食品企业管理手册样本.doc
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1、SC-01温州*农产品质量管理手册版本/修订:A/0编制:质量小组全体组员审核:同意:公布日期:-6-15 实施日期:-6-15前 言1手册内容和范围本手册系依据QS相关要求和本企业实际相结合编制而成。适适用于北京*食品蜜饯产品生产质量管理。2术语和定义2.1本手册采取ISO9000:质量管理体系基础和术语术语和定义;2.2企业若无特指时,是指北京*食品。3本手册为企业受控文件,由总经理同意颁布实施。手册管理全部相关事宜均由办公室统一负责,未经管理者代表同意,任何人不得将手册提供给企业以外人员。手册持有者调离工作岗位时,需将手册交还办公室,办理核收登记。4手册持有者应使其妥善保管,不得损坏、丢
2、失、随意涂抹。5在手册使用期间,如有修改提议,各部门责任人应汇总意见,立即反馈到办公室;办公室应定时对手册适用性、有效性进行评审;必需时应对手册给予修改,实施文件控制程序相关要求。目 录前 言1企业介绍3质量方针、目标4任 命 书5组织机构图6职责、权限7文件控制程序10统计控制程序14生产过程控制程序16检验控制程序18检测设备控制程序21采购控制程序22设备控制程序24不合格品控制程序25纠正和预防控制程序27包装、仓储、运输控制程序30企业介绍质量方针、目标质量和安全方针传承、发扬传统食品;创新、领引消费时尚。关注用户要求,精心制作,提供安全、健康、美味、营养食品。食品质量和安全目标1.
3、 成品一次交检合格率:98%;2. 市场抽查合格率:100%;3. 用户投诉处理率:100%;4. 用户满意率:95%。任 命 书为了加强质量管理体系运作领导,确保质量管理体系连续有效运行、连续改善,特授权 为管理者代表。管理者代表职责是:1. 确保质量管理体系建立、实施和保持。2. 向最高管理者汇报质量管理体系业绩和任何改善需求。3. 确保在整个组织内提升满足用户要求意识。4. 就质量管理体系相关事宜进行内外联络。 总经理: 日 期:组织机构图总 经 理常 务 副 总财 务 副 总行 政 副 总休闲企业特产企业市场部业务开发部销售部财务部设备动力部品控部办公室供给部车间3车间1车间2管理者代
4、表人力资源部副主任兼核实产品开发部职责、权限1总经理a)制订企业质量方针和目标,授权建立由直接管理人员组成质理小组。b)确定产品开发中长久计划,并组织实施。c)了解和产品相关法律、法规。d)确定质量管理体系有效运行所需资源,提供必需资金支持。e)负责质量管理体系文件和企业年度培训计划审批。f)负责本企业质量管理体系管理评审工作。2常务副总经理a)督导质量管理体系在所辖部门有效运行并提供必需支持。b)组织所负责部门建立通畅信息沟通渠道,对产品质量情况、用户反应等信息立即反馈到质量小组。c)负责对经销商评价。d)组织实施产品回收和模拟回收计划。3行政副总经理a)负责组织质量管理体系建立、文件编写并
5、确保体系有效运行,对运行进行监督和监控。b)负责程序文件审核和质量管理体系文件管理监督。c)负责关键控制点确实定、质量管理体系内部审核。d)就体系运行情况向总经理汇报。4财务副总经理a)负责对体系有效运行提供必备设备设施及必需后勤保障支持。b)负责提供和原材料和产成品相符存放环境。c)组织建立所管辖部门相关管理制度并监督实施。d)对产品标识和可追溯性控制程序步骤进行监控。5产品开发部a)负责新产品开发。b)产品工艺文件及操作规程制订。6供给部a)制订年度采购计划并组织实施。b)依据原辅材料验收标准进行采购。c)负责向原辅材料供给商索取资质证实和和购进批次相符检验合格汇报。d)负责深入建立自己生
6、产基地,控制农药、化肥对农作物污染。e)负责对已采购原辅材料运输控制和标识管理。7财务部a)组织货物仓储和分发活动;b)确保库存商品存放环境符合卫生要求,严格实施库房管理制度;c)有效预防库房虫、鼠害;d)正确统计收发货物品种和数量,优异先出。e)严格管理产品标识,为实现产品可追塑性和回收计划提供依据。f)检验不合格货物拒绝收货。8特产企业 a)编制年度生产计划并组织实施;b)确保操作工人个人卫生和生产环境卫生符合相关法规要求。c)制订监控程序和纠偏程序,并负责整个生产过程进行监控和纠偏。d)确保本部门计量器具和机器设备正确使用、操作和维护保养,发觉异常情况立即和设备动力部联络;e)制订年度产
7、品开发计划,并组织实施。f)确定产品工艺、操作规程及产品标准限值。9设备动力部a)严格按设备保养规程进行保养,按设备设施检验统计项目检验关键设备和设施。b)确保机器设备正常使用,对出现故障设备能在最短时间内修复。c)对设备使用人员进行必需培训和操作指导。d)对设备、设施添加必需防护设施,避免对食品造成危害。e)填写并按要求期限保持相关统计。f)负责企业计量器具校准送检工作。10人力资源部a)制订年度教育培训计划,报总经理同意后,组织实施。b)负责编写教育培训计划程序文件。c)组织本企业外部持证培训和内部培训工作,并保留培训统计。d)对培训效果进行验证。e)负责内、外部培训资料存档。11品控部a
8、)负责制订原辅材料采购验收标准。b)负责原辅材料进货检验、半成品、成品检验。c)负责生产用水检验。d)对体系有效性进行监控;e)负责生产过程中巡检;f)负责企业标准起草及依法立案。12办公室a)计划、组织、实施企业内部行政事物。b)负责上级主管部门及相关职能部门联络。c)制订和完善企业各项规章制度,进行监督和检验。d)对内、对外宣传。e)档案管理工作。f)负责质量管理体系文件管理和控制。g)负责职员健康体检和健康资料存档工作。f)确保厂区环境符合要求,组织所辖部门用适宜方法控制虫害。13销售部a)负责销售网点开发和网络建设。b)负责产品销售过程中产品安全控制。c)负责用户满意度调查。d)分析用
9、户需求,对用户进行评定。e)对产品相关信息进行分析、跟踪、反馈。f)提供符合卫生标准运输工具,建立定时清洗、消毒、保洁等卫生制度。14车间a)负责实施车间职员质量管理体系相关知识、法律法规及本企业质量管理体系文件和产品标准培训。b)对车间职员质量管理体系实施情况进行监督管理。c)相关统计填写和保留。d)监视生产过程中设备运行情况,尤其是计量监控设备校准状态。e)对关键控制点随时监控,并形成统计,当关键限值发生偏离时立即采取纠偏行动并向上级汇报情况。f)监视车间内部洗手、消毒和厕所设备设施完好情况,发觉异常立即通知相关人员进行修理。文件控制程序1目标对企业内全部和质量管理体系相关文件进行控制,确
10、保文件充足性和适宜性,确保在文件各相关场所得到适用文件有效版本。2范围适适用于和企业质量管理体系相关文件控制。3术语本程序采取GB/T 19000标准中所采取术语和定义。4职责4.1办公室是文件管理主管部门。4.2总经理负责同意公布质量管理体系手册、方针、目标及程序文件。4.3管理者代表负责质量管理体系手册及程序文件审核。4.4各部门负责和其相关质量管理体系文件编制、使用、搜集、保管、整理及归档。4.5办公室负责现有体系文件定时评审。4.6各部门资料员负责本部门和质量管理体系相关文件搜集、整理和归档等。5程序5.1文件分类及保管5.1.1质量管理手册(包含了企业质量方针及目标)5.1.2程序文
11、件5.1.3第三级质量管理体系文件:a)各部门运行质量管理体系常见实施细则:包含管理标准(部门管理制度等);工作标准(岗位责任制和任职要求等);技术标准(国家标准、行标、地标、企标及作业指导书、检验规范等);部门统计文件等。由各相关部门自行保留并报办公室立案存档;b)其它体系文件:能够是针对特定产品、项目或协议编制质量计划、设计开发输出文件或其它标准、规范管理方案等,文件组成应适合于其特有活动方法。由各对应业务部门保留、使用。c)和质量管理体系相关政策,法规文件等外来文件,按本程序实施。5.2文件编号5.2.1文件编号按下述规则要求实施:a)质量管理手册:企业名称代号-SC-01,手册中各章以
12、章节号区分。即:SC-01。b)程序文件:CXWJ编号c)作业文件:ZYWJ部门编号d)统计:XX-X.X.X-XX企业代号部门代号ISO9001章节号统计编号5.2.2各部门代号要求以下:部门代号:特产企业:TC;休闲企业:XX;设备动力部:SB;销 售 部:XS;财 务 部:CW;产品开发部:KF;品 控 部:PK;供 应 部:GY;人力资源部:RL;办 公 室:BG。 5.3文件编写、审核、同意、发放5.3.1文件公布前应得到同意,以确保文件是适宜。5.3.2质量管理手册由办公室负责组织编写,由管理者代表审核,最终由办公室汇总后上报总经理同意公布,统一由办公室负责登记、发放。5.3.3各
13、部门文件由各部门责任人组织编写、汇总、审核,由管理者代表同意,统一由办公室负责登记、发放。5.3.4文件发放、回收要填写文件发放、回收统计。应确保文件使用各场所全部应得到适用文件有效版本。5.4文件受控情况文件分为:“受控”和“非受控”两大类。凡和质量管理体系运行紧密相关文件应为受控,对这些文件编制、审核、同意、发放、使用、更改、再次同意、标识、回收及作废等均应受到控制。全部受控文件必需在该文件封面加盖表明其受控状态印章,并注明分发号。5.5文件更改和现行修订状态控制5.5.1质量管理手册及程序文件更改由办公室组织进行,填写文件更改申请,经管理者代表审核,上报总经理同意后更改。办公室应保留文件
14、更改内容统计。5.5.2其它文件更改由各对应主管部门填写文件更改申请,经原审批部门审批,再由各对应部门指定人员进行更改、发放、处理。5.5.3对质量管理手册、程序文件和三级文件修订状态,采取文件修改统计表进行识别,对其它文件修订应由主管部门保留文件修改相关统计。5.5.4全部被更改原文件必需由主管部门收回,以确保有效文件唯一性。5.6文件领用a)应经对应主管责任人同意后方可领用文件,领用者应填写文件发放、回收统计;b)因破损而重新领用新文件,分发号不变,并收回对应旧文件,丢失补发文件,应给新分发号,并注明已丢失文件分发号失效;发放部门作好对应发放签收统计。5.7文件保留、作废和销毁5.7.1文
15、件保留a)全部文件全部必需分类存放在干燥通风,安全地方。b)各部门文件由本部门资料员保管。对受控文件,各部门资料员应立即填写本部门使用文件受控文件清单。c)任何人不得在受控文件上乱涂、画改,不准私自外借,确保文件清楚、易于识别和检索。5.7.2文件作废和销毁a)全部失效或作废文件由对应部门资料员立即从全部发放或使用场所撤出,回收到发放部门,确保预防作废文件非预期使用。b)如因法律或其它原因需保留任何已作废文件,全部应在文件封皮标加盖“作废”印章,并标注“仅供参考”;c)对要销毁作废文件,由相关部门填写文件销毁申请单,经管理者代表同意后,由办公室授权相关部门销毁。5.7.3文件借阅、复制借阅、复
16、制文件者应填写文件借阅、复制统计,由办公室按要求权限审批后借阅、复制。复制受控文件必需由办公室登记编号,并加盖“受控”印章。5.8外来文件控制5.8.1收到外来文件部门,需识别其适用性,并控制分发以确保其有效性。5.8.2各部门在各自权限范围内负责搜集和产品相关国家、行业、地方、国家标准及法律、法规等最新版本,由办公室负责统一编号、加盖受控印章,由办公室负责分发到相关部门使用,并把旧标准收回。5.8.3各部门要把上述标准及其它和质量管理体系相关外来文件,填入部门受控文件清单,并报办公室立案。5.9为确保文件适宜性,办公室应依据需要立即组织对现有质量管理体系文件进行评审,各部门结合平时使用情况进
17、行适时评审,必需时给予修改,实施5.5条款要求。5.10对承载媒体不是纸张文件控制,也应参考上述要求实施。5.11统计是一个特殊文件控制,应实施统计控制程序相关要求。6相关文件6.1统计控制程序7统计7.1文件发放、回收统计7.2文件借阅、复制统计7.3受控文件清单7.4文件更改申请7.5文件销毁申请单统计控制程序1.目标对质量管理体系所要求统计给予控制,以提供对产品、过程和体系符合要求及体系运行证据。2.范围适适用于为证实产品、过程和体系符合要求和质量管理体系有效运行统计。3.术语本程序采取GB/T 19000标准中要求术语和定义。4.职责4.1办公室为监督、管理各部门统计控制情况主管部门。
18、4.2各部门资料员负责搜集、整理、保管本部门统计。4.3各部门责任人负责同意本部门编制统计格式。5.程序5.1各部门资料员负责搜集、整理、保留本部门统计。5.2统计标识、编号统计标识编号按文件控制程序实施。5.3统计填写5.3.1统计填写要正确、立即、内容完整、字迹清楚,不得随意涂改;如因某种原因不能填写项目,应能说明理由,并将该项用单杠划去;各相关栏目责任人署名不许可空白。5.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据,不能采取涂抹方法,而应采取单杠划去原数据,在其上方写上更改后数据,并签上更改人姓名及日期。5.4统计保留、保护5.4.1各部门资料员必需把全部统计分类,依日期次序整理好,存放于通风
19、,干燥地方,全部统计应保持清洁,字迹清楚,各部门按要求期限保留统计。5.4.2办公室编制统计清单(附立案原始统计样本),将企业全部和质量管理体系运行相关统计汇总,包含名称、编号、保留期等内容,交管理者代表审批。各部门应将本部门使用统计列入部门统计清单,并汇总本部门统计原始样本。5.5统计发放、借阅和复制a)各部门向办公室领用所需统计空白表,应填写文件发放、回收统计;b)各部门保管统计应便于检验,需借阅或复制者要经对应部门责任人同意并填写文件借阅、复制统计,由统计管理人登记立案。5.6统计销毁处理对超出保留期质量统计,或因其它特殊情况需要销毁时,由档案主管填写文件销毁统计交办公室确定,报管理者代
20、表审批后由授权人实施销毁。5.7统计格式5.7.1各部门统计格式,由各部门责任人组织编制并审批,交办公室立案。5.7.2各相关部门可依据工作需要提出统计格式设计更改,实施文件控制程序相关文件更改要求。6.相关文件6.1文件控制程序7.统计7.1统计清单7.2文件发放、回收统计7.3文件借阅、复制统计7.4文件销毁统计生产过程控制程序1目标对生产和服务程序进行有效控制,以确保满足用户要求和期望。2适用范围适适用于对产品生产过程控制、产品防护及放行、产品交付和适用交付后活动、标识和可追溯性。3职责3.1产品开发部负责产品工艺文件及操作规程制订。3.2车间负责生产过程控制。3.3设备动力部负责生产设
21、施维护保养、检修。3.4品控部负责对生产过程监督。3.5销售部负责仓储及运输控制。4程序4.1取得要求产品特征信息和文件4.1.1产品开发部负责产品工艺文件及操作规程制订,主管经理同意后发放到相关车间和品控部。4.1.2车间依据同意生产计划,向仓库领取所需物料,进行生产。4.2生产过程控制4.2.1车间依据相关产品工艺文件及操作规程进行生产加工,确保产品质量。4.2.2关键工序操作人员进行培训,考评合格后上岗。4.2.3对生产服务运作实施监视,配置适用监视和测量装置。生产中要认真做好自检(检验本工序产品)、互检(下道工序对上道工序)、专检(专职检验员),并作好对应统计。4.2.4品控部对生产过
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