公司文件管理制度-(3).doc
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公司文件管理制度 (3) 文件类型 管理制度 浙江名震机械制造有限公司 版本 A 文件编号 MZ/GL/HR-1502 公司文件管理制度 版次 0 管理部门 行政人事部 页次 9 / 9 浙江名震机械制造有限公司 公司文件管理制度 版本/版次: A/0 编 写: 罗佛松 审 核: 批 准: 文件修订记录一览表 序号 更改日期 版次 修订内容 制订/更改人 发布日期: 2015-5-20 实施日期: 1.目的 确保管理体系的所有文件、资料均能保持其有效性和适用性,并且能够安全有效地被管理与使用。 2.范围 2.1本程序适用于下列文件的管理: 2.1.1 质量体系手册 2.1.2 质量体系程序文件 2.1.3 第三层非图纸和技术资料管理文件 2.1.4外来文件 3.权责 3.1 文件的制定 3.1.1质量体系手册:由管理者代表组织实施质量体系手册的制定、修订,管理者代表审核,董事长批准。 3.1.2 质量体系程序文件:相关部门负责人组织实施质量体系程序文件的制定、修订,部 门负责人审核,管理者代表批准。 3.1.3第三层非图纸和技术资料管理文件:相关部门负责人组织实施各种文件的制定、修订,常务副总审核,董事长批准。 3.2 技术品质部:负责质量体系文件的登记、分发、回收、和旧版/作废文件的销毁。 3.3 文件使用单位:负责建立《部门受控文件清单》,负责使用文件的保管、防损/防污,负责对旧版/作废文件的收集与交回。 4.定义 4.1 受控文件:在使用过程中随时保持是最新、有效的文件。具有制定、修订、分发的记录,其失效、废止的文件由质量部依规定回收和销毁,并随时保持最新版本。 4.2 非受控文件:分发时是最新版本,但修订时不再另行分发,废止时无须回收及销毁。 4.3 质量体系手册:是公司建立和运行符合TS16949要求的质量体系,落实质量方针和质 量目标的指导性纲要,是质量体系文件的第一层文件。 4.4 质量体系程序文件:是质量体系手册中所描述的管理重点的延伸和引用。是质量体系文件的第二层文件。是公司规定进行某项活动或过程途径的文件,是描述质量管理中各项重要的作业内容的输入、输出及横向接口的运作文件。这一类的作业通常为跨部门的作业。 4.5 第三层文件:除《质量体系手册》和《质量体系程序文件》外的所有文件。 4.6 第三层非图纸和技术资料管理文件:包括各种管理制度、岗位职责、任职要求及各种表格等。是质量体系程序文件中的作业内容的延伸和引用;是描述各职能部门内部的某项活动的具体步骤、细节的运作文件。 4.7外来文件:上级函、电、来文,同级函、电、来文。 4.8表格:质量手册、质量体系程序文件、各种操作指导书所引用的记录,属第三层文件。包括经过作业产生的图表、原始记录的记录格式。各类表格需要时在相对应的质量体系程序文件、各种操作指导书中随附。 5.流程图 (见附页) 6.作业程序 6.1编号规定 6.1.1各部门在编制各类质量体系文件或管理性文件前,向行政人事部档案管理员所要文件编号,每份编制的文件须按本程序规定的要求进行编号,每份文件只允许有唯一的编号。 6.1.2档案管理员做好文件编号发放登记,避免编号重复使用于多个文件上,编好文件后按本程序3.1的职责送相关部门审核、批准,文件一经批准即发布生效。 6.2 文件的编号方法、格式及版本 6.2.1质量体系手册(Quality System Manual): TS16949/SC-□□□□ 质量体系手册四个□表示2012年。 例如:TS16949/SC-2012,表示浙江名震机械制造有限公司2012年发布的质量手册。 6.2.2质量体系程序文件(Quality System Procedure) TS16949/CX□.□□ 第一个□表示文件在TS16949标准中所处的章节,后两个□为表示文件在该章节的顺序号。 例如:TS16949/CX4.01,表示浙江名震机械制造有限公司程序文件,对应的标准第4章质量管理体系的第一个程序文件。 6.2.3记录表格(Quality System Record) MZ/□□□□/JL-□□ 前四个□为文件名称的代号,后两个□为表格在文件中的顺序号。 例如:MZ/WJGL/JL-04,表示浙江名震机械制造有限公司文件《文件管理制度》的第4个质量记录是《文件销毁申请单》。 6.2.4其它第三层管理文件(Quality System Instruction) □□/□□/□□-□□□□ 前两个□为公司代号,斜杆后两个□表示文件类型,再斜杆两个□表示部门代号,最后四个□为三层管理文件年份加流水号组合。 例如:MZ/PX/HR-1201,表示浙江名震机械制造有限公司行政人事部2012年2月发布的第一个培训文件。 6.2.5代号规定 6.2.5.1公司代号:MZ 6.2.5.2部门代号: 总管办:ZG,稽核办:JH,管理者代表:GD,行政人事部:HR,技术品质部:JP,市场销售部:XS,物控计划部:CG,生产制造部:SC,财务核算部:CW。 6.2.5.3文件类型代号:质量手册:SC,程序文件: CX,管理文件:GL,操作规程:CZ,质量记录:JL, 外来文件:WL。 6.2.6外来文件若已有编号,则以原有编号建立清单,统一转化为公司内部文件编码,由文件代号、收文年号和文件年度流水号组成,其表达形式如:WL-04-001 表示公司04年收到的第1个外来文件。 6.2.7 文件的版本和修改状态 6.2.7.1首版文件的版本为A版,第二版为B版,依此类推。 6.2.7.2同一版本的文件,已经修订五次,或一次修订的内容牵涉到五页(含五页)以上的 文件时,需更换版本,即提升版本号的字母,如由A版提升为B版。 6.2.7.3质量手册和程序文件等文件每页上均有“版本、版次”栏,表示该页的修改状况。其修改状态编号用阿拉伯数字表示,从0开始,每修改一次递增1,依次为“0”、“1”、 “2”、“3”……。 6.3 文件的结构 6.3.1 质量体系手册:按TS16949所要求的条款的排列顺序,编订各章节及内容项目,并明确体现本章节的内容项目所对应的程序文件、第三层文件等。 6.3.2 质量体系程序文件的格式分八个部分: ①目的 ②范围 ③权责 ④定义 ⑤流程图 ⑥作业程序 ⑦相关文件 ⑧质量记录 6.3.3第三层非图纸和技术资料管理文件:由相关职能部门视实际需要自行制定,以有效表示内容为目的,便于阅读、理解和使用。 6.4 文件的受控状况 6.4.1文件按控制状况可分为“受控”和“非受控”两种: 1)受控文件:所有与质量有关的文件,还包括提供给认证机构用的文件,受控文件必须在文件的首页盖红色“受控文件”章。 2)非受控文件:所有公司外部的文件(包括咨询公司、顾客、上级主管部门等),以及部门工作记录等,非受控文件在文件首页盖蓝色部门印章。 6.5 文件的制定、修订 6.5.1文件的制定 6.5.1.1根据任务或工作的需要,由提出人填写《文件制定/修订/废止申请表》(由提出人交档案管理员保存),经部门负责人审核,上级主管批准后,编写人参照文件标准格式,研究编写文件内容,并按6.1.1经档案管理员确定文件版本编号,编制完成后由编写人送权责主管审核、批准后由行政人事部档案管理员发行,登录《部门文件清单》。 6.5.1.2文件制定、批准期间的任何意见都由编写人负责完成。 6.5.2文件的修订 6.5.2.1质量手册由提出人填写《文件制定/修订/废止申请表》(由提出人交档案管理员保存),经管理者代表审核,报总经理批准后,由档案管理员组织更改、登记、发放,并保留文件更改内容的记录。 6.5.2.2程序文件、除外来文件外的三层文件的更改由相关部门填写《文件制定/修订/废止申请表》(提出人交档案管理员保存),经原编制部门审核,报管理者代表批准,由档案管理员组织相关部门更改、登记、发放,并保留文件更改内容的记录。 6.5.2.3文件更改采用“换版”、“换页”或“划改”的方式,采用换版时,应变更版本 状态,采用换页更改时,应变更版次状态,变更版次状态依次为“0”、“1”、 “2”、“3”……;采用划改时,应注明划改人、划改时间和划改处数,更改情 况应填入《文件制定/修订/废止申请表》中。 6.5.2.4文件换页或换版时,由文件发放单位在编制部门的配合下按原发放范围,进行更 改,同时回收旧页或旧版文件,并在《文件发放/回收登记表》(质量部保存)上登记,办理签收、签发手续,对旧版文件登录《作废文件清单》,以确保有效文件的唯一性。 6.5.2.5文件“划改”时,文件发放单位在编制部门的配合下应按原发放范围实施“划改”, 以确保有效文件的唯一性。 6.5.2.6质量记录的更改由编制部门采用“换页”或“划改”的方式更改。 6.6 文件的分发、领用、回收 6.6.1经批准发行的文件,档案管理员或发放单位依照《文件发放/回收登记表》上的下发名单,打印/复印适当的份数,每一页均加盖红色 “受控文件”印章后,分发各使用部门,文件使用部门的负责人或指定人员在《文件发放/回收登记表》上签收。 6.6.2因份数不够或其他原因所致,需持有某一文件的部门,以《文件借阅/复制申请单》(由档案管理员保存)经部门负责人审批后,向档案管理员或发放单位领取。 6.6.3 档案管理员或发放单位根据文件受控性质,分发给申请使用部门,文件使用部门的负责人或指定人员在《文件发放/回收登记表》上签收。 6.6.4 档案管理员建立《文件归档总清单》;各使用部门建立《部门受控文件清单》。 6.6.5 文件在修订或废止时,档案管理员负责回收相关的旧版或废止文件。对回收的失效文件,应检查数量及内容的完整性,加盖“作废”印章,确保防止作废文件的非预期使用,并在《文件发放/回收登记表》上签收。 6.7 文件的存档、废止、销毁 6.7.1 文件的存档 6.7.1.1发行文件的原稿(正本)均交由行政人事部档案管理员存档。 6.7.1.2档案管理员只保存每一种文件的最新版本和前一版本,前一版本的每一页的正面加盖 “作废”印章。 6.7.1.3各部门的表格及相关文件由相关部门按规定的保存期限存档。 6.7.1.4文件的贮存环境应满足文件贮存要求,做到防盗、防火、防潮、防霉烂、防虫蛀。 6.7.2 文件的废止 6.7.2.1 文件需要废止时,由提出人填写《文件制定/修订/废止申请表》经部门负责人核准后,由原制定部门会同相关部门共同研讨,在确定废止后将《文件制定/修订/废止申请表》送权责主管审核、批准,由档案管理员及时回收所有失效或作废文件,并按6.5.5执行。 6.7.2.2文件废止后的原文件编号不再使用。 6.7.3文件的销毁 6.7.3.1对要销毁作废文件,由发放部门填写《文件销毁申请单》,征得管理者代表或原审核部门领导批准后,由档案管理员统一销毁。 6.7.3.2档案管理员对回收的失效、作废文件,因为某种原因需保留的任何已作废的文件,都应盖 “作废”章予以标识。 6.8 文件的管理 6.8.1 现场使用的文件必须放置到使用现场,现场暂时不用或非现场使用的文件,由使 用部门集中保管。 6.8.2 各个文件使用部门需建立《部门受控文件清单》,以利于管理及查阅。 6.8.3任何人不得在受控文件上乱涂划改,不准私自外借,确保文件的清晰、易于识别和 检索。 6.8.3 各文件使用部门的文件档案管理需纳入内部审核项目,以确保文件管理系统的正确 运行。 6.8.4 如文件以电脑媒体形式分发,在文件批准发布后,电脑资料存入公司网络上,档案管理员指定的文件夹,并设置限制使用等级。在文件修订时,电脑资料由档案管理员的文件夹发回原制定单位,进行修订。修订完成后,再重新存入指定文件夹。 6.8.5 文件的检讨 6.8.5.1定期检讨:在管理评审会议上,由管理代表报告质量管理体系的有效性、正确 性、和充分性,并决定相关文件的修订与否。 6.8.5.2不定期检讨:管理代表或相关部门的负责人如发现质量管理文件的有效性、正确 性、充分性有缺失之处时,可提议召集会议,进行文件检讨。 6.8.6 以电脑媒体记录的文件的管理按《电脑文件资料管理制度》执行。 6.9 文件的借阅、复制 6.9.1需借阅或复制者先填写《文件借阅、复制申请单》,经文件发放部门负责人批准后,由文件发放部门借阅或复制并在《文件借阅、复制登记表》上登记。 6.10 外来文件的控制 6.10.1收到外来文件的部门,先需识别其适用性并确保其有效,再交档案管理员在《文件归档总清单》登记、编号,并在文件上加盖“外来受控文件”印章并编号后,分发到使用部门。 6.10.2质量部负责收集与质量管理体系有关的政策、法规文件等,交档案管理员统一编号、加盖“受控”章后,分发到相关部门使用,把旧标准回收。并按外来文件进行登记。 6.10.3上述与质量管理体系有关的外来文件发放时,应在《文件发放/回收登记表》上登记,并纳入《文件归档总清单》。 6.11 文件控制记录由行政人事部档案管理员保存,保存期限按1-3年执行。 7.附件 7.1 MZ/WJGL/JL-01《文件归档总清单》 7.2 MZ/WJGL/JL-02《文件制定/修订/废止申请表》 7.3 MZ/WJGL/JL-03《文件发放/回收登记表》 7.4 MZ/WJGL/JL-04《文件销毁申请单》 7.5 MZ/WJGL/JL-05《部门受控文件清单》 7.6 MZ/WJGL/JL-06《文件借阅、复制申请单》 7.7 MZ/WJGL/JL-07《文件借阅、复制登记表》 7.8 MZ/WJGL/JL-08《外来文件清单》 档案管理员/权责单位 档案管理员/各职能部门 档案管理员 档案管理员 档案管理员 文件控制总清单 文件分发 流程图 权责单位 使用表单 文件制定申请 文件编写 文件编号及版本核对 提出人 职能部门 档案管理员/权责单位 文件制定/修订/废止申请表 文件控制总清单 档案管理员/各职能部门 门 文件发放回收登记表 文件借阅/复制登记表 存档 档案管理员 外来文件清单 文件借阅/复制登记表 文件发放回收登记表 文件修订 审核/批准 职能部门 文件制定/修订/废止申请表 文件检讨 管理代表 职能部门 审核/批准 部门存档 收回失效文件 销毁失效文件 文件销毁申请单 档案管理员 档案管理员- 配套讲稿:
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