零星采购管理制度及流程(17篇).doc
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1、零星采购管理制度及流程(精选17篇)篇1:采购流程管理制度 一、目的 为了进一步加强公司制度管理,健全企业采购管理制度,监督和控制不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化,特制定此制度。 二、工作程序 (一)采购原则 1、采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。 3、一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采购,需求时填写物品申请单; 4、原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购,需求时填写物品申请单或采购订单,入库时由采购的子公司或部门对固定资产进行编码,
2、送综合办资产管理专员处备案。 5、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。 6、单次采购在金额在元以上的,有两名采购人员一同进行采购,单次采购金额在10000元以上的有财务部派人一同进行采购。 (二)采购申请 1、需采购部门填写物品申请单,填写清楚物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项,经部门负责人签字确认后交由综合办公室处;原材料及设备的物品申请单或采购订单交财务部审核。 2、采购之前,采购经办人进行统一汇总采购原则。 3、紧急采购时,由需求部门在物品申请单或采购订单上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。 4、若撤销采购,应立即通知综合办公室或采购人员,以免造成不必要的损失。
3、(三)采购流程 1、采购经办人根据物品申请单或采购订单内需填写所购物品和数量进行估算价格。 2、原材料及设备的采购在采购之前必须把物品申请单或采购定单交到财务部进行审核,审核后报分管负责人或总经理审批后,方能给采购人员进行采购。 3、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。 (四)采购经办人职责 1、建立供应商资料与价格记录。 2、做好采内参市场行情的经常性调查。 3、询价、比价、议价及定购作业。 4、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5、做好平时的采购记录及对帐工作。 (五)采购方式 1、集中计划采购:凡属日常办公用品必须集中计划购买
4、。 2、长期报价采购:凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。 3、与供应商洽谈需两人以上进行,并对供应商评审。篇2:采购流程管理制度 一、请购及其规定 1、请购的定义 请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素: (1)请购的部门; (2)请购单填写人; (3)请购的日期及需求时间; (4)请购的物品名; (5)请购的物品数量; (6)请购的物品规格; (7)请购的物品用途; (8)请购如有特殊需要请备注; (9)请购部门主管; (10)请购单审核人; (11)公司总经理。 3、
5、请购单及其提报规定 (1)请购单应按照要素填写完整、清晰,由部门主管审核批准后报采购部门; (2)食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单,办公用品及包材采购物料的请购应统一填写物料申请表; (3)食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商,与供应商确认到货信息后填写计划到货日期,如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰,由部门主管审核批准后报采购部门,待采购部签字后,请购部门备份; (4)其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,该清单的电子文档也需一并提交; (5)遇公司经营、生活急需的物资,公司领导不在
6、的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。 (6)单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。 (7)其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 (1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购单是否经过公司领导审批; (2)接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则; (3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存; (4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发
7、规定 (1)对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理; (2)对于紧急请购项目应优先处理; (3)无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门; (4)重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。 三、询价及其规定 1、询价应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称,遇到问题应及时的与请购部门沟通; 2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购; 3、对于紧急请购项目应优先处理; 4、对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品; 5、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价; 6、在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。 四、比价、议价 1
8、、对厂商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认; 2、对于合格供应商的价格水平进行市场分析,是否其他供应商的价格最低,所报价格的综合条件更加突出; 3、收到供应单位第一次报价应向公司领导汇报情况,设定议价目标; 4、重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力,资质进行验证和审查,如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。 五、入库 (1)采购物资到达仓库后,由仓库验货员严格按照验收标准查看物品的包装与日期,散装食品应做质量判定,再按照采购清单验收物资; (2)仓库验收发现不合格品应不予入库,并及时通知采购部作退换货处理; (3)已经验收的产品,仓库应及时的办理入库。 六、付款 采购部
9、凭收货单及入库单填写付款申请审批单,最终审批后由财务付款。 采购流程管理制度篇3:材料采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。 一、目的 为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要,提高采购工作的质量管理,特制定本管理规程。 二、范围 各部门工作所需的生产材料和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及设备维修所需的配件、材料等. 三、职责 1. 热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息的积累。 2. 廉洁奉公
10、,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。 3. 负责公司生产所需材料的采购工作。 4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。 5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。 6. 大项材料必须做招标工作,其他材料询价必须三家供应商以上参与。 7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。 8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。 9. 做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。 10. 完成领导交办的其他工作。 四、人员配置及岗位分工 1.人员配置 采购部长一人,采购员二人,内勤一人。 2.分工 计划分为板材材料采购一人,垫片材料采购一人,
11、零星及设备、模具采购一人,内勤一人(基础资料管理、体系、账务处理等) 五、程序 采购部在公司生产经营中担负着不可推卸的重要责任, 采购工作的好坏,直接影响公司产品的质量、交期、成本等 。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率,降低成本最有效的方法。在整个采购过程中, 采购部需要生产、技术、控制、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作,每个部门之间的联系需要一个标准来规划,来提升工作效率,减少工作失误,为公司的整体发展做出各自的贡献。 (一)请购及其规定 1请购单要填写完整,具体应包括以下要素: (1)请购的部门; (2)请购物品所属项目; (3)请购的用途; (4)请购
12、的物品名; (5)请购的物品数量; (6)请购的物品规格; (7)请购物品的样品、图片或详细参数资料(技术标准及使用要求)等; (8)请购的物品的需求时间(使用时间); (9)请购如有特殊需要请备注; (10)请购单填写人; (11)请购部门主管; (12)请购单审核人; (13)仓库保管员; (14)公司总经理。 2.计划单及其提报规定 (1)计划单应按照要素填写完整、清晰 ,由公司领导审核批准后报采购部; (2)固定资产申购按照(固定资产购置申请表)的.格式进行填写提报; (3)日常零星采购按照公司印制的(月份材料使用计划)的格式填写提报; (4)请购部门在提报计划单时,应要求采购部签字接
13、收人,请购部门备份; (5)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交; (6)遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,并在计划单上写上说明。 (7)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。 (8)计划单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 3.公司物资计划单的提报部门 (1)公司经营生产的物资由生产安全部提报材料需求计划(每月26日),期间如材料需求有变化,需加报材料使用追加计划。 (2)公司生活及办公的物资、固定资产、设备维修等零星材料,需使用部
14、报月材料使用计划; (3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 (二)请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 (1)采购部在接收计划单时应检查计划单的填写是否按照规定填写完整、 清晰,检查计划单是否经过公司领导审批; (2)接收计划单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购, 图片或详细参数资料不全不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则; (3)无仓库保管员核查、签字的请购物资不采购; (4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、计划单的分发规定 (1)对于计划单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理; (2)对于紧急请购项目应优先处理; (3)无法在请购
15、部门需求日期办妥的应通知请购部门; (4)重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。 3、采购周期的规定 (1)常规商品采购周期在 7 天时间; (2)遇到紧急采购,应汇报公司领导采取快速优先采购的策略,紧急采购商品周期在 3 天时间; (三)询价及其规定 1询价应认真审阅计划单的品名、规格、数量,了解图纸及其技术要求,遇到问题应及时的与请购部门沟通; 2属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购; 3对于紧急请购项目应优先处理; 4所有采购项目必须向生产厂家或服务商直接询价,原则不能通过中间商询价; 5对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品; 6遇到重要
16、的物资、设备或预估单次采购金额大于 10 万的采购情况,询价前应先向公司相关领导汇报,并说明基本情况; 7询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价; 8除固定资产外单次采购金额在 1 万元以下项目可以自行采购;单次采购金额预算金额在 1 万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购,比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与;单次采购金额预算价格在 20 万元以上的项目应由采购部组织招标,公司相关领导参与监督;单次采购金额预算价格在 100 万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标; 9比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力,具有提供或完成我
17、公司所需物资和项目的能力; 10.在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。 (四)比价、议价 1对供应商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认; 2对于合格供应商的价格水平进行市场分析,是否其他厂商的价格最低,所报价格的综合条件更加突出; 3收到供应单位报价后应向公司领导汇报情况,设定目标或理想价格; 4 重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力, 资质进行验证和审查, 如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等; 5参考目标或理想价格与合作单位进行价格及条件的进一步谈判。 (五)合同的签订及其规定。 1合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立 的合同,
18、受法律保护。 (1)合同正文应包含的要素 已签订合同由采购部负责采购人员负责跟进,由采购部负责人进行监督,如出现问题,采购部应及时提出建议或补救措施,并及时通知请购部门及公司领导; (2)已签订的合同在执行期间,应及时掌握材料情况,跟踪并督促其保质保量,按时履约; (3)合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同,遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同; (八)验收与入库 1报验 (1)供应商已经履行完毕的合同,材料进厂时采购部应及时的通知保管员进行验收; (2)对材料验收标准参照公司技术部门的相关要求执行; (3)达到质检和报验条件的材料应在第一时间报请质检部门进行质检、验收; (4)质检部门在接
19、到报验通知后应及时报验,并出具报验结果证明书,对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任; (5)用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。 2入库 (1)公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收; (2)材料在运达公司后采购部应及时通知保管员,由保管员及时安排卸货与搬运; (3)质检部门未及时验收的材料,仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受; (4)质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库,并及时出具入库清单; (5)外协加工件应按照原材料入库; (6)质检合格后的固定资产按照公司财务规定不入库。篇4:酒店采购流程管理制度
20、1、为搞好酒店的采购工作,保证优质廉价的供应,确保经济指标的完成,以及防止一些不良倾向的发生,特制定本制度。 2、财务部是酒店采购工作的专业部门,酒店所需物品原则上均由其统一购买,其他部门有参与监督、支持配合权,未经同意不得擅自采购。 3、所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。 4、相关人员在采购、收货的过程中,必须遵守商业道德,努力提高业务水平,适应市场经济的发展要求;讲究文明礼貌,遵纪守法;以酒店利益为主,相互监督,相互配合,共同把关。 一、采购项目的申请 1、部门根据营业情况需要在部门、库房没有该项目或该项目不足的情况下可以申购;库房在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申购。
21、申购前部门和库房必须认真检查部门及库房该项目库存量及消耗量。 2、库房储备以外的项目由各使用部门提出申购。申购之前必须查询库房是否有该项目的储备或替代品。 二、采购项目的审批、择商、确认、报价与购买 1、经确认实属必要购买项目,必须由库房或使用部门填写申购单,经部门负责人、库管员、分管领导签字,经总经理审批后交采购统一办理。 2、酒店所需商品由财务部负责安排采购; 3、采购员应按照申购项目进行采购,如有疑问可直接与申购部门进行沟通。在确认无误后,应按照要求尽快安排采购。如该项物资由长期供应商供应,可直接联系供应商供应。如果没有长期供应商应寻找至少三家供应商进行业务洽谈,经过对比、筛选,并报有关
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