第8章--项目质量管理表格.doc
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第八章 项目质量管理表格 表8-1 质量异常报告表 年 月 日 编号: 项目异常现象 1._________________________________ 2._________________________________ 3._________________________________ 4._________________________________ 经办人: 年 月 日 质量管理部门建议 签章: 年 月 日 其他部门建议 签章: 年 月 日 总经理批示 签章: 年 月 日 备注 表8-2 质量管理组工作成果报告表 月份: 名称 隶属单位组长 人数 主管 负责工人 本月产品质量不良状况改善情形 1.改善成果 2.改善经过 3.检讨 批示内容: 审核: 经理: 表8-3 工序检验计划表 编号: 序号 工序名称 检验内容 检验方法 备注 注 本表为质量计划中的附表,由质检部编写,报项目总工程师审批执行。 表8-4 工序试验计划表 编号: 序号 工序名称 试验项目 试验用仪器 适用规程 责任人 注 本表为质量计划中的附表,由试验室编写,项目总工程师审批后执行。 表8-5 纠正(预防)措施要求表 编号: 责任部门 要求认可 不合格事实描述: 不符合标准: 严重程度: 重大□ 一般□ 轻微□ 审核:(章) 年 月 日 纠正(预防)措施计划描述: 计划完成日期: 主管部门审定: 实施情况: 评定: 评定人: 评定日期: 表8-6 监督中重大质量问题请示汇报表 年 月 日 工程名称 类别 承建单位 施工单位 提请决定的主要问题及初步意见: 问题提出人员: 年 月 日 站长及分管站长意见: 签名: 年 月 日 落实情况: 审批意见: 审批机关:(签章) 审批人: 年 月 日 归档人员: 归档日期: 归档编号: 表8-7 检验、试验委托表 总包单位 合同号 监理单位 编 号 委托单位 取(制)样日期 委托单编号 取(制)样地点 工程名称 送样日期 使用部位 收样日期 试样(件)名称 规 格 数 量 质量或长度 备 注 委托项目 备注 委托经手人 电话 收样人姓名 地址 邮编 表8-8 检验异常处理表 日期: 年 月 日 仪器名称 仪器编号 校正日期 填写人员 报告编号 检验结果 □部分范围合格 □校验不合格 不合格范围是否在该检测与试验仪器的使用范围内 □是 判定者 □否 审核者 备注: 该检测与试验是否影响重要质量或试验结果 □是 判定者 □否 审核者 备注: 裁决 品管部主管 表8-9 工程质量问题(隐患)处理记录 项目承建单位 工程名称 项目施工单位 工程部位 主要质量问题: 处理意见: 处理结果: 挽回经济损失金额: 甲乙方参加人员: 监督参加人员: 年 月 日 表8-10 质量水准统计分析表 部门: 编号: 类别 □ 进料 □ 制程 □ 最终 统计月/年份 序号 不合格项目/发生部门 频数(次) 百分比(%) 累计百分比(%) 备注 合 计 频数 项目/部门 分析: 统计分析: 审核: 日期: 表8-11 不合格产品汇报表 编号: 工程名称 发生时间 施工单位 主要责任者 不合格品名称 类别 不合格品简述(附检测资料): 填写人/部门: 年 月 日 项目部不合格品评审处置小组处置意见: 审批人: 年 月 日 总公司不合格品评审处置小组对重大不合格品的评审、处置意见: 审批人: 年 月 日 实施情况简述: 填写人/部门: 年 月 日 质检部门复检意见: 复检人: 年 月 日 注 本表由质检部组织填写,原件由资料室保存。 表8-12 材料不合格产品汇报表 编号: 工程名称 材料名称 规格型号 数量 不合格品简述(附检测资料): 填写人/部门: 年 月 日 项目部不合格品评审处置小组处置意见: 审批人: 年 月 日 总公司不合格品评审处置小组对重大不合格品的评审、处置意见: 审批人: 年 月 日 实施情况简述: 填写人/部门: 年 月 日 质检部门复检意见: 复检人: 年 月 日 注 本表由质检部组织填写,原件由资料室保存。 表8-13 工程质量事故报告表 编号: 工程名称 事故部位 发生时间 事故经过及原因分析 处理意见 备注 施工单位: 经理 总工 程 师 质量员 制表人: 日期: 注 本表由质检部组织填写,原件由资料室保存。 表8-14 紧急放行和例外转序跟踪记录 产品名称 申请报告编号 规格型号 工程项目 数量 使用部位 放行 、 转序情况记录 分项工程技术负责人: 记录: 日期: 试验报告结果 试验负责人: 质量部门负责人: 日期: 备注 注 本表一式两份,由分部组织填写后,报资料室存一份,分部自存一份。 表8-15 最终检验和试验记录 编号: 工程名称 合同工期 主要结构形式 合同造价 自验情况 整改意见 复验意见 签 发 制表人: 日期: 注 本表由质检部填写,报总工程师签批。 表8-16 工序质量自检卡 编号: 分项工程名称 构件部位 班组 自检内容 自检结果 序号 自检项目 允许 偏差(mm) 测点数 实测偏差(mm) 自评意见: 互检意见: 复评意见: 班组长: 班组质检员: 操作人员: 下道工序: 注 本表由班组长组织操作人员填写,交分项技术员保存。工序完工后,交资料室保存。 表8-17 计量器具周检登记台账 编号: 备注 保管人 领用 单位 检定 单位 计划期 实施期 检定 周期 精度或 规格 编号 计量器具名称 类别 表8-18 技术交底通知书 单位工程名称: 年 月 日 工程项目 工程部位 接受班组及 有关人员 工程数量 进度要求 质量标准 施工程序及技术操作要点 安全注意 事项 主要附件 设计图纸 质量自验记录 施工草图 配料单 施工负责人 工程技术负责人 安全员 质量监督检查员 交底人 交底 时间 工段长 签 字 班组长 签 字 表8-19 试验记录表 总包单位 分包单位 监理单位 工程名称 合 同 号 编 号 施工单位: 结构物名称: 取样地点: 测定方法: 测点的各项指标数据 评价: 技术负责人: 试验监理工程师: 注 本表为试验记录的通用表格,可根据具体试验项目做适当调整。 试验单位 试验规程 试验人签字 复核人签字 主管签字 委托单位名称 委托单编号 试验日期 工程部位 试样描述 试验编号 表8-20 现场审核结果记录表 受审部门: 审核员: 标识号: 审核日期: 审核区域 审核项目 对应文件名称 审核区域负责人 陪同人 发现的情况与客观证据: 审核员意见: 审核区域负责人意见: 审核组评审结果: 注 本表可用其他表式替代。 表8-21 内审不合格纠正跟踪表 部门: 标识号: 备注 审核组长: 年 月 日 质保部门: 管理者代表: 复查 人员 复查确 认说明 复查结论 尚未清除 清除 是否复查 建议完成 日期 不合格 说明 不合格 序号 ISO标准 要求 质量活动 序号 表8-22 质量管理工作计划表 年 月 日 部门 负责人 人数 负责工作 目前质量概况: 不良原因分析: 改善计划: 审核人: 制表人: 注 本表由项目部各分部编写,交项目部审批。- 配套讲稿:
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- 项目 质量管理 表格
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