工程创优评分表.doc
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1、附表B-3-1 110(66)千伏变电站优质工程标准评分表-工程综合管理300 分序号检查项目分值评分标准抽查规定扣分1工程项目管理 20分1.1工程建设管理纲要4按规定编制工程建设管理纲要,并附质量通病防治任务书。未编制扣完,编审批手续不规范、编制时间不符合规定扣1分;无质量通病防治任务书扣2分,内容不完整扣1分检查工程建设管理纲要11.2项目创优规划4按规定编制项目创优规划。未编制扣完,未按照规定模板编写扣1分,引用标准不对的扣1分,编审批手续不规范、编制时间不符合规定扣1分,未针对本工程特点编制扣1分检查建设单位工程创优规划01.3图纸会检2及时组织图纸会检并出具会检纪要。缺纪要1份扣1
2、分,纪要内容不完整1份扣0.5分检查图纸会检纪要和竣工图纸0.51.4达标投产考核4达标投产考核工作程序、主体、时间满足规定。1项不符合扣2分检查达标投产考核资料 01.5达标投产考核整改情况6达标投产考核整改实行闭环管理。提出的问题未闭环1项扣2分;达标投产考核发现的不符合项在检查中再次发现扣2分 对达标投产考核扣分项及整改项进行核查02质量过程控制数码照片采集与管理 38 分2.1数码照片主题6数码照片主题与规定相符。严重不符合规定的扣完,主题不符合规定每5%(局限性5%按5%计)扣1分 检查相关数码照片02.2数码照片数量6数码照片中有效照片数量满足规定规定。少30%以上扣完,数量每少5
3、%(局限性5%按5%计)扣1分检查相关数码照片12.3数码照片分类及整理6数码照片分类、整理满足规定规定。未按规定设立文献夹及整理归类扣完;每缺少或设立错误1个文献夹扣1分检查相关数码照片02.4数码照片符合性12照片内容符合现场实际情况,拍摄时间符合工程逻辑关系,照片与实物相符合,照片无共用情况。照片内容不符合现场实际情况、拍摄时间不符合工程逻辑关系、照片与实物不符合的扣完;拍摄时间不相应、照片共用的每张扣0.2分检查相关数码照片02.5数码照片规范性8照片标记对的、清楚。照片未标记或标记命名不对的每张扣0.1分检查相关数码照片03工程招标管理 8分3.1设计招标2按规定进行设计招标,按中标
4、告知书时间签订协议。未招标扣完,协议签订时间不符合规定扣1分检查中标告知书、协议03.2施工招标2按规定进行施工招标,按中标告知书时间签订协议。未招标扣完,协议签订时间不符合规定扣1分检查中标告知书、协议03.3监理招标2按规定进行监理招标,按中标告知书时间签订协议。未招标扣完,协议签订时间不符合规定扣1分检查中标告知书、协议03.4主设备招标2按规定进行重要设备(主变、高抗、组合电器、220千伏及以上断路器)招标,按中标告知书时间签订协议。未招标扣完,协议签订时间不符合规定扣12分检查中标告知书、协议04工程造价管理 10分4.1初步设计概算批复5在工程开工前完毕初步设计概算批复。未完毕扣完
5、查批复文献04.2工程结算5准时完毕结算,未准时完毕扣完;结算超批复概算扣完查结算资料05工程设计管理 37分5.1工程设计创优实行细则6按规定编写工程设计创优实行细则。无实行细则扣完;引用标准不对的扣2分,编审批手续不规范、编制时间不符合规定各扣1分,未针对本工程特点编制扣2分检查设计创优实行细则05.2工程设计强制性条文执行计划及其检查表8按规定编写工程设计强制性条文执行计划及其检查表。无计划或执行检查表扣完,计划或检查表不完整1处扣1分检查工程强制性条文执行计划及其执行检查表05.3设计变更管理6按照规定规定进行设计变更管理。设计变更管理制度未备案扣1分,设计变更审批手续不符合规定、费用
6、变化不明确、无技经人员签字,以会检纪要代替设计变更每份扣1分检查设计变更、施工图会检纪要05.4图纸成品合格率5图纸会检中发现图纸设计错误每1处扣0.2分检查施工图会检纪要05.5质量通病防治的设计措施和技术规定6设计文献明确质量通病防治的设计措施和技术规定。无措施扣完,未执行防治工作规定1处扣2分检查设计措施及交底记录05.6设计工代管理6按协议规定派驻设计工代,及时解决现场问题,组织设计交底,工代管理制度和设计交底备案。1项不符合扣1分检查设计工代现场派出情况及现场设计问题解决情况16施工管理 56分6.1工程施工创优实行细则8按规定编写工程施工创优实行细则。未编制扣完,未按规定模板编写、
7、引用标准不对的、编审批手续不规范、编制时间不符合规定各扣1分,未针对本工程特点编制扣2分检查创优实行细则06.2工程开工报审表4工程开工报审表其全。无报审表扣完,审批手续不全扣2分,内容不规范扣1分 检查工程开工报审表06.3项目管理实行规划(施工组织设计)及交底8项目管理实行规划(施工组织设计)及交底资料齐全。缺实行规划扣完,未进行全员交底扣2分,引用标准不对的、编审批手续不规范、编制时间不符合规定各扣1分,未针对本工程特点编制扣3分检查项目管理实行规划(施工组织设计) 及其三级交底记录06.4施工方案(措施)及交底8施工方案(措施)及交底资料齐全。未对所有参与施工人员交底扣2分,每缺1份方
8、案(措施)扣2分,针对性差每份扣1分,编审批手续不全、不规范每份各扣1分根据项目管理实行规划检查方案(措施)及交底记录06.5工程建设强制性条文6按规定编制工程建设强制性条文执行计划,登记表齐全。无计划或执行登记表扣完,计划或登记表不完整1处扣1分 检查工程施工强制性条文执行计划及其执行登记表06.6工程变更单、监理工程师告知单的闭环管理5按规定完毕工程变更单、监理工程师告知单的闭环管理。未闭环每份扣1分检查工程变更单、监理工程师告知单006.7按图施工5按批准的设计文献施工。1项不符合扣1分检查竣工图纸及现场06.8工程质量问题处置记录4工程质量问题处置记录齐全。未处置每项扣2分,处置记录不
9、规范每项扣1分检查工程质量问题台账及工程质量问题解决单06.9施工质量通病防治措施及工作总结8施工质量通病防治措施及工作总结齐全。无措施扣完,无总结扣4分,总结内容不详实扣2分,编审批手续不规范扣1分;防治效果不明显,1项扣1分检查质量通病防治措施及总结07工程监理 56分7.1监理规划及审批4监理规划及审批资料齐全。无监理规划扣完,针对性差扣2分,审批手续不规范扣1分检查监理规划07.2工程监理创优实行细则6工程监理创优实行细则齐全。未编制扣完,未按规定模板编写、引用标准不对的、编审批手续不规范、编制时间不符合规定扣1分,未针对本工程特点编制扣2分检查创优实行细则07.3工程监理强制性条文执
10、行检查表及汇总表6工程监理强制性条文执行检查表及汇总表齐全。无检查表扣完,无汇总表扣2分,检查表内容不符合每处扣1分 检查工程强制性条文执行检查表、汇总表27.4旁站方案、审批及记录6旁站方案、审批及记录资料齐全。无方案扣完,审批不规范每份扣1分,旁站点设立不符合规定每类扣2分,旁站记录不规范每份扣1分 根据国家电网公司电力建设工程施工质量监理管理办法检查旁站点设立、旁站方案及记录17.5项目管理实行规划(施工组织设计)审核2项目管理实行规划(施工组织设计)审核资料齐全。未审核扣完,审核不严格、审批不及时、意见签署不规范扣1分检查报审表07.6技术方案(措施)审核6技术方案(措施)审核资料齐全
11、。1份未审核扣2分,审核不严格、审批不及时、意见签署不规范每份扣1分检查报审表07.7重要施工机械/工器具及计量器具审核2重要施工机械/工器具及计量器具审核资料齐全。1份未审核扣2分,审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣1分检查报审表07.8管理人员资格及特殊工种/特殊作业人员审核2管理人员资格及特殊工种/特殊作业人员审核资料齐全。1份未审核扣2分,审核不严格、审批不及时、意见签署不规范每份扣1分检查报审表07.9工程材料/构配件/设备进场审核4工程材料/构配件/设备进场审核资料齐全。1份未审核扣2分,审核不严格、审批不及时、意见签署不规范每份扣1分检查报审表27.10重要材料及构配件
12、供货商,分包单位、实验(检测)单位资质审核4重要材料及构配件供货商,分包单位、实验(检测)单位资质审核资料齐全。1份未审核扣2分,审核不严格、审批不及时、意见签署不规范每份扣1分检查报审表07.11隐蔽工程签证6隐蔽工程隐蔽前对工程实物进行检查验收。未验收每项扣2分,签证不规范或不全每项扣1分检查隐蔽工程签证单07.12质量评估报告2质量评估报告资料齐全。无报告或不真实扣完,内容不完整扣1分检查质量评估报告07.13质量通病防治控制措施及评估2质量通病防治控制措施及评估资料齐全。无控制措施、未评估扣完,评估不真实扣1分检查质量通病防治控制措施及评估报告17.14工程质量验评划分2工程质量验评划
13、分资料齐全。未审核扣2分,审核意见不规范每份扣1分检查工程质量验评划分报审表07.15工程质量验评汇总及报审2工程质量验评汇总及报审资料齐全。无汇总表、未报审扣完,漏项1处扣0.5分检查工程质量验评汇总表、报审表08材料设备管理 6分8.1设备现场交接验收及贮存管理3主变压器、油浸电抗器、高压互感器、GIS设备保存运送冲撞检查记录,缺少1项扣1分。设备现场贮存方式及条件不满足规定:倒立式油浸互感器卧倒存放、变压器充氮保存事件超过规程规定、保存期间缺少氮气压力、湿度检查记录,缺少1项扣1分。检查相关记录08.2材料设备检查及缺陷解决3材料设备检查及缺陷解决登记表齐全。缺1份扣1分,缺陷解决未闭环
14、每项扣1分,缺陷解决不及时(影响施工)每项扣0.5分检查重要设备(材料)开箱检查登记表、设备缺陷告知单及设备缺陷解决报验表09验收及生产运营 52分9.1中间验收5按照规定进行各个阶段的中间验收,中间验收报告齐全。缺少1份扣1分,报告(意见、签字、盖章等)不规范每处扣0.5分检查施工单位自检、监理验收资料0.59.2工程竣工预验收5工程竣工预验收内容全面,各个专业验收内容和结论明确,消缺管理规范。无专业验收报告(小结)扣完,报告无验收结论(意见)扣1分,验收消缺未闭环每处扣0.5分检查竣工预验收资料09.3工程竣工验收5按规定规定程序进行工程竣工验收,验收内容和结论明确,消缺管理规范。无工程竣
15、工验收报告扣完;无验收结论扣1分;验收报告(意见、签字、盖章等)不规范每处扣0.5分;验收消缺未闭环每处扣0.5分检查建设管理单位竣工验收报告09.4启动竣工验收证书3启动竣工验收证书齐全。无验收证书扣完,证书(意见、签字等)不规范每处扣0.5分检查启动竣工验收证书09.5质量监督报告3规定阶段的质量监督报告齐全。缺少1次扣1分检查质量监督报告09.6建设单位工程总结2建设单位工程总结完整。未编写扣完,审批手续不规范扣1分,未总结经验教训及改善措施扣1分检查建设单位工程总结09.7设计单位工程总结2设计单位工程总结完整。未编写扣完,审批手续不规范扣1分,未总结经验教训及改善措施扣1分检查设计单
16、位工程总结09.8施工单位工程总结2施工单位工程总结完整。未编写扣完,审批手续不规范扣1分,未总结经验教训及改善措施扣1分检查施工单位工程总结09.9监理单位工程总结2监理单位工程总结齐全。未编写扣完,审批手续不规范扣1分,未总结经验教训及改善意见扣1分检查监理单位工程总结09.10变电站运营规程3运营规程齐全、规范。无运营规程扣完,运营规程无针对性扣1分检查变电站运营规程09.11事故应急预案2应急预案齐全,建立快速反映机制。无应急预案扣完,预案无针对性扣1分检查运营单位应急预案09.12运营人员培训2完毕运营人员上岗培训。无培训记录扣完,培训无针对性扣1分检查培训记录09.13运营编号、标
17、牌、警示牌2运营编号、标牌、警示牌整齐有序。1处不符合扣1分检查运营编号、标牌、警示牌09.14构架爬梯编号及防护、户外照明灯具编号2构架爬梯编号及防护、户外照明灯具编号齐全。1处不符合扣1分检查构架爬梯编号、户外照明灯具编号19.15安全工器具管理2安全工器具管理规范,器具均在检定有效期。不规范每项扣1分,未在规定期间内检定每项扣1分检查安全工器具室09.16消防器具管理2消防器具管理规范,器具均在检定有效期。不规范每项扣1分,未在规定期间内检定每项扣1分检查消防器具管理记录、检查消防器具09.17缺陷记录及解决2按规定进行缺陷记录及解决。不规范每项扣1分检查缺陷记录09.18设备状态带电检
18、测2按照规定进行红外测温、油色谱分析、局部放电测量并记录。未进行相关工作扣完,每缺少1次扣1分。由于施工因素引起超温等异常,每发现1处扣1分检查检测记录09.19设备初次状态评价4新设备在投运后一个月内开展初次设备状态评价中不存在因工程质量因素导致的设备异常或严重状态,每发现一台次设备存在严重状态扣完,每发现一台次设备存在异常状态扣2分检查新设备投运后初次设备状态报告010工程档案管理 17分10.1归档时间与范围4建设单位在项目竣工投产后3个月内向档案保管单位移交项目档案,设计单位在项目竣工投产后2个月内将竣工图提交施工、监理单位审核,监理、调试、调度单位在项目竣工投产后1个月内向建设单位移
19、交项目档案,施工单位在项目竣工投产后1个月内向建设单位移交项目档案,2个半月内向建设单位移交竣工图,归档范围满足规定。1项不符合扣0.5分检查移交记录010.2移交案卷目录2移交案卷目录齐全。缺少目录扣完,目录不符合规定1处扣0.5分检查本工程档案资料案卷目录(清册)和移交清单010.3归档文献组卷2归档文献材料分类、组卷、排列、编号、卷内目录案、卷题名规范。1项不符合扣0.5分检查相关资料010.4案卷装订1文献、案卷装订符合档案规定。1项不符合扣0.5分检查相关资料010.5文献材料书写的笔迹、载体4文献材料不规范,1份扣1分;书写的笔迹不清楚或签字、印章不齐全1份扣0.5分,载体不合格1
20、份扣0.5分检查相关资料010.6竣工图4竣工图相关资料齐全。未提交二次系统竣工图CAD电子文献的扣完,没有编制竣工图总说明和分册说明的扣完,编制不规范(涉及图章、签字等)每处扣1分。发现设计变更与竣工图不符1处扣1分检查竣工图总说明和分册说明随机检查竣工图3张检查设计变更相应竣工图3处(变更单超过3处内容时)0附表B-3-2 110(66)千伏变电站优质工程标准评分表-工程质量管理及工艺 500 分序号检查项目分值评分标准检查规定扣分1施工过程质量控制与检测资料(土建部分 90分)10重要材料出厂资料及实验资料 32分1.0.1重要原材料合格证明及检测报告6钢材、预拌(商品)混凝土、水泥、钢
21、筋焊接(含试焊)、混凝土外加剂、防水、保温隔热材料合格证明及检测报告齐全。每缺少1份扣2分;不完整或不规范每份扣1分检查材料合格证、检测报告是否齐全完整、准确、有效,11.0.2相关建筑装饰产品合格证6灯具、防火门、防爆设备、饰面板(砖)、吊顶、隔墙龙骨、玻璃、涂料、地面材料合格证齐全。每缺1项扣1分,不完整扣0.5分检查材料合格证是否齐全完整、准确、有效01.0.3砂、石、砖、混凝土、砂浆相关检测报告6混凝土、砂浆配合比实验报告、试块抗压、抗渗、抗冻实验报告齐全。每缺少1份扣2分,不完整或不规范每份扣1分,强度未进行评估每项扣2分,试块抗压强度无汇总表扣2分;砂、石、砖检查报告齐全,每缺少1
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