报销费用单据规范及流程.doc
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1、费用支出报销单据流程规范第一条 报销单据1. 借支单:1) 员工个人需借支,均需填写借支单;2) 借支人必须在借支单详细注明借支人姓名、所在部门(岗位)、借款金额、借款事由、还款日期等;由直属领导签批意见后交总经理审批.审批通过后交出纳领款;3) 因公借支,借支人在公事办理完毕后的3日内,在行政综合部办理费用报销、填写报销单,写清用途和金额;交出纳核销借支,如果有余款须退回,如超出借支部分出纳按实际报销金额报销。2. 费用报销单:1) 费用报销科目包含:客户招待费、办公用品、公司团队活动、通讯费、交通费等;2) 单据填写必须备注清楚相关费用明细,例如:某某客户,某某项目,附相关费用明细证明单;
2、3) 若有借支单,应备注清楚借支费用金额,及退回或补领金额。3. 差旅费费用报销单:1) 要求单人单报,例如:多人一起出差,车票一人买多人,可以私下相互结清,填写差旅报销单时必须是单人完整的行程,包含来回相关交通费,住宿费;2) 单据填写必须备注清楚出差时间起始时间及地点、出差补贴、出差项目、及相关费用明细,例如:交通费需有完整的来回票据,市内交通须提供详细行程证明;3) 若有借支单,应备注清楚借支费用金额,及退回或补领金额.4. 支出证明单:1) 支出证明单科目大指公司业务上开支的费用,例如:合同款、房租、财务审计费、顾问费;2) 单据填写须备注清楚相关费用明细,例如:合同款,需填写合同款项
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