工厂用表格大全.doc
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设备检修记录 编号:WT/J06—06 序号: 序号 设备名称 规格 型号 检修内容 检修人 日期 备注 设 备 验 收 单 编号:WT/J06—10 序号: 序号 设备名称 规格、型号 数量 日期 生产厂家 验收内容: 参与验收人签字: 设 备 验 收 单 编号:WT/J06—10 序号: 序号 设备名称 规格、型号 数量 日期 生产厂家 验收内容: 参与验收人签字: 设 备 报 废 单 编号:WT/J06—07 序号: 设备名称 规格型号 使用场合 数量 备 注 报废因素: 填写人: 日期: 批准意见: 批准人: 日期: 设 备 报 废 单 编号:WT/J06—07 序号: 设备名称 规格型号 使用场合 数量 备 注 报废因素: 填写人: 日期: 批准意见: 批准人: 日期: 设备购置申请单 编号:WT/J06—05 序号: 设备名称 规格型号 使用场合 数量 备 注 申请因素: 申请人: 日期: 批准意见: 批准人: 日期: 设备购置申请单 编号:WT/J06—05 序号: 设备名称 规格型号 使用场合 数量 备 注 申请因素: 申请人: 日期: 批准意见: 批准人: 日期: 质 量 记 录 清 单 编号:WT/J04—06 序号 记 录 名 称 编 号 保存期 备 注 审批: 编制: 共 页第 页 受 控 文 件 清 单 编号:WT/J04—01 序号 文献名称 编号/版本号 使 用 部 门 控 制 部 门 备 注 批准: 年 月 日 文献发放/回收登记表 编号:WT/J04—02 序 号 文献名称 及编号 分发号 版 本 部门 发放记录 回收记录 签收 日期 份数 签回 日期 份 数 文献更改告知单 编号:WT/J04—03 文献名称 编号 版本 申请因素: 更改内容: 受此影响引起的其它更改文献名称: 申请人: 日期: 部门负责人意见: 负责人: 日期: 领导意见: 批准人: 日期: 文献记录/借阅申请表 编号:WT/J04—04 日期 文献名称 编号 借阅 份数 借阅日期 归还 日期 管理者 代表 借阅人 文献记录/销毁登记表 编号:WT/J04—05 序 号 文献/记录名称 编号 销毁日期 销 毁 原 因 销毁人: 管理评审计划 编号:WT/J05—01 评审目的 评审范围 评审时间 评审会议地点 参与评审人员 评 审 输 入 材 料 序号 输入材料名称及 内容规定 负责部门/人员 以上材料,请各部门在 月 日前准备完毕,符合内容规定后提交 。由管理者代表确认后提交管理评审。 本计划 分发范围 编制/日期 审核/日期 审批/日期 培训申请表 编号:WT/J06—01 序号: 申请部门 申请人 申请日期 培训方式 期 限 培训对象(共 人) 申请因素: 培训内容: 申请部门负责人意见: 署名: 日期: 管理者代表意见: 署名: 日期: 年度培训计划 编号:WT/J06—02 日期 培训内容 参与培训人员 方式 责任部门 考核方式 学 时 批准: 日期: 制表: 日期: 培 训 档 案 编号:WT/J06—11 序号: 序号 姓 名 文化 限度 所在 部门 工作 时间 工作经历 (可附页) 培训记录 供方评估表 编号:WT/J07—05 序号: 供方名称 供方地址 电话(传真) 联 系 人 供应产品 所供产品质量、交付能力、售后服务等情况: 结论: 签字: 日期: 合格供方名录 编号:WT/J07—06 序号 供方名称 产品名称 单位地址 联系 电话 年度复评 结果 编制: 日期: 供方业绩评估表 编号:WT/J07—07 序号: 供方名称: 地址: 电话/传真: 联系人: 供应产品及类别(A、B、C) 进货品资质量控制方式:(在( )内标注√) 进货检查( )进货外观验证( )本公司到供方现场验证( ) 顾客到供方现场验证( )顾客到本公司现场验证( ) 质量得分(占60%)(合格批次/到货总批次)×60 质量评分: 按期交货得分(占20%)(准时到货批次/到货总批次)×20 交货期评分: 其它情况(占20%)如包装质量售后服务配合度等。 其它评分: 总评分及解决建议: 采购部门负责人署名: 日期: 检查告知单 编号:WT/J07—11 序号: 名称 规格型号 来源 日期 数量 检查数量 验证项目 标 准 要 求 验证结果 备 注 检查人: 日期: 不合格品处置: 退货( )让步接受( )报废( ) 负责人: 日期: 分管领导意见: 批准人: 日期; 顾客意见登记表 编号:WT/J08—02 序号: 顾客名称 地址 联 系 人 电话 顾客意见: 记录人: 日期: 分管领导意见: 总经理意见; 解决情况: 记录人: 日期: 顾客满意信息评价报告 编号:WT/J08—03 用户名称 调查方式 调查时间 用户意见 反馈意见 备注 用户总数 满意用户数量 满意率 % 汇总人: 日期: 审核算施计划 编号:WT/J08—05 序号: 审核目的 审核范围 审核准则 审 核 组 组长: 成员: 审核日期 日 程 计 划 日期时间 日程安排及部门、审核要素及审核组分工 计划分发范围 编制/日期 审核/日期 批准/日期 内部审核检查表 编号:WT/J08—06 序号: 被审核部门/负责人 审核日期 涉 及 要 素 标准要素 审核内容和审核方法 审核记录(证据) 判别 审核组长/日期 审核员/日期 共 2 页第1页 内部审核检查表(续页) 编号:WT/J08—06 序号: 审核部门 审核日期 标准要素 审核内容和审核方法 审核记录(证据) 判别 共 2 页第 2 页 采 购 计 划 编号;WT/J07—08 序号 物资名称 型号规格 数量 供方名称 备 注 管 理 评 审 报 告 编号:WT/J05—02 序号: 评 审 目 的 评 审 范 围 评 审 时 间 评审会议地点 参与评审人员/职务 评审情况总结: 共2页第1页 管理评审报告(续) 编号:WT/J05—02 序号: 共2页第2页 会 议 记 录 编号:WT/J08—17 序号: 主持人 日期 地点 会议内容概要: 记录人: 日期: 培训实行登记表 编号:WT/J06—03 序号: 培训目的 培训日期/时间 培训对象 培 训 地 点 人员签到: 记录(可附页) 检查登记表 编号:WT/J07—12 受检部门(工序) 检查记录 检 查 项 目 受检单位 检 查 项 目 受检单位 检 查 项 目 受检单位 检查项目 受检单位 检 查 项 目 年度内审计划 WT/J08—04 序号 审核日期 被 审 部 门 涉 及 要 素 产 品 年度审核覆盖范围 编制/日期 审核/日期 批准/日期 首/末次会议签到表 编号:WT/J08—07 初次会议(日期: ) 末次会议(日期: ) 姓 名 部 门 职 务 姓 名 部 门 职 务 不合格报告 编号:WT/J08—08 序号: 被审部门 审核日期 审核员 审核依据 不合格事实及判别: 严重限度:□一般 □严重 审核员/日期: 被审部门负责人/日期: 不合格因素: 分析/日期: 确认/日期: 纠正和纠正措施计划: 制订/日期: 批准/日期: 计划实行记录(相关材料附后): 部门负责人/日期: 验证记录及结论: 内审员/日期: 内部审核报告 编号:WT/J08—09 序号: 审核目的 审核范围 审核准则 审 核 员 组长: 成员: 审核日期 1、 审核综述 2、审核不合格项分析: 3、质量管理体系符合性、有效性分析和评价: 1 内部审核报告(续) 编号:WT/J08—09 序号: 4、质量管理体系改善的建议: 5、不合格纠正措施规定: 6、审核结论: 审核报告 分发范围 审核组长(签字) 日期: 管理者代表(签字) 日期: 总经理(签字) 日期: 2 纠正措施登记表 编号:WT/J08—10 序号: 不合格责任部门 措施主管部门 不合格事实陈述: 不合格因素: 分析人/日期: 确认人/日期: 措施实行计划: 制订人/日期: 批准人/日期: 措施实行记录: 实行部门负责人/日期: 验证情况和评价: 验证人/日期: 防止措施登记表 编号:WT/J08—11 序号: 不合格趋势责任部门 措施主管部门 潜在不合格描述: 因素调查、分析结论: 分析人/日期: 确认人/日期: 防止措施计划: 制订人/日期: 批准人/日期: 措施实行记录: 实行部门负责人/日期: 验证情况和评价: 验证人/日期: 不合格品评审处置表 编号:WT/J08—15 序号: 不合格报告单号 不合格情况: 不合格的性质(对服务质量和使用规定的影响): 评审人: 年 月 日 不合格处置措施及规定: 制订: 年 月 日 批准: 年 月 日 处置记录: 处置负责人: 年 月 日 重新验证结果: 验证人: 年 月 日 顾客满意限度调查表 编号:WT/J08—01 序号: 顾客名称/联系人 地址 订购产品时间、产品规格/型号、数量: 对本公司产品满意限度: 产品质量: 外 观 很满意 □ 一般 □ 不满意 □ 性 能 很满意 □ 一般 □ 不满意 □ 运营稳定性 很满意 □ 一般 □ 不满意 □ 价 格: 很满意 □ 一般 □ 不满意 □ 交 货 期: 很满意 □ 一般 □ 不满意 □ 说明(可附页): 备注:可在相应栏目“□”内打“√”。 编制: 产品规定评审表 编号:WT/J07—01 序号: 顾客名称: 订货日期: 订货数量: 顾客规定 公司承诺 生技部(原材料供应、生产能力、交货期等) 质安部(检测能力) 市场部(协议合法、完整、明确性) 结 论 评审日期 备注:附协议草案、技术协议等共计 页 协议更改告知单 编号:WT/J07—03 序号: 顾客名称: 订货日期: 订货数量: 原协议编号 协议更改内容: 更改的评审: 参与评审人员: 更改后内容告知到部门: 编制: 审批: 序号 名称/规格型号 生产厂家 出厂编号 精度 等级 存放地点 校验 周期 备注 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 监视、测量装置校准计划表 编号:WT/J07—19 编制: 审批: 紧急放行申请单 编号:WT/J08—12 序号: 申请部门: 申请放行产品 规格型号 数量 申请放行因素: 审批/日期: 备注: 编制: 不合格品让步使用审批单 编号:WT/J08—16 序号: 不合格品产生部门/工序: 不合格产品 规格型号 数量 让步使用因素: 审批/日期: 备注: 编制:- 配套讲稿:
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