上海康泉阀门有限公司全套企业管理制度.doc
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1、上海康泉阀门有限公司全套企业管理制度1072020年6月23日资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。 上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司 版本: A/0管 理 制 度受控标识: 编 号: 上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司 发 布上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司管理制度目录管 理 制 度 目 录序号编 号管 理 制 度 名 称版次/修改1KK/G-01-01图纸和技术文件管理制度A/02KK/G-02-01化验管理制度A/03KK/G-02-02计量器具现场抽查管理制度A/04KK/G-02-03计量器具的使用、 维护和保养管理制度A/05KK/G-02-0
2、4计量器具的报损、 报废和损失赔偿管理制度A/06KK/G-02-05”AZ”标志的控制与管理制度A/07KK/G-02-06”API”会标的控制与管理制度A/08KK/G-02-07”CE”标志的控制与管理制度A/09KK/G-03-01车间现场定置管理、 文明生产管理制度A/010KK/G-03-02仓库管理制度A/011KK/G-03-03安全生产管理制度A/012KK/G-03-04设备管理制度A/013KK/G-03-05设备委外检修管理制度A/014KK/G-03-06工装夹具使用和维护保养管理制度A/015KK/G-03-07刃具、 工具借用和维护保养管理制度A/016KK/G-
3、04-01材料管理制度A/017KK/G-04-02焊接材料及一、 二级库管理制度A/018KK/G-06-01劳动合同管理制度A/019KK/G-06-02考勤管理制度A/020KK/G-06-03档案管理制度A/021KK/G-06-04员工上岗证管理制度A/022KK/G-06-05来宾接待、 参观管理制度A/023KK/G-06-06车辆管理制度A/024KK/G-06-07基础设施和工作环境管理制度A/0上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司KK/G-01-01 版本: A/0图 纸 和 技 术 文 件 管 理 制 度起 草: 姜文燮审 核: 彭建宏批 准: 谢建聪 上 海 康 泉
4、阀 门 有 限 公 司 发 布上海康泉阀门有限公司图纸和技术文件管理制度 KK/G-01-01产品图纸、 技术文件是公司进行物资采购, 产品加工、 装配、 质量检验、 售后服务的重要依据, 为了使产品图纸、 技术文件既满足生产需要, 又能有效地厉行节约、 防止扩散, 特制定图纸和技术文件管理制度。1.产品图纸管理制度1)产品图纸统一由设计开发部负责发放和管理, 并办理发放登记手续。2)产品图纸除原图外, 只允许复印全套图纸3份、 零件明细表1份, 并全部加盖”受控”章和”受控编号”章, 对公司开发的新产品必须加盖”密级”章。3)产品图纸发放范围和发放份数如下; a设计开发部主管: 全套图纸(
5、复印) 1份 受控编号: 01b质量检验部主管: 全套图纸( 复印) 1份 受控编号: 02c生产设备部主管: 全套图纸( 复印) 1份 受控编号: 03d采购供应部主管: 零件明细表( 复印) 1份 受控编号: 04e资源环境部主管: 全套图纸( 原图) 1份4)图纸各部门必须有专人负责保管和登记造册, 严禁图纸外借和扩散, 特别是公司加盖”密级”章的图纸。凡因保管管理不善, 造成图纸丢失, 将追究有关责任人的责任, 并视情节轻重和给公司造成的损失大小, 予以责任人行政处分和经济处罚。5)严禁使用没有加盖”受控”章的图纸, 否则将根据情节轻重和经济损失的大小, 予以责任人行政处分和经济处罚。
6、6)图纸修改, 只能由设计开发部派专人按”技术文件更改通知单”进行修改, 任何部门无权修改图纸。7)图纸在使用过程中因损坏、 弄脏而残缺不全、 字迹不清无法继续使用的, 可凭旧图纸到设计开发部以旧换新。8)图纸报废由设计开发部负责, 因回收遗漏、 销毁不彻底, 造成报废的图纸仍在使用, 由此造成的经济损失, 将视损失的大小, 予以责任人行政处分和经济处罚。2工艺性文件管理制度1)工艺文件统一由设计开发部负责发放和管理, 并办理发放登记手续。2)工艺文件除原件外, 只允许复印2份, 并全部加工盖”受控”章和”受控编号”章。版次/修改A/0第1页共3页图纸和技术文件管理制度 KK/G-01-013
7、)工艺文件发放范围和发放份数如下:a设计开发部主管: 工艺文件( 复印) 1份b生产设备部主管: 工艺文件( 复印) 1份c资源环境部主管: 工艺文件( 原图) 1份4)工艺文件各部门必须有专人负责保管和登记造册, 严禁外借和扩散。凡因保管不善, 造成工艺文件丢失, 将视情节轻重, 予以责任人行政处分和经济处罚。5)严禁使用没有加盖”受控”章的工艺文件, 否则根据情节轻重和经济损失大小, 予以责任人行政处分和经济处罚。6)严肃工艺纪律。工艺文件修改, 只能由设计开发部派人按”技术文件更改通知章”进行修改, 任何部门无权修改。7工艺文件在使用过程中因损坏、 弄脏而残缺不全、 字迹不清无法继续使用
8、的, 可凭旧工艺文件到设计开发部以旧换新。8)工艺文件报废由设计开发部负责, 因回收遗漏、 销毁不彻底, 造成报废的工艺文件仍在使用, 由此造成的的经济损失, 将视损失的大小, 予以责任人行政处分和经济处罚。3工艺装备图纸管理制度1)工艺装备(指模具工装夹具、 工位器具、 专用设备、 专用量刃具)图纸统一由设计开发部负责发放和管理, 并办理发放登记手续。2)工艺装备图除原图外, 只允许复印全套图纸2份, 并全部加盖”受控”章和”受控编号”章。3)工艺装备图发放范围和发放份数如下; a设计开发部主管: 全套工艺装备图( 复印) 1份b生产设备部主管: 全套工艺装备图( 复印) 1份c资源环境部主
9、管: 全套工艺装备图( 原图) 1份4)工艺装备图各部门必须有专人负责保管和登记造册, 严禁图纸外借和扩散, 特别是公司加盖”密级”章的图纸。凡因保管管理不善, 造成工艺装备图丢失, 将追究有关责任人的责任, 并视情节轻重和给公司造成的损失大小, 予以责任人行政处分和经济处罚。5)严禁使用没有加盖”受控”章的工艺装备图, 否则将根据情节轻重和经济损失的大小, 予以责任人行政处分和经济处罚。版次/修改A/0第2页共3页图纸和技术文件管理制度 KK/G-01-016)工艺装备图修改, 只能由设计开发部派专人按”技术文件更改通知单”进行修改, 任何部门无权修改图纸。7)工艺装备图在使用过程中因损坏、
10、 弄脏而残缺不全、 字迹不清无法继续使用的, 可凭旧工艺装备图到设计开发部以旧换新。8)工艺装备图报废由设计开发部负责, 因回收遗漏、 销毁不彻底, 造成报废的工艺装备图仍在使用, 由此造成的经济损失, 将视损失的大小, 予以责任人行政处分和经济处罚。4标准资料管理制度1)标准资料由设计开发部统一管理, 并登记造册; 2)标准资料一律不外借, 有关部门需要相关标准资料时, 允许复印, 并办理登记手续。3)要注意标准情报工作, 注意新旧标准的更替, 及时采集、 使用新标准, 做好旧标准回收工作, 并归档。 附加说明: 本制度由设计开发部起草并负责解释。 本制度首次发布日期 3月1日。版次/修改A
11、/0第3页共3页上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司KK/G-02-01 版本: A/0化 验 管 理 制 度起 草: 陈小晶审 核: 彭建宏批 准: 谢建聪 上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司 发 布上海康泉阀门有限公司化验管理制度 KK/G-02-01为规范化验管理, 使化验更好服务于公司的产品质量, 特制定本制度。一、 理化室化验员的资格与职责1熟悉理化分析的操作规程和标准, 并持有能够被认可的”理化分析技术”培训证书。2熟练掌握操作工艺, 按时准确地完成理化试验任务。3严格遵守操作规程, 不得任意更改或调换操作规程及试验方法。4遵守质量抽查制度, 认真做好样品的取样和标识工作,
12、保证分析质量。5认真做好试验数据和试验结果的记录, 并按规定要求积存和归档。6及时反馈试验信息, 并向有关部门和领导提供准确、 可靠、 真实的分析数据。7经常检查所用的试剂、 药品质量和核对仪器设备的精度, 做好维护保养工作。8按照理化室安全防范制度的规定, 做好理化室的安全防范工作。9严格遵守安全、 文明生产制度, 保持分析仪器和工作场地清洁、 整齐, 形成一个良好的测试工作环境。二、 化验试样的取样方法1取样量( 1) 样品应从标明的每一类材质的来件中随机取出23件进行提取; ( 2) 每一份样品都要保证供至少两次( 约0.1克/次) 的使用量; 2在提取样品的过程中, 首先要去除样件表层
13、, 避免表面的氧化物影响化验的可靠性。3取样过程中要注意保护样品不被过热氧化, 影响分析结果。4样品在取样过程中和取样后都要认真保管, 保持纯洁; 保证不被油品等液体的侵蚀和灰尘等物质的混杂。5提取好的样品要严格分类编号, 避免混淆。三、 理化室安全防范措施1化验用的危险品, 必须有专人( 化验员) 负责, 专柜保管。2对工作上使用的酒精等易燃物品, 必须严格保管, 使用时应采取防火安全措施。3有有毒和腐蚀性物品不得外流, 否则将追究保管人( 化验员) 和当事人的责任。4试验结束后, 必须切断电源和关好门窗, 才能离开。5已变质失效的有毒和腐蚀性物品, 应办理申请报废手续, 并将物品妥善处理。
14、 附加说明: 本制度由设计开发部起草并负责解释。 本制度首次发布日期 3月1日。版次/修改A/0第1页共1页上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司KK/G-02-02 版本: A/0 计量器具现场抽查管理制度 起 草: 陈小晶审 核: 彭建宏批 准: 谢建聪 上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司 发 布上海康泉阀门有限公司计量器具现场抽查管理制度 KK/G-02-02为规范计量器具现场抽查管理, 检查计量器具在有效期内是否量值准确, 特制定本制度。1凡属本公司在使用中的所有计量器具, 都应该接受抽查, 对于无法抽查的计量器具, 用检查其工作运作状态是否正常来进行验证。2计量器具的抽查, 由质
15、量检验部负责, 一般每月进行一次; 抽查必须及时做好在用量具抽查记录。3计量器具的抽查采用随机抽卡( 计量器具履历卡) , 来确定被抽查的对象, 抽查数应是在用计量器具数量的10%。4计量器具的抽查内容: 检查计量器具是否损坏、 失准( 不能对”零位”) 、 失灵、 失效, 零件是否丢失, 合格证是否丢失、 是否在有效使用期内。5计量器具抽查中发现计量器具损坏、 失准、 失灵、 失效、 零件丢失, 应及时委外送检, 进行检修、 校验。6各车间、 部门必须配合质量检验部, 搞好计量器具的抽查, 保障抽查工作顺利开展。7抽查中发现计量器具管理上的不足之处时, 应采取纠正措施, 进行整改。 附加说明
16、: 本制度由质量检验部起草并负责解释。 本制度首次发布日期 3月1日。版次/修改A/0第1页共1页上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司KK/G-02-03 版本: A/0计量器具的使用、 维护和保养管理制度 起 草: 陈小晶审 核: 彭建宏批 准: 谢建聪 上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司 发 布上海康泉阀门有限公司计量器具的使用、 维护和保养管理制度 KK/G-02-03为加强计量器具的使用和保养的管理, 使计量器具在有效期内保持量值的准确, 特定本制度。1员工借用计量器具时, 应当面认真检查该计量器具是否完好, 合格证是否完好、 超期。2员工发现计量器具不能对”零位”, 缺少零件、
17、 损坏、 合格证丢失, 不在有效使用期内等, 应及时向量具室工作人员提出, 并要求更换完好的计量器具。3员工离开量具室后, 发现计量器具有问题, 责任全部在员工本人。4员工使用中发现损坏、 失准、 失灵、 失效、 丢失零件等故障, 应立即停止使用, 送回量具室, 并对损坏承担责任。5员工在生产加工过程, 严禁把计量器具放置在机床的拖板上、 导轨上、 尾架上, 以免跌落损坏。6员工在使用中, 应保管好计量器具和计量器具的盒子, 并保存好计量器具的合格证, 做到零件完整无缺、 外表清洁。7计量器具在使用中, 属于人为的、 非正常的损坏, 员工必须承担责任, 并负责经济赔偿。8员工归还计量器具时,
18、量具室工作人员必须当面检查该计量器具是否完好、 合格证是否完好; 如未检查、 未发现, 则该计量器具的损坏责任由量具室工作人员承担。9量具室工作人员经检查发现计量器具损坏, 应及时填写”计量器具损坏报告单”, 责任人和量具室工作人员签字, 并上报质量检验部主管, 由质量检验部主管查明原因后, 决定员工是否进行经济赔偿。10量具室工作人员收回计量器具后, 应擦净、 上油, 进行保养, 并负责保管; 保管期间, 至少每季度作一次检查和清洁保养工作。 附加说明: 本制度由质量检验部起草并负责解释。 本制度首次发布日期 3月1日。版次/修改A/0第1页共1页上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司KK/
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