供应商管理制度(同名2375).doc
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供应商管理制度(同名2375) 供应商管理制度 编 写 审 核 批 准 生效日期 目 录 第一章 总 则 1 第二章 组织机构及职责 1 第三章 供应商信息收集 2 第四章 供应商的调查与选定 2 第五章 供应商的考核和评估 4 第六章 建立采购平台 5 第七章 奖 惩 6 第八章 附 则 6 附件一:供应商调查表(生产制造类) 7 附件二:供应商资料卡 9 附件三:供应商信用记录表 10 附件四:合格供应商名单 11 附表:管理制度发布(废止)审批表 12 第一章 总 则 第一条 目的及依据 为了建立和完善供应商管理体系,开展供应商的开发、监督、评估、管理工作,协调供应商关系,优化企业的供应商队伍,最终达到不断提高采购质量和效率的目的,特制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于为公司提供产品和服务的所有供应商的管理。 第二章 组织机构及职责 第三条 供应部职责: (一)制订和实施供应商开发计划; (二)定期开展市场行情调查、收集整理市场信息,汇报供应商情况及编制分析报告; (二)负责潜在供应商的拜访和评估工作,选择和推荐潜在供应商; (三)建立、维护与供应商之间的关系,并不断提高采购质量; (四)完善供应商档案库,保证数据及时更新和正常使用,利用各种方式及渠道掌握供应商及市场动态; (五)根据供应商的考核结果进行等级管理。 第四条 总经理办公室职责: (一)组织采购、请购和使用等各部门对供应商进行考核评估,形成《合格供应商名单》,经总经理审批后传递给相关部门; (二)定期检查采购记录,检验采购人员是否在合格供应商处进行采购。 第五条 设备管理部、生产技术部、后勤部等请购和使用部门职责: (一)参与本专业范围内供应商信息的收集和供应商调查 (二)对供应商供货、质量、交期和售后服务工作进行监督; (三)对供应商的技术能力、质量保证能力、生产及交付能力进行考察与评估; (四)了解供应商的生产流程和关键控制点,协助供应部解决技术或质量控制方面的问题。 第三章 供应商信息收集 第六条 供应商信息收集与调查采购部负责组织,采购人员平时要注意收集供应商的信息,随时登记整理。物品请购部门、使用部门等应积极参与提供供应商信息。 供应商信息来源一般有下列方式: (二)网络等传播媒体 (三)商业广告或供应商主动联络 (四)同行或供应商介绍 (五)公开征询 (六)其他途径 第四章 供应商的调查与选定 第七条 各部门提供的供应商信息,由各部门调查填写《供应商调查表》;凡欲与公司建立供应关系者,由供应商填写《供应商调查表》。《供应商调查表》作为选择供应厂商的参考,应包括下列内容: (一) 公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。 (二) 公司概况,如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。 (三) 设备状况。 (四) 人力资源状况。 (五) 主要产品及原材料。 (六) 主要客户。 第八条 生产制造类供应商的选定 (一)供应商初选 根据本公司所用原辅材料、设备情况结合市场供方信息,各部门从各种渠道了解供应商信息,填写《供应商调查表》;或由供应部向候选供应商发出《供应商调查表》,并请供应商提供价目表、材料样品、设备产品说明书及备品备件技术指标。供应部门汇总各部门的推荐信息以及本部门了解的信息,初步选择几家信誉好的生产厂家作候选合格供应商。 (二)生产技术部、设备管理部或使用部门根据采购质量标准对样品进行检测、试用,或对设备、备品备件技术指标向供应商质询,并出具书面意见。 (三)必要时,经总经理批准后,由采购部组织生产技术部、设备管理部或使用部门相关人员对候选供应商进行实地调查,听取介绍,了解供应商的经营理念、质量管理、技术水平、供货能力等情况,根据调查结果撰写书面报告。 (四)依据《供应商调查表》、检测或试用意见、现场考察,确定合格供应商,经主管领导和总经理批准后,将其纳入《合格供应商名单》。 (五)采购时,根据采购有关制度,从《合格供应商名单》中确定采购物资供应商进行采购。 第九条 市场经销商类供应商的选定 (一)通过实地考察,听取介绍等方式了解基本情况,并索取资质证明文件。 (二)填写《供应商调查表》 (三)在购买地点进行时货检验 (四)必要时,由使用部门试用,并出具书面意见。 (五)经过两次试用没有质量问题时,根据《供应商调查表》、书面试用报告,确定合格供应商,经主管领导和总经理批准后,将其纳入《合格供应商名单》。 第十条 服务类供应商选定 (一)服务类供应商包括校准、运输、设计和化验等供应商 (二)对于服务类供应商首先应调查下述内容,并将调查结果填写供应商调查表: 1.服务范围,资格及其资质证明文件; 2.服务价格; 3.准时提供服务的能力; 4.技术力量与服务设施; 5.对待客户的态度。 (三)对于服务类供应商,现场考察或对其服务过的客户调查,由使用部门和供应部门共同出具书面意见。 (四)根据《供应商调查表》、书面试用报告,确定合格供应商,经主管领导和总经理批准后,将其纳入《合格供应商名单》。 第十一条 每个合格供应商,由采购部门负责建立《供应商资料表》及供应商档案。 第五章 供应商的考核和评估 第十二条 对重要物资、服务的采购或年采购金额 ≥5万 的供应商,其每次供货后,供应部门均应组织验收和使用部门填写《供应商信用记录表》。 总经理办公室负责检查《供应商信用记录表》的记录执行情况。 第十三条 每年1月、7月,由总经理办公室组织采购部、设备管理部、生产技术部、后勤部及其它使用部门,对《合格供应商名单》进行复审。结合供应商的实际供货情况及其信用记录,从品质、交期、价格、服务等几个方面对供应商进行考核和评估。 考核和评估后,形成新的《合格供应商名单》,经总经理办公会审批后传递到相关部门执行。 供应部应做好供应商的调查和管理工作,原则上应保证每类产品的合格供应商名单不少于三个。 第十四条 对重要原材料、涉及安全方面的仪器设备的供应商,产品如果出现质量问题一票否决。 第十五条 发现和采购人员串通虚高价格或提供虚假产品,一票否决。 第十六条 一般产品的供应商的考核和评估可参照以下方式进行: (一)供应商考核项目及分数比例如下(满分100分): 品质:40分。 交期:25分。 价格:15分。 服务:15分。 其他:5分。 (二)评分标准 1、品质评分 质量可靠,技术先进:36~40分 质量可靠,技术一般:30~36分 质量基本能满足要求,技术先进:25~30分 质量、技术基本能满足要求:20~25分 质量基本不能满足要求:20分以下 2、交期评分 依订单规定的交货日期进行评分,方式如下: 如期交货得分25分。 延迟1~2日每批次扣2分。 延迟3~4日每批次扣5分。 延迟5~6日每批次扣10分。 延迟7日以上不得分。 3、价格评分 价格公平合理,报价迅速:10分。 价格尚属公平,报价缓慢:8分。 价格稍微偏高,报价迅速:6分。 价格稍微偏高,报价缓慢:3分。 价格甚不合理或报价十分低效:0分。 4、服务评鉴 (1)抱怨处理评分 诚意改善:8分。 尚能诚意改善:5分。 改善诚意不足:2分。 置之不理:0分。 (2)退货交换行动评分 按期更换 :7分。 偶尔拖延:5分。 经常拖延:2分。 置之不理:0分。 (三)依据供应商的供货情况,对以上各项打分后,汇总平均。60分以下的为不合格供应商,取消合格供应商资格;90分以上为优秀供应商,根据煤业公司的需求,给予增加订货或加快付款进度的奖励。 第六章 建立采购平台 第十七条 采购人员应及时登记整理供应商信息资料,已与公司发生往来业务的供应商必须建立档案,供应商档案至少包括《供应商资料卡》、《供应商调查表》和《供应商信用记录表》。 第十八条 在采购部的组织下,依照以往的采购资料和平时收集的数据,对合格供应商及其产品分门别类地整理出一套完整的“产品—价格—供应商”资料库,形成公司的采购平台。 价格平台应包含以下内容: (一) 材料(设备)名称; (二) 规格型号; (三) 主要技术指标; (四) 价格区间; (五) 厂家(或供应商); (六) 索引。 第十九条 邀请招标或议标,首先从资料库(采购平台)中选取邀请对象;对于劳保用品、办公用品及常用生产材料等,可以从中指定供应商采购。 第二十条 对单件金额较大的备品备件、材料等,结合自身及周边米业需求,努力和合格供应商建立供应商库存或与供应商建立联合库存,减少资金占用和缩短供应时间。设备管理部人员有责任和义务提供该类备品备件的名单,本单位的使用信息、周边米业的使用信息及有关厂商信息。 第七章 奖 惩 第二十一条 对推荐合格供应商,经公司实施采购和评估后,证实为优秀供应商的人员,公司给予推荐人员一定的奖励。 第二十二条 提供虚假信息或故意隐瞒供应商的不良信用记录的人员,视情节轻重,给予200—10000元的处罚。对公司造成经济损失的,追究其赔偿责任。 第八章 附 则 第二十三条 本管理制度由采购部负责解释。 第二十四条 本管理制度自印发之日起施行。 第二十五条 本制度施行后,凡既有的类似规章制度自行终止,其他与本制度有抵触的规定以本制度为准。 附件一:供应商调查表(生产制造类) 供应商调查表 一、组织状况 1、 名称: 2、地址(公司): 地址(工厂): 3、业务范围: 4、登记资本: 5、公司登记证: 营业登记证: 6、主要领导人经历及其他经营事业: 7、员工状况: 二、生产状况: 1、主要设备 名称 规格或能力 数量 单价 厂牌 购入日期 2、 厂房建筑:o标准厂房 o木屋 o公寓、住家 o其他 3、建筑物: a. 工厂面积 d.建厂日期 b. 办公室面积 e.建筑结构 c. 仓库面积 4、工作环境 (1)照明 (2)通风 (3)清洁状况 (4)其它 5、目前承制能力及转包情形 产品种类 目前承制 主要转包厂商 备注 年生产量 年生产总值 三、经营状况 1、往来厂商(其客户和原料供应商) 厂商 负责人 地址 电话 往来项目 2、往来银行 银行名称 (注明总分行处) 帐 号 徵信记录(本公司填写) 四、经办者意见(本公司填写) 附件二:供应商资料卡 供应商资料卡 年 月 日 编号: 供应商名称 电话 负责人 公司地址 联络人 供 应 产 品 及 能 力 生 产 规 模 1.设立日期 年 2.员工人数 3.组织:□股份有限 □有限 □合伙店铺 □独资店铺 4.是否为生产者:□是,□否 5.外包厂商 家 产 销 概 况 1.财务状况 2.生产能力 3.技术 4.品质管理 5.交货概况 审核: 制表: 17 附件三:供应商信用记录表 供应商信用记录表 厂商名称 采购日期 采购项目 数 量 金 额 信用记录 服务/技术评价 等 级 品质 交货 短缺 部门负责人: 制表: 附件四:合格供应商名单 合格供应商名单 编号 单位名称 联系方式 联系人 供应物资 审核日期 名称 规格型号 价格 审批: 审核: 制表: 附表:管理制度发布(废止)审批表 管理制度发布(废止)审批表 制度名称 发布 / 废止 附件名称 拟稿部门 拟稿人 拟稿部门意见 拟稿日期 总经理办公室意见 审核日期 会签部门意见 部门名称: 会签日期 意见: 部门名称: 会签日期 意见: 部门名称: 会签日期 意见: 部门名称: 会签日期 意见: 部门名称: 会签日期 意见: 主管领导意见 审核日期 总经理办公会审议结果 审议日期 注: 1、各部门会签意见表格空间不足的可附页说明; 2、总经理办公会审议结果由总经理填写。- 配套讲稿:
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