科技咨询公司内部控制规范手册(制度汇编).doc
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1、南明锐铠科技咨询公司内部控制规范手册(制度汇编)【最新资料,Word版,可自由编辑!】目录第一章 企业内部控制规范-资金1.1 岗位责任与授权批准制度1.1。1 资金岗位责任制度1。1.2 关键岗位轮换制度1.2 现金和银行存款管控制度1。2.1 企业现金管理办法1。2。2 现金集中收付制度1。3 票据及有关印章管理办法1。3.1 企业票据管理办法1.3。2 企业印章管理办法1.4 资金管理的相关文件资料1。4。1 银行对账单1。4.2 资金支付申请第二章 企业内部控制规范-采购2。1 岗位责任与授权批准制度2。1。1 采购岗位责任制度2。1.2 采购授权审批制度2.2 请购与审批管控办法22
2、1 采购申请管理办法222 采购预算管理办法2。3 采购与验收管控规范2.3.1 采购管理制度2.3.2 验收管理制度2。4 采购付款管控制度2.4.1 预付账款及定金审批制度2.4。2 采购物品退货管理办法2.5 采购管理的相关文件资料2.5。1 请购单2。5.2 采购订单第三章 企业内部控制规范-存货3.1 岗位责任及授权批准制度3。1.1 存货业务岗位责任制度3。1.2 存货业务授权批准制度3.2 存货请购与采购规范3。2。1 存货采购申请审批制度3。2.2 存货预算编制管理细则3.3 验收与保管管控规范3。3.1 存货入库验收管理制度3。3.2 企业存货保管管理制度3.4 领用发出与盘
3、点规范3.4。1 存货领用发出管理制度3。4.2 企业存货盘点管理细则3。5 存货管理的相关文件资料3.5.1 仓库请购单3.5。2 订货合同书第四章 企业内部控制规范-销售4.1 岗位责任与授权审批制度4。1。1 销售业务岗位责任制度4。1。1 收款业务岗位责任制度4。2 销售与发货管控规范4.2。1 销售业务预算制度4。2。2 销售价格管理办法4.3 销售收款管控规范4.3。1 应收账款账龄分析制度4。3.2 逾期应收账款催收制度4。4 销售管理的相关文件资料4。4.1 销售价目表4。4。2 客户信息单第五章 企业内部控制规范工程项目5。1 岗位责任与授权批准制度5.1.1 工程项目岗位责
4、任制度5。1。2 工程项目授权审批制度5。2 项目决策与招标管控规范5.2.1 工程项目决策管理制度5。2。2 工程项目招标管理细则5.3 工程项目概预算管控规范5。3.1 工程项目概预算编制制度5。3.2 工程项目概预算审核办法5.4 价款支付与工程实施规范5.4。1 工程进度价款支付制度5.4。2 工程项目材料管理办法5.5 工程竣工决算管控规范5.5。1 竣工决算管理制度5.5.2 竣工清理管理制度5。6 工程项目管理相关文件资料5.6。1 企业产能扩建工程项目建议书5.6。2 项目工程总承包合同第六章 企业内部控制规范固定资产6.1 岗位责任与授权批准制度6。1。1 固定资产业务岗位责
5、任制度6。1。2 固定资产业务授权批准制度6.2 取得与验收管控规范6。2.1 固定资产预算管理制度6。2.2 固定资产请购管理制度6。3 使用与维护管控规范6.3。1 固定资产日常管理办法6。3.2 固定资产目录管理制度6.4 处置与转移管控规范6。4.1 固定资产处置制度6.4。2 固定资产转移制度6。5 固定资产管理相关文件资料6。5。1 固定资产明细表6.5。2 固定资产请购单第七章 企业内部控制规范-无形资产7。1 岗位责任与授权批准制度7。1.1 无形资产业务岗位责任制度7.1.2 无形资产业务授权批准制度7。2 取得与验收管控规范7.2.1 无形资产预算管理制度7。2。2 外购无
6、形资产请购审批制度7。3 使用与保全管控规范7.3.1 无形资产日常管理规范7.3.2 无形资产目录管理制度7。4 处置与转移管控规范7.4.1 无形资产处置管理制度7。4.2 重大无形资产处置审批制度7.5 无形资产管理相关文件资料7。5。1 无形资产请购单7.5.2 无形资产报废单第八章 企业内部控制规范长期股权投资8。1 岗位责任与授权批准制度8。1.1 投资业务岗位责任制8.1。2 投资授权审批制度8.2 投资可行性研究、评估与决策管控规范8.2。1 可行性研究及评估制度8。2.2 投资决策审批管理制度8.3 投资执行管控规范8.3。1 投资执行管理办法8.3.2 外派人员适时报告制度
7、8.4 投资处置管控规范8。4。1 投资处置管理规定8。4。2 投资处置文件资料审核制度8。5 长期股权投资相关文件资料8.5。1 投资建议书8。5.2 可行性分析报告第九章 企业内部控制规范-筹资9。1 岗位责任与授权批准制度9。1。1 筹资业务岗位责任制度9.1.2 筹资授权批准管理制度9。2 筹资决策管控规范9.2.1 筹资决策流程管理制度9.2.2 筹资方案制定办法9.3 筹资执行管控制度9。3.1 筹资决策执行管理制度9。3。2 企业筹资业务公告制度9.4 筹资偿付管控制度9.4。1 筹资业务偿付制度9。4。2 筹资业务对账管理条例9.5 筹资管理相关文件资料9。5。1 筹资合同9。
8、5。2 承销合同第十章 企业内部控制规范预算10。1 岗位责任与授权批准制度10。1。1 预算业务岗位责任制度10.1。2 预算管理制度10。2 预算编制管控规范10。2.1 预算编制管理制度10.2.2 年度预算方案制定规则10.3 预算执行管控规范10.3。1 重大预算项目管理办法10。3.2 预算资金支出审批制度10。4 预算调整分析考核规范10.4。1 预算调整管理办法10。4。2 预算执行分析制度10。5 预算管理相关文件资料10。5。1 年度预算表10.5。2 预算执行分析报告第十一章 企业内部控制规范成本费用11。1 岗位责任及授权批准11.1。1 成本费用业务岗位责任制度11.
9、1.2 成本费用授权审核批准制度11。2 成本费用预测预算管控规范11.2.1 成本费用预算管理制度11。2.2 成本费用预测方案制定办法11。3 成本费用执行管控规范11。3。1 成本费用支出审批制度11。3.2 内部劳务与产品转移成本管控办法11.4 成本费用核算管控规范11。4。1 成本费用核算制度11.4。2 成本费用内部结算办法11。5 成本费用分析与考核管控规范11.5.1 成本费用分析制度11。5.2 成本费用考核制度11。6 成本费用管理相关文件资料11.6。1 成本费用支出申请表11.6.2 内部劳务、物品转移记录第十二章 企业内部控制规范担保12。1 岗位责任与授权批准制度
10、12。1.1 担保部门岗位责任制度12。1。2 担保授权审核批准制度12.2 担保评估与审批管控规范12.2。1 公司对外担保管理制度12.2.2 公司担保风险评估制度12。3 担保执行管控规范12.3。1 担保合同管理方法12.3。2 担保信息披露控制制度12。4 担保执行管控规范12.4。1 担保合同12.4。2 担保事项台账第十三章 企业内部控制规范-合同13。1 岗位责任与授权批准制度13.1.1 合同岗位责任制度13。1.2 合同订立权限分级授予制度13.2 合同编审管控规范13。2。1 合同风险防范制度13。2。2 合同编制制度13.3 合同订立管控规范13.3.1 合同保密制度1
11、3。3。2 合同档案管理规定13。4 合同履行管控规范13.4.1 合同变更管理方法13.4。2 合同履行验收制度13。5 合同管理相关文件资料13.5。1 谈判记录表13.5。2 合同草案审核表第十四章 企业内部控制规范-业务外包14。1 岗位责任与授权批准制度14.1。1 业务外包岗位责任制度14.1.2 业务外包授权审批制度14。2 外包策略及承包方选择规范14.2。1 承包方资质审核遴选制度14.2。2 外包合同管理制度14.3 外包业务流程管控规范14。3.1 外包业务流程控制制度14。3。2 外购存货授权管理制度14.4 外包业务管理相关文件资料14。4.1 承包方资质审查表14。
12、4。2 外包项目保密协议书第十五章 企业内部控制规范对子公司的控制15.1 子公司组织及人员控制15.1。1 子公司管理办法15.1.2 母公司委派董事制度15。2 子公司业务层面管控规范15。2。1 子公司业务授权审批制度15.2。2 子公司内部审计实施条例15.3 母子公司合并财务报表管控规范15.3.1 母子公司合并财务报表管理办法15。3。2 母子公司合并财务报表编制规范15.4 母子公司管理相关文件资料15.4.1 子公司内部审计报告15。4。2 子公司利润分配方案第十六章 企业内部控制规范-财务编制报告与披露16.1 岗位责任与投诉举报制度16.1。1 财务报告编制与披露岗位责任制
13、度16。1.2 财务舞弊和造假行为投诉举报制度16.2 财务报告编制管控规范16。2.1 公司账务调整管理办法16。2.2 重大交易会计处理办法16。3 财务报告报送与披露管控规范16。3.1 会计师事务所选聘实施细则16.3。2 财务报告报送披露管理制度16。4 财务报告编制与披露相关文件资料16。4.1 年度财务报告编制方案16。4。2 企业财务报告样例示范第十七章 企业内部控制规范-人力资源政策17.1 岗位职责与人员管理制度17.1.1 岗位说明制度17.1.2 岗位责任制度17。2 招聘培训与离职管控规范17。2。1 人员招聘制度17。2.2 培训管理制度17.3 人力资源考核管控规
14、范17.3。1 人力资源绩效考核制度17。3.2 人力资源考核记录制度17.4 薪酬与激励管理规范17。4。1 薪酬管理制度17。4.2 年终奖发放办法17。5 人力资源政策相关文件资料17.5。1 需求分析报告17.5。2 员工招聘计划第十八章 企业内部控制规范-信息系统一般控制18。1 岗位责任与授权审批制度18。1。1 计算机信息系统岗位责任制度18。1.2 计算机信息系统归口管理制度18。2 信息系统开发变更与维护规范18.2.1 信息系统开发制度18.2。2 信息系统应急制度18。3 信息系统访问安全管控规范18.3。1 信息授权使用制度18.3.2 访问安全管理制度18.4 硬件管
15、理方法18.4.1 硬件设备日常管理办法18.4.2 硬件设备应急处理办法18.5 会计信息化管控规范18.5.1 信息化会计档案管理制度18.5。2 会计信息化操作管理办法18.6 信息系统一般控制相关文件资料18。6.1 信息密级划分表18.6。2 灾难恢复计划书第十九章 企业内部控制规范衍生工具19。1 岗位责任及授权审批制度19。1.1 衍生工具业务岗位责任制度19。1。2 衍生工具业务风险管理制度19。2 衍生工具交易管控规范19.2。1 衍生工具业务风险评估办法19。2。2 衍生工具交易管理控制制度19.3 监督与检查管控规范19。3。1 衍生工具交易记录审查办法19。3.2 衍生
16、工具业务执行审查办法19。4 衍生工具管理相关文件资料19.4。1 衍生工具业务风险评估报告19.4。2 衍生工具交易部门业务台账第二十章 企业内部控制规范企业并购20。1 岗位责任与授权批准制度20.1.1 并购交易岗位责任制度20.1。2 并购交易草案审核制度20.2 并购交易准备、调查及信息管控规范20.2.1 并购交易商业机密保密制度20。2.2 并购交易前期文档保存制度20。3 公司并购相关文件资料20.3。1 并购保密协议书20.3.2 并购意向书第二十一章 企业内部控制规范关联交易21.1 关联交易与报告披露管控制度21。1.1 关联方披露准则21。12 关联交易询价制度21.2
17、 关联交易相关文件资料21。2.1 关联方声明书21.2.2 关联方名录表第二十二章 企业内部控制规范内部审计22.1 审计机构和人员管理制度22。1.1 审计人员后续教育制度22.1。2 审计人员工作纪律规范22.2 审计内容与程序管控规范22。2.1 内部审计工作制度22.2。2 审计报告编制规定22。3 舞弊预防检查与汇报制度22.3.1 舞弊预防管理制度22。3.2 舞弊内部审计准则22。4 内部审计质量管控规范22。4。1 外部评价制度22.4。2 内部审计督导制度22.5 内部审计相关文件资料22。5.1 审计通知书22。5.2 审计意见书第一章 企业内部控制规范资金1.1 岗位责
18、任与授权批准制度1。1.1 资金岗位责任制度内控制度名称资金岗位责任制度执行部门内控制度编号监督部门制度受控状态生效日期第1章 总则第1条 目的为明确资金业务管理的相关部门及岗位的职责权限,确保办理资金业务的不相容岗位相互分离、相互制约和监督,特制定本制度。第2条 资金业务不相容岗位至少应当包括以下三个方面.1资金支付的审批与执行。2资金的保管、记录与盘点清查。3资金的会计记录与审计监督。第3条 出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管及收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。第2章 资金业务管理岗位责任第4条 总经理岗位责任1制定公司开户的政策、程序并进行适当的授权。2审批有关资金管理制度。3审
19、批现金、银行存款的支付申请。第5条 财务总监岗位责任1审核有关资金管理制度。2批准银行开户,与金融机构接洽。3权限范围内审批现金数目。第6条 财务部经理岗位责任1组织制定有关资金管理制度.2权限范围内审批现金数目。3负责与金融机构进行接洽。4指导、协调资金管理工作.5抽查现金盘点表、支票登记本、银行余额调节表等资金管理表单.第7条 资金主管岗位责任1制定相关的资金管理制度。2办理银行开户、撤销等工作。3复核现金盘点表、银行余额调节表、部门及个人用款申请、现金记录和支票登记本等。第8条 资金专员岗位责任1盘点现金,填制“现金盘点表”。2核对“银行存款对账单,编制“银行存款余额调节表”。3办理部门
20、及个人用款申请手续.4银行预留印鉴和有关印章的保管.5各种记账凭证、报表文件的整理、归档。第9条 出纳岗位责任1填制银行日记账和现金日记账。2保管现金,控制现金数目。3按规定办理部门及个人用款支付,开出支票并进行登记。4定期与总账核对银行现金日记账;购买、保管空白收据、支票等票据。第10条 会计岗位责任1编制记账凭证;填制资金总账。2审核业务经办人取得或填制的原始凭证。第11条 审计人员岗位责任1审核资金日记账、资金总账以及资金办理手续等。2定期盘点库存资金,监督资金使用情况。第12条 各部门管理岗位责任1提出部门用款申请。2授权范围内审批部门个人用款申请.第3章 附则第13条 本制度由财务部
21、会同公司其他有关部门解释。第14条 本制度自 年 月 日起开始实施。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期1.1.2 关键岗位轮换制度内控制度名称关键岗位轮换制度执行部门内控制度编号监督部门制度受控状态生效日期第1条 为促进公司资金管理人员全面熟悉业务,不断提高业务素质,更好地服务于资金管理等各项工作,根据企业会计准则基本准则的要求,特制定本制度。第2条 本制度所称岗位轮换(又称轮岗),是指公司内从事资金业务管理的专职人员有计划地调换岗位.第3条 实行岗位轮换的资金业务管理的关键岗位,由公司根据实际情况确定并在内部公布。第4条 资金业务管理岗位轮换是人才识别与培养工作的一部分,应坚持
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