用友软件内部控制规范实施工作方案.doc
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 用友 软件 内部 控制 规范 实施 工作方案
- 资源描述:
-
内部控制规范实施工作方案及计划 一、公司基本情况介绍 (一)公司基本情况 公司简称:用友软件 股票代码:600588 公司股票上市交易所:上海证券交易所 本公司是在上海证劵交易所上市的民营企业,公司长期以来一直致力于不断建立和完善公司治理结构和风险管控机制.公司的股东大会是最高权力机构;董事会为公司的执行机构,对股东大会负责;公司总裁、副总裁、财务总监由董事会聘任或解聘并对董事会负责,负责公司的日常经营活动;监事会负责对董事会及高级管理人员进行监督。依据公司内部的组织架构,公司各职能部门之间职责明确,相互牵制,保证了公司生产经营活动的有序进行. 自《企业内部控制规范》颁布实施以来,公司按照证监会的要求,积极组织学习《企业内部控制规范》及配套指引,并积极开展内控体系建设和实施。公司成立了内控体系建设领导小组,由董事长王文京先生亲自担任领导小组组长,并由集团内控及预算管理部作为牵头部门,推动内部控制在全集团内的建设和实施。2011年,集团进一步加大了内控建设上的投入,并决定聘请安永(中国)企业咨询有限公司北京分公司提供咨询服务。 (二)前期内控规范实施工作开展情况 公司按照《企业内部控制规范》的要求,从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素入手,开展内控建设及实施工作.截至2010年底,公司已经建立了风险管理结构和内部控制体系框架,并对影响最重大、风险最高的六个重点领域进行内控流程梳理和制度建设,完成了财务管理(预算、资金、费用、融资、固定资产、财务报告与披露等)、销售管理、采购管理、媒体传播管理、基建工程管理和信息系统管理六个领域内部控制手册的编写。2011年将进一步对已经制定的内控制度进行完善和落实实施,对其他业务流程开展全面建设和实施,并且开展对内部控制的执行情况的自我评估。 二、内部控制建设工作计划 (一)内控建设总体目标:以风险管理为导向,以企业实际业务为出发点,自上而下建立一套全面内控体系,合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略. (二)内控建设总体原则: 1。先进性与实用性相结合 2。前瞻性与渐进性相结合 3.满足监管要求与提升企业管理相结合 4。成本效益原则 (三)内控建设及实施的范围: 1. 重点建设单位和试点推广单位 2011年公司的内控建设将按照先重点建设再试点推广的方式进行。首先以股份公司总部和北京分公司作为重点建设单位,初步建立起一套全面的内控体系,然后选择7家分、子公司进行试点推广。 重点建设单位:用友软件集团及股份公司总部、用友软件北京分公司 试点推广单位:用友软件上海分公司、广州分公司、中央大客户事业部、北京用友政务软件有限公司、厦门用友烟草软件有限责任公司、畅捷通软件有限公司、用友医疗卫生信息系统有限公司 以上2家重点建设单位和7家试点推广单位的总资产总数、营业收入总数和净利润总数三项指标均占2010年合并财务报表相应指标的50%以上 (四)组织保障体系 1。 内部控制体系建设领导小组 职责:审定公司内部控制建设工作计划、体系、方法、进度等;批准聘用外部咨询机构;协调各部门沟通,保证资源配置;审定公司级主要风险及内控建设重点流程;审定公司内部控制制度手册;对各机构、部门内控建设工作进行评价;支持推动管理层内控建设宣贯. 2。 内部控制体系建设推进办公室 职责:设计公司风险管理与内控体系、建设方法、保障组织、各子公司及部门的职能;拟定内控建设工作计划及进度;组织和推动风险管理与内控体系建设项目、文档手册编写;指导各工作小组工作;组织推动集团范围内控建设宣贯;指导信息系统相关内容的建设;检查监督内控制度在集团范围贯彻执行。 3. 内部控制体系制度流程建设小组 职责:按照内控建设工作计划组织完成风险评估和风险分析;组织完成重点流程内控制度的梳理、完善,以及内控文档的编写;针对内控缺陷提出整改方案;参加内控建设相关培训及会议;制定并贯彻执行内控制度。 4.内部控制体系制度流程建设与实施小组 职责:严格执行内控建设工作计划;推动产品公司及客户经营机构层面的风险评估和风险分析;推动重点流程内控制度的梳理、完善,以及内控文档的编写;推动内控缺陷的整改;协调组织人员参加内控建设相关培训及会议;组织推动产品公司及客户经营机构层面的内控建设宣贯;推动和监督内控制度的贯彻执行. (五)主要任务 1. 计划阶段主要任务 (1)制定2011年内控建设工作计划、范围、重点业务流程等 (2)成立内控建设领导小组 (3)联系确定聘用咨询公司 计划完成时间:2011年3月底 责任人:内部控制体系建设领导小组、内部控制体系建设推进办公室 2. 风险评估阶段主要任务 (1)召开内控建设启动大会 (2)设计发放风险调查问卷 (3)收集、分析风险调查问卷并通过访谈进一步识别各业务、管理部门的风险 (4)召开风险评估会,进行风险分析和风险评价 计划完成时间:2011年4月底 责任人:内部控制体系建设领导小组、内部控制体系建设推进办公室 3。企业层面建设阶段主要任务 (1)进行管理层访谈并填写企业层面问卷,识别企业层面的控制以及控制缺失点 (2)针对内控缺陷制定整改方案并进行整改 (3)编写风险控制矩阵及内控手册 (4)梳理相关制度发文,对缺少的制度进行补充,对现有的制度进行完善并与相关风险控制进行索引 计划完成时间:2011年5月底 责任人:内部控制体系建设领导小组、内部控制体系建设推进办公室 4。业务流程层面建设阶段主要任务 (1)进行管理层访谈,识别现有的控制和内控缺失,编写内控流程文档和风险控制矩阵 (2)进行穿行测试,进一步确认流程中的控制点和控制缺失点 (3)对发现的控制缺失点制定整改方案,补充所必须的控制并落实实施 (4)梳理相关制度发文,对缺少的制度进行补充,对现有的制度进行完善并与相关风险控制进行索引 计划完成时间:(1)—(3)项2011年6月底完成;(4)项2011年8月底完成 责任人:内部控制体系制度流程建设小组 5。试点推广阶段主要任务 (1)内控手册和风险控制矩阵等文档下发至各产品公司及客户经营机构 (2)组织内控体系推广培训 (3)各产品公司和客户经营机构对比梳理本公司业务流程 (4)在7家试点推广单位进行穿行测试 (5)针对发现的控制缺陷制定整改方案并进行整改 (6)各产品公司和客户经营机构梳理相关制度发文,对缺少的制度进行补充,对现有的制度进行完善并与相关风险控制进行索引 计划完成时间:(1)-(5)项2011年8月底完成;(6)项2011年9月底完成 责任人:内部控制体系制度流程建设与实施小组 6。总结披露阶段任务 (1)总结2011年内控建设及实施工作 (2)按证监会要求披露内控建设及实施工作 计划完成时间:2012年3月底 责任人:内部控制体系建设领导小组、内部控制体系建设推进办公室 三、内部控制自我评价工作计划 (一)内部控制自我评价范围 2011年内部控制自我评价范围包括2家重点建设单位以及7家试点推广单位。 (二)主要任务 1.制定2011年内控自我控测计划和范围 计划完成时间:2011年12月底 责任人:内部控制体系建设领导小组、内部控制体系建设推进办公室 2。进行控制测试,测试内控执行有效性 (1)制定控制测试策略 (2)进行控制测试并编制工作底稿 (3)针对内控缺陷制定整改方案并实施整改 (4)整改完成后进行再次测试 计划完成时间:2家重点建设单位(1)(2)项2011年8月底完成,(3)(4)项2011年10月底完成;7家试点推广单位(1)(2)项2011年10月底完成,(3)(4)项2011年12月底完成 责任人:内部控制体系建设推进办公室、内部控制体系制度流程建设小组、内部控制体系制度流程建设与实施小组 6展开阅读全文
咨信网温馨提示:1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前可先查看【教您几个在下载文档中可以更好的避免被坑】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时联系平台进行协调解决,联系【微信客服】、【QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【版权申诉】”,意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:0574-28810668;投诉电话:18658249818。




用友软件内部控制规范实施工作方案.doc



实名认证













自信AI助手
















微信客服
客服QQ
发送邮件
意见反馈



链接地址:https://www.zixin.com.cn/doc/3993775.html