科技公司信息安全管理制度.doc
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1、信息安全管理制度第一章 总则第一条 为了建立、健全的信息安全管理制度,按照相关的国家标准,确定信息安全方针和目标,对信息安全风险进行有效管理,确保全体员工理解并遵照信息安全管理制度的相关规定执行,改进信息安全管理制度的有效性,特制定信息安全策略文档。第二条 本文档适用于公司信息安全管理活动.第二章 信息安全范围第三条 信息安全策略涉及的范围包括:1单位全体员工.2单位所有业务系统.3单位现有信息资产,包括与上述业务系统相关的数据、硬件、软件、服务及文档等。4单位办公场所和上述信息资产所处的物理位置.第三章 信息安全总体目标第一条 通过建立健全单位各项信息安全管理制度、加强单位员工的信息安全培训
2、和教育工作,制定适合单位的风险控制措施,有效控制信息系统面临的安全风险,保障信息系统的正常稳定运行。第四章信息安全方针第一条 单位主管领导定期组织相关人员召开信息安全会议,对有关的信息安全重大问题做出决策。第二条 清晰识别所有资产,实施等级标记,对资产进行分级、分类管理,并编制和维护所有重要资产的清单.第三条 综合使用访问控制、监测、审计和身份鉴别等方法来保证数据、网络、信息资源的安全,并加强对外单位人员访问信息系统的控制降低系统被非法入侵的风险。第四条 启动服务器操作系统、网络设备、安全设备、应用软件的日志功能,定期进行审计并作相应的记录.第五条 明确全体员工的信息安全责任,所有员工必须接受
3、信息安全教育培训,提高信息安全意识。针对不同岗位,制定不同等级培训计划,并定期对各个岗位人员进行安全技能及安全认知考核。第六条 建立安全事件报告、事故应答和分类机制,确定报告可疑的和发生的信息安全事故的流程,并使所有的员工和相关方都能理解和执行事故处理流程,同时妥善保存安全事件的相关记录与证据。第七条 对用户权限和口令进行严格管理,防止对信息系统的非法访问.第八条 制定完善的数据备份策略,对重要数据进行备份。数据备份定期进行还原测试,备份介质与原信息所在场所应保持安全距离。第九条 与外单位的外包(服务)合同应明确规定合同参与方的安全要求、安全责任和安全规定等相关安全内容,并采取相应措施严格保证
4、对协议安全内容的执行。第十条 在开发新业务系统时,应充分考虑相关的安全需求,并严格控制对项目相关文件和源代码等敏感数据的访问。第十一条定期对信息系统进行风险评估,并根据风险评估的结果采取相应措施进行风险控制。第十二条上述方针由单位主管领导批准发布,并定期评审其适用性和充分性,必要时予以修订。第五章信息安全职责第一条 信息安全等缀保护工作领导小组负责批准信息安全策略文件并且保证本文件被单位的各部门执行,同时负责对公司信息系统信息安全方面的指导方向、安全建设等重大问题做出决策,协调各个部门之间的安全协同工作,支持和推动信息安全工作在整个单位范围内的实施。第二条 信息安全等级保护工作小组负责具体执行
5、安全管理策略文件的建立、实施、运作、监控、评审、维护和改进工作。第三条 公司所有员工有责任了解自身在信息系统信息安全方面的责任并认真执行.第六章信息安全管理原则第一条 信息安全管理工作实行“积极防范、突出重点、职责到位、保障业务”和“谁主管、谁负责”的管理原则.第七章信息安全管理组织架构第一条 设立公司信息技术部,主要职责是:按照规范化、标准化、统一化的指导思想,负责信息系统的统一规划、统一部署、统一建设和统一管理;负责制订和贯彻落实单位信息技术管理制度,并检查制度执行情况;负责对信息技术人员的管理、绩效考核、技术培训;做好信息系统运行维护和技术支持工作,保证信息系统的高效性、安全性、稳定性和
6、高可用性;在业务开展和业务管理过程中,提供及时有效的技术配合和技术支持;完成上级单位交办的其他任务。第八章信息安全管理制度框架第一条 信息技术管理制度由信息技术部制订、修订和解释,并经公司内部审核批准后执行,主要包括以下各项制度:第二条 信息安全策略:规定信息技术管理制度的指导思想、基本框架、管理架构;第三条 信息技术部根据监管机构相关法律法规的变更和单位管理流程的调整,不定期对信息技术管理制度进行修订或补充完善。第四条 信息技术部根据单位信息技术管理制度和上级相关规走制定的技术标准、技术规范、操作流程、管理流程、实施细则、应急计划等,作为单位信息技术管理制度的有效补充。第五条 相关应用系统安
7、装与配置文档、系统管理与操作应用手册、系统应急计划、系统权限管理等相关技术文档,作为单位信息技术管理制度的有效补充。第九章信息安全策略一、安全管理机构策略第一条 成立信息安全等级保护工作领导小组,全面负责信息安全工作。第二条 信息技术部作为信息安全管理工作的职能部门,并设立安全管理专员,并设立应用系统管理员、数据库管理员、网络管理员等岗位,并定义各岗位的职责.第三条 关键事务岗位应配备AB角。第四条 针对系统变更、重要操作、物理访问和系统接入等事项建立审批程序,按照审批程序执行审批过程,对重要活动建立逐级审批制度,并定期审查审批事项,及时更新需授权和审批的项目、审批部门和审批人等信息,并记录审
8、批过程并保存审批文档。第五条 加强组织内部的合作与沟通,定期召开协调会议,共同协作处理信息安全问题,并加强外联单位(电信、公安局、业界专家、专业安全单位、安全组织等)合作与沟通,并制定外联单位联系列表.第六条 制定安全审核和安全检查制度,规范安全审核和安全检查工作,定期按照程序进行安全审核和安全检查活动.二、安全管理制度策略第一条 由公司内部统一制定信息安全工作的总体方针和安全策略,说明安全工作的总体目标、范围、原则和安全框架,形成由安全策略、管理制度、操作规程等构成的全面的信息安全管理制度体系.第二条 信息安全等级保护工作领导小组负责定期组织相芙部门和相关人员对安全管理制度体系的合理性和适用
9、性进行审定,对存在不足或需要改进的安全管理制度进行修订。三、人员安全策略 第一条 人力资源部负责员工录用,严格规范人员录用过程,对被录用人的身份、背景、专业资格和资质等进行审查,对其所具有的技术技能进行考核,并签署保密协议。 第二条 员工应根据岗位职责要求严格履行其安全角色和职责,主要包括:保护资产免受未授权的访问、泄漏、修改、销毁或干扰,执行特定的安全过程或活动,报告安全事件或其他风险。安全角色和职责必须清晰的传达给所有员工,确保他们能清楚各自的安全责任.第三条 定期对各个岗位的人员进行安全技能及安全认知的考核,对关键岗位的人员要进行全面、严格的安全审查和技能考核.第四条 外单位人员在访问中
10、心信息处理设施前必须签署保密协议,保密协议内容包括外单位人员访问信息资产的权利、承担的安全责任、违反职责要承担的后果等。负责接待人员或部门要保证外单位人员了解保密协议的条款和内容,并同意协议规定的权利和责任.第五条 单位主要领导承担管理职责,保证所有员工和外单位人员能按照安全方针、策略和程序进行日常工作。管理职责包括使所有员工和外单位人员清晰了解各自的安全角色和安全职责、提高他们的安全意识和安全技能等。第六条 定期对所有员工进行安全培训,培训内容包括安全方针、策略、程序、信息处理设施正确使用方法、安全意识等.根据人员的安全角色和职责制定不同的墙训计划,保证所有员工和外单位人员能认识到信息安全问
11、题和信息安全事件,并能按照各自的安全角色履行安全职责。第七条 制定正式的纪律处理过程,来严肃处理安全违规的员工,并威慑其他员工,防止他们违反安全策略、程序和其他安全违规。纪律处理要正确、公平,要根据违规的性质、重要性和对业务的影响等因素区别对待。第八条 当员工离职或调离其他岗位、外单位人员合同期满时,立即终止原来的安全角色和安全职责,并通知中心所有员工,使所有员工能及时清楚人员的变化.第九条 当员工离职或调离其他岗位、外单位人员合同期满时,及时归还其使用的所有资产,如设备、软件、文件、访问卡、电子资料等,防止对资产的非授权使用,及时删除其对信息和信息处理设施的访问权限。四、系统建设策略第一条
12、信息系统建设前,应明确信息系统的边界和安全保护等级,并明确说明信息系统为某个安全保护等级的方法和理由,同时组织相关部门和有关安全技术专家对信息系统定级结果的合理性和正确性进行论证和审定,并确保信息系统的定级结果经过相关部门的批准.第二条 信息技术部负责对信息系统的安全建设进行总体规划,制定近期和远期的安全建设工作计划;总体安全策略、安全技术框架、安全管理策略、总体建设规划、详细设计方案等相关配套文件的合理性和正确性进行论证和审定,并且经过批准后,才能正式实施.信息系统建设方案必须进行安全论证,遵照相关标准,建立完善的身份验证、访问控制、安全保护和安全审计机制.核心业务系统必须采取基于协议交换的
13、多层结构,确保客户端操作与数据服务端的物理无关性,并具备防止强力试探密码、防止异常中断后非法进入系统等安全防护功能。第三条 信息技术部负责安全产品的采购,确保安全产品采购和使用符合国家的有关规定,而密码产品采购和使用符合国家密码主管部门的要求,在采购前应预光对产品进行选型测试,确定产品的候选范围,并定期审定和更新候选产品名单.第四条 业务系统的开发、测试和运行设施要分离并进行控制,控制措施包括敏感数据不能拷贝到测试系统环境中、禁止开发和测试人员访问运行系统及其信息等,以减少对运行设施及其信息的未授权访问和带来的潜在风险。第五条 定期根据外包服务协议中的安全要求,监视、评审由外单位提供的服务、报
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