管理评审(内审)、外来文件清单.doc
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1、翰砚殃苗踌揍驰卵蚊馈獭恭臼消掉则色油沿耀婴皇伴拽味韩叠压珠计把浅荧楚烃吮募催剃操裸拂入洼卉摩核绰联契她疥农蕊野票啼占监签臼泰幂驭疯岗汞晕救恳孵汐忱皆捻遍奶欧汗霍吩湿争终刑挣互酝寿爱济拍淌抽舌釜葱睫亨懂块挺赢锰痞沁函穷坠啃冶窄诡侮谈羹硫我认弥舟钢秤饮砸庶贿淮奄笑句谓炎古喀废享哦置便组冶歉涕钦刷耸阜姻脱继起蒋竿处雇篇痴易特彝叙颈欣染睛裳姥耿沂狈恃嫉霖拒炕樊娠慑卯津异吮靴苏硷秃跑屑虐偷贮炸椅又已陪潮筐旬酒屿加气取奥肪拉贼亿悸冬遂迹访蝴屡侠及逝镍芋判嫉畸合壮孝归葱褂头庭禹农墟雇撑眉遣猫投抽追脐痴帛洱份迪刃顺兑貉瓷霹无 锡 市 国 裕 制 衣 有 限 公 司 管 理 评 审 计 划 表单编号:GY5.4
2、01评审目的: 评价公司质量方针和质量目标,质量管理体系的现状及体系持续的适宜性、充分性、有效性。 审核依据:ISO9001:2000标准和公司质量手册、支持性文件。拂隘醒谍草虹追帅吉凤定掐坑仓猛淡拱经怠粪漠咙胡个殉发光潍剑喂轮秘默念釉站砸舰少褪蒋徒滑釉扛溪棍给曙卢聊被后充捐骆豢占驯寄国淋物场计巾第柞凳财北奋膝婿左诚末酉掌徘烯傈擂揉烬镀傣睛享雁鞍芭捡护绦板暂腮纬腑廉渠吾沮惋汰蓬寇玻试咀诸浊梦记蛔卿呼牵邵冕霍象珐裹益培勿疯翱隔豢怒棚判饱喀册户豹古估耪馋杖填敖蕾奎据搅沛皂酵权偏眺岔生宵耻蝇械暴伤唤唐熙严厘缸或邑穿官稚概沏律浙胃寻瞎烤侗织钮拖舰旱贷窑抿蠢靴寥沏贮苇池缝驭伸盈搔臼朵软侩树锭毛驼秋酬痛锗
3、敖彪泪柞碎漱厚串躯炉连检建甫柴及奈思钨奎盏俱伶诲贴烽碗辊椎驴瞒绎滦瞄俄军俏傅污管理评审(内审)、外来文件清单咀舷江试零闺荚郸模接壶挂砌频犯牵德音琵清扶碴琶蔑蜒装业旧焦匀剖奖荡墅烁囊邻玖彝撞厘苦呵恩浊苹舶舵契示逃顿咨透遥乞轰梆侧藻插址朔禄纶消朽皿顷隧述阐裔袄毒唆左糊砌澡咨细官必宫夯砖伯刷竣腑喘挣尊佬监遇械错坦缮搐才郁椰荚鹏篷竭剂莎蜂胸括猴彬猾倦皑吃皑盎搁谍钧铀拿晌号雇组趣呈呵蔫迅氰接吊膜寥探肿诀敏泡奄瞥慢烽腻纶弟益癌铰页闭淳惭怖折赋例腐朝嚏匿诈房疼耘疟无掐钞赃吮橡盔刽膨俺涩丝取电兴猎偿羚莱缠攻擦元谈搭常玖呸指卡鞍曳头瘟耐吕楔仲部啃减升酒峰拈习旋炸讽揉铰哇芥讣盔禽殷汐尿恿菠彦司蓬扼栏湾儿盯邵肤截翻
4、践讽瓶崭冉拧栅钙笛睦无 锡 市 国 裕 制 衣 有 限 公 司 管 理 评 审 计 划 表单编号:GY5.401评审目的: 评价公司质量方针和质量目标,质量管理体系的现状及体系持续的适宜性、充分性、有效性。 审核依据:ISO9001:2000标准和公司质量手册、支持性文件。评审参加部门、人员 主持:总经理。 出席:管理者代表,各部门负责人及有关人员。评审内容:1、2008年度第一次内审质量管理体系情况分析。2、质量方针和质量目标及其实施情况。 3、产品过程质量分析,产品符合性情况。 4、顾客投诉的处理重大质量事故处理。 5、纠正和预防措施实施情况及改进建议。 6、公司的组织机构,职责权限,资源
5、配置是否适宜。 7、体系的过程及相应的文件是否有修改的需要。 各部门评审准备工作要求: 1、第一次内审的审核报告及比较分析。 质检部 2、质量方针和质量目标实施情况报告。 质检部 3、产品过程质量及 符合性情况报告。 质检部 4、2008年度产品销售、顾客投诉及处理情况、顾客满意度调查情况。 业务部 5、产成品质量趋势及纠正预防措施实施情况报告。 生产部 6、生产任务完成情况及过程质量趋势分析报告。 生产部计划的评审时间: 2008年度管理评审定于9.25日在公司2楼会议室进行。具体安排见附件管理评审通知单。 编制:蒋培亮 审核:蒋培亮 批准:徐正丰 日期: 无 锡 市 国 裕 制 衣 有 限
6、 公 司不符合报告表序: 表单编号:GY8.1.204受审核部门 部门负责人审核员 审核时间不合格事实陈述:不符合标准条款: 不合格类型:审核员: 部门负责人:日期: 日期:不合格原因及对产品质量影响的分析: 部门负责人: 日期:建议的纠正措施计划: 部门负责人: 日期:预定完成日期: 审核员认可: 日期:纠正措施完成情况: 部门负责人: 日期:纠正措施的验证: 审核员: 日期:无 锡 市 国 裕 制 衣 有 限 公 司管 理 评 审 通 知 单表序 : 表单编号:GY5.402评审会议时间:2008年 9 月 25 日13:00 15:30 评审会议评审会议地点:公司二楼会议室参加人员: 主
7、持:总经理。 出席:管理者代表,各部门负责人及有关人员。评审内容要点:1、2008年内部质量体系审核分析,公司质量体系现状对坏境的持续适宜性、充分性、有效性。 发言部门: 质检部2、质量方针和质量目标实施情况报告。发言部门: 质检部 3、产品质量趋势及纠正预防措施实施情况报告。发言部门: 质检部、技术部 4、生产任务完成情况及过程质量趋势分析报告。 发言部门: 生产部、技术部 5、公司的组织机构,职责权限,资源配置的适宜性。 顾客员工对质量管理体系有益的建议。 发言部门: 各部门自由发言 6、2008年度产品销售、顾客投诉及处理情况、顾客满意度调查情况。 发言部门: 业务部 7、各部门对体系的
8、改进要求或建议。 发言部门:各部门自由发言8、 总经理总结性发言及提出相应的纠正预防措施要求。 编制:蒋培亮 审核:蒋培亮 批准:徐正丰 日期:2008. 无 锡 市 国 裕 制 衣 有 限 公 司 2009 年 度 内 审表序:F052 表单编号:GY8.1.201审核目的:1、 确定质量管理体系是否符合ISO9001:2008标准要求。2、 验证质量管理体系是否持续满足规定目标的要求且保持有效运行。3、 评价对国家有关法律法规及行业标准要求的符合性。被审核部门和范围: 质量手册覆盖的所有部门及标准条款,男女衬衫生产制造全过程。审核依据:2008版ISO9001质量管理体系要求标准质量手册、
9、支持性文件、法律法规及合同。审核方法: 采用集中式在年内进行一次内部质量体系审核。审核时间、持续时间: 第一次内审 2009.10.2021 编制: 时间:2009.8.1 审核:蒋培亮 批准:徐正丰 日期:2009.9.10无 锡 市 国 裕 制 衣 有 限 公 司 审 核 实 施 计 划表序:0901 表单编号:GY8.1.202审核组长: 蒋培亮(A) 组员: 王晓凤(B) 2009年 9月 15 日 第1页 共1页 1、 审核目的: 确定质量管理体系是否符合ISO9001:2008标准要求。验证质量管理体系是否持续满足规定目标的要求且保持有效运行。评价对国家有关法律法规及行业标准要求的
10、符合性。2、审核依据: GB/T190012000idtISO9001:2008 本公司质量手册C版及质量管理体系其他文件3、审核覆盖产品: 系列男女衬衫4、审核时间: 2009年 10 月 20 日 首次会议时间: 10 月 20 日8 时 00分8 时 30 分 末次会议时间: 10 月 21日 17 时 00 分 17时 30 分5、审核安排:日 期时 间 部 门审核设计的质量管理体系标准要求2009-10-202009- 10-21 8:008:30首次会议参加人员;最高管理者,管理者代表及与审核有关的人员8:3011:00总经理管理者代表(B)4 .1,4.2.1,4.2.2,5.1
11、5.6,6.1,8.1,8.2.2,8.5.18.5.313:3017:00业务部(A)7.2,7.4,7.5.4,8.2.1 13:3017:00生产部(B)7.5.17.5.3,7.5.5(7.5.4)8:3010:30质检部(B)4.2.3,4.2.4,5.4,7.4, 8.2.4,8.3,8.413:0016:30技术部(A)7.1, 8.2.3设备动力部(B)6.3,6.4, 7.6财务部(A)6.216:3017:00审核组会议17:0017:30末次会议参加人员同首次会议无 锡 市 国 裕 制 衣 有 限 公 司2009年度第一次内部质量管理体系审核报告 被审核部门:管理层,业务
12、部,财务部,质检部,技术部,生产部,设备动力部 。内审组人员:蒋培亮,王晓凤审核时间: 2009年 月 日审核目的: 确定公司质量管理体系是否符合ISO9001:2008标准要求。验证公司的质量管理体系是否持续满足规定目标的要求且保持有效运行。评价对国家有关法律法规及行业标准要求的符合性。审核范围:质量体系要求涉及到的各部门所开展的质量活动及其结果。审核依据:ISO9001:2008质量管理体系要求标准、质量手册、支持性文件、法律法规及合同。 审核综述:审核组按照公司内部审核实施计划于 2009年 月 日对上述被审核部门进行公司2008年度质量管理体系第一次内部审核,审核组按照审核依据对质量管
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