某分公司办公用品管理制度.doc
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第一章 总则 为维护公司利益,规范办公用品管理程序,严控成本,减少浪费,特制定本制度。 第二章 办公用品管理的范围 第一条 本制度所管理的办公用品包括: (一)办公家具 办公桌、椅子、文件柜、抽屉柜、保险柜、沙发、茶几等。 (二)耐用品 移动硬盘、U盘、录音笔、插线板、笔筒、文件架、订书机、起钉器、剪刀、裁纸刀、黑板擦、计算器、扫帚、撮箕、垃圾桶、拖把、水盆、水桶、盆栽等。 (三)消耗品 胶水、胶棒、单(双)面胶、橡皮擦、涂改液、铅笔、中性笔、签字笔、笔芯、白板笔、印泥、打印纸、墨盒、订书针、大头针、回形针、笔记本、便签纸、标签、信封、账册、长尾夹、文件袋(盒)、饮用水、纸杯、卫生纸、抹布、垃圾袋、洗涤液等。 第二条 依据本公司财务和资产管理制度,本制度所管理的办公用品不包括以下固定资产:电脑、打印机、复印机、电话机、传真机、碎纸机、投影仪、摄像机、数码照相机、音响器材、冰箱、空调、电扇、饮水机、微波炉、电视机等. 第三章 办公用品采购 第三条 申购和审批 (四)各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况,每月25日前填报下月的《部门办公用品申领单》(表1),各部门部长审批签字,报党政综合部(以下简称综合部)。 (五)综合部办公用品管理员汇总《部门办公用品申领单》并与办公用品库存台账(表11)核对,根据需要编制《办公用品申购计划表》(表2),经综合部部长、综合部分管领导、总经理审批签字后,由综合部定期采购. (六)临时急需的办公用品(包括礼品)由相关部门填报《应急办公用品申购计划表》(表3),经综合部部长、综合部分管领导、总经理审批签字后,由综合部应急采购。 第四条采购安排 (七)采购分为定期采购和应急采购,均由综合部统一采购,一般情况下其它部门不得擅自采购。 (八)综合部办公用品采购员依据审批签字后的《办公用品申购计划表》于每月底定期采购,实行两人以上共同负责制. (九)综合部可以根据实际情况,选择固定的办公用品供应商,采取上门送货、定期结算的合作方式。综合部办公用品采购员应定期调查办公用品供应商及市场价格,及时与供应商沟通,保证最优性价比和质量。 (十)采购临时急需的办公用品(包括礼品)、特殊物品或专业物品,由综合部为主负责采购,相关部门派专业人员协助采购. 第四章 办公用品入库 第五条入库登记 (十一)办公用品采购及验收后,办公用品采购员在《办公用品申购计划表》的备注栏中签字确认。 (十二)办公用品管理员依据《办公用品申购计划表》核对并填写《办公用品入库登记表》(表4),综合部部长签字确认。 (十三)办公用品管理员将每月的《办公用品入库登记表》备案存档,每季度统计一次当季各部门和全公司支出的办公用品费用。 第五章 办公用品领用 第六条 办公用品领用原则 (十四)办公家具和耐用品由各部门按需领用,一般情况不再增补。如重复申领,应说明原因或凭毁损原物以旧换新,杜绝虚报冒领. (十五)消耗品按需领用,厉行节约。 第七条 办公用品领用程序 (十六)同第三条第(四). (十七)《部门办公用品申领单》经综合部部长、综合部分管领导审批签字后,由办公用品管理员备案存档并发放申领用品.部门领用人必须在《办公用品领用登记表》(表5)上签字确认,《办公用品领用登记表》由办公用品管理员备案存档。 (十八)新员工入职按标准领用笔一支、笔记本一个、文件袋一个、卫生纸一卷,领用程序上依照第(十五)。公司副总级别以上人员领用办公用品,由综合部填写《办公用品领取登记表》并为其办理。 (十九)大型会议期间,会务组按需填写《会务组用品申领单》(表6),经会务组负责人、综合部部长、综合部分管领导审批签字后,由办公用品管理员备案存档并发放申领用品.会务组领用人必须在《会议期间物品领取登记表》(表7)上签字确认,《会议期间物品领取登记表》由办公用品管理员备案存档。 (二十)办公用品管理员依据《办公用品领用登记表》、《会议期间物品领取登记表》和每月的《办公用品入库登记表》,及时更新办公用品库存台账。 第六章 办公用品交接和回收 第八条员工因离职、休长假或工作岗位变动等原因需要进行办公用品的交接或回收的,应及时到综合部归还所领用的办公用品(一次性消耗品除外),否则不予办理相关手续。 (二十一)移交人需逐项列出物品清单,办公用品管理员作为监交人负责清点并核对台账。如有毁损则要求移交人书面标明,视该物品金额的大小确定是否追究移交人的责任,另行处理。 (二十二)接收人在办公用品管理员的监督下点验查收。如果办公用品因正常的工作损耗必须回收,则办公用品管理员作为接收人并负责登记入库. (二十三)办公用品管理员依据移交人所列清单核实后,填写《办公用品交接登记表》(表8),存档备查. 第七章 办公用品日常管理 第九条日常维护 (二十四)综合部负责对办公家具和耐用品进行编号登记。公共性办公用品,由综合部统一管理。 (二十五)对于损坏的办公家具和耐用品,报修人到综合部登记故障,由综合部统一安排维修。故障解决后办公用品管理员填写《办公用品报修登记表》(表9)并由报修人签字确认,综合部归档保存,作为保养维修费用结算的凭据。在保修期内不能维修解决的,凭购买发票、保修单退换给厂家. (二十六)各部门办公家具和耐用品的保养,主要由各部门专人进行维护。 第十条 报废 办公家具和耐用品在使用中丧失功能,经专业维修人员鉴定签字,报综合部分管领导批准后,可报废。对于报废的办公用品要填写《办公用品报废单》(表10)。对办公家具被确认为公司固定资产的,还需履行相应的财务处理制度。 第十一条 责任规定 (二十七)公司的办公用品应为办公所用,带回家私用或带出公司不予归还者,从责任者当月工资中按双倍价格扣罚. (二十八)公司办公用品应厉行节约,如有浪费行为,从责任者当月工资中扣罚50元. (二十九)员工应自觉爱护各类办公用品,如有不正当或不合理使用造成损坏的,从责任者当月工资中照价扣罚。 (三十)公司实行扣罚连带责任制。各部门员工违反管理制度,除责任者支付罚金外,相关部门的部长须扣罚双倍罚金。 (三十一)综合部应遵章办理各项办公用品管理操作制度,如有违章办理,公司将视情节轻重给予责任者50元—500元罚款处理。 第八章 办公用品费用管理 第十二条 办公用品费用预算 (三十二)各部门需制定每季度的办公用品费用预算,并分解个人预算指标.包括:日常办公用品、临时急需的办公用品、礼品、办公用品维修等费用。 (三十三)各部门因特殊情况超过预算的,需写书面报告说明情况,报综合部分管领导审批. 第十三条 办公费用核算 (三十四)各部门办公用品的耗材及维修费用,由综合部统一管理,年终计入各部门办公用品总费用中。属多个部门共用的,按照使用人数进行分摊费用。 (三十五)办公用品采购费用实行分部门核算,计入各部门的月度费用内,由综合部每季度核算一次(见第五条). 第九章 办公用品管理流程与工作标准 (一)办公用品管理工作流程图 部门名称 综合部 流程名称 (一)办公用品管理 审批 总经理 综合部 分管领导 综合部部长 办公用品 管理员、采购员 各部门部长 经办人 节点 A B C D E F 审 批 审核或 审批 统筹调度 采购安排 清洁保养 采 购 入 库 领 用 结 束 审 核 开 始 填办公用品 申领单 编制单位 签发日期: (二)办公用品管理流程与工作标准 任务名称 责 任 标 准 时 限 相关资料 备注 采 购 1、各部门所需物品每月25日提交办公用品申领单。 2、综合部统一提交办公用品申购计划表。 3、急需物品或专业性物品,由综合部为主采购,经办人协助采购. 每月一次 《办公用品管理制度》 入 库 1、每次采购物品后,所有物品必须登记入库. 2、所有入库费用、物品,须经综合部部长签字审核。 每月一次 《办公用品管理制度》 领 用 1、《部门办公用品申领单》经综合部部长、综合部分管领导审批签字。 2、部门领用人在《办公用品领用登记表》上签字确认. 《办公用品管理制度》 交接 回收 1、移交人逐项列出物品清单,办公用品管理员负责清点并核对台账。 2、接收人点验查收。 3、办公用品管理员核实后,填写《办公用品交接登记表》存档. 《办公用品管理制度》 维修、报废 1、故障解决后办公用品管理员填写《办公用品报修登记表》并由报修人签字确认。 2、经维修人员鉴定签字,报总经理批准后,可报废.办公用品填写《办公用品报废单》。 《办公用品管理制度》 费用管理 1、 各部门办公用品的耗材及维修费用,年终计入各部门办公用品总费用中。 2、办公用品采购费用实行分部门核算. 《办公用品管理制度》 盘 点 综合部每季度核算一次当季各部门和全公司支出的办公用品费用。 每季度一次 《办公用品管理制度》 第十章 附则 1、本制度由综合部负责修订并解释. 2、本制度自颁布之日起执行。 表1:部门办公用品申领单 表2:办公用品申购计划表 表3:应急办公用品申购计划表 表4:办公用品入库登记表 表5:办公用品领用登记表 表6:会务组用品申领单 表7:会议期间物品领取登记表 表8:办公用品交接登记表 表9:办公用品报修登记表 表10:办公用品报废单 表11:办公用品库存台账 18 表1: 部门办公用品申领单 申请部门: 年 月 日 编号 名称 数量 所需金额 预算额度 备注 部门经办人 综合部负责人 部门负责人 综合部分管领导 表2: 办公用品申购计划表 日期: 年 月 日 申请部门 品 名 库存数量 申购数量 所需金额 预算额度 备 注 综合部办公用品管理员 综合部分管领导 综合部负责人 总经理 流程:管理员填写申购计划表→综合部负责人签字→综合部分管领导、总经理签批→综合部采购. 表3: 应急办公用品申购计划表 日期: 年 月 日 申请部门 品 名 申购数量 所需金额 预算额度 备 注 申请部门负责人 综合部分管领导 综合部负责人 总经理 流程:申请部门填写申购计划表→综合部负责人签字→综合部分管领导、总经理签批→综合部采购。 表4: 办公用品入库登记表 序号 物品名称 数量 单价 金额 入库日期 采购员/备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 办公用品管理员 综合部负责人 表5: 办公用品领用登记表 序号 物品名称 数量 总价 领用部门 领用人签名 领用时间 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 表6: 会务组用品申领单 年 月 日 编号 名称 数量 所需金额 预算额度 备注 会议主题 会议时间 申请人 会务组负责人 综合部负责人 综合部分管领导 表7: 会议期间物品领取登记表 序号 物品名称 数量 总价 领用部门 领用人签名 领用时间 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 表8: 办公用品交接登记表 年 月 日 序号 物品名称 数量 总价 移交人 所在部门 接收人 所在部门 备注 流程:此表由管理员登记,负责登记入库。如办公用品回收,则管理员为接收人。 表9: 办公用品报修登记表 序号 名称及型号 故障说明 报修部门 报修人 报修时间 维修时间 报修人确认(公司/人员) 维修人签字 维修结果 经办人 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 表10: 办公用品报废单 部门: 年 月 日 项 目 型 号 数 量 单位 价 格 使用人 报废 原因 报废处理 方式 维修人 使用人 部门负责人 综合部分管领导 表11 办公用品库存台账 单位:综合部 类型:办公家具、耐用品、消耗品 序号 资产名称 资产编号 规格型号 单位 金额(元) 购货时间 存放地点 使用部门 使用人签名 备注 合计 — 采购员: 管理员: 综合部负责人:- 配套讲稿:
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