日期:主管领导意见: 签名: 日期:销毁地点、时间、方式: 销毁人: 日期:备注:003.文件修订申请表文件修订申请表申请时间:文件名称申请部门申请人文件编号版本号文件修订原因文件修订内容相关部门审核意见总经理批准004.制度执行情况检查考核表各部门质量管理制度执行情况检
8、查考核表编号:被检查考核部门:检查日期得分存在问题与改进措施上次修改意见落实情况制度名称检查考核内容及评分标准质量方针目标管理制度1. 每年制定和实施部门质量目标,部门负责人书面下达部门所有员工2. 质量目标量化可行,有一定的先进性3. 质量目标按规定逐级展开落实到岗位4. 对质量目标的实施情况定期进行自查5. 与奖惩挂钩质量体系审核制度1. 质量管理体系审核工作有归口管理部门2. 审核工作有计划,有实施、有总结、有落实,每年定期一次3. 按计划实施内审,内容符合计划要求,现场有记录,上报审核内容4. 对审核中发现的问题及时制定纠正和预防措施,并予以实施5. 对纠正和预防措施的落实情况及效果能
9、及时进行跟踪验证各级质量责任制1. 明确规定各级各类人员的质量责任2. 各级各类人员对质量责任了解,熟悉并掌握,能认真执行质量否决制度1. 质量否决部门明确,权责清晰,上报程序规范2. 能正确,有效行使否决权3. 能充分发挥作用,实现管理目标质量信息管理制度1. 质量信息归口管理部门明确2. 信息网络体系健全,信息渠道畅通3. 传递的质量信息内容明确4. 质量信息传递及时,反馈迅速,处理正确5. 各类质量信息资料档案完整齐全特殊药品管理制度1. 专人负责,认真核对有关证件、卡,依法经营2. 专库储存,双人双锁,专帐记录,帐、票、货相符3. 防盗、防火和报警装置齐备、有效,与110联网,实行24
10、小时值班制度4. 执行双人入库验收和出库复核制度5. 第二类精神药品单独存放,标志明显,建立专帐,强化管理6. 危险药品应专库储存,并配备相应的安全消防设施设备7. 报损,销毁手续齐全,符合规定首营审核制度1. 业务购进部门按规定索取资料,填报首营审批表2. 首营企业,首营品种无漏报,漏审及先购后审现象3. 审核职责明确,管理有效4. 档案资料齐全,保管妥善药品入库验收、保管养护、出库复核制度1. 职责明确,责任到人2. 按规定,逐批验收,方法正确,结论明确3. 严格把关,手续齐全,责任明确4. 不合格品有效控制5. 验收记录台帐准确,规范,妥善保管6. 保管员凭验收人员签章的入库凭证接收药品
11、7. 药品按不同贮存要求分类存放8. 药品按温湿度要求分别存入于冷库和阴凉库,温湿度控制管理有效9. 药品合理堆垛,五距合理,不倒置,不混放10. 养护工作到位,确保质量完好,数据准确11. 做好色标管理和药品效期管理12. 在库药品执行日记月清,动态复核,月对季盘制度,帐货相符率达到99.8%以上13. 药品出库应按凭证进行复核,特殊管理药品实行双人发货,复核与签章制度14. 记录、凭证真实、完整,按规定妥善保管药品效期管理制度1. 建立并完善近效期药品系统自动预警设置2. 库内应有近效期药品示意图,货堆上有近效期药品标志3. 药品按批号、效期集中堆放,实行按批号管理4. 根据系统预警信息对
12、近效期药品严格控制,及时移入不合格药品库5. 已过期药品的处理,报损和销毁按不合格药品的规定执行,手续齐全,记录完整不合格药品管理制度1. 验收中出现不合格品不得入库,应单独存放于不合格区,标识明显2. 在库检查与出库复核中发现不合格品,应立即停止销售与发运,将药品移放不合格区3. 不合格品的销毁应符合规定,在质管机构或有关部门的监督下执行4. 不合格品处理,报损和销毁等记录真实、完整、妥善保管退货药品管理制度1. 退货药品专人保管,专区存入,专帐记录2. 所有退货药品均应重新验收,明确结论,合格后方可入库3. 凡不合格药品或有问题药品应及时与供方联系,妥善处理4. 有问题的退货药品应存放于退
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