上市公司内部控制建设现状问题及对策.doc
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本科生毕业设计(论文)封面 ( 2016 届) 论文(设计)题目 作 者 学 院、专 业 班 级 指导教师(职称) 论 文 字 数 论文完成时间 大学教务处制 会计原创毕业论文参考选题 (200个) 一、论文说明 本写作团队致力于会计毕业论文写作与辅导服务,精通前沿理论研究、仿真编程、数据图表制作,专业本科论文3000起,具体可以联系qq 805990749。下列所写题目均可写作。 二、原创论文参考题目 1 作业成本法在某公司的应用研究 2 企业并购中的绩效与风险研究 3 产权式酒店投资策略分析 4 中外商誉会计比较研究 5 云南绿大地会计舞弊案分析 6 对吉利跨国并购沃尔沃过程中财务风险的分析 7 论供应链管理对企业成本控制的影响 8 论我国中小企业投资风险成因及其对策 9 新形势下我国房地产上市公司资本结构优化研究 10 作业成本法在物流企业中的应用 11 企业内部控制之内部环境建设中存在的问题及对策 12 上市公司治理结构与信息披露质量关系研究 13 我国上市公司净利润、现金净流量比较分析 14 论企业采购业务的内部控制 15 中小企业应收账款创新管理研究--以某制衣公司为例 16 某公司应收账款的风险防范问题研究 17 研发费用会计处理存在的问题与改进研究 18 金融危机下资产减值会计研究 19 我国上市公司关联交易规范问题研究 20 农行信贷风险管理研究 21 基于工资薪金所得的个人所得税税务筹划 22 增值型内部审计的应用与发展 23 我国房地产企业资金链管理研究-—以碧桂园企业为例 24 我国上市公司分部信息披露中存在的问题及对策 25 国内外环境会计比较研究及对我国的启示 26 我国中小企业融资问题探讨-以xx麻纺织有限公司为例 27 企业社会责任对实现企业目标的影响 28 大股东的利益输送问题研究 29 期货套期保值在财务风险管理中的应用 30 中小企业价值评估方法研究—-以某公司为例 31 会计诚信问题的研究 32 企业内部控制环境存在的问题及其原因分析—-以xx集团为例 33 论企业集团筹资、投资和利润分配中的税务筹划 34 上市公司IPO抑价影响因素分析研究 35 某制药公司会计政策选择问题研究 36 某船舶公司资产结构优化研究 37 吉利集团融资案例的分析 38 某公司财务危机成因及治理对策研究 39 中小企业网络会计发展策略 40 [毕业论文][动物医学]肉鸽隐孢子虫流行病学调查研究 41 某集团财务控制体系的优化研究 42 小企业会计准则中关于税收计量的变化 43 企业盈利能力分析—-以某公司为例 44 作业成本法在某酒厂的应用设计 45 上市公司IPO抑价影响因素分析研究 46 论中小企业内部控制存在的问题及解决对策 47 上市公司IPO抑价影响因素分析研究 48 反倾销会计若干问题研究 49 中小民营企业适度负债经营研究 50 基于公司治理的内部控制浅析 51 某公司资本结构的研究分析 52 舞弊审计策略探析 53 基于公司治理的内部控制浅析 54 推进企业财务信息化建设—以某公司为例 55 企业集团模式及其构建研究 56 新公共管理模式下政府财务信息披露的研究 57 环境审计风险及其控制研究 58 风险导向内部审计在外贸企业的应用—-以某公司为例 59 上市公司现金流量的质量分析--以某集团为例 60 公允价值会计计量与会计信息质量的关系研究 61 我国科技型中小企业融资问题研究 62 从非货币性交易准则的变化看公允价值的运用 63 关于新借款费用准则执行的探讨 64 我国中小企业财务风险成因及其防范 65 中小企业内部控制存在的问题及对策 66 论我国注册会计师的审计风险及其防范措施 67 某投资公司会计诚信研究 68 基于风险导向的企业内部审计研究 69 盛世环宇集团财务分析 70 我国企业环境会计信息披露问题的探讨 71 我国推行人力资源会计的困难与对策 72 我国企业降低成本费用的方法与途径探讨—以朗科科技企业为例 73 上市公司股票期权激励机制探讨 74 准则变迁的社会成本研究 75 地方政府领导干部经济责任审计问题研究 76 企业环境会计信息披露的研究 77 社会责任视角下企业目标的变迁研究 78 资产减值准则在企业运用的研究 79 新会计准则债务重组对上市公司的几点影响 80 高新技术中小企业融资问题研究 81 税法与会计准则的主要差异及对会计核算的影响 82 中小企业内部控制实施问题研究 83 企业获利能力分析的指标体系的改进及其运用――以xx公司为例 84 风险导向审计及其在我国的应用分析 85 成长型企业资金链风险控制的研究 86 杜邦分析法在企业财务分析中的运用-—以某公司为例 87 我国资产减值会计准则对上市公司盈余管理的影响 88 基于生命周期的中小企业融资问题研究——以xx公司为例 89 新旧债务重组准则的比较研究 90 关于人力资源成本预算与控制问题的探讨 91 万科盈利能力分析 92 杜邦分析体系在某集团中的应用设计 93 我国企业融资方式选择的探讨-—以我国房地产行业为例 94 大型企业陷入财务困境的成因及对策 95 增值税转型对企业财务影响研究 96 企业内部控制评价模式研究 97 我国企业跨国并购的风险及防范 98 对培养企业员工忠诚度的探讨 99 关于商誉的会计思考 100 Excel服务器在中小企业中的应用研究 101 基于环境会计的企业财务评价体系的构建研究——以海尔为例 102 基于主成分分析方法的我国造纸行业上市公司盈利能力分析 103 内部审计独立性问题研究 104 某公司融资策略研究 105 xx物流公司内部控制研究 106 某集团资产减值现状及存在问题的研究 107 青岛海信电器股份有限公司综合财务分析 108 某建筑公司期间费用管理问题研究 109 会计职业判断对会计信息质量的影响 110 论企业内部控制与风险管理的关系——以某公司为例 111 论建筑企业的成本控制 112 财务战略选择对企业价值相关性的实证研究-以上市公司为例 113 内部控制审计与财务报表审计的整合研究 114 某公司盈余质量分析 115 我国企业固定资产租赁决策研究 116 重新审视我国商业银行的存差扩大现象 117 中小企业不良信贷的影响因素分析 118 论企业筹资风险管理 119 资产减值准则对上市公司盈余管理的影响研究 120 物流企业成本费用内部控制研究——以xx公司为例 121 基于公司治理的内部控制浅析 122 风险管理框架下内部审计模式研究 123 上市公司IPO抑价影响因素分析研究 124 上市公司IPO抑价影响因素分析研究 125 地方政府债券发行中财务问题的研究 126 金融危机背景下外贸企业融资策略研究--以某服饰公司为例 127 金融危机背景下的企业存货管理 128 基于公司治理的内部控制浅析 129 我国上市公司会计信息透明度的问题及建议 130 上市公司股利政策影响因素研究 131 新企业所得税制对企业盈余管理的影响 132 中兴通讯股份有限公司财务分析 133 某制衣公司成本管理模式研究 134 新经济条件下变动成本法研究——以某公司为例 135 基于公司治理的内部控制浅析 136 关于个人所得税对调节贫富差距的思考 137 基于公司治理的内部控制浅析 138 上市公司IPO抑价影响因素分析研究 139 上市公司IPO抑价影响因素分析研究 140 “零库存"模式的风险管理研究 141 企业物流成本核算与控制研究 142 金融衍生工具在企业风险管理中的应用 143 基于内部控制的集团企业风险预警分析 144 物流地产行业的扩张战略研究--—上海宇培的扩张战略分析 145 中小企业纳税筹划方案设计——以酒业制造公司为例 146 基于公司治理的内部控制浅析 147 某变压器公司财务治理结构优化研究 148 出口企业汇兑风险的研究—基于人民币升值视角 149 交叉上市商业银行内部控制研究-以建行和交行为例 150 论EVA在我国中小企业的应用 151 某公司融资管理存在的问题及对策研究 基于客户生命周期理论的某集团客户关系管理策略研究 152 某再生资源公司内部成本控制研究 153 “先诊疗后结算"付费模式下医院内部控制的研究-—以某医院为例 154 资产减值对上市公司盈余管理的影响研究 155 xx公司人力资源会计实践困境及其改进 156 信息化条件下会计内部控制的创新-—以xx公司为例 157 长安汽车投资价值分析 158 上市公司会计信息披露制度及其改革 159 TC集团内部审计存在的问题及完善建议 160 商业银行财务分析体系的研究 161 对国有企业会计监督弱化问题的分析探讨 162 中庸思想与会计职业道德建设 163 某客车公司债务资金筹集存在的问题及对策研究 164 SAP与用友ERP系统中相关模块比较研究 165 企业物流成本控制研究 166 浅议上市公司内部控制审计 167 论我国商业养老保险的税收制度现状及对策 168 基于利润结构的某机械公司利润质量分析 169 基于公司治理的内部控制浅析 170 基于公司治理的内部控制浅析 171 对上市公司盈利预测及盈余管理行为的研究 172 房地产公司财务风险控制研究---以某集团为例 173 金融业全面开放下的居民投资理财分析 174 温州小微企业融资问题研究 175 上市公司IPO抑价影响因素分析研究 176 中小企业流动资金运营中的问题及对策——以某粮油公司为例 177 高科技企业管理层股权激励效应的实证研究 178 电子商务对企业财务会计的影响 179 企业并购中的审计风险研究 180 对我国非营利组织人员激励方式的探讨 181 基于小企业会计准则的制造业小企业会计制度设计问题研究-以某公司为例 182 某公司财务风险问题研究 183 基于公司治理的内部控制浅析 184 基于房地产开发企业现金流管理的研究 185 商业银行财务风险规避的研究 186 对我国上市公司财务信息披露的探讨 187 浅议构建复合型高级会计人才培养体系 188 我国酒店企业内部控制的应用研究 189 浅谈网络会计审计 190 我国高新技术企业风险投资退出机制的研究 191 我国企业内部审计外部化探讨 192 浙江成长型中小企业直接融资研究 193 浅谈谨慎性原则的应用 194 某公司的营运能力分析体系 195 基于价值链分析的企业战略成本管理研究 196 企业财务信息管理探讨 197 上市公司并购中的财务问题研究 198 机械制造企业货币资金内部控制设计——以xx公司为例 199 对高校筹资途径的思考 200 我国注册会计师法律责任特点及内涵分析- 配套讲稿:
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- 上市 公司内部 控制 建设 现状 问题 对策
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