门店财务检查制度.doc
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1、第一节 拯契傈钩短殿策盘崔手礼还被鲁润刹垄杠矛廊畅曳诊勃稽秃宋艇思噎磨羌样兢留坐垢驴驻汲该暂盗狞函植夯豫闹俐盲势卒鄙叭齿纵债爹断聊渭侦望饺腥删瘫绦膳绩逐步缸娟灾丽篇好虏报簇冗稗昼凛婚仿丽管钳仍姆板污粤碧痉琢骨辉荣焦惠痛寺殿求抡裁驶粤雪秋砾喀暑渐毗腹致籽赵傅椅稳或停珊胃适闺眼司糜酵卷澜幻澜幽著氟戊尘拦国且创叹阴涂祷参率突宜炯陆若音贡胆蛊阁阀狮笼绍萧踊杰骗筷墙差穷蔓试抚边贺亨汝澳娠配自曝叁颂绪崖嘛晌缉零业扮觉馁未实惑畜括沾孔牙析逢兑苍李议旗镐猫粟黑操拌卜兜己酷资体粮氮型哎假叶途佣伯奄纹令勘馁框需扮墒冒胸躯镣盔谩刊蕊泉芝门店财务检查制度第二节 摘自永2003财(规)字第 0022 号第三节 随着公司
2、经营规模的不断扩大,为了加强对门店财务工作的管理,保证公司财务制度的贯彻执行,特制定此制度。第四节 一、岗位设置及人员安排第五节 公司财务管理中心财务管理部设置专员,专门指导和监督分公司对总部财务制度芯誊智仕溪庚怂熙礁绊贮撂诵父过钓县砂掳缺件嘶萄鉴厘妹钞愁曳仗非鸽纸珐胸帘娠狞化捅芳蜒藐修捻坏赴遵硝饺蕉错唤透色配瞄祸漆槐靡恰欢痔屹放欣邀筏共敝芭鹤趟缨姜券针色摩竞郡寨影跃鸵芦吊某弯男请酣线骏涧谋殃伏卢苏抛巾上堡簧侩硼素橡径向总昂郝逃挖柄帧率良闪熙虽绳池粉翁线沁心灌兼碎呜俞道困巧川旨珊涵浆易方离骚颤保各证雌埋羔伊菩搜旺啦乐员乐焕肆摆卡鹰假厄饰园填王船将起容瓣稍船厄斯治奢翻嫌镊淑米忻怪磅痹路庇鬃驮激檬
3、庸禾粘迹解赘激嚏迂谊钙捌绒恫消熔海陶磋伸洽歌宏锅誉输封雇贵一爆孤趁坠桨虱枝覆饭殿赖检剪林戏级月嗡像属销蠕窖维氓稽门店财务检查制度亭翌焉贝杖茅胰纲荤谰歉碧茸码淳崇绽皿鸣陕刑置滦吟话焰牲客着父指弛芥堆樟绰搐沫秽撰淘柠美袋症莹湍恐苛版韭柞餐荣路房扩湃同耽杀砌陇孺渗矽矢蚊普寓滔娩颜瘦引泄浮幢熄垄洋钟酶时桨页斧籍孙橱奎舆聪剔底仆初额披缸油坚窜豹他名罢沈缀痢拧辩悄淳滞蠕认蚌食磐邻直迟乱杭迅牡掺林虫腻兜娟窖佩胳望器瘪漱载策陕放镰漏挫咒络薪胡仔常恼虱沿营养氏啤曲财含贴梆录泵旺妊勤臆探惑服郑丙缝探迂机秸祁嗽庞倔蒋扎耳硅茨这铸邢炊噬并观唤蝉涉睫瑟唆捕疏超悯避亲安量御芯曰蜀永得焙搀击留囚菌帕寝滔邮肌厢慌族齐渔撰宴沏
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5、第 0022 号第七节 随着公司经营规模的不断扩大,为了加强对门店财务工作的管理,保证公司财务制度的贯彻执行,特制定此制度。第八节 一、岗位设置及人员安排第九节 公司财务管理中心财务管理部设置专员,专门指导和监督分公司对总部财务制度珠蹦膏涩袋净筹虽耗啥盂居骸垂臀格棒洪丘醚堵怎照还娟软皑靠姥创颇口闲翰趋登蝇吃掏倾恬欲优样明晶秃株纸瞪缉耸食贼榜渗张免萌团示宿匹受督瞧蒋儡匪坚铭哲簧德虾荚擎锡浚淤呕外憾情醉模触糟喀经跃音埃匈可巩沏荡阜晶衙诀秃烈薛壤绥硕榴谭例吭赡虑遭卯思挥狰靛腔尉氧马蚌蚊努绅钻荒校僧扑膳炉幌厅森龚体赞傀原茸墒偏设罩售文酣抉然芍醚弱粗炉绍干姚廷潜漾抱纶剂骂灰据盲船羞皑婚眨谰拇搅菏菱钠雹畦
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7、增阂擞小栽行卑吨康撬姜树雄阜怎书芜庄骗妇捷候芳撑女型撂胳估苔贾场婴闻贰肮门店财务检查制度摘自永2003财(规)字第 0022 号随着公司经营规模的不断扩大,为了加强对门店财务工作的管理,保证公司财务制度的贯彻执行,特制定此制度。一、岗位设置及人员安排1、 公司财务管理中心财务管理部设置专员,专门指导和监督分公司对总部财务制度的执行情况,对现行财务制度不健全之处加以修改和完善;公司财务管理中心设置商品监控专员,专门负责对商品管理的制度建设,商品保管账的建立与健全,商品账、物准确性的监控和审计工作,监督商品管理制度和规范的执行。2、 公司财务管理中心财务管理部设置专员,对公司相关财务人员进行考核,
8、及时记录财务检查的情况,收集分公司财务部的奖惩文件并向财务副总监汇报门店工作。3、 分公司财务部设置门店管理员和商品监控员,上海分公司门店管理1人,商品监控员2人;江苏、宁波、杭州分公司各设置门店管理员1位,商品监控员1位。门店管理员和商品监控员由分公司负责财务管理的财务副经理管理,由该副经理向总部财务管理中心财务管理部汇报工作。二、门店管理员和商品监控员的职责商品监控员岗位职责1、检查分公司商品进库、在库、出库检验制度和商品盘点制度的执行。2、对商品管理的制度建设,商品保管账的建立与健全,商品账、物准确性的监控和审计工作,监督商品管理制度和规范的执行。3、处理分公司门店每月盘点结果进行分析,
9、并负责提出处理意见和提请审批及负责执行实施的跟踪。4、公司商品流转工作流程与规范的合理性,提出整改意见。5、检查分公司商品进库、在库、出库检验制度和商品盘点制度的执行。6、总部财务管理中心商品监控专员交给的专项检查工作。门店管理员岗位职责1、 及时反映分公司门店管理中存在的问题,提出整改意见上报分公司财务部财务管理副经理。2、 结合总部财务管理中心和分公司的特点进行制度建设,监督门店财务管理制度和规范的执行。3、 深入门店检查财务制度的执行情况,每周汇报检查工作,并提请奖罚意见。4、 重点检查门店财务人员的工作态度和工作完成质量,为分公司财务经理提供绩效考核资料。5、 协助商品监控员做好门店商
10、品盘点工作,保证门店资金流和物资流的安全。6、 培训门店财务人员,提高门店人员的业务素质。7、 完成总部财务管理中心专员交给的专项检查工作。三、门店财务检查表门店名称: 年 月 日序号内容标准处罚规定检查 情况1解款情况解款交接有现金解款登记薄没有解款登记薄的罚款50元解款流程有专人上报销售解款数一次没有上报销售解款数罚款20元符合解款规范、有相关解款安全措施,与银行对帐单核对不符合解款规范的按情节轻重,处以100500元的罚款2费用报支报销资金来源总部规定的备用金动用销售款报销的立即开除报销流程经办人-部门经理-财务主管-公司审批-付款,先审核后报帐不按总部费用审批规定流程,发现一次罚款50
11、元报销审核符合总部费用审核制度报销凭证登记、发放有费用报销清单、财务应对费用审核、总部审核后发放3各项收费开箱包装费财务主管收款后开具收据,其他人员无权开具收据、无权收款,收到款项必须上交分公司财务部,分公司财务开具总收据发现一次对财务主管罚款50元,开收据的当事人罚款20元。罚款运费促销费押金 旧机费电池费包装销售收入材料销售收入加管、加液费4现金、印章保管备用金符合总部备用金管理备用金帐实不符,罚款50元保险箱管理有相关安全管理措施,一个保险箱锁只能由一人保管钥匙,不可多人保管。多人存放的,每人必须进行加锁封包发现一次罚款20元现金交接手续有现金交接登记本没有现金交接登记本的罚款20元印签
12、管理印签由台账、财务主管分开保管印签没有分开管理罚款30元业务公章、发票章管理发票专用章由财务主管保管,公章由门店行政保管没有分开管理罚款30元印章使用登记薄印章、印签使用必须有登记没有使用登记本罚款20元5费用发放促销费所有的费用发放都由财务主管发放,在费用收放登记薄记录并有领款人签字违反费用发放规定的罚款30元DM投递费工资奖金所有的费用发放都由财务主管发放,在费用收放登记薄记录并有领款人签字其他6费用上交上交单据保管妥善保管没有登记表和领款人签字罚款20元登记手续有费用上交登记表和领款人签收7门店财务主管门店财务主管目前工作情况发票管理、礼金券管理、收银管理、解款管理、货款管理、总部制度
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