财务管理暂行办法(2012.2.1).doc
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1、武汉久乐科技有限公司 财务管理暂行办法财务管理暂行办法第一条 目的为规范公司财务行为,根据中华人民共和国会计法、中华人民共和国公司法、企业会计准则、企业财务通则、企业会计制度、会计基础工作规范、会计档案管理办法等以及国家相关法律法规要求,结合公司实际,制定财务管理暂行办法,本暂行办法只适用于公司前期产品研发阶段,待公司正常运营后再另行颁布相关财务管理制度、预算管理制度。第二条 财务管理目标以制度管理为基础,以预算管理为主线,以产品开发为重点,以控制成本为关键,以资产营运管理为核心,以优化资源配置、提高经济效益为目的,加强风险管理,履行财务管理职能,保障股东利益最大化,促进公司持续、稳定、协调、
2、健康发展。第三条 月度资金预算1、月度资金预算是在当前公司还无法编制年度和季度资金收支预算的情况下,各部门预测月度资金收支的一种预算,也是各部门资金使用的依据,主要是为了掌握资金的筹集和使用情况,预算资金在实际使用时按规定的审批程序审批。2、月度资金预算填报要求:每月25日前各部门填报月度资金预算表交财务部汇总平衡后,30日前报总经理审核,报执行董事审批后执行。3、月度资金预算是控制日常资金支出的依据,具体要求如下:(1)所有资金支出必须纳入资金预算范围内,并按有关支出标准执行。(2)所有资金支出必须与相对应的业务预算执行挂钩,实际业务未发生,相对应的资金支出不得支付。(3)资金支出项目之间不
3、得串项使用。(4)凡预算外支出,必须报执行董事审批。4、各部门原则上按月度预算计划执行,如遇资金紧张或发生重要事项,财务部门有权对各部门用款日期,用款额度进行一定调整,并通报各用款部门。第四条 财务审批权限划分公司财务审批权限实行“事前预算,事中分权、分类分级审批”的原则,即执行董事、总经理、财务负责人等分权审核或审批。1、执行董事审批权限(1)法律规定需由法人签署的法律文书;(2)月度预算方案的签批;(3)批准预算内单项金额在5000元以上的法人财产处置和固定资产购置;(4)审批预算内单项金额5000元以上的各类支出;(5)总经理共同核签所有的特殊开支;(6)批准预算外支出。2、总经理审批权
4、限(1)审核公司月度资金预算;(2)参与所有经济合同的审核和会签;(3)批准预算内单项金额在5000元以下的法人财产处置和固定资产购置;(4)批准预算内单项金额5000元以下各类支出;(5)与执行董事共同审批所有的特殊开支。3、财务负责人审批权限(1)审核月度资金预算;(2)审核所有的成本费用支出;(3)参与经济合同的审核和会签。第五条 现金管理1、坚持现金回笼制度,库存现金不超过规定限额,不准以“白条”抵充库存现金,不得挪用现金。2、严格按现金管理条例规定的现金支取范围支取现金。3、支票、印鉴分人管理,公司财务专用章由财务负责人保管,私人印鉴由出纳保管。4、出纳员对库存现金必须做到日清月结、
5、账实相符。5、财务负责人定期或不定期对库存现金进行检查,以保证库存现金的安全。第六条 银行存款管理1、公司的一切款项,都必须及时解交银行,一切支出,除规定可用现金支出以外,须按照规定办理,存款账户不得出借;2、出纳员对银行存款必须做到日清月结;3、定期与银行核对存款余额,编制余额调节表;4、月末会计岗位和出纳岗位应核对现金和银行存款余额。第七条 固定资产管理固定资产是指使用期限超过一年,单位价值在2000元以上,并且在使用过程中保持原有物质形态的资产。包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、工具、器具等。1、根据公司前期研发需要和月度预算,使用部门填写固定资产购建报告,由总经理和财务总监审核,5
6、000元以下的总经理批准购置,5000元以上的购置须报执行董事审批;2、使用部门按规定使用固定资产,保证固定资产在使用过程中安全、完整,做到帐卡相符、卡物相符,定期盘点清查,清查中发现问题,要明确责任,实行经济赔偿和相关处理。3、财务部门负责固定资产的价值核算,综合部门负责实物管理。4、固定资产折旧采用“平均年限法”,其折旧年限、净残值率及年折旧率如下:固定资产类别折旧年限(年)年折旧率预计净残值率房屋及建筑物 402.38%5%机器设备109.5%5%运输设备519%5%办公设备及其他519%5%5、当月开始使用的固定资产,当月不计提折旧,从下月起计提折旧;当月减少或者停用的固定资产,当月仍
7、计提折旧,从下月起停止计提折旧;提足折旧的逾龄固定资产不再计提折旧;提前报废的固定资产不再补提折旧。6、年终由财务部协助综合部进行固定资产的清理盘点,做到帐实相符,帐卡相符。第八条 其他资产管理其他资产是指办公用设备、用品、家具用具,其他低值易耗品等。1、办公用品、家具用具及低值易耗品根据使用需求,列出计划报批后采购。2、各部门应根据工作的实际需要领用物品,由综合部办理相应的领用手续。3、各部门对价格在200元以上可重复使用的,应具有保管、维护的责任,并设立登记薄,注明购置日期、名称、使用人等内容。4、所有的物品由综合部负责管理,登记台帐,定期盘点。5、物品使用人调出公司时,应办理资产移交手续
8、,另行明确责任人。6、可重复使用的物品在使用过程中,因责任人过失造成损坏的,应追究当事人和责任人的相关责任。7、经批准报废、出售及调出的物品,必须在财务部办理销户手续,有关变价收入的交财务部入帐。第九条 日常费用管理1、费用报销审批程序所有支出按下列程序办理审批手续:经办人填写报销凭证部门负责人审核财务负责人审核总经理审核/审批(权限内审批,权限外的审核)执行董事审批。2、审批要求(1)报销人员应取得合法完整的原始凭证,认真填制报销凭证,按照审批程序报请审批;(2)部门负责人审核时应证明该项报销是否属实;(3)财务负责人对费用开支的合法性、合理性进行审查;(4)总经理审批是对权限内的开支是否同
9、意支付,权限外的提出审核意见;(5)执行董事审批是对超出总经理权限和预算外的支出提出审批意见。(6)出纳员对手续完整的单据办理支付手续。3、职工薪酬职工薪酬标准按照公司相关薪酬制度执行,职工薪酬包括:工资、津贴、奖励工资、五险一金、福利费、职工教育经费、工会经费及其他补贴等,财务核算时严格按会计准则要求界定。工资每月度的10日前发放上月的工资。4、差旅费开支规定(1)出差期间不论乘座何种交通工具,均按以下标准给予误餐补助,不另行报销其他补助和进餐费。省内出差每天补助50元;总经理批准报销接待客人用餐的,扣除当餐补助25元。外省出差每天补助 100 元;总经理批准报销接待客人用餐的,扣除当餐补助
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