乡镇卫生院财务自查报告-共8页.pdf
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1、-范文最新推荐范文最新推荐-1/8 乡镇卫生院财务自查报告 XXXX 卫生局:根据县局关于县乡医疗卫生单位 20XX 年度财政财务收支情况进行自查的通知的要求,XXXXX 卫生院按照自查的范围和项目,结合本院 20XX 年的实际情况,逐条对照,认真核查,现将自查结果作以汇报:一、财务管理内控机制建设及制度执行情况 1、本院按照会计法及医院会计制度的要求建立健全了财务制度。先后制定了财务工作制度、会计监督制度、现金管理制度、原始凭证管理制度、财务报销制度、会计档案管理制度等,做到有章可循。2、财务收支实行一签三审制度审批制度。医院设专职会计 1 人、出纳 1 人,会计、出纳严格依照钱账分管的内控
2、原则开展日常工作。二、预算执行和会计核算情况 1、本院按照基层医疗卫生机构会计制度及权责发生制原则,采用复式记帐法按月具实、合法进行会计帐务外理,未发生滞留、挪用专项资金(包括合疗、医保等专款)现象,日常业务收入无坐支、私设小金库和虚列支出等行为。4、20XX 年收支结余:20XX 年年末结余 14 万元,提取专用基金(职工福利基金)6 万元,转入事业基金 8 万元。三、预算外资金收支管理情况:由于本院业务用房 20XX 年拆除重建,未开展住院业务,本院对下属的 XXXX 门诊(1-6 月)XXXX 门诊部(1-9 月)给予 60%的基本工资和 60%的津贴拨款,差额部分及费用由各点独立核算。
3、从报表反映出来的总体情况是:职工的全额工资和全部津贴全部到位,未增加新的债务,达到收支两条线的运行模式,无坐支、隐瞒、乱开支、乱发资金津贴等现象。总院人员工资、津贴按绩效考核并坚持按月向县局送审后发放,差旅费、电话费、招待费等所有费用开支均参照相关部门规定的标准进行列支,并实行经办人、院长、财务签审小组三签字,无挥霍浪费现象。四、银行帐号开设和管理 全院共按照规定的审批程序开立了基本帐户、专用专户、国债项目资金专户、全县乡镇卫生系统退休人员工资专户四个账户。不存在私开账户情况。五、预算内外票据管理、使用及物价政策执行情况 总院对在财政部门领用的门诊、住院发票由专人负责任管理,实行验旧领新,对各
4、点的票据领用建立了详细台帐,保证了票据的安全。医疗收费标准、范围和药品加价严格按物部门的规定操作,20XX 年 8 月份顺利通过了县物价局的全面检查。卫生监督检查工作做到依法办事,无乱收费、乱罚款行为。-范文最新推荐范文最新推荐-3/8 六、专项资金的管理使用 合疗、孕娩补助等专项资金严格按照县局相关文件要求,在收到款项后三天内转帐支付。上报补助资料真实,既不存在虚报冒领、恶意套取,也不存在滞留、挤占、挪用。七、资产管理情况:因 XXX 门诊于 20XX 年 7 月迁至总院,除购置了办公桌椅、空调、打印机外,未购置大的固定资产。20XX 年省配村卫生室资产 25 套,按卫生厅要求纳入医院财产管
5、理,现已按照县局的发放名单发到相应的村卫生室,20XX 年医院逐卫生室进行财产清查,并签定了使用协议,明确了医院与村卫生室对所配资产的权利和义务。按照郊区工委关于在农口开展三重三抓一监督活动的安排意见,我镇本着实事求是的原则对镇政府、镇综合站、镇经委、镇计生站、镇经管站财务进行了全面自查。切实把财务管理和实际情况相结合,对好的经验,进行总结,对存在的问题,积极改进,从而夯实我镇各单位的财务基础工作,同时为 XX 年财务工作的科学管理奠定基础。现将自查情况汇报如下:一、总体工作情况(一)加强综合管理,健全财务管理岗位职责设置 XX 年的工作中我镇严格执行财务工作规程,全面提升财务工作质量,明确各
6、个岗位责职,使财务管理的各项制度进一步得到落实。能够按照会计法的有关规定从事会计工作,配备财务人员,财会人员具有一定的专业理论素质和较强业务工作能力,工作中真正做到报表的及时性,数据的真实性,资料的完整性,分析的针对性,财务的规范性,从而进一步提高工作质量,通过考核来促进基础管理。为了提高我镇财务管理水平和会计核算质量,制订了工作目标考核办法,量化、细化考核内容,实行工作目标考核责任制。(二)完善财务管理制度,规范财务管理行为 XX 年的财务管理工作中,我镇以抓制度建设为重点,完善了会计人员岗位责任制、财务处理程序制度、内部牵制制度、稽核制度、原始记录管理制度、财产保管清查制度、财务收支审批制
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