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类型产品设计评审管理办法.doc

  • 上传人:快乐****生活
  • 文档编号:4127838
  • 上传时间:2024-07-31
  • 格式:DOC
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    关 键  词:
    产品设计 评审 管理办法
    资源描述:
    ********股份有限公司 文件名称 产品设计评审管理办法 文件编号 版本号 序号 版本 修订内容 修订日期 修订人 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 会签 部门 品管部 生产部 技术相关部门 采购部 分发 部门 品管部 技术中心 生产部 技术相关部门 制定 部门 技术中心 制 定 审 核 批 准 1 目的 为规范产品的设计评审、验证,确保设计输出满足相应阶段设计输入的要求,特制定本管理办法。 2 范围 适用于产品的全新项目、改进项目、研究项目,自立项后的设计开发至批产前的全过程阶段的评审管理。 3 职责 3.1 技术中心开发工程师(项目负责人):负责完成设计和组织样机制作,针对不同阶段评审的内容要求,在评审会前完成评审会议所需的书面材料(包括《评审检查表》),并提交至技术管理部审查,审查通过后,负责组织评审会、编制评审报告。 3.2 技术管理部:负责审查评审资料完整性以及监督评审流程的合规性。 3.3 品管部:负责样机生产过程中质量检验;负责产品相关项目评审意见的反馈。 3.4 技术中心工艺工程师:负责完成工装准备、工艺文件的编制,在评审会前完成评审会所需的书面材料;负责项目评审项目意见的反馈。 3.5 生产部:负责完成小批试制和生产及生产验证的评审反馈。 3.6 采购部:负责协助项目组在评审中部件的不符合项整改中与供应商联系,并及时送样。 3.7 评审成员:评价项目各阶段‘输出’是否满足、符合设计输入、设计任务书、设计目标的要求;评价前期存在的问题是否得到整改闭环;参照评审主题项目,评价是否满足规定的要求,负责将评审意见和问题,填写于评审记录表中,反馈评审组织者。 4 管理内容 4.1 产品开发项目分类: 4.1.1 全新项目:根据市场信息、企业发展战略和技术发展趋势等因素,确定开发的全新产品。 4.1.2 改进项目:根据市场变化,在成熟产品基础上进行二次开发的产品。 4.1.3 研究项目:指针对某个问题或某项新技术而展开的一系列研究工作,它主要以解决问题和开发新技术为目的。 4.2 评审委员 4.2.1 组成 各阶段评审参与人员,根据实际产品开发情况而定。原则上评审会人员须包含技术部门主管参加,其他评审成员根据产品评审阶段,召集相关部门人员参与。详见《评审检查表附表及各阶段评审输入输出索引》。 4.2.2 评审通过与不通过的基本原则: a) 电器安全不合格的不能通过评审。 b) 实测性能数据未达到内控要求的不能通过评审。 c) 其它不合格项能否通过评审,需评审委员会决定。 4.3 全新项目评审规定 4.3.1 全新项目评审分下述四个阶段: 方案设计评审; 样机试制评审; 小批试制评审; 中批(转量产)试产评审。 4.3.2 方案设计评审流程为: a) 技术部门(开发)项目组完成编制《设计任务书》,完成相关定性设计和基础实验。 技术中心(工艺)完成编制《新产品加工装配工艺性分析说明》。 b) 技术部门(开发)项目组填写评审申请表,组织方案设计评审会。确定会议的时间、地点、参加部门及人员,并按期组织评审会议。 c) 技术部门(开发)项目组成员分别就各专业方案、测试方案做介绍。 d) 评审委员评价项目在技术方面的可操作性和参与市场竞争的能力。 e) 评审会议需决定是否进入样机试制阶段。 f) 技术部门(开发)项目组编制《方案评审报告》,提交批准后发布,进入样机试制阶段。 4.3.3 样机试制评审流程为: a) 技术部门(开发)项目组完成技术参数的确定、绘制图纸、编制明细表等技术文件;同时完成样机试制。 品管部按照《测试评价方案》完成试制样机检查和测试。 技术部门(开发)项目组编制《样机试制不符合项汇总表》、《样机试制不符合项整改确认表》。 b) 技术部门(开发)项目组填写评审申请表,组织样机试制评审。确定会议的时间、地点、参加部门及人员,并按期组织评审会议。 c) 技术部门(开发)项目组讲解《样机阶段小结报告》、《样机试制不符合项整改确认表》,介绍图纸、明细表的完成情况以及外协件的送样确认情况。 技术中心(工艺) 介绍工装准备、工艺文件编制的情况。 品管部反馈样机生产加工过程中产品检验情况。 d) 评审委员综合评价产品性能与国家标准、企业标准、设计任务书的符合性。 e) 评审会议需决定是否可进入下一阶段(小批试制阶段)。 f) 技术部门(开发)项目组编制《样机试制评审报告》,提交批准后发布。进入小批试制阶段。如评审遗留问题需整改关闭,按要求执行。 4.3.4 小批试制评审流程 a) 技术部门(开发)项目组完成输出小批试制《试制试产不符合项汇总、整改确认及总结报告》。 b) 技术部门(开发)项目组提报项目评审申请,报主管审核后,组织小批试制评审。确定会议的时间、地点、参加部门及人员,并按期组织评审会议。 c) 技术部门(开发)项目组讲解《批试制不符合项汇总、整改确认及总结报告》,说明图纸、技术文件标准化审查及完成情况。 品管部说明产品生产过程中检验情况,提出生产中发现的问题。 技术中心(工艺)讲解工艺验证情况,说明工艺验证形成的文件。 d) 评审委员对《小批试制不符合项整改确认表》进行审查,查看不符合项目整改情况及问题遗留点,并作出判定处理决定,确定责任人及完成时间。 评审委员综合评价产品在设计、工艺、制造方面的符合性。 e) 评审会议需决定是否进入中批(转量产)试产阶段。 f) 技术部门(开发)项目组编制输出小批试制《阶段评审报告》,提交批准后发布。如有评审遗留问题需整改关闭,按评审会要求执行。 4.3.5 中批(转量产)试产评审流程 a) 技术部门(开发)项目组完成输出中批试产《试制试产不符合项汇总表、整改确认及总结报告》;品管部按照《测试评价方案》完成中批试产的抽样测试,并完成相应测试报告。 b) 技术部门(开发)项目组填写评审申请表,组织中批试产评审会。确定会议的时间、地点、参加部门及人员,并按期组织评审会议。 c) 技术部门(开发)项目组讲解中批试产《不符合项汇总、整改确认及总结报告》。 项目负责人(或测试负责人)讲解《测试报告》。 品管负责说明产品生产加工过程中的产品检验情况。 技术中心(工艺)讲解生产工艺情况。 生产部讲解生产操作情况。 d) 评审委员对中批试产《试制试产不符合项汇总、整改确认及总结报告》问题进行审查,查看不符合项目整改情况及问题遗留点,并作出判定处理决定,确定责任人及完成时间。 e) 评审会议需决定是否进入量产阶段。 f) 技术部门(开发)项目组编制转量产鉴定的《阶段评审报告》,提交批准后发布,如有评审遗留问题需整改关闭,按要求执行。 4.4 改进项目评审规定 4.4.1 改进项目根据实际情况选择需要进行包括的评审阶段,原则必须包括小批试制阶段的评审,评审流程与全新项目的小批试制评审流程相同。 4.4.2 改进项目有部分项目可以采用文件评审的方式进行。对适用于性能、外观方面有特殊要求的订单项目和部分改型项目,评审活动可以不进行现场评审方式,可以会议文件评审的方式进行。技术部门(开发)项目组填写《评审报告》,要求简述主要改动项,主要技术参数等,并附上《测试报告》、《试制试产不符合项汇总、整改确认及总结报告》。由技术部门(开发)、技术中心(工艺)、品管部的部长会签,技术中心主任批准。 4.4.3 特殊情况下,改进项目也需经过方案评审和样机试制阶段评审、中批试制阶段评审,评审流程与全新项目的流程相同。 4.5 研究项目评审规定 研究项目的评审验证确认工作与全新项目的方案设计评审相似,流程如下: 4.5.1 技术部门(开发)项目组完成定性设计和基础实验,进行内部总结,编制《阶段小结报告》。 4.5.2 技术部门(开发)项目组填写评审申请表(注明是研究项目),组织评审会。确定会议的时间、地点、参加部门及人员,并按期组织评审会议。 4.5.3 技术部门(开发)项目组分别就各专业方案进行介绍。 4.5.4 评审委员评价项目在技术方面的可操作性和参与市场竞争的能力。 4.5.5 评审会议需决定是否运用研究结果。 4.5.6 技术部门(开发)项目组编制研究项目《评审报告》,提交批准后发布。 4.6 评审要求: 4.6.1 技术设计开发阶段的技术资料、方案评审,可由技术部门进行评审。 4.6.2 阶段评审,根据对应阶段,评审对应项目。如样机试制阶段的评审由项目开发人组织,评审内容包括:外观、结构尺寸、性能指标、功能实现、工艺流程、加工制造工艺、检验方案要求、包装方案等(详见附件《评审检查表附表及各阶段评审输入输出索引》)。 4.6.3 各部门参照评审项目中对应要求检查评审是否达到要求,并将评审结果填写于《评审检查表》、评审记录表中,由项目开发人结合评审检查表信息,输出阶段评审报告。 4.6.4 阶段评审顺序:方案设计评审→样机试制评审→小批试制评审→中批(转量产)试产评审。不同开发项目根据产品开发的复杂性及实际需求,选择评审阶段。原则上需包含方案设计评审和样机试制评审。 4.6.5 样机/小批/中批试制评审前,项目开发部门需编制输出《评审检查表》,以作评审会上评审参考检查。 4.7评审资料的归档 技术部门产品开发工程师(项目负责人)负责对产品评审各阶段资料的搜集和保存,并负责在产品开发项目结项后对电子档资料整理固化,汇总后提交至文员处归档管理。 4.8评审说明 4.8.1评审时,对照设计开发的策划方案或目标进行评审;具体评审项目可参照评审检查指引表,作为评审参照。 4.8.2评审时,对评审是否进入下阶段工作的,如有争议性且产品有质量风险或隐患的,暂停进入下一阶段;其他非质量风险问题,由项目负责人与评审委员沟通,根据输入输出沟通决定是否进入下一阶段。 4.8.3为节约评审效率,评审时,不讨论与对应评审主题项目或产品无关的问题。 4.8.4为推进无纸化办公,除需手动填写信息记录的,其他输入输出记录或报告等,均可用电子档。 4.8.5各阶段的评审参加人员和评审输入、输出,参加附件《评审检查表附表及各阶段评审输入输出索引》 4.8.6评审流程: 各阶段评审输入准备----技术管理部审核-----组织评审、实施评审-------输出评审意见报告 评审管理流程 5 相关文件 《新产品开发管理规定》 附件:《评审检查表附表及各阶段评审输入输出索引》 6 记录 项目评审申请表 阶段评审报告 批试制不符合项汇总、整改确认及总结报告 评审记录表 第7页,共7页
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