费用报销管理办法(修订版0517).doc
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1、苏州中化国际聚氨酯有限公司文件编号费用报销管理办法版号修改次发布日期2010年 5月18 日第 9 页 共 9页生效日期2010年 5月18 日本文件经以下人员编制、审核和批准后生效编制人岗位签名日期审核人岗位签名日期批准人岗位签名日期会签:质量安全部生产部供应链办公室财务部1.适用范围本管理办法适用于苏州中化国际聚氨酯有限公司。2.目的为加强费用的管理,明确费用报销标准,规范费用报销程序,严格控制不合理支出,参考中化国际总部相关费用管理制度规定,结合本公司实际情况,制定本管理办法。3.职责3.1 费用报销人(即经办人):对费用发生的真实性、合理性负责;3.2 各部门经理:各部门费用控制第一责
2、任人。在预算范围内对其分管部门人员报销费用的真实性、合理性负责,即实质审核;3.3 费用审核岗:对票据的合法性、金额的准确性负责, 即形式审核;3.4总经理或其授权人:公司费用控制第一责任人。在预算范围内对费用的真实性、合理性负责;3.5 财务总监:对费用预算的执行、合规性、单据的合法性负责;3.6 费用审核岗:对费用报销审批手续的完备性、单据合法性、金额准确性负责,符合本管理办法的予以报销,不符合的退回报销人(注明不合规的事项)。4.定义本办法所述“费用”是指各部门为管理组织经营活动而发生的各项费用。包括:交通费(含公交车、出租车、其它交通工具等车费)、车用杂费(燃料费、停车费、过路费、修理
3、费等)、业务招待费(含餐费、礼品费、活动费)、邮寄费、通讯费(电话、手机费等)、国内及国外差旅费、培训费、书报杂志费、图书资料费、会务费、修理费、办公用品费、行政事业费、物业管理费、折旧、财产保险、税项类、规费类、律师诉讼费、咨询/审计、信息费等。5.费用管理的原则5.1厉行节约5.1.1 公司所有员工应本着既满足业务需要、又降低费用支出的原则自觉严格遵守费用管理规定,在全公司范围内树立勤俭节约、杜绝铺张浪费的良好风气。5.1.2 部门的第一审批者(部门经理)对费用的合理性、真实性承担领导责任.财务部对费用的真实性、合规及合法性进行核查,如发现做假者,对当事人进行通报批评,并按做假金额予以2倍
4、的罚款,同时对第一审批者追究连带责任。5.1.3 公司不得承担属于个人的下列支出:娱乐、健身、旅游、招待、购物、馈赠等支出;购买商业保险、证券、股权、收藏品及因个人行为导致的罚款、赔偿等支出。5.2 分级审批费用报销审批按从简的基本原则:“部门实质审核、财务形式审核、公司领导审批”。公司不提倡对费用报销审批进行全面的授权。5.3事前审批5.3.1 为控制大额费用的开支,对于业务招待费(重点可控制礼品费)、出差、用车油费报销、大额专项费用(出国费、咨询审计费、律师诉讼费、会议费、广告宣传费、修理费、信息费、培训费等)须经事前申请,方可发生及报销。在发生上述项目费用时需事前填写“事前审批申请单”(
5、附件一),申请单内容包含:事由、时间、人员、地点、预计里程(金额)等;5.3.2 上述费用报销时需提供领导的事前审批记录(邮件打印或申请单);对于无法提供的,各级审批人员不得受理,财务部门不得报销;5.3.3 对于已经事前审批,但实际费用超过事前审批的,必须经总经理批准后方可报销。5.4 预算管理原则各项费用均纳入预算管理,各部门经理对本部门预算费用负责。可控费用开支应严格控制在预算范围内,原则上不允许突破,特殊情况(如开拓新业务等)需增加费用开支,应申报公司董事会审批。6.费用报销操作细则6.1报销受理时间6.1.1 费用报销时间:审批时间为工作日,报销时间为周一至周四,月末26日起暂停报销
6、;6.1.2 现金借款:超过5000元,应提前一天通知财务出纳岗;6.1.3 报销支付方式:统一打在个人工资卡上并短信通知,公司原则上无现金支付报销费用。6.2报销流程6.2.1 因公借款6.2.1.1业务员出差借款:借款时,由借款申请人凭领导审批确认签字的“借款单”(附件二),(借款金额每次不超5000元,每月限额20000元)到财务部出纳岗借支现金。依据公司销售政策,业务员应在每笔业务结束后及时整理费用发票予以报销,如有前期借款需冲抵时,须在报销单上注明已借款金额;业务借款需在2个月内清理,在有逾期借款时不得新增借款,逾期催收两次未还(书面通知含邮件),将通知HR在工资中扣除。6.2.1.
7、2 总经理借款或费用报销:单笔金额超(含)2万元的,需事前报公司理事长审批,个人借款在业务发生后2个月内清理。6.2.1.3 会议类等专项借款:1个月内清理完毕。报销人部门经理费用审核岗总经理财务总监出纳岗流程说明报销申请请单审批单报销单申请单给予报销审核审核NYYN审批NYNY审批N复审Y1、 部门经理核定费用的真实性、合理性及票据的合法性.2、 费用审核岗对票据的合法性、金额的准确性进行审核3、 公司总经理或授权人,对费用的真实性、合理性审批确认.4、 财务总监对费用的合理性审批确认5、 出纳岗对费用报销审批手续的完备性、金额的准确性进行复核后报支.6.2.2 费用的报销程序:费用实际发生
8、后,报销人须整理、粘贴有效单据,填写“费用报销单/差旅费报销单”(附件三),经有效签字人审核、审批后报销。报销流程图如下。6.3 报销要求6.3.1单据要求:费用报销须提供符合财务制度及国家税法规定的有效单据,票面事项填写齐全,单据的大(小)写金额不得涂改,并加盖开具单位财务专用或发票专用章。6.3.2 单据具体要求如下:6.3.2.1各类发票应为全国统一发票监制章地方税务局统一监制的发票,票面应有发票代码、发票号码。6.3.2.2事业单位统一收据应由财政部门监制。6.3.2.3各种车、船、飞机、邮局(航空运输电子客票必须提供航空运输电子客票行程单)的有效票证。6.3.3 费用报销单必须详细注
9、明费用事项、发生时间、大小写、合计金额等内容。6.3.4单据报销时效:所有发票单据需在2个月内报销。超过两个月的发票须经公司财务总监批准后方可报销,同时个人承担相应比例。每年度终了1个月后不再报销上年度的单据。费用单据时效(天)个人承担比例(%)60061-902091-12050120以上1007具体费用项目报销规定7.1业务招待费业务招待费用包括本地及出差发生的招待用餐费、礼品费。7.1.1发生招待餐费,填写报销单时,必须注明招待事由、时间、出席人员等。7.1.2公司从严控制招待礼品费支出,一般情况下应使用公司统一订制的礼品。确需外购礼品,超过2000元的,应事前报总经理和公司财务总监审批
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