物资设备部管理办法.doc
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1、物资设备部工作职责一、负责公司授权范围内材料的招标采购和零星材料、低值易耗品的采购。二、负责项目材料的来源、供应、质量等方面的实地调查与评价,建立项目的合格供应商名册。三、负责对项目各类物资使用和贮存等进行坏境因素和危险源的识别,制定控制措施并组织实施.四、负责项目物资需用计划、进场计划的编制和采购供应。五、负责进场物资(含业主提供的物资)的验证、报检、标识、贮存、使用与盘存管理,严禁未经验证或经验证不合格的材料投放使用。六、负责对项目作业层的物资采购、验证、贮存、使用等进行指导、检查、监督管理.七、负责项目机械设备调配和按期供应。八、负责自购范围内的机械设备的选型、采购和验收,负责编制并实施
2、自有设备的维修保养计划,保证设备在施工过程中的使用性能.九、负责外租设备的调查评价和进场验收以及外租设备的申报。十、建立项目机械设备台帐(含作业层外租的设备)及时上报各种统计报表.十一、对照生产计划及业主要求,每季度向公司上报机械设备履约情况.十二、定期检查、监督施工现场的设备配备及管理情况,确保项目机械设备满足施工需要及职业健康安全与环保的要求。物资设备部部长岗位职责一、执行公司有关的项目管理办法,结合实际情况执行有关规定.二、在项目经理的领导下全面负责项目机务安全、物资管理和供应工作。三、参与施工组织设计,合理组织机械化施工,提供设备成本控制方案、分析设备成本控制途径。四、负责项目所有设备
3、的合理使用与维修、合理调度设备,最大限度地发挥机械设备的作用,做好机驾人员的内部协调,抓好日常例行设备检查和监督工作,杜绝违章。负责机械事故,安全事故的处理。加强机驾维修人员的安全思想教育工作,避免安全事故的发生.五、配合公司做好机驾人员和车辆的年审登记工作。六、负责收集机械设备租赁市场、材料市场信息,搞好市场调查,预测工作,开拓采购渠道,对每种材料设备租赁提出可进行比较的(物质报价、质量、数量和结算方法)方案,再择优选用.七、深入施工现场、仓库,了解材料供应中存在的问题,提供降低物质供应成本、采购成本、管理费用开支的建议和措施以加速资金周转,降低流通费用。八、主持制定物资采购、设备租赁计划,
4、督促落实计划的执行,解决供应中存在的问题。九、审查、落实材料采购和机械租赁合同,努力提高法律意识,避免经济合同纠纷的发生.十、必须保证按时、按质、按量、配套、经济、合理、安全地采购、租赁项目所需的各种材料、机械、设备。十一、保持良好的政治素质和职业道德,在采购、租赁物资设备的过程中秉公办理,不谋私利,不索贿受贿。十一、保持良好的政治素质和职业道德,在采购、租赁物资设备的过程中秉公办理,不谋私利,不索贿受贿。物资设备部内业人员岗位职责一、负责建立管理材料总账及材料明细账.二、负责建立并管理固定资产卡片及固定资产账,设立固定资产内部调动记录册、小型机具及工具领用台账。三、负责建立并管理机械、公务车
5、单机核算台账、各分项工程材料消耗明细台账。四、负责质量、环境、职业健康安全管理体系材料类具体资料及相关的管理及实施。五、负责材料往来及其他收发核算工作.六、负责材料盘存,材料各类报表的具体实施工作。七、负责收集整理各类材料资料。 八、完成领导交办的其他工作。材料管理制度为保证在最大限度地配合工程项目顺利开展、保证工程质量、降低工程成本的基础上,控制材料质量、价格和工程消耗数量,减少材料损耗和损失,保证材料采购按程序合理有序进行,做到精细管理,特制定本管理细则.(一)物资设备部管理内容:1。对本项目材料进行全面管理,熟悉合同文件,了解当地材料供应和单价情况;2.编制材料全期计划,签订材料合同;3
6、。过程控制,包括材料质量、数量、进度的控制;4.加强材料库房管理,控制材料过度超耗;5。加强进出场材料的控制,特别是转场材料的控制;6。每月对现场进行盘存;7.按照管理制度加强内业资料的管理和台帐管理,使项目材料在可控状态下保持高速、有序的进行;8.监督制度的运行,带领计划设备部人员按项目部要求做好各项工作.(二)熟悉合同文件:了解当地材料的供应情况和价格状况,对合同文件中有特殊要求的要特别注意,了解材料的投标单价、熟悉新规范.(三) 采购计划及采购程序:采购过程中容易出现的问题:1。采购是否有计划;2.采购的及时性;3.采购单价是否合适;4.采购程序是否完善;5.采购物资是否及时验收、发票是
7、否及时报账。针对以上情况,制定管理细则:(1)工程部门在工程进场后一个月内对本项目所需材料数量进行统计,该统计包括本项目材料总量和各分项工程的材料数量、规格型号、质量要求等,并编制项目全期材料用量计划表、各分项工程材料用量计划表,以文件的形式上报公司物资设备处及相关部门批准。工程部门根据实际情况和工期安排提交年度材料供应计划表、季度材料计划表、材料月用量计划表。每月25日前各施工处必须提交下个月的材料月用量计划表,每季度23日前报下季度计划表,以便项目部按所报计划统一调拨,没有上报计划的项目部不予提供材料。主材采购提前1个月制定计划。(2)物资设备部根据工程材料计划表确定材料供应商,并对所有供
8、应商进行调查评价。供应商资料的收集:对于主体工程主材的供应商应具有以下资料:企业法人营业执照、税务登记证、全国工业产品生产许可证、产品质量管理体系认证证书、供应商试验室资质认证书、省部级送样对比实验报告等,而且这些资料必须真实且在有效期内;现场考察:现场应对供应商的生产工艺、日产量及供货能力、售后服务、资金势力等进行考察。项目部试验室对供应商试验室的原始数据审核及稳定性审核;试验室对供应商进行现场抽样和送样检测,物资设备部填写供应商调查表,填表资料应真实详细;试验室对抽样检测合格的供应商出具材质合格试验报告,报中心试验室和监理组审核,中心试验室出具材质合格试验报告,报监理单位签字认可并填入合格
9、供方,报公司物质设备处及相关部门审批;价格控制及材料招投标:材料价格由物资设备处、计划设备部和施工队伍共同调查,做到“比质比价、货比三家、质优价廉”,计划设备部以调查的结果提交材料调查报告,材料调查报告包括二家及二家以上供应商的报价,价格组成材料出厂价、运输费、装卸费、税金等(大宗材料由公司组织招投标确定了价格的,按公司的有关规定执行)。材料价格初步确定后,将价格对比表交项目部各部门会审,上报公司审批后,物资设备部拟订材料采购合同草稿,项目部相关部门会签后报公司审核,公司审核批准同意后,项目部方能与供应商签订正式的材料采购合同,并由公司相关部门签字认可.招评标资料与合同由项目部保存,报公司备查
10、。(3)物资采购须依据工程部门提供的采购计划的物资名称、型号规格、数量、用途、质量等进行采购。由于工程设计变更或因规格品种短缺而采购困难或供应不及时及其他因素改变物资采购计划,须经项目部审核批准,并报指挥部和工程监理单位同意,方可进行采购。(4)一般物资采购,必须先填写物资采购计划表,并经项目部物资设备部和负责人审核批准后,由采购人员调查市场行情,“货比三家”,保证质量,低价采购。如果没有填写物资采购计划表就进行采购的材料,项目部物资设备部和财务部不予收料和报帐,所造成的后果由采购人员自行负责。对于急需采购材料但项目部有关人员外出时必须电话通告后相关部门人员代签或补填写物资采购计划表。(5)采
11、购人员应及时报帐,采购人员在财务上的累计借支不能超过规定金额(暂定5万元)。项目部纪检小组对所采购的物资进行跟踪调查,对出现异常现象及时纠正,并追究相关人员的责任。纪检小组对调查情况公布说明。市场调查要注意商品质量、生产商标、价格含税情况等。如果当月所有采购按程序进行且采购价格低于调查价格时,对采购人员奖励5001500元每月;如果不按程序采购且价格高于当月调查价时,对采购人员当月绩效工资降10,扣惩5001500元每月。(四)过程控制1。 质量控制(1)用于本标段的所有工程材料都必须进行质量检验控制,物资设备部在采购材料过程中,试验质检部、工程部应全程参与;(2)工程材料必须按项目部工程部和
12、施工队制定的项目全期材料用量计划表,由项目部物资设备部和项目部试验室组织人员比质比价,做材质试验,后由项目部试验室和本合同段中心试验室出具材质合格试验报告,经项目部审核批准,报监理单位签字认可后,方能进入采购控制程序;(3)没有按本管理细则进行质量检验控制就采购的工程材料,一律视为不合格产品,不能用于本合同段,并对此工程材料的采购人、质量控制及用于工程施工的相关责任人进行处罚,造成重大损失的,将交由国家相关部门调查;(4)本合同段采购的工程材料必须由本合同段的中心试验室和项目部试验室抽样检查,在抽样检查之前,对该批工程材料作好“未检验标识,并不能用于本合同段的任何工程施工;抽样检查合格后,作好
13、“合格品”标识,方能用于本合同段的工程施工; (5)对于抽样检查不合格的工程材料,不能用于本合同段的工程施工,作好“不合格品标识,由采购员通知供货方按不合格品控制程序执行,所造成的损失由供货方承担。同时,项目部立即根据质检报告下达停止对该工程材料继续采购的书面通知,直到按本管理细则重新进行质量检验合格后才能重新采购;(6)项目部物资设备部按规定要求作好各种工程材料的质检报告、抽检报告、材质报告等各项质量记录及质量记录的归档工作.2。 收料管理应注意的问题:(1)收料数量;(2)台帐(数量、型号、时间、收料单位)与收料数量是否相同;(3)汽车收料过磅后是否倒料,注意连续过磅重复收方现象;(4)转
14、料时是否过磅,防止车辆不过磅外卖材料现象。(5)、钢筋收发数量问题。措施:(1)主材、地材进场控制。收料人员应加强责任心,工程材料质检合格入库时,必须经2名以上收料人员及运料人员签字双方确认签字的实物收料单才有效,材料收方必须二人同时在场,项目部物资设备部不定期的对收料人员进行在岗检查,禁止一车多次收方和补开票情况发生。发现不在岗的第一次警告,第二次罚款100元,第三次项目待岗.对违反材料管理制度乱收或多收的,一经发现立即开回公司。收料人应在收料单上注明收料时间;(2)实物收料单没有双方确认签字的将视为无效的实物收料单,项目部不予认可和结帐,所造成的后果由另一个和供货方承担; (3)实物收料单
15、由收料人员统一在项目部按编号登记领取,施工处收料时必须按编号顺序和时间先后依次开具实物收料单,每份实物收料单必须按24小时格式注明开具实物收料单时的具体时间,以及运输车的牌照号和驾驶员签字。收料人员每天将收料数量进行统计报项目部物资设备部。对未上报收料数量的材料人员第一次警告,第二次罚款20元,第三次项目待岗;(4)实物收料单必须按领取的编号包括开错的、注明报废的完整上交项目部,上交的实物收料单时编号缺少的,将追究相关人员的责任;(5)项目部发料员必须按各施工点的总体数量发放材料,并汇同工程部门核算完成数量,防止材料混乱,物资设备部内业人员应做好各施工点的材料台帐,并随时监控各施工处的工程进度
16、和实际使用领用的主材数量,防止其高价转移材料现象.耗用数量超过完成数量的,应及时提出,防止材料过度超耗。耗用实际数量超过耗用计划数量的(由于工程进度加快),必须由工程部门出具书面报告,重新编制超原计划部分的材料用量补充计划表,经施工队核实,项目负责人批准后,再按批准后材料用量补充计划表发料;(6)收料人员在某分项工程收料中材料节约或超耗时,项目部可根据工程实际情况究其原因对收料人员实行相应的奖惩; (7)收料人员应建立台帐,台帐要求清晰明了,台帐内容包括每天收料数量、车数、车号、收料时间、供料单位,各施工队考虑到路远每天上交收料票据到项目部不太可能,可以第二天早上向项目部物资设备部内业人员电话
17、报前一天的进料数量,但也必须一个星期内上交收料票据(每月7。14。21。28号或者月末最后一天上交收料所有单据到项目部物资设备部),台帐每月25日上交物资设备部.使进出场材料从进场开始到消耗情况明细到每车,做到管理闭合。如未上交台帐和收料票据及未做台帐,按照每天20元的罚款处罚收料人员;(8)收料人员应加强质量意识,加强进场材料的质量控制,按照合同和施工的质量要求对材料进行验收,材料不合格的可以采取扣方或拒绝进场。收料人员对质量不重视而放任不合格材料进场的根据材料数量和价格进行罚款和赔偿.3. 进度控制(1)根据材料计划编制材料采购数量,包括每月、每季度计划。路基施工应加强地材的进场数量控制,
18、按照施工要求提前备足材料,路基施工要考虑气候,资金统筹计划材料。各分项工程(隧道、桥、涵、分断防护工程)单独建立台帐细化(量化)管理控制.(2)实时统计分项工程各种材料消耗,库存情况,杜绝使用中的超耗,分析原因,保证材料供给绝不浪费。(五)入库及存放(在设库房的情况下)库房管理中容易出现问题的地方:1见材料入库,开具入库单,防止采购虚报。无发票的根据清单先打入库单。2外调入材料及时入库,清点数量。3发料及时签认。4旧件回收及时清理。5协作队伍领用材料必须请示各施工队长同意并当场签字,否则不能发料.6废旧物资外卖必须见财务收据才能出库。7油库发料凭机材部门开具的领料单发料。(施工队设立油库的,发
19、油需由队长或者队长指定人员签字认可,协作队伍单设油罐由其自行管理,协作队伍油罐必须远离施工队油库,向协作队伍提供油时必须根据其产值核算后由队长及项目部相关领导同意后才给予提供.)措施:1对入库验收不合格的材料,保管员不能办理入库手续,按标识和可追溯性控制程序做好“不合格品标识单独存放,防止与合格品混淆使用。由采购员通知供货方按不合格品控制程序执行。对入库验收不合格的材料而办理入库手续的,将追究库房保管人员的责任,由此造成的损失和后果由库房保管人员承担.2库存材料必须按照物资类别、品种、规格、型号、材质性能分别存放、堆码整齐,按标识和可追溯性控制程序作好清晰易辨认的物资标识,避免不同品种、规格、
20、型号的材料混淆.3材料的堆放必须按照相关要求进行分类堆放.“先进先出,分区堆放”对有质保期的材料应做到,发料单要注明材料的编号和入库时间,对未按“先进先出,分区堆放”程序发料而使材料超过贮存期无法使用的,由库房保管员和发料员承担责任。4工程使用水泥、钢材、砂、石料等主要材料必须按标识和可追溯性控制程序分类作好各种材料的标识.其他材料保护好原有标识.没有对主要材料作标识的将追究有关单位和相关人员的责任。做好进出台帐.5爆炸物品的储存、运输、使用必须按中华人民共和国民用爆炸物品管理条例有关爆破器材的贮存、运输、使用条款和当地公安部门要求执行。6库房对所有外购材料必须入库,开具入库单,出库开具出库单
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