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类型公司出差费用管理规定.doc

  • 上传人:精***
  • 文档编号:4633396
  • 上传时间:2024-10-08
  • 格式:DOC
  • 页数:6
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    关 键  词:
    公司 出差 费用 管理 规定
    资源描述:
    公司出差费用管理规定 6 2020年4月19日 文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 公司出差费用管理规定 一、 总则 第一条:为了进一步加强对出差费用的管理,严格控制费用支出,达到节约高效的目的,结合本公司实际情况,特制定本规定。 第二条:报销原则 1、公私分明原则:出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。 2、高效间从原则:原则上要一人多差,减少随从。 第三条:适用范围:公司各部门、各分公司参照执行。 二、 出差实施细则 第四条:员工出差依下列程序办理: 1、出差前3日应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况,事前予以核定,并依照程序审核。 2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金,借款额为每日¥500.00元。返回后7个工作日内填具“费用报销单”,并结清备用金。特殊情况请事先说明,未于7个工作日内报销者,财务部门应于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。 第五条:出差期间,因工作及其它原因需要延时的应及时请示,不得借故延长出差时间,否则延时期间费用不予报销。 第六条:出差返回后,3日内向派遣负责人汇报情况,以书面形式做出出差报告。 第七条:出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。 三、出差人员费用报销标准 第八条:住宿费、伙食费报销标准: 地区 住宿标准 职级 沿海、全国重点及省会城市 一般中小城市 县级、地级城市及其它地区 一般人员 300 200 200 管理人员 400 300 300 总经理 500 400 400 总经理、总裁 600 500 500 1、出差人员住宿费要在规定的范围内凭住宿发票按实报销,高出标准部分原则上自理。如属特殊情况,出差人员应在报销单据上注明超标事由,经分管领导审核同意,按费用报销程序审批后,财务部门给予报销。 2、出差人员由接待单位给予免费部分,不得报销费用。 第九条:交通费报销标准: 交通工具 职务 火车 动车 飞机 标准 一般人员 硬卧 二等座 夜间乘车8小时以上、连续乘车12小时 管理人员 硬卧 二等座 夜间乘车6小时以上、连续乘车12小时 总经理以上 硬卧 二等座 经济舱 夜间乘车6小时以上、连续乘车12小时,火车路途16小时以上可乘飞机 1、外出办公根据实际情况选择交通工具,乘坐飞机要严格控制,出差路途较远或任务紧急的,经总经理事先批准后方可乘坐飞机。 2、出差人员市内交通费在工作范围内注明详实理由 3、出差人员乘坐的火车票、汽车票据实报销,车票与住宿发票时间必须吻合。 4、出差人员带公车出差及到外地参加会议、学习、参观、培训期间不再报销市内交通费。 第十条、补助费报销标准: 1、出差补助:离沪补助100元/天/人。 2、所在部门要对出差人员的往返时间做好记录,按实际出差天数计算差旅费。 第十一条:出国人员费用标准和管理办法 因公出国,需提出书面申请,做出出差预算,经总经理批示后实施。出国人员在规定住宿标准之内,凭有效票据列支费用报销。其它各种报销凭证须用中文注明开支内容、日期、数量、金额等,并由经办人签字,在预算范围内报销。如有特殊情况,费用超出预算的,超出部分需写明事由,由总经理批示后方可报销。 四、其它 第十二条:本规定自  1月1日起执行。 第十三条:本规定由公司人力资源部负责解释。 二〇一五年十二月二十四日 上海*******有限公司 出差申请单 部门   出差人员   出差事由   行程安排 日期 日期 地点 交通工具 1         2         3         4         5         6         费用预算 币种 金额 备注 1 飞机票       2 火车票       3 出租车       4 其它       6 会议费       7 住宿费       8 招待费       11 合计     其它说明   主管领导 意见:     签字: 年 月 日 
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