中小企业必备管理表格模板.doc
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中小企业必备管理表格 61 资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。 目录 电子文件编码 文件名 第一章 市场营销管理表格范本 SCYX-BG-01 销货计划表 SCYX-BG-02 竞争对手市场情况调查表 SCYX-BG-03 竞争同业动向一览表 SCYX-BG-04 巡回调查日报表 SCYX-BG-05 合同评审记录表 SCYX-BG-06 样品制作申请表 SCYX-BG-07 订货明细表 SCYX-BG-08 销售收款计划表 第二章 研发技术管理表格范本 YFJS-BG-01 新产品设计建议书 YFJS-BG-02 新产品设计开发方案 YFJS-BG-03 月开发及试生产计划完成情况汇总表 YFJS-BG-04 设计变更通知单 YFJS-BG-05 图样及技术文件更改通知 YFJS-BG-06 试生产机交接表 YFJS-BG-07 设计开发评审报告 YFJS-BG-08 客户质量投诉通知单 第三章 生产管理表格范本 SCGL-BG-01 月生产计划表 SCGL-BG-02 合同/订单评审表 SCGL-BG-03 产能与负荷分析管制表 SCGL-BG-04 试作通知 SCGL-BG-05 制程异常处理报告单 SCGL-BG-06 装配车间生产日报表 SCGL-BG-07 设备维修联络单 SCGL-BG-08 设备日常保养稽核表 第四章 质量控制表格范本 ZLKZ-BG-01 免检料品一览表 ZLKZ-BG-02 IQC来料检验报告(1) ZLKZ-BG-03 IQC来料检查报告(2) ZLKZ-BG-04 来料检验品质异常报告单 ZLKZ-BG-05 来料检查异常报告单 ZLKZ-BG-06 供应商异常处理联络单 ZLKZ-BG-07 来料特采申请单 ZLKZ-BG-08 喷油件首件检验确认记录 ZLKZ-BG-09 IPQA巡查表 ZLKZ-BG-10 OQC抽验不良品分析表 第五章 采购管理表格范本 CGGL-BG-01 采购申请单 CGGL-BG-02 采购变更申请单 CGGL-BG-03 采购变更审批 CGGL-BG-04 供应商产品直接比价表 CGGL-BG-05 报价核算表 CGGL-BG-06 采购订单 CGGL-BG-07 采购订单进展状态一览表 CGGL-BG-08 不合格通知单 CGGL-BG-09 采购成本分析表 CGGL-BG-10 供应商异常处理联络单 第六章 仓储物料表格范本 CCWL-BG-01 货仓区域划分表 CCWL-BG-02 仓库巡查记录表 CCWL-BG-03 物料进厂进度控制表 CCWL-BG-04 短料通知单 CCWL-BG-05 外协加工定额领料单 CCWL-BG-06 坏(废)料退库单 CCWL-BG-07 物料核销表 CCWL-BG-08 ××订单物料耗用统计表 CCWL-BG-09 物料使用异常报告表 CCWL-BG-10 呆料分析表 第七章 人力资源管理表格范本 RLZY-BG-01 人力资源调配申请表 RLZY-BG-02 人力资源申请表 RLZY-BG-03 员工登记表 RLZY-BG-04 竞争上岗报名表 RLZY-BG-05 试用期员工转正申请表 RLZY-BG-06 职务薪金调整申请表 RLZY-BG-07 培训过程评估表 第八章 财务管理表格范本 CWGL-BG-01 年度利润预算表 CWGL-BG-02 产品成本分步计算表 CWGL-BG-03 产品销售费用分配表 CWGL-BG-04 产品生产成本核算表 CWGL-BG-05 其它应收款坏账准备计算表 第九章 行政管理表格范本 XZGL-BG-01 会议签到表 XZGL-BG-02 住宿申请表 XZGL-BG-03 财产损失、 遗失报告表 XZGL-BG-04 保安人员交接班登记表 XZGL-BG-05 保安值班记录表 第一章市场营销管理表格范本 SCYX-BG-01 销货计划表 销货计划表 外销部分 客户名称 预 计 订 购 货 品 1月 2月 3月 4月 5月 6月 1~6月销 售 额 估 计 毛 利 备 注 合 计 SCYX-BG-02竞争对手市场情况调查表 竞争对手市场情况调查表 调查区域: 调查人员姓名: 调查时间: 年 月 日 1.竞争对手名称: 2.公司地址: 3.工厂地址: 4.企业负责人的姓名: 5.企业负责人个人经历: 6.经营时间长短: 7.业务销售能力: 8.业务员给客户印象: 9.业务方针及做法: 10.业务人员的待遇情况: 11.主要业务区域: 12.市场占有率: 13.其它特别的人、 事、 物: SCYX-BG-03竞争同业动向一览表 竞争同业动向一览表 竞争同业名 称 主要商品 新商品 重点顾客名 新开发动向 投入营业 比 例 促 销 其 她 SCYX-BG-04巡回调查日报表 巡回调查日报表 年 月 日 客户名称 地 址 电话 巡回调查日期 年 月 日 时 间 午 时 分 别种产品品质 客户对本公司产品及别种产品的比较 同业销售政策动向及市场情况 对本公司产品的希望及意见 推销活动及其它活动情况 备 注 部门主管: 制表: SCYX-BG-05合同评审记录表 合同评审记录表 合同类别: 合同号: 客户名称: 数 量: 品名规格: 单 价: 技术要求: 交货期: 制 表: 日 期: 技术内容评审: 技术部经理: 时间: 物料供应评审: 采购部经理: 时间: 交货期评审: 生产部经理: 时间: 产品价格,合同的正确性和完整性评审: 市场部经理: 时间: 合同评审结论: 裁定人: 时间: 备注:签字时间必须具体到几时几分。 SCYX-BG-06样品制作申请表 样品制作申请表 申请部门 客 户 样品名称 数 量 PCS 申请时间 交样时间 产品描述及技术要求 市场部: 年 月 日 技术评估: 工程部: 年 月 日 物料评估: 采购部: 年 月 日 结 论 工程部: 年 月 日 市场部: 年 月 日 1.样品; 2.客户资料; 3.技术要求; 4.其它 。 申请人: 确认: SCYX-BG-07订货明细表 订货明细表 订单号码 客户名称(地址) 品名 Shipping Mark( 唛头) 规格 批号等级 Shipping to( 运至) 订货数量 分批交货数量 L/C NO: 用途 包 装 体积 ft/箱 完成日期 出货日期 年 月 日 色 号 箱数 箱号 毛重 净重 尾箱重 色号 箱数 箱号 毛重 净重 尾箱重 总计 总计 备注: 主管: 制表: SCYX-BG-08销售收款计划表 销售收款计划表 负责人: 地区: 月份: 年 月 日 编号 客户 销 售 预 定 前月赊销 余 额 本月请款 预 定 额 收款预定 到期日 收款 日 收款 额 备注 数量 金额 合计 种类代表: 现金: C、 票据: B、 先期支票: D 第二章研发技术管理表格范本 YFJS-BG-01新产品设计建议书 新产品设计建议书 提出部门 建议人 项目名称 型号规格 销售对象 建议日期 基本要求( 包括主要功能、 性能、 结构、 外观包装、 技术参数说明等) : 市场预测分析( 包括市场需求、 顾客期望、 竞争对手情况、 产品质量现状、 预期首批销量、 交货期限、 出厂价格等) : 可引用的原有技术: 可行性分析( 包括技术、 采购、 工艺、 成本等方面) : 项目所需费用、 参加人员: 研发部负责人: 签名: 日期: 主管副总审核: 签名: 日期: 总经理批准: ( 所列各项, 可另加页叙述) YFJS-BG-02新产品设计开发方案 新产品设计开发方案 项目名称 起止日期 型号规格 预算费用 依据的标准、 法律法规及技术协议的主要内容: 设计内容( 包括产品主要功能、 性能、 技术指标, 主要结构等) : 设计原理及路线概述( 可另加页叙述) : 备注: 编制 审核 批准 时间 时间 时间 YFJS-BG-03 月开发及试生产计划完成情况汇总表 月开发及试生产计划完成情况汇总表 产品 内容 AA BB CC DD 计划开发完成日期 实际开发完成日期 开发完成情况 计划开始试产日期 实际开始试产日期 试生产完成情况 备注 YFJS-BG-04设计变更通知单 设计变更通知单 机种 变更 原因 □降低成本□便利作业 □材料更换□工程问题改进 变更前 变更后 变更前材料处理 料号 品名及规格 料号 品名及规格 呆料 报废 移用 生效时间 会签意见 变更简图: □立即变更, 半成品、 成品一并修改 □尽快变更, 半成品、 成品不修改 □库存材料用毕变更 □自制造单号开始变更 随文附件 □变更零件明细表张份 □变更工程图纸张份 □变更线路图张份 生管 品管 生产 生技 厂务 研发 承办 页次: 总计: YFJS-BG-05图样及技术文件更改通知 图样及技术文件更改通知 文件号: 文件名: 更改实施期限: 年月日 共 页第 页 顺序变化: 由 版到 版 更改方式: □划改 □换新 适用产品: 修改原因: 修改内容 需同时更改的文件 修改前 修改后 文件编号 版本变化 更改评审结论及跟踪措施 分发至下列部门 对产品、 环境、 安全影响 生产准备 制品处理 □ 对交付的产品及其组成部分无不利影响。 □ 对环境、 安全无影响 □ 其它: □ 不需要准备, 可立即执行 □ 完成日期: 年月日 □ 其它: □库存及半成品共件, 全部报废。 □库存及半成品共件, 用完为止。 □库存及半成品共件, 修正后再用。 □其它: 部门 份数 部门 份数 PE部 生产部 采购部 质量环境安全部 会签 质量部 工程部 生产部 采购部 修改人: 审核: 批准: YFJS-BG-06试生产机交接表 试生产机交接表 试生产机型: 所有解压板型号: 所用机芯类型: 序号 功能 是否测试 测试结果 备注 存在遗留问题: 拟定解决时间: 签名: 测试结论: 签名: 质量部结论: 签名: 生产厂结论: 签名: 工程部结论: 签名: 总工办审批: 签名: 测试结论: 签名: YFJS-BG-07设计开发评审报告 设计开发评审报告 项目名称 型号规格 设计开发阶段 负责人 评审人员 部门 职务职称 评审人员 部门 职务或职称 评审内容: 在□内打√表示评审经过, ? 表示有建议或疑问, ×表示不同意。 □合同、 标准符合性 □采购可行性 □加工可行性 □结构合理性 □可检验性 □美观性 □环境影响性 □安全性 □ 存在问题及改进建议: 评审结论: 对纠正、 改进措施的跟踪验证结果: 验证人: 日期: 备注: 1.评审会议记录应予以保留。 2.可另加页叙述。 编制: 日期: 批准: 日期: YFJS-BG-08客户质量投诉通知单 客户质量投诉通知单 编号: 收件日期 收单人 客户 产品型号 产品批数量 出货时间 产品批号 不良品现象描述( 附客户原件) 不良品分析: 质量部: 日期: 纠正和预防措施: 质量部: 日期: 追踪完成结果: 质量部: 日期: 第四章质量控制表格范本 ZLKZ-BG-01免检料品一览表 免检料品一览表 项次 品名料号 规格 免检项目 免检原因 备注 ZLKZ-BG-02 IQC来料检验报告(1) IQC来料检验报告(1) NO: 收料部门接收验证 来料名称: 来料型号: 供应商/服务商名称: 来料时间: 来料数量: 送货单号: 验证项目 数量 型号 交期 包装 其它 验证结果 验证结论: □合格 □不合格 检验人: 日期: 收料部门主管: 日期: 不合格处理意见: □退货 □选用 □让步接收 其它: 收料部门经理: 日期: 品管部经理: 日期: 品 管 部 检 验 批量数 抽查数 不合格数 不合格率 检查项目 ACC REJ 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 判定结论: □合格 □不合格 检验员: 日期: 审核人: 日期: 不合格处理意见: □返工/返修 □选用 □让步接收 □退货 □报废 □其它: 品管部主管: 日期: 处理意见: □同意选用 □同意让步接收 □其它: 品管部经理: 日期: ZLKZ-BG-03 IQC来料检查报告(2) IQC来料检查报告(2) 物料名称 厂内编号 送货单号: 供应商: 回厂时间: 一、 外观检查: 总数量: 抽查数量: 检验标准: AQL 序号 检验项目 要求 实际 判定 备注 ACC UAI REJ 1 2 3 4 … 总结: □ACC □UAI □REJ 二、 可靠性试验 序号 项目 要求 实际 判定 备注 ACC REJ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 总结: □ACC □REJ 三、 最后判定: □ACC □UAI □REJ 四、 备注: 记录: 审核( 组长) : 核准( 主管) : 批阅( 经理) : ZLKZ-BG-04来料检验品质异常报告单 来料检验品质异常报告单 供应厂商 料号 品名 交货日期 检验通知单号 检验日期 检验员 交货数量 抽样计划: GB/T2828.1- □正常 □加严 □放宽 样本数量 AC/RE: ( ) /( ) 不良数量 不良率 进料异常描述: □新料 □新版第 次进料 □无规格 □未承认 □无样品 □附样品件 □附检验记录 □同一异常已连续3次( 含) 以上 QC工程师确认: 序号 规格 问题描述 不良数 MA MI 简图: 材料需求决议会议判定结果:□拒收 □特采 ZLKZ-BG-05来料检查异常报告单 来料检查异常报告单 日期: NO. 供应商 品名 订单数 交货数 订单号码 GB/T2828.1- n= 批号 □CR=0.015 □MA=0.15 □MI=0.65 异常项目 Ac/Re= Pn= Ac/Re= Pn= Ac/Re= Pn= 异常状况描述: 核准: 确认: 检验: 相关单位意见: 采购签收: 意见: 若为选别时IQC注明选别后情形:总不良数=总不良率= 为落实QS-9000对策请于 月 日前回复 若供货商未在规定时间内回馈IQC主管, 须通知财务部对供货商当月货款作暂停付款处理 供应商 拟定 原因分析 再发防止对策 确认: 拟定: 效果追踪 依后续交货的质量追踪其对策有效性 日期 追踪状况: 确认者: 交货数 抽检数 合格数 合格率 备注 若连续五批质量均OK可初判定其对策有效,连续三批仍有问题,暂停进货,并由供货商2日内派品管部主管级以上人员到厂检讨对策, 并保证其后续质量 暂停进货说明: 第一联: 采购(白色); 第二联: 生管(黄色); 第三联: 品管(红色)。 ZLKZ-BG-06供应商异常处理联络单 供应商异常处理联络单 自: 至: 电话: E-mail: 日期: 编号: 以下材料, 请分析其不良原因, 并拟订预防纠正措施及改进计划期限。 料号 品名 验收单号 交货日期 数量 不良率 库存不良品 制程在制品 库存良品 异常现象: IQC主管: 检验员: 异常原因分析( 供应商填写) : 确认: 分析: 预防纠正措施及改进期限( 供应商填写) : 暂时对策: 永久对策: 审核: 确认: 改进完成确认: 核准: 确认: ZLKZ-BG-07来料特采申请单 日期: 年 月 日 供应商 来料名称 入库日期 入库数量 申请单位 申请者 申请单位填写 异常描述: 特采原因: 工程部附表以数据说明 □会影响产品使用功能 □不会影响产品使用功能 说明: 品管部 □以往曾抱怨 □以往曾特采过 □会影响使用功能 说明: 相关单位 意见 项目职称 □业务员已询问过客户不同意使用 □此客户使用不影响功能 说明: 签名: 裁决 总经理 备注: 裁决后交由品管部处理。 ZLKZ-BG-08喷油件首件检验确认记录 喷油件首件检验确认记录 日期/ 时间 产品名称 检查项目 确认者 不符合项记录 备注 外观 介油测试 包装 检查项目栏:1.检查OK打”√”2.检查NG打”×”3.无要求打”○” 检验结果: □A.合格, 继续生产 □B.不合格, 重新调机 □C.不能生产, 马上停线 □D.条件认可 IPQC检验员: 核准: ZLKZ-BG-09 IPQA巡查表 IPQA巡查表 班次: 稽查日期: 稽查时间: 项目 工序 稽查内容 要求值 实际值 判定 不合格调整/改进后验证 Yes No 巡查报告 项目 稽查内容 合格与否 不合格描述 不合格调整/ 改进后验证 Yes No 设备 设备表面是否清洁 设备运转是否正常 有无按时进行保养并记录 环境 工作场所有否按5S规范进行整理 工作场所有否按5S规范进行清扫 工作场所有否按5S规范进行整顿 在制品 在制品的摆放位置是否正确 状态是否清晰( 合格/不合格, 完工/待加工) Lot卡记录是否完整, 有否漏工序 操作 是否按规定动作操作 是否进行首件检验并记录 是否按规定对生产线进行监控并记录 是否按规定进行日常保养 是否按规定频率进行化验分析 化验分析后是否及时按规定调配 控制图 对于超标的控制图是否制定了纠正措施及措施是否有效 记录 IPQC及化验室相关记录是否完整 ZLKZ-BG-10 OQC抽验不良品分析表 OQC抽验不良品分析表 TO: 产品: 序号: 检验日期: 检验者: 原测试者: 不良现象: 回复期限: 分析与说明: 制造部分析: 制造部: 责任单位: □制造部 □生技部 □其它 生技部: 责任单位对策: 责任单位主管: 返工结果: 制造部主管: 对策确认: □结案 □继续追踪 0QC检验员: 回复日期: OQC工程师: 分发: □制造部 □生技部 □ 第六章仓储物料表格范本 CCWL-BG-01货仓区域划分表 货仓区域划分表 货仓名称 分类 位置 区域代码 成品仓 国内成品仓 A 国内成品仓 A2 国外成品仓 B 配套仓 C3 C2 C1 胶料仓 E 包装材料仓 F 危险品仓 H 五金原料仓 G 收货仓 新厂收货组 R2 新村收货组 R1 老厂收货组 R3 不良品仓 C2 CCWL-BG-02仓库巡查记录表 仓库巡查记录表 检查项目 月日 月日 月日 月日 月日 月日 月日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日 库房清洁 作业通道 用具归位 货物状态 库房温度 相对湿度 照明设备 消防设备 消防通道 防盗 托盘维护 检查人 注: 1.消防设备每月做一次全面检查。 2.将破损的托盘每月集中维护处理。 CCWL-BG-03物料进厂进度控制表 物料进厂进度控制表 物料编号 规格 型号 订购日 订购单号 厂商 订购数量 计划交货日 实际交货日 交货数量 进料验收单编号 备注- 配套讲稿:
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