物资部管理规定.doc
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1、中铁十六局集团有限公司固原旧城改造工程项目经理部物资设备部管理规定二零一六年四月十七日总则 为确保完成固原综合管廊项目施工生产任务,物资设备部要依据工程技术部门部提供的材料技术指标要求,及时做好物资供应工作.为进一步加强物资设备管理,特制定本项目物资管理规定。1.物资设备部门管理规定1。1 基础工作制度基础工作包括:点收、发料、出入库台帐、外欠款统计、合同台账、周、月、季度、年报表等工作,它详细记录了物资工作过程,综合反映物资工作完善情况,为此物资设备部要做好以下工作:1。1.1点收:点收是对采购材料数量、质量、单价的综合记录,按照PM和久其系统操作要求按购货发票和验收数量点收。写明供料单位全
2、称,规格,品种,数据正确能辨认,栏目填写不错位,采购员,保管员,物资设备部部长分别签字后方可生效。1。1.2发料:物资部根据每月工程部提供的针对各施工队制定的限额发料表进行发料,严控发料流程与数量,各种材料使用要按工序做好记录,严禁各施工队物资超耗。1。1。3台帐:物资部及各施工队都必须建立进料台帐、发料台帐、用料台帐要真实反映工程施工量及各种材料的用量,同时项目物资部人员要在日常工作中养成勤记录,多留底的工作习惯,包括合同台账,供货台账,外欠款台账等.每一个汇总的数据都需要基础资料的支持。1.1。4报表:主要是材料消耗报表和主要材料定额报表,要求报表数字前后衔接不中断,表内数字要平衡.报表统
3、计时间为上月26日至本月25日为截止时间。1.1。5明细帐:物资部及各施工队都要建立明细帐,按材料品种、规格、批号、单价、进货日期每日登记,帐目要清楚,前后衔接,账物相符。明细帐是每月对帐及物资核对的主要内容。、物资材料采购管理2。1 渠道选择2。1。1根据集团公司规定,除地材外所有单品总价超过30万的物资需要登录中铁建电子商务平台进行招标采购。不具备电子商务平台招标条件的材料,要对五公司打申请报告要求项目自主招标采购,经集团公司审批同意后,由五公司带领招标小组参与项目招标.根据中铁十六局集团有限公司设运物【2016】103号文件要求小型物资材料单种物资在三十万以下不满足集采招标的物资同意上报
4、阿里巴巴网络交易平台进行询价购买.同时物资采购工作严格遵守采购制度,坚持采购原则,货比三家,严禁低价高购,以次充好的不良采购事件发生。 2。2物资设备部供应结转(算)办法 2。2.1每月20日物资部以供应商提供的,有物资部人员签字的收料单为依据与供货商进行对帐登记.项目部供应给施工队的物资,经物资设备部在pm系统发料,打印三联发料单后,在每月25日前由施工队授权委托人员签字后,项目物资设备部将财务联转务部留档,物资设备部留档、收料单位留档.2。3强调计划管理2.3.1物资需求计划是物资采购供应的依据,是物资管理工作的重要指标,施工队必须编制物资计划,并按规定要求及时上报。2。3。2物资需求总计
5、划由项目工程管理部依据施工图纸在开工前编制完成,由提供计划部增加定额损耗,经项目经理及项目总工程师签字后汇总到物资设备部存档。如因图纸不齐或涉及图纸变更的情况,则先按已有图纸或原有图纸现行提供物资需求总计划。待后续图纸到达或变更确认后及时补充或更正物资需求总计划。2。3。3物资月需求计划、物资季度需求计划由计划合同部依据项目工程管理部编制的物资需求总计划,月施工任务量计划以及上月物资库存量编制,并由项目工程部长及施工队主管签字后报项目总工程师、项目经理审批.月3号之前将物资月需求计划提供给项目物资设备部。每一月、四月、七月、十月3号之前将物资季度需求计划提供项目物资设备部。2。3。4物资需求计
6、划表由需求单位编制,经项目经理审批后报物资设备部。物资设备部根据计划表进行采购,没有上报材料计划或未经领导审批的物资物资设备部不予采购。特殊情况急需采购的物资,需求单位请示项目领导后通知物资设备部,并在当天及时补回物资需求计划表.若出现需求单位拒绝或拖欠补回物资需求计划表,物资设备部有权拒绝该需求单位后续提交的物资需求计划,待补回前期所欠物资需求计划再给予采购。因集团公司精细化规范化管理,小型物资需提前计划,参加阿里巴巴网络交易平台集中询价采购,各施工队需提前十天上报物资计划,单种超30万元物资项目工程部需提前45天上报物资计划,以便参加集团公司组织的集采招标。2.3.5计划表要求:封面、材料
7、名称、规格型号、数量、单位、需要材料部位、材料上报时间,需求时间、需求单位、计划描述等填写标准,字迹清晰.2.4 物资的采购供应2.4。1物资采购的原则;采购人员一定要做好市场调查,掌握市场行情,材料采购严格按照物资采购计划,分期分批进行采购,采购人员必须做到“货比三家、优质优价”,严把质量关,做到不合格材料不进。对采购的物资必须经项目经理、项目经理部总工程师签字同意后方可采购。对所采购的物资配件、必须统一标准计量单位,未经审批采购的物资,业务人员拒绝点收.采购要按计划供应,确保不影响施工.2。4。2保管人员必须对自己所管物资负责和爱护,做到干一行爱一行,对自己所管物资做到心中有数,保管人员必
8、须做到帐物相符,有帐无物的追究保管人员责任,对所有物品必须按顺序、大小、长短堆放整齐。如发现材料被盗,必须及时向单位主管领导汇报丢失数量,并查明原因,明确责任人后报项目主管领导,酌情处理。2。4.3严格领料手续,坚持限额发料、定额用料制度,建立工序施工任务量和材料使用台帐,汇总工序材料使用台帐,每月材料明细报表必须与台帐相一致,24日物资部牵头召集工程部、计划部进项材料库存盘点,并编写库存盘点台账。2.4.4物资设备部调拨给施工队的材料要及时办理发料手续,物资设备部依据进货材料的名称、规格、数量、单价及进货时间为施工队办理材料调拨手续.施工队要积极配合物资设备部的工作,对故意延误或拒绝办理领料
9、手续的施工队,物资设备部将拒绝调拨物资材料。2。4.5对周转材料的使用及列销。周转材料的使用次数多,时间长,对保管人员的要求也高,物资设备部将安排专人负责周转材料的调拨工作。要对未用过的周转材料进行分类编号堆码整齐。用过收回的周转材料施工队要及时维修上油,未经处理的周转材料由物资设备部找人维修上油,产生的费用由施工队负责承担,物资设备部也将对施工队处以5002000元的罚款,并在下次各施工队要开展节约挖潜,修旧利废工作,增加使用次数,减少浪费,增收节支应根据完成投资情况给予分期摊销,不搞一次性列销,施工队摊销周转材料金额的70,留30%的残值。各队周转材料的摊销按照各队所承揽工程任务的工程量比
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