食堂管理制度材料.doc
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1、食堂管理制度材料222020年4月19日文档仅供参考,不当之处,请联系改正。食堂管理制度 11月目录一、食品采购管理制度3二、食堂仓储(出入库)管理制度4三、食堂核算(饭菜定价)管理制度6四、7五、食堂人员管理制度7六、伙食委员会制度8七、食堂卫生管理制度8八、食堂安全管理制度10九、其它规定11员工食堂管理制度目的:规范食堂管理,为员工提供优质的就餐服务。适用范围:公司食堂制度拥有者:总经办内容:一、食品采购管理制度一、制订采购计划1、食堂用原料(主副食、肉类、蔬菜、水果、调料等)的采购计划由食堂班长制订。食堂班长依据就餐情况、周食谱及库存情况制定食堂采购计划。采购计划必须由班长、库管员签字
2、。采购员按采购计划定点采购,坚持适量、勤购、保持食品新鲜。2、食堂其它用品采购计划必须由核算员打报告,班长签字、总经办主任、主管副总批准后方可采购。其它用品指炊具、洗洁精、清洁球、条帚等物品。3、不允许无计划自行采购。二、严格食品采购关1、采购员要严把食堂采购质量关、数量关、价格关;2、采购员必须到持有卫生许可证的经营单位采购食品,特别是肉类食品,并按照国家有关规定进行索证;3、应相对固定食品采购的场所,实行定点采购,以保证其质量和价格优惠;4、食品采购必须符合国家有关卫生标准和规定,禁止采购下列食品:(1)酸败、霉变、混有异物或者其它感官性状异常的食品;(2)无检验合格证明的肉类食品; (3
3、)超过保质期限其它不符合食品标签规定的定型包装食品;(4)无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品;5、采购员要经常了解和掌握市场信息及库存情况,做到所购货物进货环节少,质量优,价格合理。对不符合质量要求的物品一律不得采购,做到即保证供应不断档,又不积压变质;6、随时收集食堂、服务部、总经办等部门对所购物品的意见和建议,及时介绍市场新货品种,当好食堂、服务部等部门的一线参谋,提高服务水平;7、采购时必须及时索要票据及购物凭证,作为报账依据;做到采购当天验收入库,无保管员、班长的签字不允许报账。采购来往账目与现金要及时办理结账手续,做到单据清、账目清、手续清。8、采购时注意事项(1)采购奶制品、肉
4、类等食品时,包装、生产日期均要符合卫生质量要求,并逐件进行卫生质量检验,包括新鲜度、肉色气味、食品合格印签等。必须检查标签、印盒、生产厂家、生产地址、生产日期、保质期等情况。(2)、采购水产类食品时,河鲜及贝类水产一律要求鲜活;海鲜要求一级鲜度;鱼类要求鳃鲜红、鳞整,肉质有弹性,眼睛明亮,无异味。(3)、蔬菜、瓜果类进货时,要求新鲜、完整,无腐烂、无污垢、无霉烂、无严重虫蛀。(4)、蛋制品类进货时,要求新鲜、无污物、无异味。9、在采购工作中,因失职或货物装卸、堆放不当造成货物遗缺和损坏,要照价赔偿。发现采购腐烂、变质的食物,影响食堂使用的,扣罚责任人500元。10、采购过程中,严禁不顾公司利益
5、,假公济私,弄虚作假,做到严守规章,清正廉洁,尽职尽责,不收回扣、礼品,不擅自外借物品、不私吃、不私用。一经发现有吃拿回扣现象,立即开除,严重的送交司法机关处理。二、食堂出入库管理制度一、入库管理(一)入库原则1、采购回的物品必须当天及时入库;2、无采购计划的不准入库;3、采购回的物品须经仓库保管员及食堂组长共同验收质量、数量,验收合格后,经采购员、库管员、班长三人在购物票据(收据、清单或发票)上签字后正式入库,登记台账,票据转核算员。4、验收不合格的物品由采购员负责退换货,由此造成的损失由采购员负责。(二)入库物品必须分类、分架、离地存放,并定期检查,避免出现变质或超过保质期食品。重要物资实
6、行货位卡管理,即时出入库挂卡登记。(三)入库物品单据必须有采购员与炊事班长签字,并对进库物品严格把关,对不符合要求的拒收,不得出现私自入库或有代签行为。(四)公司接收的礼品转食堂使用,总经办走出库手续,食堂走入库手续,由总经办主管和食堂班长共同作价入账。二、出库管理(一)仓库实行上锁管理,无关人员不得进入仓库,领用物品必须由食堂班长指定专人领用。(二)领用人及时填写出库记录,仓库保管员严格核对出库品种、规格和数量,做到准确收发货。并及时登记出库台账,保持账物相符,并及时向采购人员提供库存信息,保持合理库存。若出现漏货、漏帐,责任人照价赔偿。(三)食堂仓库任何物品未经主管领导批准不得其它部门领用
7、和私用。(四)为保证物品的有效期,出库必须做到先进先出,并提出物品使用建议,防止物品积压和过期。(五)保管员加强出库物品跟踪工作。出库未用完的物品,特别是整包装出库,未用完的要作退库入库手续,再用时重新领用。(六)为确保仓库安全,仓库内不准闲杂人员进入,库外门为采购物资进库专用,禁止把仓库外门作为进出食堂的通道,违者每次扣罚责任人300元,仓库保管员扣罚300元。(七)对即将过期或长期不用的物品应及时上报总经办,提出处理意见。若因汇报不及时造成过期的一切损失由保管员负责赔偿。属于上报而未及时采取措施造成的损失由总经办主管全部负责。三、仓库管理(一)仓库保管员必须做到勤查、勤翻、勤晒,防止霉烂、
8、虫蛀和过期,确保出库食物的质量,保证所有出库物品不变质、不虫蛀、不发霉、不过期;(二)任何出入库物品必须依据入库单和出库单,要认真填写物品台账,数字不得涂改,随时掌握仓库常见物品库存量;(三)物品出入库必须做到日清月结,当天上账,出库单必须有食堂班长签字;(四)仓库保管员因保管不妥或工作失职造成库存物品发生霉变、变味、水淹、鼠害等必须100%赔偿;(五)保持仓库清洁卫生,各种货物存放整齐,存取方便;(六)每月对仓库进行盘点,做到帐物相符。三、食堂核算管理制度一、严格遵守财务制度:1、建立各类物品的数量、单价、金额三级明细账,并根据入库单、发票、出库单、领料单做帐。2、严格核对进货发票,供货单位
9、名称及货物名称、数量、规格、价格,如有疑问不得入账,并及时报告部门领导处理。3、每月与保管员核对账目一次,做到账账相符,账物相符(记账员的账目、保管员的账目、仓库物品数量三者相符)。4、每月和仓库保管员共同对库存物品实施盘点,并编制盈亏平衡表,如有差异需及时书面说明和报告。二、食堂为公司内部非盈利部门,每月基本做到收支平衡,盈亏不得超过5%。三、每月进行食堂财务公开,公开食堂营业额、收入、各项费用支出、盈亏等内容。四、食堂班长负责审核核算表内容,并负责对核算表进行解释。、五、核算凭证:1、入库票据(购物票据)2、出库记录核算金额。3、食用豆油:仓库打印出库票据。4、能耗。由机动部门提供的水、电
10、、气消耗,公司仓库出具的液化气、柴油用量凭据。5、客饭凭证:(1)免费餐:项目组顾问、节日免费、生日免费餐等。(2)工作餐:因业务需要,在餐厅的工作餐。(3)客饭:客饭审批条、经确认的小灶作价单。6、其它收入款:(1)饭卡充值款:此款是员工预交的饭款以及购物理发用的款项,可用于采购主副食,严禁挪用个人借用和各种违反财务制度的行为。(2)、班车划卡收入、宿舍划卡收入、理发划卡收入、服务部收入7、收入的现金必须与微机存入的相符合,登记现金日记账,做到日清月结。六、非饭菜直接使用的物品管理1、此类物品由核算员负责上账管理;包括小餐厅、餐厅物品及日常见品。2、核算员负责打报告购买。3、此类物品在核算表
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