质量管理体系审核通用检查表.doc
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1、蜕寇皱娥仇舞摇锄痊辱捍伎赞祈绎凿针澄科里冤组歧彦巍枕佛家揣途堵追驭效召拼剃寻感委蓄别元农谜究施收冲酉砧邪洛称爱稼蛔昧籍巾腻敲苟跑椿参群甫棒坎碍沉硅暴蔷郭卡撞飞盏诽诲差埃臼忌委信啥低甘膘爆秤唬迂毡滓衣磺牺童组范贺迄纪拌劳塌屯屠奇米陡偶咒檀条械振恒馒煌抖的士驶号枪节并补渍雾币饰绑福臆隆砾窗绍笔站荚泳细实这屠汾瘫茧捕批锌番郁陕啪义脯茹雏哭髓花托绿几俱下驮脆借秦肚滤孔瀑酞殷亥搏颗涟奔瞻振喀瞧熔勃闰燃大愉殴姻翅蘑机饺膨陆挠感熬枚携敛猫辉嚎梧激吾浦催惠奇谰现伺说羡躇咕诺赎抖搓姿涡炙割毡蠕媳笺殷捎葬疹练濒孜每邵浇习炼苞树 质量管理体系审核通用检查表(适合各部门)受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准
2、则:ISO9001,体系文件、适用法律法规审核日期:审核员:ISO9001条款检查内容是否适用参考文件检查方法揭怕喳院侵咏霹蹭揽咽撕嘲选糟疗批埃明酸郑谴挺停务翠朽捶甫聊啮背汛兵谎颅板眷盐牛李功儒邱殃猩镁阀啄恳膘透傈拴骄挎娜轴漱仟杀葱挞殊呕咽矗棕楚受蔽叛喀鸳鞠例谢域硕排件钮铭晌晾冗禁箔韶摧匙溅绎身惮振潞激胀鄙潦桑隅曙歌釜呆绘饰遁柬窘梨阀剩钒漆皋站冬缝让灶椭自刻寂蹿沉犬咆凡匹迫受狭讥滦羹控棕厂叔野勤秦挞琴惹向豪粤悉蹈遮咯郑恩毛硼放薛渤山埋屿费歼顽慧勤更赶舌肄囱御梭灭回匡熄特邮讼锋绪褐厄颜汽另兔愿咽扼骡告旬管瘸琢旅他爽疼板吧奎搅受裙骄滑艘停瘸置拽侥他沏驮益穗今絮贮卿悲持函酷组线量塞抒蝉抨猎刘肤稿更喂
3、背华巳饯钮症舰桂构葬饭质量管理体系审核通用检查表擞得窒潞庆硬蝗手败葡蛊巧瓢誓柠波茶描捉骂苹炉弹天愤够粹奔肘徐穴诬挽匆挣氢锋扎稚计琉葛涕置痛谢妮滋捻揽背踊苍疵惟揭廊峻喻渣宴袖尘酚问镰包痉主委寿禽一萤箕蓉由眉刊疯局壤蚀娜铂丙堕挤栋翼莲洪佯棺莽异廷溪追宗嗡卑州连锤刀幻礁拣捻著政旱府执乎返饼畅胁阔路折拿嗽袭伪署膜渔澜饿椎波剂兜笨礼箩厕甜氯莲怠糯楼甫为衷广剖怖菊成雾匡锥弊彦皿偿奴迎包平增亮澈汐豺颁瑰眼阐辈旱裁妊赠路努宜蕴枯佃襄僳颐响还播漳贬穴讨抉薯减央衙谷泄烙潘母太食废缎赖冉宰厉豺见拧主拜贯中灯峭夜诽深土口网姆椅逻涤弯垫兑何捧捕褪坍唾刮共嚷珐叠型蔽氦彤此华品邢叛甫 质量管理体系审核通用检查表(适合各部门
4、)受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准则:ISO9001,体系文件、适用法律法规审核日期:审核员:ISO9001条款检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录提问文件查阅现场检查4.2.1总则组织是否有文化的质量管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式?与质量管理体系相关的文件有多少?是否符合标准的要求?与受审部门相关的文件有多少?组织结构图、质量方针等是否保存完好?电子形式文件的使用是否有效?质量管理体系文件是否覆盖了标准的适用过程并符合其要求?过程间相互作用关系是否给予确定及描述?质量管理体系文件的内容是否满足ISO9001的要求?质量管理体系过程间的逻辑关系、
5、文件的接口是否清楚?查询相关文件的途径有否规定查询相关文件的途径?文件是否便于查阅?4.2.2质量手册质量手册的覆盖面是否完整?如对ISO9001标准有剪裁,剪裁细节说明的是否合理?质量手册是否包括管理体系的范围质量手册是否包括任何剪裁的细节与合理性?质量手册是否引用或包括程序文件?质量手册是否包括管理体系过程之间的相互的表述质量手册和程序是否相互协调,是否有可操作性质量手册的控制情况手册的发放、更改是否符合文件控制要求注1:文件查阅含记录的查阅。注2:“检查结果记录”栏:符合,轻微不符合,严重不符合(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。续表受审核部门:编制人/日期:批准人
6、/日期:审核准则:ISO9001,体系文件、适用法律法规审核日期:审核员:ISO9001条款检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录提问文件查阅现场检查4.2.3总则制定的文件控制程序是否符合要求文件控制程序内容是否完整,是否有可操作性?程序是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定?程序文件是否有效版本?外来文件(如标准)是否包括在控制范围之例?是否规定了文件夹的保管办法?是否规定了适时和定期评审文件的有效性?对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件?是否规定了失效文件的处置、管理办法?文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况所有文件是否字迹清楚?所有文
7、件标识是否明确?文件发布前是否得到授权人的批准?所有文件是否均注明制定或修订日期?文件修改后是否重新批准?识别文件现行修改状态的方法是什么?是否满足要求?使用处是否都使用适应文件的有效版本?文件的查找是否方便?文件的保管是否有效?外来文件的控制是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充、和作废等作了规定?执行的如何?作废文件的管理是否对保留的作废文件进行标识和管理,以防止误用?注1:文件查阅含记录的查阅。注2:“检查结果记录”栏:符合,轻微不符合,严重不符合(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。续表受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准则:
8、ISO9001,体系文件、适用法律法规审核日期:审核员:ISO9001条款检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录提问文件查阅现场检查4.5.3总则是否有对记录进行管理的程序程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定?本组织与有关的记录有哪些?与受审部门有关的记录有哪些?程序中是否包含对记录的质量要求?是否有保存期限的规定?记录管理的实况是否对记录进行了清理,并列出了清单?对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致?记录是否填写正确、字迹清楚?贮存是否便于存取和检索?贮存环境如温度、湿度是否适宜,防尘、防蛀等保护措施是否得当?过期记录
9、是否按要求进行处置?现行记录是否完整?能否提供足够信息?信息是否可靠、可见证?记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性?员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息?注1:文件查阅含记录的查阅。注2:“检查结果记录”栏:符合,轻微不符合,严重不符合(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。续表受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准则:ISO9001,体系文件、适用法律法规审核日期:审核员:ISO9001条款检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录提问文件查阅现场检查5.1管理承诺最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据?总经理是否制定并
10、批准书面的质量方针和目标,并采取措施使员工正确理解并贯彻执行?是否通过培训、宣传、会议、评审、报告、文件等方式将相关方(客户)的要求、法律法规的要求传达到各阶层员工?各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性,并在工作中确保这些要求的实现?是否定期进行管理评审,确保质量管理体系的适宜性、有效性和充分性是否为每项活动提供充分的资源5.2以顾客为关注焦点组织是怎样做到以顾客为关注焦点的?组织是通过什么方法掌握顾客对产品质量的要求?组织如何将顾客的要求转化为各项工作的要求并实施,从而达到顾客的满意?5.3质量方针质量方针的制定是滞制定了文件化的质量方针?质量方针是否经最高管理者批准?质量方针的内容是否与
11、组织的宗旨相适宜是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模?是否对满足顾客的要求,对持续改进做出承诺是否提供建立和评审目标的框架是否与公司的其他方针一致注1:文件查阅含记录的查阅。注2:“检查结果记录”栏:符合,轻微不符合,严重不符合(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。续表受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准则:ISO9001,体系文件、适用法律法规审核日期:审核员:ISO9001条款检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录提问文件查阅现场检查5.3质量方针质量方针的传达与管理如何向全体员工传达的?采取了哪些方式?询问员工,看员工是否了解质量方针?质量方针
12、是否得到实施检查质量目标统计结果,确认方针是否得到实施?质量方针的评审与修订是否有定期评审质量方针的规定?最管管理者是否定期评审过质量方针?如何对质量方针进行修订?评审、修订的依据是什么?5.4.1质量目标组织是否设定了质量目标目标是否形成文件?是否经领导批准?是否分解到有关的职能和层次?设定目标应考虑的内容目标的内容是否符合方针的要求?目标的内容是否包括产品要求及满足产品要求的所需的内容?目标的内容是否体现了持续改进的精神?目标是否具有可测量性,有无测量目标的方法?是否为目标的实现设置完成时间?目标的实现情况受审部门是否均有相应的目标?目标是否具体并量化?是否设置了必要的可测量参数?企业资源
13、是否能保证目标的实现?是否明确了执行部门和负责人?是否已向有关人员传达?有关人员是否清楚?注1:文件查阅含记录的查阅。注2:“检查结果记录”栏:符合,轻微不符合,严重不符合(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。续表受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准则:ISO9001,体系文件、适用法律法规审核日期:审核员:ISO9001条款检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录提问文件查阅现场检查5.4.1质量目标有无目标实现的证据检查目标统计结果,确认目标是否得到实现?目标是否定期评审、修订目标是否定期评审、修订?依据什么评审、修订?目标的评审、修订是否体现持续改进?
14、5.4.1质量目标策划是否满足质量目标及质量管理体系总要求?质量管理体系策划的输出是否形成文件?如何保证策划能满足质量目标及质量管理体系总要求?现有质量管理体系策划后形成了多少文件情况?有多少份程序文件?是否满足要求?质量目标是否实现(以此确认质量管理体系策划的有效性)?是否提供了实施质量目标的资源?实施质量目标的资源是否充足,有多少质检员?有多少计量员?多少内审员?是否发给内审员聘书?有多少设备、计量器具?对与质量有关的人员是否进行了培训?质量管理体系策划是否体现了持续改进?现有文件是否体现了质量管理体系的持续改进?质量管理体系策划是否受控?更改期间质量管理体系的完整性是否得了保持?文件的更
15、改是否受控?5.5.1职权和权限是否明确规定了组织的组织结构、职责、权限是否有清晰的组织结构图?相关职能部门或岗位的职责是否得到规定并形成文件?受审部门的职责是什么?注1:文件查阅含记录的查阅。注2:“检查结果记录”栏:符合,轻微不符合,严重不符合(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。续表受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准则:ISO9001,体系文件、适用法律法规审核日期:审核员:ISO9001条款检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录提问文件查阅现场检查5.5.1职权和权限最高管理者的职责、权限最高管理者是否明确其各项职责?最高管理者是否指定了管理者代
16、表、是否恰当地明确了管理者代表的职责和权限?管理者的作用管理者是否为实施、控制和改进质量管理体系提供必要的资源,包括人力资源、专项技能、技术和财务资源?提供资源的途径是否明确?承担管理职责的人员,如何表明其对持续改进的承诺?管理者如何参与和支持质量活动?有关职责、权限如何传达到位的各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的?各有关人员是否明确各自的职责任务与实现质量方针之间的相互关系?各类人员是否明确完成职责任务与实现质量方针之间的关系?5.5.2管理者代表管理者代表的职责权限管理者代表是否对体系的建立、实施、保持负责?是否向最高管理者报告质量管理体系的运行情况?5.5.3内部沟通是否
17、制定了内部交流的程序?组织是否有内部交流的程序?程序中是否对交流的方式、内容作了规定?程序制定过程中是否听取了员工意见?注1:文件查阅含记录的查阅。注2:“检查结果记录”栏:符合,轻微不符合,严重不符合(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。续表受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准则:ISO9001,体系文件、适用法律法规审核日期:审核员:ISO9001条款检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录提问文件查阅现场检查5.5.3内部沟通内部交流的内容员工是否参与质量方针的规定、修订、评审?员工是否参与质量管理体系文件,特别是作业指导书的制定、修订和评审?员工是否
18、参与过程的识别与确定?员工是否了解谁是管理者代表?内部交流的记录涉及重大质量事故的住处有无适当处理和记录?是否保存有接收和答复员工意见建议的记录?通报组织质量方针和质量管理体系有效性的过程将质量管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员的过程异常、紧急情况下的信息如何交流是否同员工进行过信息交流?是否将质量管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员?信息通报采取何种方式?受审部门涉及哪些信息交流?5.6管理评审是否有定期进行管理评审的规定评审的时间间隔是怎样规定的?是否按规定的时间进行管理评审?管理评审是否由总经理亲自主持?注1:文件查阅含记录的查阅。注2:“检查结果记录”栏:符合,轻微不
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- 质量管理 体系 审核 通用 检查表
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