OEM产品采购工作规范.doc
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1、OEM产品采购工作规范1、 目的:为了明确各岗职,确保OEM产品采购工作得以有效实施,特制定此规范。2、 适用范围:适用于本公司对外采购OEM产品的相关工作。3、 定议:无4、 职责:41、营销中心(客服部):a、负责客户订单的整理,OEM产品销售计划的制定。42生产计划组 a、负责OEM产品按审批的计划输入ERP“生产计划”;b、负责OEM通用、自供部件、半成品等物料的组织,物料生产指令及物料需求的下达。43、开发部: a、负责新产品样品的打样,资料的准确输出(包括图纸和相关技术资料); b、负责对新产品工艺变更后的产品进行确认和封样; c、负责对供方产品达标能力的评估,并提供供应商所需要的
2、技术支援和技术辅导。44、品管部: a、负责OEM产品品质检验标准制定; b、负责对OEM产品质量的符合性检验,就品质异常问题与供应商进行沟处理; c、对OEM供应商的质量控制体系进行监控。45仓库: a、负责产品的入库、保管及出库工作。并将产品录入相应ERP仓位(参照采购订单的标示,如:OEM的记入OEM仓)。46采购部: a、负责OEM产品协作厂商的开发,组织相关部门对OEM供应商进行调查、评估与考核; b、负责OEM产品的核价及合约的制定; c、负责OEM产品计划的制定、OEM专用物料的采购、OEM产品物料的分解; d、负责OEM产品订单的下达、交期的控制; e、针对数量、品质异常与供应
3、商进行沟通处理。5、内容:51、采购计划: a、采购部根据年度及月度销量等资料编制采购计划提供给客服部,由客服部提供具体的订购数量,经总经理审批后发至生产计划组及采购部(每月2-3次) b、生产计划组根据总经理审批后的采购计划制定OEM产品物料需求表(注:OEM专用物料需求给采购部进行采购,自供物料或半成品加工的安排计划生产)。52、作业流程及单据传递: a、生产计划组根据物料的供应来源,将需求计划发至有关部门,如需外购OEM专用物料的需将物料需求表OEM产品实现程序作业程序执行。 b、对于OEM产品中需我司提供的物料(如:分段开关、镇流器、灯管、标贴等),采购部按OEM供应商分类打印物资领用
4、表一式四份,一份传真至供应商后保留,另三份发至OEM仓库,作为备料、发料、领料及结算依据。 c、仓管员按采购部提供的物资历领用表备料后,知会采购部,采购部通知供应商领料。仓管员把物资领用单的一联先传递至采购部,由采购填写完相应的单价后上交财务核对记帐,仓库记帐联由仓库统计员录入ERP,仓管联由仓管员记帐减卡(如为其它情况的发料则仓库自行填写委外加工领料单)。53、采购:a、生产计划组根据总经理审批后的采购计划录入ERP“生产计划”。b、采购根据ERP“生产计划”及审核的计划表下达外发加工单经采购主管复核后实施采购工作。并进行物料分解,分解后按供应商分类并以物资领用单的形式给仓库发料。c、采购员
5、应要求供应商在6小时内回传外发加工单,以确认交货期。如供应商回复的交期影响本公司出货计划,采购部应与客服部、供应商进行协商,制定一个合理的交期。d、采购员应按外发加工单的交货时间要求及时跟催所采购的物料,并在采购计划表上记录采购产品的入仓到位情况。e、外发加工单因各方面原因需终止时,采购人员应负责及时将外发加工单从ERP中终止,同时在已打印的外发加工单上注明“作废”字样;外发加工单如需改,必须重新填写外发加工单并在原订单注明“修改”字样,经部门负责人审核后,传真至供应商处,取消并且收回修改前的订单,如供应商已生产,修改部门需给出已生产产品的处理意见。f、所有新开发的产品都需开发部签名确认首样后
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