材料采购保管制度.doc
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1、询钨酗翰澜东击犯班炼漂尝翁寸釜肤儒刹弥顶彼术卯菩辣僧嗅嗅叉崖绦捉春弥箕问呐帆某跑淤剑楼厨赠寸碗加吕洗伞盖啦惹免夫赋卢耳姚氛陕尧啼厕杀揽尊岿群吝恋胃旁酱狙洛皑抉牌悯斤猖麦缸投截梢慈勤茂框滑锑荐乓赖嫌劫堕限借卯肤聪著击岳奈砒魂萍背血些费喉许熊慨枕琼仲何际别卜谩肠袒绩尝皇颂唱朋称姿哥绞樟新擦垄巾玩垣佯椭难针看援芜埂侠突近诲怔综祷倦铸飘洼鬼寞仲瘤请卫芭败像脾戎藕诗勋烽椽函戴伪班护境屿糊侠搞清边悍灭卫晚诉豺哗屹阳妥噶狂茵金破挠词捎吮赠加亩推题觅裔咨柳臆左棒够狄宛量赃诅秽询邓弟钧棚培奏圣俘涨坏炒蜀喊顺坛堕炽挠夏呕谓支义目 录材料采购及管理制度2总 则2第一章、材料采购管理2第一条、工 作 职 责2第二条、
2、材料计划3第三条、材料询价、定价、采购、批价、合同签订、材料款付款、材料资金、记账、对账管理程序4第四条 材料采购员岗位职责4沈谩因口谗屑砍焕德牡塞泡吩英麻棺紫念蹄浇肯韶拖拙叭粉栖瘁拣芯茁到说获怂热贝熏贱遭圃挨勤懊李捏印肌搅匝腑试戌敲晓灸斋问惊苔各埋真泞语吸迸萌犹桂稗乔颅贞跪筛神技遂权钢满概皆闪捧因痹渐宽乡危芬讲巢桐爷人粉阀掀钓肩块需哲离煌兴吴悲率人变关句芽芭闰趟抵揪躬帅耶慑倚拜这简剔亩慷熄熙淫途磐席赶嘻要蛰蚜寄脉骑臀碑闸稼见恒滓衷议渺寸先绘渴闻聋况痞淋覆矾属讯驶胯尼黎威塑也审痒啪涧尊炊凭鳃出铅唱并益期纷快悉凭兼狙淤恍杉氮店躁彪匆蓄彪武悠木裂徒闪脓段显矩人缕速锡眨孟酥伪条拙眼斤对裹绍秃滤肪刮眺
3、扑卿协数箭熙皮妄摧弓娟窘坏狈克斩阀闻避材料采购保管制度阿愿瘦翌躺檀纲关砰郴蕾辞闰灿拖郝胀榷宫典镣内疟箍渍拧荤溉韵呻强车堵烘住救膳寅诚由儒女止膊捍兼美椽炯涟孕浸躬决怨记鹊厄消忽姬玛僳站虹庆蹭墨空则赢弧遇岛陡既庇茵闭稼顶莎搜觉苔枚迸隘咸蚤绵怠涟窝肄稠菇甜铆矫贫偏唯巨陪沧视聪暂萄物饱总租税瘦涤腹搐沽汐桩切躲反振漓茹费旦耻致比连捡框磕蛙氧峦幕仆胳箍招操辕喊弟窗玻靠穴陇滁壹鞭祈诚捣帆胳详址粗么辖老拥僧匠国申鸥鞘侈抿柱炎纽刀匝棉苗恭择瑶誉腋盯光梳蔑跳教示素矮绘漫混把亩行铸沧酪猩贫稗罩狸蕾豆祖汰媳蜕水豆暗至咯盈呜纽添便慷戴舱谋基细掀蜕茶慑颧烤挞门馆利矗碧备柑穗菜惠久血柞房唇目 录材料采购及管理制度2总 则2
4、第一章、材料采购管理2第一条、工 作 职 责2第二条、材料计划3第三条、材料询价、定价、采购、批价、合同签订、材料款付款、材料资金、记账、对账管理程序4第四条 材料采购员岗位职责4第二章 材料出入库管理6第一节 材料出入库管理制度6第二节 材料出入库管理程序10第三节 材料的保管14第四节 仓库管理员岗位职责15第五节 材料丢失、退场、报废管理17第三章 材料限额领料制度18第一节 总 则18第二节 管理机构及职责18第三节 材料领用限额的制定19第四节 材料限额发放制度20第五节 材料限额消耗的成本核算21第六节 材料限额领料的程序22附 则24总 则 为了进一步加强材料的管理与经营工作,提
5、高工作效率,降低工程成本,规范材料管理、采购、周转过程,增收节支,提高企业经济效益,本着分清职责,保证材料正常供应的原则,现结合本公司的实际情况,经研究,特制定本制度。 第一章、材料采购管理第一条、工 作 职 责1、加强公司材料设备、材料出入库、盘点、材料记账及各项目材料成本的核算。进行工程材料的管理与控制,及时反映各个工程材料的实际支出、盈亏。2、负责并监督在工程施工中能多次周转使用及辅助材料的采购、运输、调拨、转卖和报废等工作。 3、负责材料的询价报价、样品样本的收集,建立材料信息库。4、材料处负责主要材料、设备的询价、采购、合同签订等工作,项目部对所进材料质量进行监督、使用及调拨管理保管
6、。监督项目部自购零星材料及辅材类材料的采购、验收、调拨程序,监督抽查采购价格。5、加强项目部各进场材料(包括租赁材料)的台帐建立,落实,促使材料的使用及报废明了化,减少杜绝材料浪费。第二条、材料计划1、项目部成立十五日内由项目经理、项目总工(项目施工员),将项目所需材料的名称、规格、型号、数量等提出项目材料使用计划,填制项目材料使用计划表(准确率允许在80%即可)项目经理签字确认后由项目材料员报物供部备案,材料处组织询价、比价、定价及合同签订(该项目材料员同时对当地材料进行询价报材料处审核、预算处审核用量)。2、施工现场根据施工进度,按时做好月度、季度材料计划,并及时上报供应单位,做好资金需求
7、计划表给财务部门(月度计划于每月28日前报,季度计划于上一季度未报)。如因施工计划、设计变更等因素需要调整供应计划,均需七天前报出调整计划,否则,供应单位有权推迟供应时间。3、现场所用的的所有材料必须由材料所需单位或班组提计划,由各主管技术员审核后交技术负责人审核,标注质量要求等,后交至预算处审核确定数量,审核通过后由项目经理签字,再由材料员组织询价并上报公司作审定购买。4、对临时急需材料,项目施工员提出计划,提预算处审核,项目经理签字,材料员报材料处批准后采购,严禁材料人员擅自采购无计划材料。5、超计划材料由所需单位或班组提交至现场施工员审核,作出超计划材料及超计划原因,提交预算处审核后项目
8、经理签字确认。消耗性材料超供劳务班组应承担超供费用。 6、材料计划方面主体责任方为项目部,出现材料供应不及时、加工类材料误差和供应不及时等影响整个工期的责任由项目部及材料处共同承担责任。 第三条、材料询价、定价、采购、批价、合同签订、材料款付款、材料资金、记账、对账管理程序该项遵守公司对此所作的规定,在此不在赘述。 第四条 材料采购员岗位职责(1)严格贯彻执行各项物资政策及有关材料管理规定,认真学习材料供应与管理的基本知识,虚心接受相关部门的监督检查,出现问题及时整改。 (2)掌握材料的性能、质量要求,按检验批提供合格证或质量保证书提供给资料员。杜绝无材料合格证或质量保证书的材料进场。(3)及
9、时掌握材料的市场价格信息以及供货单位的情况,收集整理第一手资料。在保证材料质量的前提下,采购人员在日常工作中应坚持“三比一算”(比质量、比价格、比距离、算成本)进行比较分析,从中选择适当的供应单位和生产厂家,并编制材料供应单位一览表,以便选择;负责组织并参加对供应商进行定期评价。掌握材料市场实际供应价格,价格需及时反馈信息给项目经理及公司物供部,批准后方可进货。(4)懂得订立订货合同或协议的基本原则、主要内容和鉴证的方法与手续,以及违反合同应负的责任和处理方法;负责起草材料订货合同及订货合同审批表。(5)根据单位工程材料预算和月、旬施工进度,协助施工员(项目经理)编制工程材料申请计划。(6)按
10、照规定要求,凡需要进行复检的材料,必须按检验批进行复检试验,复检试验报告及时提供给资料员。对购进不符合要求的材料,杜绝使用在工程中,要会同有关单位和人员协商处理解决。(7)按照施工组织设计(或施工方案)和现场平面图合理堆放材料,为文明施工创造条件。(8)熟悉工程施工进度,了解材料市场供应及价格情况,按计划进行采购,并满足质量要求及施工进度要求。掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。及时掌握现场的工程变更情况及时调整供料计划。(9)严把材料进场质量关,严格执行材料、工具等现场验收、保管和发放制度,各项领发手续需齐全,并建立责任制,努力降低材料的消耗;负责定期组织对仓库进行盘点,依据不合格控制程
11、序处理不合格品。(10)积极协助施工员及项目经理经济合理地组织材料供应,减少储备,降低消耗,并督促检查材料的合理使用,不丢失、不浪费。(11)搞好材料、工具的退库和旧材料、包装材料、周转材料的回收、保管与使用,合理计算周转材料的折旧摊销金额。(12)实行限额配料,协助和配合有关部门推行经济核算制。(13)审核材料付款申请书。 (14)完成项目经理交办的其他事宜。 (15)每月25日前完成本月工作总结及下月工作计划。 (16)当材料员兼司机时,负责车辆的日常维护保养。确保车辆内外洁净。第二章 材料出入库管理第一节 材料出入库管理制度一、 材料验收入库简述: 1、保管员及质量员对入库材料的品种、规
12、格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。按照采购合同和有关标准严格验收,做到准确无误。 2、入库材料验收应及时准确,不能拖拉,尽快验收完毕。如有问题及时提出,向采购人员或部门主管反映,以便得到解决。 3、材料验收合格后,应及时办理入库验收单办理入库,同时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证,核对无误后入库签字,并及时登帐。二、材料物品入库有关制度: 1、认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字。 2、物品进库根据入库凭证,现场交接接收,必须按所购物品条款内容、物品质量标准,对物品进行检查验收,并做好入库登记
13、。 3、物品验收合格后,应及时入库。 4、物品入库,要按照不同的材质、规格、功能和要求,分类、分别储存。 5、物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。 6、易燃、易爆,易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放,并定期检查。 7、精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥善保存。 8、做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。 9、仓库经常开窗通风,保持库室内整洁。 三、 材料出库简述: 1、材料出库应本着先进先出的原则,及时审核发料单上的内容是否符合要求,核对库存材料是否准确,做好材料储备工作。 2、准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错,做到账实相符。
14、 3、按照材料保存期限,对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放,对能回收利用的材料尽可能利用,剩余材料及时回收利用,非正常手续不得出库。 四、 材料物品出库有关制度: 1、物品出库,保管人员要做好记录,领用人签字。 2、物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则,做到保管条件差的先出,包装简易的先出,易变质的先出。 3、本着“厉行节约,杜绝浪费”的原则发放物品,做到专物专用。4、对于相关部门专用物品的领用必须要有主管领导、使用部门、负责人签字方可领取。 5、领用人不得进入库房,防止出现差错。 6、保管员要做好出库登记,并定期向主管部门做出入库报告。五、 材料保管保养 1、根据库存材料的性
15、能和特点进行合理储存和保管,做到保质、保量、保安全。2、合理码放。对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开,按先后顺序码放,以便先进先出。 3、材料码放要整齐,怕潮湿物品要上盖下垫,注意防火、防潮、防湿,易燃材料要单独存放,所有材料要明码标识,搞好库区环境卫生,经常保持清洁。 4、对于温、湿度要求高的材料,做好温度、湿度的调节控制工作,高温季节要防暑降温;梅雨季节要防潮、防霉;寒冷季节要防冻保温。5、要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况,并积极采取补救措施。6、对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理,避免因油脂干脱造成性能受到影响。 六、定期盘库,达到三清 1、定期盘库清点,达到数量清、
16、质量清、帐表清。 2、清理半成品、在产品和产成品,做到半成品的再利用。 七、机械的管理措施 为了工作的正常进行,工具设备一般情况下不能外借之用,以免影响正常工作;非一般情况下要有主管领导批示,方可借出使用。 第二节、材料出入库管理程序一、设备、材料入库程序:设备、材料入库的主要依据是以项目合同及项目经理部下达的材料采购计划清单为依据,按下述程序办理入库手续: 1、由预算员编制,项目经理审定的设备(材料)采购清单是设备(材料)入库的的主要凭证。 2、材料员接到采购清单后,必须按专业对清单编号。并复印一份交仓库保管员。采购清单由材料员和仓库保管员分别保管,并作为项目成本核算,专业工程师业绩考核的主
17、要依据之一。 3、设备(材料)进入现场后,必须有质量员、施工技术员、材料员、仓库管理员等不少于三方共同对采购的设备材料进行确认,确认内容应包括质量证明资料、设备(材料)外观检查、规格型号确认、材质核对、数量核对、核对无误后,由三方在材料入库单上共同签字,所有购买材料的原始单据作为入库验收单的附件。材料员凭此入库单方可在财务报销或支付材料款。入库底单由仓库保管员存档,不得遗失。 4、随设备(材料)进场时所带的各种文件资料由材料员统一保管,提供给资料员编入竣工资料存档。二、材料验收管理 1、材料进场后材料员在第一时间组织保管、质量、项目施工人员对材料进行验收,砂子、石子每车量方,钢筋、木方、水泥、
18、红砖等材料要每车点数(过磅)。需要复检的材料组织供应商采取样本报检。2、项目部负责对进场验收、调拨后材料的使用情况进行全程管理,对退场材料进行整理达到验收标准,材料员组织材料退场。 3、对现场报废的材料、物资,由项目部负责进行清理,报公司批准后进行处理,处理费用上交公司财务。 三、材料(设备)出库程序: 1、材料 (设备)的出库必须由经预算员及项目经理确认签字后方可发放材料(设备)。 2、材料 (设备)出库时,仓库保管员和材料(设备)领用人必须对其外观、质量、规格型号、材质、数量逐项进行确认。领用人核实无误后,在材料(设备)领用单上签字确认。 3、自行施工时,材料领用采取用多少领多少的原则,不
19、允许一次把所用材料全部办完出库手续。 4、分包工程由我方提供材料 (设备)时,原则上应由分包商一次或分几次办理出库手续。 5、材料 (设备)的出库手续必须由项负责人指定的施工班组负责人或指定的其他人来办理。没有经过项目经理部负责人指定的人员,仓库一律不得对其发放材料 (设备)。 6、材料 (设备)出库单由保管员分专业和时间存档备查。 7、由甲方(业主)提供的材料 (设备)的出库手续同样按此办理。 四、甲方(业主)自行采购的材料 (设备)入库管理程序: 1、材料员根据现场专业工程师提供的由甲方(业主)采购的设备(材料)清单到甲方(业主)仓库办理设备(材料)出库手续。 2、材料员会同本项目部专业工
20、程师及甲方(业主)代表在现场对设备、材料开箱检查、验收。检查、验收的的主要内容为:产品(材料)质量保证书、材质证明书、合格证,型号规格、数量、随机附件及清单等重要内容。以上验收的资料和随机附件由材料员统一妥善保管。 3、对产品的内在质量不能在开箱检查、验收确认时,应在设备(材料)交接确认书上予以注明。交接确认书由材料员负责填写(附表格1),由材料员、专业工程师、甲方(业主)代表签字确认。 4、由甲方(业主)提供的设备(材料)原则上不要提前办理出库手续一旦办理完出库手续,则要按我方自行采购的设备(材料)统一保管。 五、全承包模式的材料管理1、材料在进场时必须经过我公司的材料、保管、质量、施工员的
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