采购管理流程与标准.docx
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1、采购/外协管理流程工作标准序号责任部门工作重点完成时限形成方案/文件/制度/纪要/记录1.1.1采购部采购员一个工作日内在收到生产部下达的月度物料需求计划表后进行采购计划的进度的分解,并编制采购计划;一个工作日内月度物料需求计划表2.1采购部采购员在2H内根据提供原辅料名称、规格、数量等信息,从现有合格供应商目录中进行供应商/外协商选择;2H内合格供应商目录3.1采购部采购员即时在现有的合格供应商目录中选择,若不能满足需要则在一周内按供应商开发管理流程完成供应/外协商开发;一周内供应商开发管理流程4.1采购部若现有供应/外协商能够满足需要,采购员在一个工作日内完成相应物料的询价、比价、议价;一
2、个工作日内报价单5.1.1采购部若价格发生变化或是首次订购物料,采购员在议价后即时依据报价单呈报采购部部长、总经理进行审批即时报价单5.1.2总经理采购部长、总经理对报价单审批后,若不同意采购员在3个工作日内重新选择供应/外协商;3个工作日6.1采购员采购员根据审批后的报价单在2H内拟定采购订单,若需预付款的物料填写的预付款申请单;2H内采购订单预付款申请单7.1.1采购部采购部长在2H内根据采购员拟定的采购订单、预付款申请单进行审批 ;2H内7.1.2总经理总经理在2H内对采购部呈报的预付款申请单进行批准;2H内8.1.采购部采购员无需预付款的在下2H内直接下达采购订单;再根据生产周计划需求
3、通知供应商发货。2H内采购订单9.1.1采购部采购员每天跟踪供应/外协商的交货动态,催促供应/外协商按期交货;随时9.1.2采购员采购员每天将供应商异常信息和在规定时间内因特殊情况无法按期交货,需1H内反馈生产部,进行计划调整。1H内异常反馈单10.1供应商供应商按照采购部的发货通知单在规定的时间内进行发货,并附送货单、出厂检验报告在规定的时间内送货单、出厂检验报告11.1仓储部供应商将货放入仓储部待检区内,仓库暂时收存保管。到货通知单12.1仓储部仓管员1H内根据物料计划、周计划核对,并对供应商送货单的数量、规格型号及实物核对后,在0.5H内填写送检单并报品保部检验.1H内、0.5H内送检单
4、13.1品保部检验员接到采购员的报检单后,按照急用包装材料2H内、其它急用物料4H内,非急用物料3天内的时限标准,对产品进行检验,合格办理入库,不合格的按照原材料不合格管理流程处理。2H内4H内3天内原材料不合格管理流程14.1仓储部仓库保管员根据检验员的合格通知或合格标示牌,0.5H内办理正式入库手续,1小时内挂仓储卡。0.5H内、1H内产品登记卡151采购部采购部每月3日前对前月的交货明细进行核对,并编制对账单报表与供应商进行对账确认。每月3日前交货对账明细表16.1采购部采购员1个工作日内对供应商开具的发票进行核对,并根据付款方式填写付款申请单;1个工作日付款申请单、发票17.1采购部采
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