质量管理体系程序文件-2.12内部质量审核控制程序.doc
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**** 股份有限公司 质量体系程序文件 Q/****2.12-2011 内部质量审核控制程序 版号:A 修改状态:0 第 1 页 共 2 页 ****股份有限公司 质量管理体系程序文件 内部质量审核控制程序 受控状态 拟 制 文件编号 Q/****2.12-2011 审 核 版 本 号 A/0 批 准 持 有 者 部 门 发放编号 2011年03月26日发布 2011年03月28日实施 1.0 目的 验证质量管理体系是否符合标准要求,是否得到有效实施。 2.0 范围 本程序适用于本公司一切与质量管理体系有关的内部审核活动。 3.0 权责 3.1 管理者代表:年度内部审核计划的制定与实施 3.2 审核小组:内部审核的执行 3.3 质管部:内部审核的组织,记录的保存 4.0 定义(无) 5.0 工作内容 5.1 管理者代表在每年年底制定下一年度的年度内部审核计划,并经总经理批准后实施。一般内部审核于每次管理评审之前举行。 5.2 每次内部审核前由管理者代表组织内部审核小组,确定审核小组组长。审核小组组长编制内部审核计划,交管理者代表批准。 5.3 审核方法 5.3.1 本公司内部质量审核一般每年进行一次。当发生严重质量问题时,总经理或管理者代表可随时召集审核小组进行内部审核。 5.3.2审核前一周,管理者代表召集审核小组成员,说明本次审核要点。管理者代表选定审核小组组长,负责本次审核作业。 5.4 执行审核 5.4.1审核前,由管理者代表召集审核员与被审核单位相关人员举行首次会议,审核组长介绍这次审核的目的、依据、要求、具体方法等。 5.4.2审核员以《内部审核检查表》作为审核指导,或请被审核部门提供相关文件。若有上一次未结案之纠正措施,也应在审核时予以追踪。 5.4.3 审核员通过交谈、查阅文件、检查现场等,检查质量体系的运行情况,并做好记录。 5.4.4 审核行为完成后,管理者代表召集审核人员,受审核部门主管一起举行末次会议,说明审核结果,并确定审核中发现的不符合项。审核组长根据各部门的不符合项整理出《审核不符合报告》,在末次会议上报告给管理者代表确认,并复印一份给受审核部门,要求其在规定期限内对不符合项进行改进。 5.4.5 审核中应对产品的一致性进行检查,,包括标签铭牌与证书的一致性、产品结构与型式试验的一致性、所需关键元器件是否与实际相一致等。 5.5 纠正措施 5.5.1 责任部门针对不符合项采取纠正预防措施,并经管理者代表批准后实施。 5.5.2 审核小组将追踪各部门的纠正措施直到不符合得到改进。 5.5.3 审核小组将验证纠正措施并将结果报管理者代表,由管理者代表结案。 5.6 审核组长根据审核结果整理出“内部质量审核报告”,经管理者代表确认后提交管理评审会议,参照《管理评审程序》,原本归档至质管部保存,保存期至少三年。 5.7 企业进行内部审核方案策划时,应对重要环节作出规定,对以往审核过程中因客观因素,未作详细审核,或以往审核过程中发现的不符合项,应进行验证,并作重点审核。 5.8 审核员应熟悉企业情况和产品特点,了解生产过程,在本企业工作两年以上,经专门的条例规定具备资格的培训机构培训,取得相应证书的人才能进行审核。为确保审核过程的客观性和公正性,审核员不应该审核自己的工作。 6.0 相关文件 6.1 Q/****2.04—2011《管理评审控制程序》 6.2 Q/****2.01—2011《记录控制程序》 7.0 使用表单 7.1 Q/**** 4.12-01《内部质量审核计划》 7.2 Q/**** 4.12-02《内部审核检查表》 7.3 Q/**** 4.12-03《不符合项报告》 7.4 Q/**** 4.12-04《内部质量审核报告》 7.5 Q/**** 4.12-05 《首(末)次会议签到表》 **** 股份有限公司 内部审核计划 表号:Q/**** 4.12-01 编号: 审核目的: 审核性质: 审核范围: 审核依据: 审核时间 审核组组长 第一组审核员 第二组审核员 实施项目及要点 时间安排 责任人/协助人 各部门审核分工: 编制: 审核: 批准: 日期: **** 股份有限公司 内部审核检查表 表号: Q/**** 4.12-02 编号: 受审核部门 编制人 日期 审核项目 审核依据 No 检 查 要 点 时间/人 **** 股份有限公司 不符合项报告 表号: Q/**** 4.12-03 编号: 受审核部门 部门负责人 审 核 员 审 核 日 期 不合格事实陈述 不符合: 不符合类型: 审核员: 部门负责人: 日 期: 日期: 纠正措施 部门负责人: 日期: 审核员认可: 日期: 批准纠正措施计划 管理者代表 日期 纠正措施完成情况 部门负责人: 日期: 纠正措施的验证 审核员 日期: **** 股份有限公司 内部质量审核报告 表号: Q/**** 4.12-04 编号: 受审核部门 部门负责人 审核组组长 审核组员 审核目的 审核日期 审核范围 上次审核日期 审核依据 上次审核报告编号 审核中发现的问题摘要: 综合评价: 签名: (审核组长) 批准: 职务: 日期: 日期: **** 股份有限公司 内审首(末)次会议签到表 表号: Q/**** 4.12-05 编号: 姓名 部门 职务 姓名 部门 职务 合同管理制度 1 范围 本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励; 本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作,厂内各类合同的管理,厂内所属各具法人资格的部门,参照本标准执行。 2 规范性引用 《中华人民共和国合同法》 《龙腾公司合同管理办法》 3 定义、符号、缩略语 无 4 职责 4.1 总经理:龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同,并对电厂负责。 4.2 工程部:是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门;负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。 4.3 经营部:是合同签订管理部门,负责管理设备、材料、物资的订购合同。 4.5 合同管理部门履行以下职责: 4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范; 4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动,全程跟踪和检查合同的履行质量; 4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质,包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力(必要时要求对方提供担保),检查合同的履行情况; 4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章,并按编号归口使用; 4.5.5 建立合同管理台帐,对合同文本资料进行编号统计管理; 4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行,定期向有关领导和部门报告工作; 4.5.7 在总经理领导下,做好合同管理的其他工作, 4.6 工程技术部:专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责: 4.6.1 在主任领导下,做好本部门负责的各项合同的管理工作,负责保管“法人授权委托书”; 4.6.2 签订合同时,检查对方的有关证件,对合同文本内容依照法规进行检查,检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确,并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告,提出解决方案; 4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐,分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作; 4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同,建立合同统计台帐,并负责- 配套讲稿:
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- 关 键 词:
- 质量管理 体系 程序 文件 2.12 内部 质量 审核 控制程序
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