项目管理考核办法-(2).doc
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项目部管理绩效考核汇总表 项目名称: 考核组长(负责人): 考核组成员: 考核时间: 序号 考核项目 权数 分数 评分 评分部门 评价人签字 1 项目商务管理 100 商务管理部 2 项目生产进度管理 100 工程部 3 项目资金管理 100 资金部 4 项目物资管理 100 工程部 5 项目质量管理 100 技术质量部 6 项目安全管理 (安全资料) 100 安全环境部 7 项目安全管理 (现场安全防护) 100 安全环境部 8 项目机械管理 100 工程部 9 项目CI管理 100 综合办公室 10 项目综合事务管理 100 综合办公室 合计 1 综合 说明 各单位实际运用时,权重可根据管理情况调整;在内容选择上,也可根据考核实际选用,但应包 括合同、成本、进度、分包、物资、质量、安全、环境等内容。 - 4 - 项目商务管理检查表 检查人: 时间: -5 -序 号 检评 项目 标准分 检查重点 检查标准 实际 得分 检查结果 1 商务 管理 20 15 责任成本降低率 降低率不低于 5%得 10 分;低于 5%但不低于 3%得 8 分;低于 3% 得 6 分;高于责任成本不得分 5 项目商务经理配 备 按要求配备商务经理得 5 分,否 则不得分 2 成本 管理 40 10 项目目标管理责 任书的签订 有目标管理责任书得 5 分,否则 不得分 10 项目计划成本编 制 在项目责任成本的基础上再优化 后编制的得 10 分,有方案有措 施有目标成本分解,否则不得分 10 项目成本考核分 析与控制及时完 整 按公司成本管理办法进行成本分 析,有成本分析报告,有三算对 比,有改进措施或改进方案,企 业有定期检查考核及整改措施, 有预警得 10 分,否则不得分 10 建造合同收入台 帐完善准确 查台帐, 按要求填写及时准确 得 10 分,无台帐或不按要求填 写不得分 3 结算 管理 20 10 中间计量及时准 确 中间计量及时准确得 10 分,否 则发现一次扣 5 分扣完为止 5 分包分供结算管 理 发现项目部没按要求审批的一 次扣 1 分扣完为止 5 分包分供中间计 量 按要求进行中期计量的得 5 分,发现没有的一次扣 1 分扣完 为止 4 签证 索赔 管理 20 5 项目变更签证索 赔小组建立 有签证索赔小组或机构的得 5 分否则不得分 5 项目重要变更签 证索赔策划 有签证索赔策划书的得分否则 不得分 5 项目变更签证索 赔及时计算上报 按时完成得 5 分,否则发现一次 扣 0.5 分扣完为止 5 项目变更签证索 赔资料及台帐 资料齐备台帐完整得 5 分,否则 不得分 合 计 100 项目生产进度管理检查表 检查人: 时间: 序 号 考核 内容 标准分 考核重点 考核评分办法 得 分 检查 结果 1 施工 组织 及进 度计 划 33 5 项目管理团队人员配备 和主要要素的组织落实 视实际配备与手册规定和现场需要的满 足情况,严重不符的扣 1—2 分;要素组织 不能满足进度需要的,扣 1—3 分 6 项目责任书签订和风险 抵押制落实 如一项未落实,扣 3 分 5 项目实施计划的编制及 执行 未完成编制扣 5 分; 缺项目生产与进度 管理计划的扣 2 分;执行中未能有效促进 现场各项工作,或与计划严重不符扣 1-3 分 5 进度计划的修订及报监 理、建设方批准情况 未及时修订和取得批准的的扣 2 分:执行 中出现一般延误的扣 3 分 4 项目对分部工程进度延 误的措施及资源安排 检查是否有进度计划表及措施,并根据计 划的完善性评价打分 4 关键线路施工准备与资 源配置情况 方案准备及资源配置:有□;否□ 执行是否有效果:有□;否□ 4 未来半年完工的分部工 程的计划保证措施或关 键线路应变措施 应变措施:有□;否□ 执行效果:有□;否□ 2 进度 管理 与协 调 45 10 每周进度协调会议的情 况及项目经理月度报告 情况 进度评审:有□;否□ 管理责任及期限:有□;否□ 10 相关部门、岗位及各作业 面、队对进度计划的掌握 情况及项目每日情况报 告的管理 各作业面每日情况报告:有□;无□ 项目部的每日情况报告:有□;无□ 掌握情况:有□;无□ 执行效果:有□;无□ 根据进度日常管理酌情评价打分 5 现场作业区、作业面、队 管理责任落实 分区设定及管理:有□;无□ 管理效果:有□;无□ 5 项目对分包商进度监督 管理 有□;无□。根据每日的劳动力考勤及作 业记录酌情评价打分 5 分包商的进度计划、施工 方案、施工日志、每日情 况报告的管理 进度计划:有□;无□ 资源配备:有□;无□ 执行效果:有□;无□ 5 项目对分包商的生产技 术交底 有□;无□。根据生产技术交底的科学、 实用、及时等方面评价打分 3 日常清洁、临时道路、仓 库管理情况(工完场清) 计划:有□;无□ 执行效果:有□;无□ 2 施工现场垃圾、排水、排 污等管理情况(场容场 貎) 计划:有□;无□ 执行效果:有□;无□ 3 进度 资料 及预 警、 投诉 22 3 工程影像管理情况 照片日志:有□;无□ 3 统计报量 报表格式及报表时间:正常□;否□ 10 进度预警节点实际控制 出现严重延误的扣 10 分 6 进度投诉处理 发生一次主要由于项目原因导致进度投 诉的扣 2 分;发生一个问题屡次投诉的扣 4分 合计 100 6 项目资金管理检查表 7 检查人: 时间:序号 检查内容 标 准 分 评分办法 得分 检查 结果 1 工程收付 款计划 20 在工程投标前及工程实施过程中,测算工程收款及 付款情况,编制《工程收付款计划》,可得 4 分;项 目部按合同约定方式及时向建设方报告期间完成工 作量,提出收款申请,可得 4 分;及时催促建设方 审量核对付款,可得 4 分;项目部按企业核定的项 目收支平衡预算,细化支付计划,可得 4 分;按采 购合同、分包合同等分别办理材料款、分包款、租 赁费等方面的申请支付手续,可得 4 分。 2 项目现金 流分析 20 项目的前期有现金流量测算及资金使用计划表,可 得 4 分;项目实施中基本按照资金的使用计划安排 资金使用,可得 4 分;定期进行了现金流分析,分 析资料规范、完整,可得 4 分;现金流分析充分与 项目各方面的有效管理相适应,保证了项目资金管 理的良好状态,可得 4 分;项目有良好的现金节余 或资金周转效率的,可得 4 分 3 保函保证 金或保函 的管理 20 制定了保函或保证金的管理计划,可得 4 分;明确 了保函或保证金的管理部门或责任人,可得 4 分; 确立了保函或保证金的风险防范措施,或得 4 分; 没有保函或保证金的管理疏漏,可得 4 分;按规定 缴纳保函维持费并无欠交情况,可得 4 分。 4 项目银行 账户与印 鉴管理 20 企业与项目在同一县市,未单独开立项目银行账户, 可得 4 分;开立账户审批手续规范、齐全,可得 4 分;定期与银行核对账户余额并编制银行调节表, 可得 4 分;纳入局资金集中管理账户管理并开通网 银,可得 4 分;银行账户财务专用章和名章分人保 管,可得 4 分。 合计 80 项目质量管理检查表 序 号 检评 项目 标准分 检查内容 评 分 标 准 得 分 检查 结果 1 质保 体系 及制 度 9 3 质保体系 未建立项目质量管理体系的扣 3 分,未按制 度要求配足人员、未持证上岗的扣 2 分 3 质量责任制 与质量相关管理人员无质量责任制、职责不 明确的每发现一处扣 1 分 3 项目文件管 理 未建立了项目文件管理制度,扣 3 分;档案 归类、文件资料收发、控制、存档管理不正 确,每发现一个文件资料管理问题则扣 0.5 分 2 产品 实现 策划 10 2 质量目标的 制定与分解 项目质量目标不明确的扣 2 分,没有进行目 标分解的扣 1 分 2 质量计划 质量管理计划在开工半月内提交,延迟提交 半个月扣 1 分,延迟一月以上提交或未编制 质量管理计划,扣 2 分;未按要求履行审批 手续,扣 1 分;无针对性、可操作性差,扣 1 分;计划中未编制质量检验和试验工作计 划,扣 1 分; 2 质量保证措 施(创优策划 方案) 质量保证措施(创优策划方案)没编制扣 2 分,未按要求履行审批手续扣 1 分,无针对 性、可操作性差扣 1 分 2 质量通病控 制 无质量通病预防措施,扣 2 分,质量通病预 防措施无针对性,扣 1 分 2 适用法律法 规标准规范 和文件控制 法律法规标准规范不齐全,扣一分;无有效 的目录清单,扣 1 分;无效规范版本每发现 一项扣 0.5 分 3 过程 控制 26 2 设计变更处 理 对设计变更进行评审和处理,并及时配合项 目预算提出签证文件,对设计变更延迟处理 或单独处理,每发现一项扣 1 分 2 项目质量检 查 项目部未按计划对项目质量进行检查的每少 一次扣 1 分,记录不真实每发现一处扣 1 分, 记录不及时、不完整每发现一处扣 0.5 分 2 三检制 未执行质量过程“三检制”,质量检查无记录, 扣2分 2 样板制度 未建立质量“样板”制度扣 2 分,无“样板” 检查记录,每发现一处扣 1 分 2 原材料、半成 品控制 原材料、半成品进场无合格证每发现一处扣 1 分,进场记录不齐全、复检材料无见证取 样每发现一处扣 1 分 2 测量与检测 设备管理 未根据施工生产需要配备测量、检测与试验 计量设备,未建立测量、检测与试验计量设 备台账,设备台账中没有注明计量设备的有 效期限和重新核验计划,扣 2 分;无有效校 验证书,法定计量器具每项扣 1 分,非法定 计量器具每项扣 1 分 2 特殊过程控 制 无专项作业指导书的 2 分,特殊过程控制资 料不齐全每发现一处扣 1 分 2 重要工序旁 站 未建立重要工序旁站监控制度,扣 2 分,无 重要工序旁站监控记录,每发现一处扣 1 分 8 2 2 2 2 2 20 3 不 合 格 项 (品)处理 质量改进 质量验收 分包管理 质量统计、分 析 现场工程质 量 材料状况 项目查出的质量问题无处理意见(措施)、处 理不及时,每发现一处扣 2 分,无复查结果、 无签字每发现一处扣 1 分 项目无月度质量统计、分析、改进措施的扣 2 分,措施不得力,改进效果不明显的每发 现一处扣 1 分 各级人员未按规定参加工序、分项、分部、 单位工程验收,未及时认真做好工程质量验 收记录及手续不完备,扣 2 分; 对各类专业分包没有按照合同要求统一质量 管理,扣 2 分; 无月度质量统计、分析,没有提出改进意见 和措施,扣 2 分 发生质量事故,每一次扣 10 分;对于重大质 量事故(10 万元以上),扣 20 分,顾客满意 度“差” 的扣 10 分,检查每发现一处严重 质量通病的扣 5 分,工程观感“差” 的扣 5 分 材料未分类堆放、材料状态标识不正确、不 清晰每发现一处扣 1 分 4 现场 质量 40 3 3 成品保护 材料设备验 收 成品保护不及时扣 3 分,每发现一处损坏现 象扣 1 分 材料、设备未严格执行进场验收制度,手续 不齐全,现场堆放状态标识不正确,扣 3 分 3 4 4 10 质量创优 质量通病 强制性条文 标准 资料的收集 质量创优活动没有随工程施工过程管理有序 推进,增加质量成本,扣 3 分 工程实体质量通病出现频率达到 20%以上或 出现严重质量缺陷,扣 4 分; 工程实体质量有违反《强制性条文标准》,扣 4分 工程技术资料填写、收集、整理质量不符合 要求,没有与施工进度同步整理归档,每处 扣 3 分;资料不真实每发现一处扣 2 分;未 5 资料 整理 15 3 原始记录台 帐 收集整理影像资料,扣 3 分 进场原材料、半成品原始台帐不齐全、无材 料复检原始记录每发现一处扣 1 分 2 资料的整理 资料没按要求分类整理扣 1 分,目录不清楚、 不便于查找扣 1 分 6 加分 项 优质结构 QC 成果 获市级优质结构加 5 分,获省级优质结构加 10 分 每获得一项局级 QC 成果,加 2 分;每获得一 项省部级 QC 成果,加 4 分;每获得一项国家 级 QC 成果,加 6 分 合计 100 9 检查人: 时间: 项目安全管理(安全资料管理)检查表 检查人: 时间: 序 号 考 核 内 容 标准分 评分标准 得分 检查 结果 1 安 全 管 理体系 15 2 未建立项目安全环境管理机构,扣 2 分 2 未指定项目安全总监或安全负责人,扣 2 分 3 项目专职安全员配备不满足要求,扣 3 分 2 分包方未配备专职安全管理人员,扣 2 分 3 未建立项目安全责任制或责任制不全,扣 3 分 3 项目部未与分包单位签订安全责任书或协议,扣 3 分 2 持 证 上 岗 10 2 分包方项目负责人和安全员无“三类人员”安全考核合格证, 扣2分 2 分包方无安全生产许可证或证书过期,扣 2 分 6 特殊工种人员未持证上岗,发现 1 人扣 1 分,扣完为止 3 安 全 管 理策划 45 5 未编制项目安全生产策划书,扣 5 分;策划书审批手续不全, 扣3分 4 项目安全生产策划书中安全管理制度不全,缺 1 项扣 3 分 5 策划书中安全管理措施内容不全或针对性不强,扣 3 分 3 安全策划中专项安全方案不全或不明确,扣 3 分 2 分项工程安全技术方案审批手续不全或不符合要求,扣 2 分 2 未明确项目工程的危险性较大分部分项工程,扣 2 分 3 危险性较大分部分项工程专项方案内容不全,扣 3 分 5 危险性较大分部分项工程专项方案未进行专家论证,扣 5 分 6 未编制专项工程安全技术措施/方案,扣 6 分; 5 专项方案不全或滞后工程进度,扣 4 分 2 无应急预案或应急预案不全扣 2 分,无演练评审记录扣 2 分 3 无安全生产费用投入计划或内容不全,扣 2 分,未建立安全 投入台账,扣 2 分 4 监 督 检 查 30 5 项目部未建立各类人员安全教育培训记录,扣 3 分;新进场 工人三级安全教育记录不全,缺 1 个工人扣 1 分,扣完为止 4 项目施工周期内未对分包单位进行安全评价,或评价不全扣 3分 5 现场各类安全防护用具、设施、设备、架体等未进行验收或 无验收记录,扣 3 分 6 项目部未按照手册要求进行现场安全检查或检查记录不齐 全,扣 5 分 10 现场施工电梯、塔吊无安拆方案,扣 2 分;方案首批手续不 全,扣 1 分;无检测手续和准用手续,扣 3 分; 合计 100 10 项目安全管理(现场安全防护)检查表 11 检查人: 时间:序号 考核内容 标准分 评分标准 得 分 检查 结果 1 提示牌 20 20 施工现场未按照《图册》要求设置安全防护/管理提示牌, 每发现 1 项扣 4 分 2 脚手架安 全防护 20 6 外防护脚手架设置不符合《图册》要求,扣 4 分 4 通道防护棚设置不符合图册要求,扣 3 分 4 斜道设置不符合《图册》要求,扣 3 分 6 卸料平台设置不符合《图册》要求,扣 3 分 3 洞口安全 防护 10 5 预留洞口安全防护设置不符合《图册》要求,扣 3 分 5 电梯/管道井口安全防护设置不符合《图册》要求,扣 5 分 4 临边安全 防护 20 5 基坑边安全防护设置不符合《图册》要求,扣 5 分 10 楼层、阳台、屋面边安全防护设置不符合《图册》要求, 扣5分 5 楼梯边安全防护设置不符合《图册》要求,扣 3 分 5 施工电梯 10 5 运料平台安全防护设置不符合《图册》要求,扣 3 分 5 电梯防护门安全防护设置不符合《图册》要求,扣 3 分 6 临时用电 及架模防 护 25 5 现场配电箱安全防护设置不符合《图册》要求,扣 3 分 3 配电箱防护棚安全防护设置不符合《图册》要求扣 2 分 5 现场设备用电安全防护设置不符合《图册》要求扣 3 分 4 钢筋加工场防护棚设置不符合《图册》要求,扣 3 分 4 木材加工场防护棚设置不符合《图册》要求,扣 3 分 4 大模板存放安全防护设置不符合《图册》要求,扣 2 分 7 基础设施 项目施工 安全防护 25 5 隧道施工图牌设置不符合《图册》要求,扣 3 分 5 隧道施工洞口安全防护设置不符合《图册》要求扣 5 分 5 隧道施工通风换气系统设置不符合《图册》要求扣 5 分 5 路桥施工桥面临边防护设置不符合《图册》要求扣 3 分 5 路桥施工水面作业安全防护设置不符合《图册》要求扣 5 分 8 消防安全 10 10 施工现场消防设施及器材设置不符合《图册》要求扣 5 分 合计 120 注:考核得分=得分合计/1.2 项目物资管理检查考核参照表 检查人: 时间:序号 检查内容 标准分 评份办法 得 分 检查 结果 1 物资采购 20 按企业制定的物资采购工作程序及管理制度进行物 资采购管理,得 10 分; 零星材料从定点商家采购,得 5 分; 物资采购计划与生产计划及施工现场管理相协调,更 新及时有效,得 5 分 2 材料验收及发 放 10 材料进货验收准确及时,得 3 分;材料检验取样及时 正确,得 3 分;材料台账完整、准确,可得 2 分;材 料发放手续齐全,可得 2 分。 3 材料堆放及保 护 10 材料堆放整齐,符合技术要求,并有防火、防盗、防 水、防腐、防潮措施,可得 5 分; 对已安装的材料如洁具、五金有足够的保护措施,可 得 5 分; 4 材料损耗 10 钢筋、砼等材料的损耗符合规定要求,可得 5 分; 磁砖、洁具等材料的剩余数量合理,可得 5 分。 5 废旧物资处理 10 按企业规定调拨,可得 5 分; 按企业规定处理,可得 5 分。 6 固定资产管理 20 固定资产账物相符,责任到人,可得 5 分; 固定资产妥善保管,定期维护,及时归还。可得 5 分。 7 物资付款管理 10 按规定等程序办理签章、登记、单价、质量、保修、 核准等手续,通过网上办公进行处理,可得 5 分; 统筹安排,减少资金占用及现场货物积压,减小保管 费用。可得 5 分。 8 建设方提供物 资的管理 10 按合同规定制定物资进场计划,可得 5 分; 按规定程序对建设方提供物资进行管理,可得 5 分。 合计 100 项目机械管理检查考核表 检查人: 时间:序 号 检评项 目 标准分 检查重点 评 分 标 准 得分 检查结果 1 设备计 划 20 4 设备需用计划 季度、月度需用计划每缺 一项扣 2 分 8 设备租赁合同 每缺一项合同扣 4 分 8 设备交接、验 收 每有一次未办理设备交接 的扣 4 分 2 使用管 理 20 10 机管员及其设 备管理工作 未设机械管理员扣 10 分, 岗位责任制未悬挂在工作 岗位,每缺一项扣 3 分 10 日常保养 按“十字作业”进行日常 保养未按要求进行保养扣 3分 3 安全管 理 40 10 起重机械设备 使用备案 有一台未办理使用备案扣 5分 10 大型设备安拆 方案 有一台无安拆方案扣 10 分,未按方案实施的每发 现一次扣 5 分 6 安全技术措施 及标牌 安全技术措施未落实扣 3 分,标牌不齐全扣 2 分 6 操作人员持证 上岗 发现一人未持证上岗扣 2 分 8 机械设备安全 装置 安全装置不灵敏,每发现 一处扣 2 分 4 基础资 料 20 5 机械设备台 帐、运转及交 接班记录 未建立设备台帐扣 5 分, 交接记录不齐全扣 2 分 2 租赁结算单 每缺一次租赁结算,扣 1 分 10 机械费用成本 分析 每缺一个月机械费用成本 分析扣 2 分 3 机务统计报表 机务报表不齐全扣 1-3 分 合 计 100 时间: 项目 CI 管理检查表(房建)序号 项 目 内容 基础分数 维护分数 扣分 奖励分 实际 分数 检查 结果 一 工 地 外 貌 1、大门: 2 结构 1 尺寸 1 色彩 2 文字组合 2 (尺寸、色彩、比例、字体) 2、围墙: 2 材质 尺寸 色彩 2 标准组合(内、外墙) 2 辅助图形 1 (尺寸、色彩、比例、字体) 3、国旗、司旗(色彩、比例) 2 1 二 现 场 办 公 室 1、外观: 1.5 材质 1 色彩 2 项目经理部名牌 1 门牌 2 2、办公室外墙 2 0.5 B 式组合、临街、二层以上(尺寸、色彩、 比例、字体) 3、内部: 1.5 装修材质 1 色彩 1 室内布置(卫生整洁) 1.5 (桌椅、办公柜、窗帘、墙面) 项目经理桌旗 1 墙上图牌(款式、材质、标准组合) 1 三 会 议 室 或 接 待 室 1、外观: 1 材质 色彩 2 门牌 1 2、内部: 1 装饰材质 色彩 1 室内布置(桌布、桌旗、窗帘) 2 公司企业宗旨 质量方针 2 (字的色彩、标准组合) 项目效果图 1 3、公司代表性工程照片:(尺寸、色彩、 比例) 2 1 四 门 卫 室 材质 色彩 规格 1 1 门牌 内部环境 卫生 1.5 门卫制度 0.5 五 现 场 图 牌 1、施工图牌: 0.5 材质 尺寸 色彩 1.5 格式 字体 1.5 总公司企业理念 1 标准组合 1.5 2、导向牌: 1 检查人: 时间: 材质 0.5 尺寸 色彩 1.5 标准组合 1.5 六 生 活 临 建 1、宿舍: 0.5 外观色彩 1.5 外导向牌 门牌 1.5 内部整洁 规章制度 1 2、食堂 0.5 外观色彩 1 外导向牌 门牌 1 内部整洁 规章制度 1 3、洗手间 1 外观色彩 1 外导向牌 门牌 1 内部清洁 卫生制度 1 七 施 工 机 械 设 备 1、配电箱 1 色彩 1 标准组合 1.5 2、塔吊 1 色彩 标志组合(双面) 2 位置 方向 1 3、其他机械设备:标准组合 1 0.5 八 现 场 施 工 形 象 1、品牌布: 1 色彩 2 标准组合 2 2、专用标语: 1 色彩 2 标志与文字组合 2 九 人 员 形 象 1、安全帽: 1 标志 1.5 按规定配戴 2 2、胸卡: 0.5 规格 1 标准组合 1 3、名片: 规范组合 1 4、服装: 2.5 1 标准组合 2 十 材 料 汇 总 1、封面格式: 项目效果图 字体 1.5 标准组合 1 2、CI 策划书: 内容准确 符合实际 1.5 色彩准确 图形规范 1.5 3、CI 执行情况: 各类表格记录(齐全) 1 图片完整、准确 2 4、CI 原始记录(齐全) 2 1 注:最后成绩=总成绩/1.2 总成绩 项目综合事务管理检查表 检查人:- 配套讲稿:
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- 项目 管理 考核办法
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