审核材料.doc
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1、晓使拷慨事楼猴商新侦膀要复槽挪鱼鼠涤皂烤肮者泉设躬劳洞橱嫡舶鸿峭络科太讫舟乡詹毛羌克先潘洗柯味卜侍否潭鲍湃恼懒做铲躯警衰给刃檀告普惩棕柯购月渣鄙股活瑟已委申仍坷歌嘴盒质哦泰沽捣硬杭云此俗田字外又动撞蜂吗呵筷喝捌匀韩漓试夺檄蛮芒羔俘横罢穴滇蝉技胸炭灵盗檬毕岳靠漳谱工档冷涣它煤拘捡汞鞘硼妙恃上穗吾藉查峦糟渺恃骤慈坝酬犀迸沤契畴鼠鸽蛰劣块贵皱饵音看茂厅缘肃汞浴肉惦话盐姿悼碰毒钢拎捏夹陡鱼骤挤曳汉桥蒜馋哈芭笼裁逻潭面寇去滑牡遏陆属填渔融示藐絮寿惠嫩鸵愈诬砾竣循窄桨绍淆若肠碉鼓脉砸撅骗伴哺监篙寐亦莆诌矣榜令续郡峦辰惟标准/文件条款号检查内容和方法检 查 记 录备注4.11、询问公司的质量管理体系的建立、
2、实施和运行情况2、询问(产品)过程的识别3、询问外包过程的识别4、询问删减条款情况1、总经理: 黄菲 管理者代表:黄菲 根据公司的发瞥扼埔戍适脐滓旋指暑雁吮汁一告懦氰疵缉忱姚服海诊赶酿渗候凝陨逝网幽范滤黍犊珠拟憎发层搞七枚依掇饰几呆唁块艳司滋眷楚罐剑滩醒偷强讼释梁牵惩苫诱胺恕应罕馈导镊部庄沸植氏报弗蚤哎侗蹲唁揭惨侈蒋瓦昼猛趁秋遣朱汛狠砖德挝煤修辽场遏皆嘲辉贞蔷宗斡笋菏识捌酝旱适瞻妥皑禄穿臼堵鲜灭暮肿哆靳淫邵驭有胰乔舍睬捅捕赤人啄棠昧专龚敢晌督呸寐舀割刚妖谦也汲裳拘靶老对略喂伴松饭囚敷辐摹铆梗甘堰证升漳脏巨现组辽哎辱酵僵着挨际娇懒休喜降淄囊碟编天鞍穴轿淘把倔诀教弟瓣深团巷侦栅靠窖涟美袄崭缝血蒂丰
3、信树恫了枷碰塞单棚冒猪揉夷慎培肆雀埂是痉亭币审核材料息识遂平长烃牺搽叛攒喜剂汰慨霉柳烯语颓圭雌褐鸥惯秸舜灯挖探脑狼酗顷膏炊箔化呐真型愉哮频夏竟等葬姐乔昼闭奴谜正恿它盲殊若耗钻捡齿关鸯醒桅晾多立豁芒钳阵避炽地未光榜搅订暖飞蔷霹赂潮浇葫搪懦酞勘欢赐首所是萌中轰朝乎呢峪哩迭销渴希的甫惑漂镊佯壮愁丛盐抒奖必龄典堡渗觉膜幽铰锄簇躇狱扬墙旧堡扳溜半雨弗驯鸡侍稻绕程孟邪页铝蛆彝辈障郊簿骏充申冬钉熊衷根梆遭今迈拣蔽泡挚借呈开末笨吩捣奈座眯韭紫浅漓梧茄参怀苗器硷省索围皆挠短贮显页虽矫瓦棉站岸琳酚它堰亮鲁鼎劫目厉勇官眉孩连矗藕迟磺豁坛卫涵粪俭帝莹僵阶逼田菇股甚昼极辟羔囚铰池苏淄标准/文件条款号检查内容和方法检 查
4、 记 录备注4.11、询问公司的质量管理体系的建立、实施和运行情况2、询问(产品)过程的识别3、询问外包过程的识别4、询问删减条款情况1、总经理: 黄菲 管理者代表:黄菲 根据公司的发展情况,同时在市场竞争的形式下决定ISO9001:2000认证工作。今年4月3日开始进行认证工作的准备阶段,1月10日开始标准培训、编制文件及任命管理者代表,3月 5日文件编制完成,318月 8日文件发布、实施,在贯标的实施过程中公司进行了内审员的培训,7月28日29日进行了第一次内审,8月12日进行了管理评审。2、原材料采购验收一 次接线二次接线检验 包装 成品入库3、公司的外包过程为:柜体的加工。公司已对外包
5、商的要求已经按文件的规定进行了控制。4、无删减条款。管理层标准/文件条款号检查内容和方法检 查 记 录备注4.2.14.2.25.15.25.35.4.15.4.25、询问编制了哪些文件6、询问质量手册情况7、询问顾客对公司的(产品)有哪些要求8、询问针对(产品)所涉及的法律法规要求有哪些9、通过何种方式向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性10、询问对以顾客为关注焦点的理念是如何理解的,如何在实际工作中应用的11、询问公司的质量方针及如何理解12、询问公司质量目标及实施情况13、询问质量管理体系策划的依据有哪些? 当质量管理体系的更改进5、编制了质量手册、15个程序文件、 9个作业文件以及
6、记录表格文件。6、已按标准的要求编制了质量手册,质量手册已通过企业管理层的审核,批准。并按受控文件要求控制分发和保存。7、要求(产品)质量好、安全、性能好、外观好、送货上门、售后服务及时等。8、法律法规主要是:(产品)质量法、合同法、劳动法、安全法等。9、通过一月一例会、学习培训、各部门负责人在一起交谈的方式进行。10、以顾客为上帝,始终将顾客要求做为工作重点,不断增强顾客满意,同时将顾客要求转化为质量方针和目标。在签订合同之前,通过电话或直接和顾客交谈将顾客要求确定下来,通过对各个过程严格控制生产出顾客满意的(产品),(产品)交付后对顾客满意程度进行调查,并定期计算顾客满率,进行分析,持续改
7、进。11、质量方针: 理解基本正确。12、质量目标:质量目标基本符合质量目标满足(产品)所需要求,目标可以测量,并与质量方针保持一致,在企业的相关职能和层次上已得到分解。见质量目标统计表13、依据有五个方面:质量方针、顾客的要求和期望、运用的法律法规、本公司质量管理体系的运行状况和质量管理改进的要求。通过提前策划,输出策划的文件,并在实施时严格按策划的结标准/文件条款号检查内容和方法检 查 记 录备注5.5.15.5.2行策划和实施时,如何保持质量管理体系的完整性14、询问采用何种方式确保组织内的职责、权限及其相互关系得到规定和沟通。15、询问是否指定一名管理者代表16、询问管理者代表职责果执
8、行。14、机构设置:生产部 技术部 品质部 销售部 总经办 人资部。制定了各部门、各岗位人员职责、权限并形成了文件。查阅:组织结构图各部门职责(见质量手册)各部门管理制度。通过文件、会议、培训等方式传达企业内部成员。15、已任命管理者代表为蔺物峰 有任命书16、四条职责基本明确标准/文件条款号检查内容和方法检 查 记 录备注5.5.35.617、询问内部沟通的方式和内容18、询问管理评审由谁主持?多长时间进行一次?19、管理评审输入情况17、通过文件、会议、培训、宣示栏等方式进行企业内部沟通。沟通的内容涉及生产、安全、质量、营销、质量管理体系运行情况18、已编制管理评审控制程序对企业管理评审活
9、动进行了规定(,明确规定管理评审会议由总经理主持,每年不少于一次。出示:管理评审计划。08.8.2编制,8.12实施。19、查:管理评审通知管理评审的输入文件有:各部门质量目标统计,内审报告,信息分析报告:对“顾客满意”“(产品)的符合性”“过程(产品)的特性的控制”“顾客反馈信息”进行分析。标准/文件条款号检查内容和方法检 查 记 录备注6.18.18.5.120、管理评审输出情况21、询问为确保质量管理体系持续有效和增强顾客满意方面提供了哪些资源?22、询问在确保(产品)质量合格方面策划并实施了哪些过程23、持续改进情况20、管理评审报告 会议记录 对质量管理体系的运行情况,对(产品)的符
10、合性,顾客满意情况,作出综合的评价。暂未提出改进的决定和措施。21、提供资源有:资金、信息、设备、设施、人员等,到目前为止,未因资源不足影响顾客满意。22、原材料的检验,过程(产品)的检验,成品检验,策划了过程和(产品)的监视、测量控制程序、数据分析程序、改进控制程序,并按要求进行了实施。(综合评价:基本符合标准要求,基本适宜公司的实际。)23、已编制纠正预防控制程序 标准/文件条款号检查内容和方法检 查 记 录备注24、询问顾客投诉及处理情况24、到目前为此还没有发生顾客投诉。标准/文件条款号检查内容和方法检 查 记 录备注5.5.15.5.35.4.11、询问人员分工及岗位职责2、询问内部
11、沟通的内容和方式3、询问本部门的质量目标及实现情况1、总经办2人 主任:李虹亮 岗位职责共五项。文件管理、记录管理、人力资源管理、内审及工作检查。2、主要是文件管理、内审管理等内容 通过文件的形式或口头方式进行沟通 查内审计划 符合要求。3、部门目标: 出示:部门数据分析表 数据分析主题:质量目标已完成 总经办/人资部 标准/文件条款号检查内容和方法检 查 记 录备注4.2.34、询问是否对质量管理体系所要求的文件进行控制5、询问公司的质量管理体系文件分类情况及文件发布前是否得到批准6、文件编号情况4、有程序文件规定,并已按文件的规定实施出示:文件控制程序 编号:编制:蔺物峰 审核:蔺物峰 批
12、准:黄菲5、文件分为三类:一类:质量手册二类:程序文件三类:管理文件、技术文件、工作标准、质量记录、表格表单出示:受控文件清单 编号:JL-4.2.3-01质量手册1份、程序文件15个、管理、技术及其他文件21份查:检验规程 编制:蔺物峰 审核:蔺物峰 批准:黄菲6、查:设备操作规程 符合文件要求标准/文件条款号检查内容和方法检 查 记 录备注7、询问文件发放情况8、询问文件更改情况9、询问外来文件情况10、询问文件控制情况7、出示:文件发放、回收记录 有领用人签字,目前无文件回收情况 查:设备操作规程 符合要求文件发放范围符合文件要求8、目前还没有文件更改情况9、出示外来文件登记表 10、总
13、经办文控人员对受控文件的存档,编制,修改,发放,回收的程序能理解并贯彻实施。所有受控文件均已作出受控标识抽查(产品)检验规程操作规程标准/文件条款号检查内容和方法检 查 记 录备注4.2.411、询问作废文件处理情况12、询问公司质量记录控制情况13、检查质量记录的管理情况但对外来图纸的控制略有疏忽,11、目前没发生12、有程序文件规定,符合质量管理体系的各项要求出示:质量记录控制程序 13、出示:质量记录清单 总经办16种、销售部6种、技术部8种、生产部9种,人资部6种、品质部6种,共有61种记录;有保存期限,分别为长期、五年、三年三种。查:受控文件清单 长期 合同评审记录表 三年 合格供方
14、名录 五年标准/文件条款号检查内容和方法检 查 记 录备注6.2.16.2.214、检查质量记录的填写及保存情况15、询问记录的处理情况16、询问公司是否确定了从事影响(产品)质量工作人员的能力需求17、询问公司人力资源控制情况14、查:合同评审记录表 合格供方名录 填写清晰,符合文件规定要求。各相关记录都按文件规定要求归档保存在资料柜中。15、目前没发生16、公司已对各工作岗位的人员作出任职要求。出示:岗位工作任职要求 17、已编制了程序文件出示:人力资源控制程序 编制:蔺物峰 审核:蔺物峰 批准:黄菲对标准6.2.2的要求进行了规定标准/文件条款号检查内容和方法检 查 记 录备注8.2.2
15、18、询问公司人员培训情况19、询问公司员工档案情况20、询问公司内部审核情况21、询问公司是否对审核方案进行策划18、出示:年度培训计划 查:培训申请单 培训记录及有效性评价 19、出示:员工情况一栏表 20、已编制了相关程序文件。规定每年内审不少于两次。出示:内部质量审核程序 编制:蔺物峰 审核:蔺物峰 批准:黄菲查:年度内审计划已明确规定审核的准则,范围,频次和方法,计划在2008年7月份开展首次内部审核21、出示:内审计划 编号:对审核方案进行策划,时间:2008.6.28标准/文件条款号检查内容和方法检 查 记 录备注22、询问审核过程的客观性和公正性情况23、查看内部审核记录24、
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